Finansudvalget 2018-19 (1. samling)
L 1 Bilag 6
Offentligt
Ændringsforslag
til
Forslag
til
FINANSLOV
for finansåret 2019
Tekst og Anmærkninger
6. december 2018
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
3
Indholdsfortegnelse
Oversigtstabeller .............................................................................................................................. 7
§ 6. Udenrigsministeriet ................................................................................................................
Udenrigstjenesten mv. ................................................................................................................
Internationale organisationer .....................................................................................................
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ..........................................................................
Fiskeriforhold .............................................................................................................................
40
43
47
48
50
§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................... 60
Offentlig økonomi ...................................................................................................................... 65
§ 8. Erhvervsministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter .............................................................................................................................
Erhvervsregulering .....................................................................................................................
Erhvervsfremme .........................................................................................................................
79
83
84
87
§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................... 96
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 99
Skatteforvaltning ...................................................................................................................... 100
Spilleforvaltning ....................................................................................................................... 104
Forvaltningsordninger .............................................................................................................. 105
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................................................................................... 108
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 111
Tilskud til kommuner mv. ....................................................................................................... 116
§ 11. Justitsministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Politiet og anklagemyndigheden mv. ......................................................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................................................
Retsvæsenet ..............................................................................................................................
§ 12. Forsvarsministeriet .............................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Militært forsvar ........................................................................................................................
Redningsberedskab ...................................................................................................................
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet ............................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Udlændinge ..............................................................................................................................
Initiativer vedrørende integration mv. .....................................................................................
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ...............................................................
119
122
126
129
134
140
143
145
152
154
158
162
164
169
§ 15. Børne- og Socialministeriet ............................................................................................... 176
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 186
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
4
Indholdsfortegnelse
Børn og unge ........................................................................................................................... 195
Borgere med handicap ............................................................................................................. 211
Udsatte voksne og civilsamfund ............................................................................................. 214
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .........................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Forebyggelse ............................................................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................................................
Sundhedsvæsenet .....................................................................................................................
Ældre og demens .....................................................................................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .......................................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................................................
Fastholdelse ..............................................................................................................................
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ..............................................................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207) ..........................................
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet ...............................................
Forskning og innovation ..........................................................................................................
Internationale forskningsaktiviteter .........................................................................................
Støtteordninger .........................................................................................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ...................................................................................................
Administration mv. ..................................................................................................................
Grundskolen .............................................................................................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) .........................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) ..............................................................
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forbe-
redende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4) ..........................................................................
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205) .........
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .....................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .......................................................................................
§ 21. Kulturministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Skabende og udøvende virksomhed ........................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven ...................................................................................
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ..............................................................................
Folkeoplysning .........................................................................................................................
Idræts- og fritidsfaciliteter .......................................................................................................
Radio og tv ...............................................................................................................................
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ...........................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Generelle jordbrugsforhold mv. ..............................................................................................
Fødevarer, husdyrforhold og forskning ...................................................................................
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ............................................................................
Natur og kyster mv. .................................................................................................................
233
242
264
267
269
282
288
298
303
304
329
345
359
371
379
384
415
418
423
424
434
448
456
463
498
511
518
536
539
545
554
561
572
582
588
590
591
601
606
608
613
615
618
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Indholdsfortegnelse
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet .......................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Veje ..........................................................................................................................................
Trafik og byggeri mv. ..............................................................................................................
Baner ........................................................................................................................................
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .............................................................
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Energi og forsyning .................................................................................................................
Meteorologi ..............................................................................................................................
Geologisk forskning og undersøgelser ....................................................................................
Dataforsyning ...........................................................................................................................
5
621
626
627
630
635
639
643
648
650
666
667
668
§ 35. Generelle reserver .............................................................................................................. 670
Reserver mv. ............................................................................................................................ 676
§ 37. Renter ................................................................................................................................. 703
Offentlige mellemværender ..................................................................................................... 705
Renter af genudlån mv. ........................................................................................................... 706
§ 38. Skatter og afgifter .............................................................................................................. 707
Skatter på indkomst og formue ............................................................................................... 710
Told- og forbrugsafgifter ......................................................................................................... 712
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0007.png
7
Hovedoversigt over statsbudgettet
Udgifter
under
delloft for
drifts-
udgifter
-288,8
98,7
85,9
42,5
20,8
346,5
-18,2
57,2
560,8
801,6
132,5
555,5
146,0
1.229,9
373,9
133,0
333,8
-6.230,1
-1.618,5
Udgifter
under
delloft for
indkomst-
overførsler
Udgifter
uden for
udgifts-
lofter
2019
Indtægter
Mio. kr.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...........................................
Finansministeriet ...............................................
Erhvervsministeriet ...........................................
Skatteministeriet ................................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet ....................
Justitsministeriet ................................................
Forsvarsministeriet ............................................
Udlændinge- og Integrationsministeriet ...........
Børne- og Socialministeriet ..............................
Sundheds- og Ældreministeriet .........................
Beskæftigelsesministeriet ..................................
Uddannelses- og Forskningsministeriet ............
Undervisningsministeriet ...................................
Kulturministeriet ...............................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..........................
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........
Generelle reserver .............................................
-28,6
37,0
14,8
360,1
-18,7
90,0
2.253,2
347,2
-2,6
14,0
4,7
76,8
121,1
10,0
66,2
871,1
176,5
1.752,3
-6.500,0
-180,7
-1,1
10,0
0,1
-63,2
2.605,9
300,0
99,7
-4,7
-394,0
-299,0
Indtægter
3.461,3
3.461,3
I alt ..............................................................................
§ 37. Renter ................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .............................................
I alt ..............................................................................
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................
Total .............................................................................
-1.618,5
2.605,9
-4.747,7
Udgifter
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0008.png
8
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
35,9
14,2
58,2
76,7
0,4
267,1
-17,7
4,8
162,3
104,7
40,2
20,7
49,7
68,4
91,4
34,0
96,3
-
1.107,3
1.107,3
-
-24,7
-10,1
-
-
-
-
29,1
-
-
-
-
-
-
-9,7
-
-0,4
-
-15,8
-15,8
2,5
-
-
-
-
-
-
-
28,8
-
-
-3,2
-
-
2,2
-
-
-
30,3
30,3
2,5
-
-
-
-
-
-
-
28,8
-
-
-2,7
-
-
2,2
-
-
-
30,8
30,8
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0009.png
9
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-319,7
30,9
17,2
-34,2
20,4
79,4
-
81,5
398,5
696,9
92,3
535,2
31,8
1.306,2
272,8
99,0
237,1
-6.230,1
-2.684,8
-2.684,8
5,0
-28,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-64,5
144,7
25,9
-
-
-
82,2
82,2
-
-
0,4
-
-
-
-0,5
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,1
-
-
-
-
-
-
2,9
-
-
-
-
-
-
-
-
24,0
24,0
-288,8
98,7
64,8
42,5
20,8
346,5
-18,2
57,2
560,8
798,7
132,5
555,5
146,0
1.229,9
348,0
133,0
333,8
-6.230,1
-1.668,4
-1.668,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0010.png
10
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
35,8
24,3
60,9
26,8
-5,7
347,0
-17,7
-6,7
158,9
55,1
27,9
8,1
56,1
47,0
85,8
46,3
95,3
-
1.045,2
1.045,2
-
-19,8
-11,5
-
-
-
-
3,2
-
-
-
-
-
-
-9,8
-
-0,4
-
-38,3
-38,3
2,5
-
-
-
-
-
-
-
27,5
-
-
-3,2
-
-
-
-
-
-
26,8
26,8
2,5
-
-
-
-
-
-
-
27,1
-
-
-2,7
0,4
-
-
-
-
-
27,3
27,3
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0011.png
11
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-313,5
29,0
8,7
-18,5
9,1
119,8
-
90,1
443,0
727,3
56,2
-114,0
268,0
2.244,5
83,1
109,0
47,0
-6.259,4
-2.470,6
-2.470,6
5,0
-28,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-62,0
78,8
-7,4
2,5
-
-
-12,0
-12,0
-
-
2,5
0,1
-
0,1
-0,5
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
2,3
2,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,7
23,7
-282,7
102,0
59,9
8,4
3,4
466,9
-18,2
80,2
602,3
782,4
84,1
-106,3
385,7
2.212,7
186,1
152,8
142,7
-6.259,4
-1.397,0
-1.397,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0012.png
12
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
16,0
18,5
41,9
30,3
-9,4
369,7
-17,7
-3,0
130,2
47,0
28,9
8,1
44,5
60,4
73,6
10,8
45,2
-
895,0
895,0
-
-20,6
-15,1
-
-
-
-
0,8
-
-
-
-
-
-
-9,9
-
-0,4
-
-45,2
-45,2
-
-
-
-
-
-
-
-
16,7
-
-
-3,2
-
-
-
-
-
-
13,5
13,5
-
-
-
-
-
-
-
-
16,7
-
-
-2,7
-
-
-
-
-
-
14,0
14,0
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0013.png
13
2021
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-282,3
29,0
10,2
-18,5
9,1
72,3
-
78,1
466,6
751,2
46,3
-161,7
473,7
3.305,7
62,7
92,2
637,8
-7.909,7
-2.337,3
-2.337,3
-
-28,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-60,5
76,0
-18,5
3,6
-
-
-28,3
-28,3
-
-
4,8
1,3
-
0,4
-0,5
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
6,1
6,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,1
16,1
-266,3
97,0
55,9
13,1
-0,3
442,4
-18,2
74,3
596,8
798,2
75,2
-154,0
578,7
3.290,1
164,7
99,4
683,4
-7.909,7
-1.379,3
-1.379,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0014.png
14
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
16,6
15,2
37,4
46,1
-9,4
375,4
-17,7
0,6
124,2
45,2
24,1
2,9
42,8
65,9
65,5
-0,1
16,1
-
850,8
850,8
-
-22,6
-19,7
-
-
-
-
-0,2
-
-
-
-
-
-
-9,9
-
-0,4
-
-52,8
-52,8
-
-
-
-
-
-
-
-
11,9
-
-
-3,2
-
-
-
-
-
-
8,7
8,7
-
-
-
-
-
-
-
-
11,9
-
-
-2,7
-
-
-
-
-
-
9,2
9,2
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0015.png
15
2022
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-280,2
29,0
8,8
-18,5
12,1
67,8
-
87,9
481,6
750,1
54,6
-207,0
586,1
4.234,9
112,5
102,3
548,7
-9.049,9
-2.479,2
-2.479,2
-
-28,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-60,5
-95,3
-
7,2
-
-
-177,5
-177,5
-
-
6,4
1,8
-
0,6
-0,5
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
8,4
8,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,9
19,9
-263,6
95,7
52,4
29,4
2,7
443,8
-18,2
88,7
605,8
795,3
78,7
-204,5
689,4
4.396,1
187,9
95,0
565,2
-9.049,9
-1.410,1
-1.410,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0016.png
16
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
§ 15. Børne- og Socialministeriet ..................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0017.png
17
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-18,7
90,0
2.340,6
348,0
-2,6
-63,2
2.694,1
2.694,1
-
-
87,4
0,8
-
-
88,2
88,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-18,7
90,0
2.253,2
347,2
-2,6
-63,2
2.605,9
2.605,9
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0018.png
18
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
§ 15. Børne- og Socialministeriet ..................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0019.png
19
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-35,3
90,0
2.415,7
202,0
0,2
104,1
2.776,7
2.776,7
-
-
14,1
-33,9
-
-
-19,8
-19,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-35,3
90,0
2.401,6
235,9
0,2
104,1
2.796,5
2.796,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0020.png
20
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
§ 15. Børne- og Socialministeriet ..................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0021.png
21
2021
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-28,1
90,0
2.340,4
172,7
0,7
282,0
2.857,7
2.857,7
-
-
23,6
-34,3
-
-
-10,7
-10,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-28,1
90,0
2.316,8
207,0
0,7
282,0
2.868,4
2.868,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0022.png
22
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
§ 15. Børne- og Socialministeriet ..................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0023.png
23
2022
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-21,3
90,0
2.312,7
189,1
2,6
467,9
3.041,0
3.041,0
-
-
31,4
-34,6
-
-
-3,2
-3,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-21,3
90,0
2.281,3
223,7
2,6
467,9
3.044,2
3.044,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0024.png
24
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 17.
§ 19.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-613,4
-
-613,4
-
-613,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50,7
-
-50,7
-
-50,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50,7
-
-50,7
-
-50,7
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0025.png
25
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-6,8
640,0
-
4,7
-
-208,5
-
10,0
-
49,7
257,7
176,5
923,3
-6.500,0
-5.576,7
-
-
279,9
-
-
-
-285,3
0,4
-
-
-
-
-
-5,0
-
-5,0
-
-
-
-
-
-
-
-1,2
-
-
-
-
-
-1,2
-
-1,2
-37,0
-1,1
-
-
-
-
-
0,7
-
-
-
-
-
-37,4
-
-37,4
-
-
-
14,0
-
-
-
112,9
6,4
8,0
16,5
-
-
157,8
-
157,8
-
-20,5
-
-
-
-
-
-10,5
6,4
8,0
-
-
-
-16,6
-
-16,6
37,0
14,8
360,1
14,0
4,7
-
76,8
121,1
10,0
-
66,2
871,1
176,5
1.752,3
-6.500,0
-4.747,7
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0026.png
26
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 17.
§ 19.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-42,4
-
-42,4
-
-42,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-95,5
-
-95,5
-
-95,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-95,5
-
-95,5
-
-95,5
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0027.png
27
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
672,4
-
-54,2
-
-342,0
-
10,0
10,0
20,0
896,2
253,4
1.465,8
-
1.465,8
-
-
4,7
-
-
-
-256,6
-1,7
-
-
-
-
-
-253,6
-
-253,6
-
-
-
-
-
-
-
-3,2
-
-
-
-
-
-3,2
-
-3,2
-37,0
-
-
-
-
-
-
-9,9
-
-
-
-
-
-46,9
-
-46,9
-
-
-
14,0
-
-
-
33,2
10,1
36,4
-
-
-
93,7
-
93,7
-
-
-
-
-
-
-
-72,5
10,1
36,4
-
-
-
-26,0
-
-26,0
37,0
-
667,7
14,0
-54,2
-
-85,4
114,1
10,0
10,0
20,0
938,6
253,4
1.925,2
-
1.925,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0028.png
28
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 17.
§ 19.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,9
-
-4,9
-
-4,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-95,4
-
-95,4
-
-95,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-95,4
-
-95,4
-
-95,4
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0029.png
29
2021
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
-64,7
-
-41,4
-
-373,3
-
75,0
10,0
20,0
1.134,5
335,7
1.095,8
-
1.095,8
-
-
4,7
-
-
-
-264,8
-1,7
-
-
-
-
-
-261,8
-
-261,8
-
-
-
-
-
-
-
-6,6
-
-
-
-
-
-6,6
-
-6,6
-37,0
-
-
-
-
-
-
-14,9
-
-
-
-
-
-51,9
-
-51,9
-
-
-
14,0
-
-
-
26,6
-
58,0
-
-
-
98,6
-
98,6
-
-
-
-
-
-
-
-73,8
-
58,0
-
-
-
-15,8
-
-15,8
37,0
-
-69,4
14,0
-41,4
-
-108,5
110,4
75,0
10,0
20,0
1.139,4
335,7
1.522,2
-
1.522,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0030.png
30
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 17.
§ 19.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-160,8
-
-160,8
-
-160,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-160,8
-
-160,8
-
-160,8
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0031.png
31
2022
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
-32,4
-
-33,5
-
-379,4
-
75,0
-
-5,0
1.457,7
180,2
1.262,6
-
1.262,6
-
-
4,7
-
-
-
-265,9
-1,7
-
-
-
-
-
-262,9
-
-262,9
-
-
-
-
-
-
-
-10,9
-
-
-
-
-
-10,9
-
-10,9
-37,0
-
-
-
-
-
-
40,1
-
-
-
-
-
3,1
-
3,1
-
-
-
14,0
-
-
-
78,2
-
60,3
-
-
-
152,5
-
152,5
-
-
-
-
-
-
-
-77,2
-
60,3
-
-
-
-16,9
-
-16,9
37,0
-
-37,1
14,0
-33,5
-
-113,5
106,1
75,0
-
-5,0
1.457,7
180,2
1.680,9
-
1.680,9
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0032.png
32
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 11.
§ 17.
§ 19.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0033.png
33
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-300,0
-300,0
-
-
-300,0
-
-
0,1
-180,7
-
-
-180,6
-
-394,0
-574,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-28,6
10,0
-
-
-1,1
-
-19,7
-4,2
-
-23,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-28,6
10,0
0,1
-180,7
-1,1
300,0
99,7
-4,7
-394,0
-299,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0034.png
34
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 11.
§ 17.
§ 19.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0035.png
35
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-130,0
-130,0
-
-
-130,0
-
-
0,1
-206,3
-
-
-206,2
-
-
-206,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,4
10,0
-
-
-3,4
-
78,0
-
-
78,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,4
10,0
0,1
-206,3
-3,4
130,0
1,8
-
-
1,8
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0036.png
36
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 11.
§ 17.
§ 19.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0037.png
37
2021
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-140,0
-140,0
-
-
-140,0
-
-
0,1
-230,9
-
-
-230,8
-
-
-230,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,4
10,0
-
-
-3,4
-
78,0
-
-
78,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,4
10,0
0,1
-230,9
-3,4
140,0
-12,8
-
-
-12,8
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0038.png
38
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 11.
§ 17.
§ 19.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0039.png
39
2022
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-145,0
-145,0
-
-
-145,0
-
-
0,1
-237,9
-
-
-237,8
-
-
-237,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,4
10,0
-
-
-3,3
-
78,1
-
-
78,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,4
10,0
0,1
-237,9
-3,3
145,0
-14,7
-
-
-14,7
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0040.png
40
§ 6. Udenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
-288,8
-281,3
32,4
32,4
8,5
8,5
-329,7
-329,7
-
-
7,5
15,0
-7,5
7,5
92,8
92,8
-
-
-92,8
-
-92,8
-
7,5
15,0
-7,5
Udenrigstjenesten mv. ..............................................................................
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....................................................................
Internationale organisationer .................................................................
6.21. Nordiske formål ..............................................................................
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ......................................
6.31. Reserver ...........................................................................................
6.32. Bilateral bistand ..............................................................................
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ...................................................
Fiskeriforhold ...........................................................................................
6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv. .................................
6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
35,9
2,5
-319,7
-
-281,3
-15,0
-296,3
-
2,5
5,0
-
7,5
-15,0
-7,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 6.
B. Bevillinger.
Udgift
41
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Udenrigstjenesten mv.
6.11.
Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet til styrket indrejsekontrol på de
danske repræsentationer med visumansøgninger, admi-
nistration af satspuljeinitiativer og overførsel fra EFKM
mhp. finansering af energirådgivere
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål
og institutioner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlængelse af bevilling til Inuit Circumpolar Council
16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og
mænd (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold
og driftstilskud til LGBT Danmark, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2019 og tilskud til Copenha-
gen 2021
Af finansministeren
Ny konto
37. Afdrag på statslån ............................................................F
Indtægten fra afdrag på statslån til udviklingslande
overføres fra § 06.32.07 Lånebistand grundet ændrede
OECD/DAC regler for opgørelse af indtægter fra lån
som udviklingsbistand
Internationale organisationer
6.21.
Nordiske formål
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)
(Lovbunden)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af revideret skøn for det
danske budgetbidrag i 2019
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)
6.31.
Reserver
79. Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
121,3
8,5
-
-
1.772,8
20,9
-
-
31,1
1,0
-
-
15,5
10,5
-
-
-
92,8
290,0
-329,7
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
42
§ 6.
Som følge af nyt BNI-skøn, revideret budgettering af
udgiftsområder udenfor § 6.3, samt indbudgettering af
en negativ budgetregulering er kontoen nedjusteret
6.32.
Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Budgetoverslagsårene 2020-2022 er nedjusteret som
følge af nyt BNI-skøn for 2019 og revideret budgette-
ring af udgiftsområder, der kan opgøres som udvik-
lingsbistand, udenfor § 6.3
07. Lånebistand
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægten fra afdrag på statslån til udviklingslande
overføres til § 06.11.37 Afdrag på statslån grundet æn-
drede OECD/DAC regler for opgørelse af indtægter fra
lån som udviklingsbistand
2.076,2
-
-
-
22,9
-
92,8
-92,8
6.37.
Udviklingsbanker, -fonde og EU
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Budgetspecifikatio-
nen for kontoen er korrigeret
Fiskeriforhold
723,0
-
10,0
-
6.51.
Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.
01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125)
(Driftsbev.)
.......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet med 15 mio. kr. i indtægter og ud-
gifter, jf. Aftale om justering af Aftale om Hav- og Fi-
skeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september
2018
Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfi-
nansiering (tekstanm. 161)
(Reservationsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er rebudgetteret, jf. Aftale om justering af Af-
tale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-
2020 af september 2018
176,9
-
-
-
6.53.
394,1
-7,5
320,4
-7,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0043.png
§ 6.
Anmærkninger til ændringsforslag
43
Udenrigstjenesten mv.
06.11. Udenrigstjenesten mv.
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Udviklingssamarbejde ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
30. Eksport- og investeringsfremme mv. .........................................
Udgift ..............................................................................................
40. Borgerservice .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
50. Ligestillingspolitik .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
20,9
20,9
-
-
5,6
15,0
0,3
BO1
2020
20,8
20,8
-
-
5,6
15,0
0,2
BO2
2021
15,8
15,8
-
-
5,6
10,0
0,2
BO3
2022
15,8
15,8
-
-
5,6
10,0
0,2
Den eksisterende tabel med specifikation af udgifter på opgaver slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ...................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger ........
Generel udenrigspolitik .................
Udviklingssamarbejde ...................
Eksport- og investeringsfremme mv.
Borgerservice .................................
Ligestillingspolitik .........................
Fiskeripolitik ..................................
R
2016
2031,6
863,5
441,0
247,2
236,3
230,9
9,1
3,6
R
2017
2029,6
862,7
440,5
246,9
236,0
230,7
7,2
5,6
B
2018
2006,0
852,9
429,5
240,8
230,1
224,9
10,1
17,7
F
2019
2071,0
871,5
440,0
246,6
241,3
245,4
9,0
17,2
BO1
2020
2025,5
852,2
430,6
241,4
236,3
240,5
8,7
15,8
BO2
2021
1980,7
835,3
422,1
236,6
231,7
231,0
8,2
15,8
BO3
2022
1920,9
809,8
410,1
229,9
225,3
224,8
5,8
15,2
Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Fra og med 2016 er opgørelsen
af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille
sig fra foregående års finanslove. Udgifterne i tabel 6 er fordelt i henhold til den nye opgørelsesmetode.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0044.png
44
§ 06.11.01.
I forbindelse med ændringsforslagene er tabellen blevet tilpasset:
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
92
54,5
54,5
BO1
2020
92
54,4
54,4
BO2
2021
92
53,4
53,4
BO3
2022
92
53,4
53,4
Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør
ca. 1.407 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt
ansatte.
20. Udviklingssamarbejde
I forbindelse med ændringsforslagene er lønsumsloftet hævet med 47,0 mio. kr. i 2019 og
frem, jf. særlig bevillingsbestemmelse på § 06.32.04. Personelbistand.
30. Eksport- og investeringsfremme mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2019-2024
til finansiering af energirådgivere, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
I denne henseende er der afsat midler til udvidelse og forlængelse af eksportordningen på ener-
giområdet, hvoraf 5,6 mio. kr. årligt er overført fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til
finansiering af energirådgivere.
40. Borgerservice
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i 2019-
2020 og 10,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til at styrke indrejsekontrollen på de danske repræsen-
tationer med visumansøgninger ved at samle sagsbehandlingen på færre enheder, hvor nyudsendte
medarbejdere vil medføre et kvalitetsløft og en mere robust sagsbehandling.
50. Ligestillingspolitik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1
mio. kr. årligt i 2020-2022 til administration af handlingsplanen til bekæmpelse af psykisk og
fysisk vold i nære relationer 2019-2022 samt med 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem til admini-
stration af driftstilskud til LGBT Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2019 af november 2018.
06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til internationale institutioner .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
1,0
1,0
1,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0045.png
§ 06.11.15.
45
20. Tilskud til internationale institutioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 til Inuit
Circumpolar Councils interessevaretagelse i international sammenhæng.
Den eksisterende tabel med forventet udmøntning slettes og erstattes med følgende:
Forventet udmøntning
1.000 kr.
Europakollegierne i Brügge og Warszawa
Det Internationale Institut for Menneskeret-
tigheder i Strasbourg
Folkeretsakademiet i Haag
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af
Krigsofre (IHFFC)
FN's konvention om særligt skadevoldende
konventionelle våben (CCW)
International Holocaust Remembrance Alli-
ance
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskat-
ter)
Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter)
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)
Indigenous Peoples Secretariat
Arktisk Råd
FN-forbundet i Danmark
Verdens Bedste Nyheder
Øvrige bidrag
I alt
2016
378
30
14
15
91
264
3.006
774
728
0
1.580
1.275
2.000
0
712
10.867
2017
357
30
14
16
0
298
2.752
898
728
23
819
649
2.000
0
2.022
10.606
2018
600
30
14
16
71
300
2.800
1.230
900
100
1.179
882
2.000
1.200
4.543
15.865
2019
600
30
14
16
71
300
2.800
1.230
900
70
1.179
953
2.000
1.000
2.937
14.100
2020
600
30
14
16
71
300
2.800
1.230
900
100
1.179
992
2.000
1.000
1.868
13.100
2021
600
30
14
16
71
300
2.800
1.230
900
100
1.179
992
2.000
1.000
1.868
13.100
2022
600
30
14
16
71
300
2.800
1.230
900
100
1.179
992
2.000
1.000
1.968
13.200
06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Initiativer i handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og
fysisk vold i nære relationer 2019-2022 .....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
33. Driftstilskud til LGBT Danmark ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
34. Tilskud til Copenhagen 2021 ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
10,5
BO1
2020
3,0
BO2
2021
3,2
BO3
2022
2,3
6,0
-
6,0
1,5
1,5
3,0
3,0
-
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
0,2
0,2
-
1,5
1,5
1,5
1,5
0,8
0,8
-
1,5
1,5
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0046.png
46
§ 06.11.16.11.
11. Initiativer i handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer
2019-2022
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. i 2019, 0,2 mio.
kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til to initiativer i handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og
fysisk vold i nære relationer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018.
Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2019 til en ansøgningspulje til udvikling og afprøvning af ambulant
rådgivning og netværkstilbud rettet mod unge i usunde kæresterelationer eller som udsættes for
kærestevold. Ansøgerkredsen er selvejende institutioner, NGO'er og frivillige foreninger allerede
i kontakt til unge i alderen 16-24 år og/eller med erfaringer med voldsområdet. Indsatsen etableres
i et partnerskab med minimum to aktører, der kan sikre et bredt rekrutteringsgrundlag gennem
eksisterende tilbud samt viden om vold og ambulante tilbud. Indsatsen skal have en vis geografisk
spredning.
Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til en national undersøgelse af omfanget
og karakteren af fysisk og psykisk vold i nære relationer i Danmark. Undersøgelsen gennemføres
af Statens Institut for Folkesundhed med udgangspunkt i den tilbagevendende, nationale sund-
heds- og sygelighedsundersøgelse (SUSY).
Der er i aftalen samlet afsat 65,0 mio. kr. til initiativer i handlingsplanen til bekæmpelse af
psykisk og fysisk vold i nære relationer i 2019-2022.
33. Driftstilskud til LGBT Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og
frem til et driftstilskud til LGBT Danmark jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2019 af november 2018.
Driftstilskuddet til LGBT Danmark skal bidrage til indsatsen med bl.a. at støtte, rådgive og
skabe netværksmuligheder i forhold til lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede. Som en del
af driftstilskuddet forpligtes LGBT Danmark til at understøtte samarbejde og udvikling på tværs
af organisationerne på LGBTI-området.
34. Tilskud til Copenhagen 2021
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio.
kr. årligt i 2020 og 2021 i tilskud til Copenhagen 2021. Tilskuddet gives i forbindelse med
LGBTI-arrangementerne World Pride og EuroGames, der afholdes i København og Malmø i au-
gust 2021 og samlet går under navnet Copenhagen 2021.
Tilskuddet gives til projektorganisationen Happy Copenhagen og skal bl.a. anvendes til drift
af sekretariatet, der står for planlægning og fundraising, udgifter til PR-materialer og udarbejdelse
af hjemmeside mv.
06.11.37. Afdrag på statslån
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afdrag på statslån til udviklingslande .......................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
2019
92,8
92,8
92,8
BO1
2020
84,2
84,2
84,2
BO2
2021
65,0
65,0
65,0
BO3
2022
61,4
61,4
61,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0047.png
§ 06.11.37.10.
47
10. Afdrag på statslån til udviklingslande
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 92,8 mio. kr. i 2019, 84,2 mio.
kr. i 2020, 65,0 mio. kr. i 2021 og 61,4 mio. kr. i 2022 som følge af, at indtægten fra afdrag på
statslån til udviklingslande er overført fra § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande
grundet ændrede OECD/DAC regler for opgørelse af indtægter fra lån som udviklingsbistand.
Internationale organisationer
06.21. Nordiske formål
06.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nordisk Ministerråd .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2019
8,5
8,5
8,5
BO1
2020
8,5
8,5
8,5
BO2
2021
8,5
8,5
8,5
BO3
2022
8,5
8,5
8,5
10. Nordisk Ministerråd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,5 mio. kr. årligt i 2019-2022,
som følge af en stigning i det danske nettobidrag i 2019.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0048.png
48
§ 06.3.
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)
Danmark lever op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Baseret
på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse, august 2018 afsættes 0,7 pct. af BNI svarende til
16.269,8 mio. kr. til udviklingssamarbejdet i 2019. Der ligger bl.a. et skøn på 4.000 asylansøgere
i 2019 til grund for budgetteringen af udgifterne til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som
udviklingsbistand i henhold til OECD's DAC-direktiv.
I forbindelse med ændringsforslagene er den samlede udviklingsbistand reduceret med 122,5
mio. kr. baseret på seneste BNI-skøn fra
Økonomisk Redegørelse,
august 2018. Skønnet for det
danske bidrag til den fællesskabsfinansierede EU-bistand er forhøjet med 99,5 mio. kr. baseret
på seneste prognose og endelig er udgifter til flygtningemodtagelse der kan opgøres som udvik-
lingsbistand forhøjet med 14,9 mio. kr. i 2019.
Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2019 i henhold til
OECD/DAC's regler
Mio. kr.
Bistand til udviklingslandene under § 6.3
Administration af udviklingsbistanden
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
Fællesskabsfinansieret EU-bistand
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats
Andel af FN's fredsbevarende operationer
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark
Uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)
Samlet ulandsramme (0,7 pct. af BNI)
Efterregulering for udviklingsbistanden i 2017
§ 6.3 Bistand til udviklingslandene inkl. efterregulering
13.575,9
726,6
21,2
1.315,3
23,1
33,7
509,0
15,2
49,8
16.269,8
182,8
13.758,7
06.31. Reserver
06.31.79. Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
20. Budgetregulering ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-329,7
-236,9
-236,9
-92,8
-92,8
BO1
2020
-84,2
-
-
-84,2
-84,2
BO2
2021
-65,0
-
-
-65,0
-65,0
BO3
2022
-61,4
-
-
-61,4
-61,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0049.png
§ 06.31.79.10.
49
10. Reserve
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 236,9 mio. kr. i 2019. Til-
pasningen sker på baggrund af et ændret BNI-skøn for 2019, et nyt skøn for det danske bidrag
til den fællesskabsfinansierede EU-bistand, samt et nyt skøn for udgifter til flygtningemodtagelse
i Danmark der kan opgøres som udviklingsbistand. Ændringerne medfører en tilsvarende tilpas-
ning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene.
20. Budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er der indbudgetteret en negativ budgetregulering for
2019-2022 grundet ændrede OECD/DAC regler for opgørelse af indtægter fra lån som udvik-
lingsbistand.
06.32. Bilateral bistand
06.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
23. Øvrige indsatser i Afrika .............................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-230,8
-230,8
-230,8
BO2
2021
-228,8
-228,8
-228,8
BO3
2022
-228,8
-228,8
-228,8
23. Øvrige indsatser i Afrika
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 230,8 mio. kr. i 2020 og 228,8
mio. kr. årligt i 2021-2022. Tilpasningen sker som følge af et ændret BNI-skøn, et nyt skøn for
det danske bidrag til den fællesskabsfinansierede EU-bistand, samt ændret skøn for flygtninge-
modtagelsesudgifter der kan opgøres som udviklingsbistand.
06.32.07. Lånebistand
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Afdrag på statslån til udviklingslande .......................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
2019
-92,8
-92,8
-92,8
BO1
2020
-84,2
-84,2
-84,2
BO2
2021
-65,0
-65,0
-65,0
BO3
2022
-61,4
-61,4
-61,4
15. Afdrag på statslån til udviklingslande
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 92,8 mio. kr. i 2019, 84,2
mio. kr. i 2020, 65,0 mio. kr. i 2021 og 61,4 mio. kr. i 2022. Indtægten fra afdrag på statslån til
udviklingslandene overføres til § 06.11.37. Afdrag på statslån grundet ændrede OECD/DAC
regler for opgørelse af indtægter fra lån som udviklingsbistand.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0050.png
50
§ 06.37.
06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) ....................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
11. EU-lån til Tyrkiet .........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
2019
-
10,0
10,0
-10,0
-10,0
BO1
2020
-
10,0
10,0
-10,0
-10,0
BO2
2021
-
10,0
10,0
-10,0
-10,0
BO3
2022
-
10,0
10,0
-10,0
-10,0
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen korrigeret på underkontoniveau.
11. EU-lån til Tyrkiet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen korrigeret på underkontoniveau.
Fiskeriforhold
06.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.
06.51.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
-
15,0
15,0
-
15,0
15,0
BO1
2020
-
15,0
15,0
-
15,0
15,0
BO2
2021
-
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
-
Den eksisterende tabel med specifikation af udgifter pr. opgave slettes og erstattes med føl-
gende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0051.png
§ 06.51.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger.........
Regulering og politikudvikling.......
Tilskud .............................................
Kontrol.............................................
R
2016
196,5
48,4
36,1
64,9
47,1
R
2017
190,9
46,9
35,1
63,1
45,8
B
2018
189,3
45,8
35,0
62,9
45,6
F
2019
209,6
36,4
16,7
57,6
113,9
BO2
2020
192,9
33,7
15,4
53,9
104,9
BO3
2021
184,1
32,3
14,7
41,4
95,7
51
BO3
2022
181,4
31,9
14,5
40,8
94,2
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der
kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
I forbindelse med ændringsforslagene er tabellen blevet tilpasset:
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
15,0
15,0
BO1
2020
15,0
15,0
BO2
2021
-
-
BO3
2022
-
-
Bemærkninger: Ad 6. Der kan i henhold til hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering
med 75 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift
af netværkscenter. Der er interne statslige overførselsindtægter på samlet 8,2 mio. kr. i 2018, 10,7 mio. kr. årligt i 2019
-2020 og 7,4 mio. kr. i 2021 vedrørende underkonto 10. Almindelig virksomhed. Øvrige indtægter omfatter desuden do-
nationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter, salg af biler mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er tabellen blevet tilpasset:
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
17
10,0
10,0
BO1
2020
17
10,0
10,0
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i
udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved
tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.5.1.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjet
med 15,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 med henblik på forhøjelse af teknisk bistand til forøgede
administrationsomkostninger på tilskudsområdet og til implementering af et kvotekoncentra-
tionssystem, jf. Aftale om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-
2020 af september 2018, der blev indgået på ordførermøde den 20. september 2018. Heraf vil i
alt 20,0 mio. kr. anvendes til administration på tilskudsområdet og i alt 10,0 mio. kr. til imple-
mentering af et kvotekoncentrationssystem, der skal IT-understøtte administration af kvotekon-
centrationsbestemmelserne, jf. Aftale om indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti af november 2017.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0052.png
52
§ 06.53.
06.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm.
161)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret i 2019 og 2020, jf. Aftale om
justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018. Der
blev på ordførermøde den 20. september 2018 indgået aftale om justering af den politiske aftale
om EHFF med henblik på at tilvejebringe 15,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til administration af
tilskudsområdet og til implementering af et kvotekoncentrationssystem. Finansiering hertil sker
ved justering af ordninger på hovedkontoen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. .............
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
25. Fiskeri, natur og miljø .................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
35. Fælles indsatser fiskeri ................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
45. Investeringer på fiskefartøjer .....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
50. Tilskud til afsætningsfremme ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
51. Produktions- og afsætningsplaner ..............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur ......................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
F
2019
-7,5
-7,5
7,5
2,5
5,0
3,8
3,8
-3,9
-3,9
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
-2,6
-2,6
-1,6
-1,6
-1,2
-1,2
-1,4
-1,4
-1,1
-1,1
-0,7
-0,7
-0,5
-0,5
-
-
-
-
BO1
2020
-7,5
-7,5
7,5
2,5
5,0
3,8
3,8
-5,2
-5,2
-3,9
-3,9
-
-
-
-
-4,5
-4,5
-3,3
-3,3
-
-
-
-
-1,1
-1,1
-0,9
-0,9
-4,2
-4,2
-3,2
-3,2
BO2
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0053.png
§ 06.53.30.
61. Investeringer i akvakultur ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
65. Tilskud til fiskerihavne ................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
53
-2,9
-2,9
-2,1
-2,1
-1,5
-1,5
-0,8
-0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af
Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.
25. Fiskeri, natur og miljø
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af
Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.
Den eksisterende tabel med oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering slettes
og erstattes med følgende:
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
2022 ............................................................
15,1
-
54,8
46,0
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
3,8
-
13,7
11,5
-
-
heraf EU-andel
11,3
-
41,1
34,5
-
-
Den eksisterende tabel, der viser oversigter over centrale aktivitetsoplysninger slettes og er-
stattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2019-pl) ................
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
2,2
1
2,2
102,7
2,3
2016
99,6
59
1,7
102,5
1,7
2017
15,1
5
3,0
101,5
3,1
2018
-
-
-
-
-
2019
54,8
35
1,6
100,0
1,6
2020
46,0
30
1,5
100,0
1,5
2021
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskeri, natur og miljø, udskilt fra underkonto §
06.53.30. 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30. 25.
Fiskeri, natur og miljø. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er
ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-201 7 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede
tilsagn mm.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0054.png
54
§ 06.53.30.35.
35. Fælles indsatser fiskeri
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af
Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.
Den eksisterende tabel med oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering slettes
og erstattes med følgende:
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
2022 ............................................................
13,4
-
41,1
-
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
3,3
-
12,5
-
-
-
heraf EU-andel
10,1
-
28,6
-
-
-
Den eksisterende tabel, der viser oversigter over centrale aktivitetsoplysninger slettes og er-
stattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2019-pl) ................
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
18,1
5
3,6
102,7
3,7
2016
10,7
4
2,7
102,5
2,8
2017
13,4
24
0,6
101,5
0,6
2018
-
-
-
-
-
2019
41,1
25
1,6
100,0
1,6
2020
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser fiskeri, udskilt fra underkonto §
06.53.30. 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30. 35.
Fælles indsatser fiskeri. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er
ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-201 7 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede
tilsagn mm.
45. Investeringer på fiskefartøjer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af
Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0055.png
§ 06.53.30.45.
55
Den eksisterende tabel med oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering slettes
og erstattes med følgende:
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
2022 ............................................................
37,7
10,0
21,8
39,4
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
25,9
2,5
5,5
9,8
-
-
heraf EU-andel
11,8
7,5
16,3
29,6
-
-
Den eksisterende tabel, der viser oversigter over centrale aktivitetsoplysninger slettes og er-
stattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2019-pl) ................
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
51,7 38,5 37,7 10,0 21,8 39,4
166
120
118
30
75
130
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
102,7 102,5 101,5 100,5 100,0 100,0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer på fiskefartøjer, udskilt fra underkonto
§ 06.53.30. 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30. 45.
Investeringer på fiskefartøjer. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013
er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-201 7 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annul-
lerede tilsagn mm.
50. Tilskud til afsætningsfremme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af
Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0056.png
56
§ 06.53.30.50.
Den eksisterende tabel med oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering slettes
og erstattes med følgende:
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
2022 ............................................................
15,5
-
19,8
-
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
4,1
-
5,0
-
-
-
heraf EU-andel
11,4
-
14,8
-
-
-
Den eksisterende tabel, der viser oversigter over centrale aktivitetsoplysninger slettes og er-
stattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2019-pl) ................
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
2017
2018
-
-
-
-
-
2019
19,8
13
1,5
100,0
1,5
2020
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
12,7 15,5
7
12
1,8
1,3
102,5 101,5
1,8
1,3
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører afsætningsfremme, udskilt fra underkonto §
06.53.30. 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30. 50.
Tilskud til afsætningsfremme. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013
er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2016 -2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede
tilsagn mm.
51. Produktions- og afsætningsplaner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af
Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.
Den eksisterende tabel med oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering slettes
og erstattes med følgende:
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
2022 ............................................................
-
-
9,9
9,9
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
-
-
2,5
2,4
-
-
heraf EU-andel
-
-
7,4
7,5
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0057.png
§ 06.53.30.51.
57
Den eksisterende tabel, der viser oversigter over centrale aktivitetsoplysninger slettes og erstattes
med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2019-pl) ................
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
2016
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
2020
2021
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
8,9
6,1
2
5
4,5
1,2
102,7 102,5
4,6
1,2
9,9
9,9
6
6
1,7
1,7
100,0 100,0
1,7
1,7
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører produktions- og afsætningsplaner, udskilt fra un-
derkonto § 06.53.30. 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto §
06.53.30. 51. Produktions- og afsætningsplaner. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående
EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning
uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af
Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.
Den eksisterende tabel med oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering slettes
og erstattes med følgende:
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
2022 ............................................................
18,1
-
-
37,0
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
4,5
-
-
9,2
-
-
heraf EU-andel
13,6
-
-
27,8
-
-
Den eksisterende tabel, der viser oversigter over centrale aktivitetsoplysninger slettes og er-
stattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2019-pl) ................
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
2017
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
37,0
30
1,2
100,0
1,2
2021
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
10,9 18,1
10
9
1,1
2,0
102,5 101,5
1,1
2,0
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser akvakultur, udskilt fra underkonto
§ 06.53.30. 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30. 60.
Tilskud til fælles indsatser akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program
2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2016 -2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for
annullerede tilsagn mm.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0058.png
58
§ 06.53.30.61.
61. Investeringer i akvakultur
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af
Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.
Den eksisterende tabel med oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering slettes
og erstattes med følgende:
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
2022 ............................................................
0,5
-
39,4
-
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
0,1
-
9,8
-
-
-
heraf EU-andel
0,4
-
29,6
-
-
-
Den eksisterende tabel, der viser oversigter over centrale aktivitetsoplysninger slettes og er-
stattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2019-pl) ................
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
2016
2017
2018
-
-
-
-
-
2019
39,4
25
1,6
100,0
1,6
2020
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
62,4 30,1
0,5
24
14
1
2,6
2,2
0,5
102,7 102,5 101,5
2,7
2,3
0,5
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer i akvakultur, udskilt fra underkonto
§ 06.53.30. 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30. 61.
Investeringer i akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013
er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-201 7 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annul-
lerede tilsagn mm.
65. Tilskud til fiskerihavne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af
Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
2022 ............................................................
-
-
20,1
-
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
-
-
9,1
-
-
-
heraf EU-andel
-
-
11,0
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0059.png
§ 06.53.30.65.
Den eksisterende tabel, der viser oversigter over centrale aktivitetsoplysninger slettes og er-
stattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2019-pl) ................
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
20,5
12
1,7
102,7
1,7
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
20,1
12
1,7
100,0
1,7
2020
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
59
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerihavne, udskilt fra underkonto § 06.53.30. 11.
Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30. 65. Tilskud til fi-
skerihavne. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget
i oversigten. Regnskabstallet for 2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0060.png
60
§ 7. Finansministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Indtægtsbudget .......................................................................
98,7
-28,6
45,1
-
45,1
45,0
35,7
-6,7
-
-28,9
-53,6
-28,6
-82,2
-
-
-24,7
-28,6
-28,9
Offentlig økonomi .....................................................................................
7.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
7.12. Digitalisering ...................................................................................
7.14. Modernisering af den offentlige sektor ..........................................
7.15. Statslige selskaber ...........................................................................
7.18. Udlodningsloven .............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
14,2
30,9
-
45,1
-0,7
44,4
-24,7
-28,9
-28,6
-82,2
-0,7
-82,9
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
B. Bevillinger.
Udgift
61
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi
7.11.
Centralstyrelsen
03. Den Sociale Investeringsfond
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling som følge af aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2019
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling som følge af aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2019
7.12.
Digitalisering
01. Digitaliseringsstyrelsen
(Driftsbev.)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indbudgettering af initiativer til fortsat digitalisering af
den offentlige sektor
03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekst-
anm. 112)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anmærkningstekst som følge af eksplicitering af
KL som tilskudsmodtager
7.14.
Modernisering af den offentlige sektor
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Oprettelse af ny rådgivningsenhed for udbud
38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret udgiftsneutralt skøn som følge af ændret aktivi-
tetsniveau
39. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret udgiftsneutralt skøn som følge af ændret aktivi-
tetsniveau
43. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedrørende
Danske Spil A/S' skøn for årets overskud
44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til
Udlodningsloven ..............................................................F
3,0
30,0
-
-
0,5
15,0
-
-
198,9
35,7
-
-
30,6
-
-
-
188,4
3,2
-
-
560,3
-15,2
560,3
-15,2
485,6
-10,2
485,6
-10,2
544,8
27,6
-
-
64,8
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
62
§ 7.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Lavere tilskud udbetales som følge af nye oplysninger
vedrørende Danske Spil A/S' skøn for en mindre kom-
pensation af overskudsudlodning
-12,8
-
7.15.
Statslige selskaber
01. Udbytte fra statslige selskaber .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af forventet lavere udbytte fra
Københavns Lufthavne A/S
Udlodningsloven
03. Undervisningsministeriets fond til undervisnings-
formål ...............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedrørende
Danske Spil A/S' skøn for årets overskud
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almen-
nyttige formål ...................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedrørende
Danske Spil A/S' skøn for årets overskud
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer
mv. ....................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedrørende
Danske Spil A/S' skøn for årets overskud
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til
forskningsformål ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedrørende
Danske Spil A/S' skøn for årets overskud
17. Sundheds- og Ældreministeriet ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedrørende
Danske Spil A/S' skøn for årets overskud
18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedrørende
Danske Spil A/S' skøn for årets overskud
19. Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126) ..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedrørende
Danske Spil A/S' skøn for årets overskud
100,0
-
3.391,4
-28,6
7.18.
7,1
-5,8
7,1
-5,8
56,0
-1,6
56,0
-1,6
964,3
-1,9
964,3
-1,9
1,7
-1,4
1,7
-1,4
76,3
-2,0
76,3
-2,0
34,8
-13,0
34,8
-13,0
153,4
-3,2
153,4
-3,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 105.
ad 07.14.01. og 07.14.38.
Af
finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene ændres bidragssatsen i stk. 2 fra 242 kr. til 234 kr.
63
Tekstanmærkningen affattes således:
"Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført
på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige
fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige
refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.14.38. Fleksjobordning i staten mv., når de mod-
tager:
1) Driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kultur-
ministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, ka-
pitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, dog ikke
efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 7-8, § 6, stk. 1, § 9, § 11, § 12 og § 17, eller
2) Tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.
Stk. 2.
Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2019 et bidrag på 234 kr.
pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det års-
værksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).
Stk. 3.
Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusions-
udgiften til fleksjob er lavere end forventet.
Stk. 4.
Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for
statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registre-
rede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et ind-
komstregister.
Stk. 5.
Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv.,
herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler
om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, indberetning af årsværksforbrug,
udbetaling af refusion, herunder om refusionsordningen, elektronisk udveksling af oplysninger,
afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.
Stk. 6.
Finansministeren kan henlægge administrationen af den statslige refusionsordning
vedrørende fleksjob til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte
regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordnin-
gen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke
kan indbringes for ministeren."
Nr. 106.
ad 07.14.01. og 07.14.39.
Af
finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene ændres bidragssatsen i stk. 2 fra 229 kr. til 224 kr.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af
den statslige barselsfond:
1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende in-
stitutioner.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
64
§ 7.
2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov
om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, stu-
denterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler.
3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier
og Dansk Institut for Menneskerettigheder.
Stk. 2.
Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de af ordningen omfattede
institutioner mv. i 2019 et bidrag på 224 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned.
Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den
omfattede institution er registreret i Statens Lønsystem (SLS).
Stk. 3.
Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusions-
udgiften til Barselsfonden er lavere end forventet.
Stk. 4.
De af stk. 1 omfattede institutioner, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal
indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis institutionen
ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve
bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.
Stk. 5.
Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i
stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om indberetning af
årsværksforbrug, refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for
at opnå refusion, udbetaling af refusion, fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elek-
tronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.
Stk. 6.
Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Admi-
nistration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage
Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens
Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren."
Nr. 119.
Af
finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene ændres puljebeløbet i stk. 1 fra 778,0 mio. kr. til 798,0
mio. kr.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Satspuljen udgør i finansåret 2019 798,0 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2019,
jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
127.
ad 07.17.01.
Ministeren for udviklingssamarbejde kan for Danida Fellowship Centre bestemme, at den
basale it-drift skal varetages af Statens It.
Stk. 2.
Ministeren for udviklingssamarbejde kan ved Statens It's varetagelse af den basale it-
drift, jf. stk. 1, fastsætte nærmere regler om krav hertil."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0065.png
§ 7.
Anmærkninger til ændringsforslag
65
Offentlig økonomi
07.11. Centralstyrelsen
07.11.03. Den Sociale Investeringsfond
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Den Sociale Investeringsfond ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
30,0
30,0
30,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Den Sociale Investeringsfond
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 er der afsat
30 mio. kr. til Den Sociale Investeringsfond i 2019. Fonden forventes vedtaget ved lov i 2018
og midlerne indskydes i fonden i 2019, når lovgrundlaget mv. er på plads.
07.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Reserve vedr. helhedsorienteret indsats ....................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
15,0
15,0
15,0
BO1
2020
30,3
30,3
30,3
BO2
2021
30,3
30,3
30,3
BO3
2022
30,3
30,3
30,3
20. Reserve vedr. helhedsorienteret indsats
I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en ny underkonto.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 er der afsat
en reserve på 15 mio. kr. i 2019 og 30,3 mio. kr. årligt fra 2020 til 2022 til understøttelse af
implementeringen af reformen vedrørende helhedsorienteret indsats. Den konkrete udmøntning
af reserven fastlægges nærmere, når der foreligger en aftale om reformindholdet. Midlerne ud-
møntes på aktstykke.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0066.png
66
§ 07.12.
07.12. Digitalisering
07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
35,7
35,7
-
35,7
BO1
2020
41,0
41,0
-
41,0
BO2
2021
36,0
36,0
-
36,0
BO3
2022
34,7
34,7
-
34,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteres med 35,7 mio. kr. i 2019, 41,0
mio. kr. i 2020, 36,0 mio. kr. i 2021 og 34,7 mio. kr. i 2022 til finansiering af initiativer i Sam-
menhængsreformens reformspor om Digital service i verdensklasse.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Generelle fællesomkostninger .............
1. Fællesoffentlig digitalisering og
digital velfærd ......................................
2. Forvaltning af digital infrastruktur......
3. It-politik, styring og
afbureaukratisering ...............................
R
2016
172,6
49,9
15,1
54,0
53,6
R
2017
184,9
55,6
16,8
52,8
59,7
B
2018
180,8
57,1
22,1
49,0
52,6
F
2019
241,6
55,4
15,6
62,8
107,8
BO1
2020
227,2
54,5
15,2
62,1
95,4
BO2
2021
202,9
48,0
13,5
56,5
84,9
BO3
2022
178,3
42,2
11,9
50,8
73,4
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
10
9,6
9,6
BO1
2020
7
10,2
10,2
BO2
2021
4
8,4
8,4
BO3
2022
2
7,2
7,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0067.png
§ 07.12.03.
67
07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud .....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale
handlingsplan, herunder udbetaling af tilskud til KL i tilknytning til finansiering af ovennævnte
projekter, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og
KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016. Aftalen udløber i 2020.
50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af de kommunale andele af indkøb, drift og
udvikling af telemedicinske løsninger, herunder udbetaling af tilskud til KL i tilknytning til fi-
nansiering af ovennævnte projekter, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale
mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017. Aftalen udløber, når
midlerne har fundet anvendelse eller senest i 2021.
07.14. Modernisering af den offentlige sektor
07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
3,2
0,7
3,9
-
3,9
0,7
BO1
2020
3,1
6,5
9,6
-
9,6
6,5
BO2
2021
3,1
7,1
10,2
-
10,2
7,1
BO3
2022
3,1
7,1
10,2
-
10,2
7,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0068.png
68
§ 07.14.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 3,2 mio. kr. i 2019 og
med 3,1 mio. kr. årligt fra 2020-2022. Dette sker som led i, at flere af statens juridiske opgaver
skal varetages af egne jurister eller konkurrenceudsættes. For at understøtte denne udbudsproces
oprettes der en rådgivningsenhed, som placeres i Moderniseringsstyrelsen.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Generelle fællesomkostninger .............
1. Et analytisk kraftcenter........................
2. En stærk implementerings-
organisation ..........................................
3. På forkant med fremtidens ledelse og
arbejdsmarked .....................................
4. Drivkraft bag fælles løsninger i den
offentlige sektor ...................................
5. Enkel og værdiskabende styring .........
R
2016
491,8
63,0
48,0
110,5
40,2
178,8
51,3
R
2017
504,1
61,7
49,4
114,0
41,5
184,5
53,0
B
2018
569,7
67,8
56,1
129,4
47,1
209,3
60,0
F
2019
509,6
67,3
50,4
111,9
41,3
186,1
52,7
BO1
2020
522,0
65,7
52,0
119,8
41,6
189,9
53,0
BO2
2021
516,3
64,4
51,7
118,7
41,1
188,1
52,4
BO3
2022
511,2
63,1
51,2
117,8
40,8
186,5
51,9
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
5
19,3
19,3
BO1
2020
5
4,2
4,2
BO2
2021
5
6,6
6,6
BO3
2022
5
6,6
6,6
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
R
2016
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
11,3
115,6
126,9
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
07.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fleksjobordning i staten mv. .......................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 .........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
-15,2
-15,2
-15,2
-15,2
-11,8
-11,8
BO1
2020
-15,9
-15,9
-15,9
-15,9
-12,7
-12,7
BO2
2021
-16,6
-16,6
-16,6
-16,6
-13,6
-13,6
BO3
2022
-17,4
-17,4
-17,4
-17,4
-14,5
-14,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0069.png
§ 07.14.38.
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013 ...........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
69
-3,4
-3,4
-3,2
-3,2
-3,0
-3,0
-2,9
-2,9
10. Fleksjobordning i staten mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne nedjusteret med 15,2 mio. kr. i 2019,
15,9 mio. kr. i 2020, 16,6 mio. kr. i 2021 og 17,4 mio. kr. i 2022. Ændringen skyldes opdaterede
aktivitetsskøn på ordningen.
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne nedjusteret med 11,8 mio. kr. i 2019, 12,7
mio. kr. i 2020, 13,6 mio. kr. i 2021 og 14,5 mio. kr. i 2022. Ændringen skyldes opdaterede ak-
tivitetsskøn på ordningen.
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne nedjusteret med 3,4 mio. kr. i 2019, 3,2
mio. kr. i 2020, 3,0 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022. Ændringen skyldes opdaterede akti-
vitetsskøn på ordningen.
07.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Barselsfonden ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
2019
-10,2
-10,2
-10,2
-10,2
-10,2
-10,2
BO1
2020
-10,4
-10,4
-10,4
-10,4
-10,4
-10,4
BO2
2021
-11,1
-11,1
-11,1
-11,1
-11,1
-11,1
BO3
2022
-12,3
-12,3
-12,3
-12,3
-12,3
-12,3
10. Barselsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
10,2 mio. kr. i 2019, 10,4 mio. kr. i 2020, 11,1 mio. kr. i 2021 og 12,3 mio. kr. i 2022. Ændringen
skyldes opdaterede aktivitetsskøn på ordningen.
07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Regulering vedr. Udlodningsloven .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
27,6
27,6
27,6
BO1
2020
27,6
27,6
27,6
BO2
2021
27,6
27,6
27,6
BO3
2022
27,6
27,6
27,6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0070.png
70
§ 07.14.43.10.
10. Regulering vedr. Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er overskuddet til udlodning fra Danske Spil A/S
nedjusteret fra 1.060,0 mio. kr. til 1.052,0 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil
A/S' skøn for årets overskud. Ydermere er Klasselotteriets udbytte nedjusteret med 38,0 mio. kr.
Som følge heraf opjusteres udligningsbeløbet derfor med 27,6 mio. kr. fra 544,8 mio. kr. til 572,4
mio. kr.
07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlod-
ningsloven ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-12,8
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
-12,8
-12,8
-
-
-
-
-
-
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er reservebindingen til udlodning fra Danske Spil A/S
nedjusteret fra 162,0 mio. kr. til 130,0 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S.
Da kontoen dækker 40 pct. af reservebindingen, nedjusteres tilskuddet derfor med 12,8 mio. kr.
fra 64,8 mio. kr. til 52,0 mio. kr.
07.15. Statslige selskaber
07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udbytte mv. ...................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2019
-28,6
-28,6
-28,6
BO1
2020
71,4
71,4
71,4
BO2
2021
71,4
71,4
71,4
BO3
2022
71,4
71,4
71,4
10. Udbytte mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen nedjusteret med 28,6 mio. kr. i
2019 og opjusteret med 71,4 mio. kr. årligt i 2020-2022. Dette skyldes dels et sænket udbytteskøn
for Københavns Lufthavne A/S og dels et hævet udbytteskøn for Statens Ejendomssalg A/S. Der
henvises til, at det med Energiaftalen af 29. juni 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev
aftalt, at der udarbejdes en ny udbyttepolitik for Statens Ejendomssalg A/S. Den nye udbyttepo-
litik indebærer, at Statens Ejendomssalg A/S har som målsætning at udlodde et årligt udbytte i
størrelsesordenen 500 mio. kr. til staten som eneejer.
Den tidligere tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0071.png
§ 07.15.01.10.
Centrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr. (2019-pl)
Air Greenland A/S ...........
CEGO ApS........................
Danske Licens Spil A/S ..
Danske Spil A/S................
Det Danske Klasselotteri
A/S .....................................
Ørsted A/S.........................
Elite Gaming A/S..............
Københavns Lufthavne A/S
SAS AB.............................
Statens og Kommunernes
Indkøbs Service A/S .........
Statens Ejendomssalg A/S
Swush.com Aps.................
I alt ....................................
2016
68,5
19,0
388,5
0,0
107,0
0,0
0,0
462,7
0,0
0,0
400,0
0,6
1.446,3
2017
9,3
32,8
261,6
0,0
100,0
1.264,3
0,0
468,1
0,0
0,0
400,0
1,9
2.537,8
2018
9,3
32,8
261,6
0,0
100,0
1.264,3
0,0
468,1
0,0
0,0
300,0
1,9
2.438,0
F
5,6
26,6
244,0
0,0
100,0
1.896,4
14,7
475,5
0,0
0,0
600,0
0,0
3.362,8
2020
5,6
26,6
244,0
0,0
100,0
1.896,4
16,8
475,5
0,0
0,0
500,0
0,0
3.264,9
2021
5,6
26,6
244,0
0,0
100,0
1.896,4
16,8
475,5
0,0
0,0
500,0
0,0
3.264,9
2022
71
5,6
26,6
244,0
0,0
100,0
1.896,4
16,8
475,5
0,0
0,0
500,0
0,0
3.264,9
07.18. Udlodningsloven
Budgetteringsforudsætninger
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist
udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43.
Regulering vedr. Udlodningsloven.
Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1.052,0 mio. kr. i 2018 og
det Danske Klasselotteri A/S forventer et udbytte på 62,0 mio. kr. i 2018. Hvis indtægterne
regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes
på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Udligningsbeløbet for 2019 er budgetteret til
572,4 mio. kr. Derover udbetales der i 2019 et ekstraordinært tilskud fra § 07.14.44. Tilskud til
modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven på 52,0 mio. kr. Dette ekstraordinære til-
skud udbetales som en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for
overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale
om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales
det ekstraordinære tilskud under forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt
tilbageholdte overskud fra Danske Spil frigøres til udlodning i senere år. Staten vil således skulle
fuldt kompenseres.
Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til
de pågældende ministerier. Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og ud-
gifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at
udgifter/tilskud bliver afholdt.
Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med
anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2018 og udbyttet fra det Danske
Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2017 til 31. marts 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0072.png
72
§ 07.18.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes tabellen og erstattes med følgende:
Indtægter
Overskud fra Danske Spil A/S....................................................................................
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S .................................................................
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering vedr.
Udlodningsloven ..........................................................................................................
Ekstraordinært tilskud - Overført fra § 07.14.44 .......................................................
Indtægter i alt ..............................................................................................................
1.052,0 mio. kr.
62,0 mio. kr.
572,4 mio. kr.
52,0 mio. kr.
1.738,4 mio. kr.
07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål .........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
BO1
2020
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
BO2
2021
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
BO3
2022
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
-5,8
30. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
5,8 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
BO1
2020
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
BO2
2021
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
BO3
2022
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
60. Støtte til andre almennyttige formål mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
1,6 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0073.png
§ 07.18.14.
73
07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
74. Visse idrætsformål ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
BO1
2020
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
BO2
2021
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
BO3
2022
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
74. Visse idrætsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
1,9 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Støtte til forskningsformål ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
BO1
2020
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
BO2
2021
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
BO3
2022
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
30. Støtte til forskningsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
1,4 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
40. Projektmidler ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
BO1
2020
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
BO2
2021
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
BO3
2022
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0074.png
74
§ 07.18.17.40.
40. Projektmidler
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
2,0 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
07.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Projektmidler til friluftsliv mv. ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
BO1
2020
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
BO2
2021
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
BO3
2022
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
-13,0
30. Projektmidler til friluftsliv mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
13,0 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
07.18.19. Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
50. Særlige sociale formål ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
BO1
2020
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
BO2
2021
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
BO3
2022
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
-3,2
50. Særlige sociale formål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
3,2 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0075.png
§ 07.18.19.50.
75
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finansloven for 2019,
da bidragssatsen er ændret. I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen i tekstan-
mærkningens stk. 2 ændret fra 242 til 234 kr., hvilket er konsekvensrettet i anmærkningen til
tekstanmærkningen. Herudover er tekstanmærkningen ændret på finansloven for 2019 (stk. 4-7
udgår) med henblik på at sikre et mere hensigtsmæssigt snit mellem regulering i henholdsvis
tekstanmærkning og bekendtgørelse og for at undgå dobbeltregulering mellem tekstanmærkningen
og bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, som er udstedt med
hjemmel i tekstanmærkningen. Der er udstedt en opdateret bekendtgørelse om den statslige
fleksjobordning for tilskudsmodtagere, hvori regler om indberetning af årsværksforbrug, afskriv-
ning af uerholdelige beløb mv. (svarende til stk. 4-7 i tekstanmærkning nr. 105 på finansloven
for 2018) er indsat. Der er ikke herved tilsigtet materielle ændringer i gældende ret.
I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob blev det offentlige tilskud til personer,
der ansættes i fleksjob, omlagt fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren
skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens
kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbe-
tales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra ind-
komstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i
LBK nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til
at indhente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk.
2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at mu-
liggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under
den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen
hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den regi-
strerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at
indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med be-
handling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesfor-
ordningen) og databeskyttelsesloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes
i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering
af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i §§ 14-16 i BEK nr. 906 af 26. juni
2018.
Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-stats-
lige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), var første gang opta-
get på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.
Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også
omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.),
herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået
til staten.
Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af
ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 234 kr. pr. årsværk pr. måned.
Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af
udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at ned-
sætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som
statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinsti-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0076.png
76
§ 7.
tutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der
er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105
omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.
Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 234 kr. pr. årsværk. pr.
måned i 2019.
Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige års-
værksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal.
Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler til-
skudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Klage over afgørel-
ser, om hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, behandles efter samme regler,
som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.
Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor
tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tids-
punktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at til-
skudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmod-
ning om refusion for kvartalet inden for fristen.
Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart
misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse
med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et
tabsbegrænsningshensyn.
Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndi-
ges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder betaling af bidrag, indberetning af
årsværksforbrug, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af
uerholdelige beløb og revision mv. Bemyndigelsen er udnyttet ved BEK nr. 1375 af 2. december
2013 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, der vedbliver med at være i kraft
indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den
statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets CIR nr. 9762
af 2. december 2013.
Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinjer som for
institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selv-
ejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutio-
ner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form
af tekstanmærkning.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er bl.a. ændret på fi-
nansloven for 2019. I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen i tekstanmærkningens
stk. 2 ændret fra 229 til 224 kr., hvilket er konsekvensrettet i anmærkningen til tekstanmærknin-
gen.
Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse
at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden for de ikke-statslige institutio-
ner mv., som omfattes af refusionsordningen, samt for at sikre hjemmel til at opkræve den i
tekstanmærkning fastsatte bidragstakst og fastsætte kredsen af bidragsbetalere.
Tekstanmærkningen er ændret ved finansloven for 2019 (stk. 5-7 udgår) med henblik på at
sikre et mere hensigtsmæssigt snit mellem regulering i henholdsvis tekstanmærkning og be-
kendtgørelse og for at undgå dobbeltregulering mellem tekstanmærkningen og bekendtgørelse om
Barselsfonden, som er udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen. Bekendtgørelse om Barsels-
fonden er nyudstedt, således at stk. 5-7 i tekstanmærkning nr. 106 fra finansloven for 2018, i
stedet fremgår af bekendtgørelse om Barselsfonden. Der er ikke herved tilsigtet materielle æn-
dringer i gældende ret.
Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansmi-
nisteriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i
staten. Ikke-statslige institutioner mv., der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til fi-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0077.png
§ 7.
77
nansiering af ordningens refusionsudgifter. Institutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale
et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 224
kr. pr. årsværk pr. måned.
Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund
af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at
nedsætte bidragssatsen for ansatte i de statslige og hermed ligestillede institutioner, som omfattes
af Barselsfonden, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 106 omfattede ikke-statslige insti-
tutioner blive nedsat forholdsmæssigt tilsvarende. De omfattede ansatte i statslige institutioner
og hermed ligestillede institutioner er følgende:
1) Ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført
på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleop-
lysningsskema eller personaleoversigt,
2) Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto
95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskuds-
finansierede aktiviteter, og
3) Ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhand-
ler lønnen eller er lønfastsættende for.
Bidragssatsen kan for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. ikke overstige 224 kr. pr.
årsværk. pr. måned i 2019.
Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige års-
værksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal.
Det forudsættes, at Statens Administration, på baggrund af ressortministeriernes indberet-
ninger, meddeler de relevante institutioner, når disse bliver omfattet eller udtræder af den statslige
Barselsfond. Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i
åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i for-
bindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen
ud fra et tabsbegrænsningshensyn.
Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndi-
ges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af
frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv.
Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og er sidst ændret på fi-
nansloven for 2019. I forbindelse med ændringsforslagene er puljebeløbet for 2019 opjusteret fra
778,0 mio.kr. til 798,9 mio. kr.
Af forarbejderne til § 5, stk. 2 i LOV nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent
fremgår det, at de samlede disponible midler til udmøntning for et givent år benævnes satspuljen.
Satspuljen opgøres som puljebeløbet for det pågældende finansår tillagt frigivne midler og tillagt
tilbageførte uforbrugte midler.
Satspuljen udgør i finansåret 2019 798,0 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2019.
Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne midler til og med finansåret
2018 og uforbrugte midler til og med finansåret 2017 med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil
kommer i 2019 en andel af de opgjorte engangskorrektioner af satspuljen, jf. nedenfor.
På baggrund af anbefalingerne fra taskforcen for satspuljen fra 2015 forstås frigivne midler
som midler, der tillægges satspuljen til udmøntning som følge af henholdsvis udløb af en sat-
spuljebevilling, en stigende eller faldende satspuljebevillingsprofil i forhold til finansåret forinden
eller ved en endelig fastlæggelse af bevillingsprofilen ved efterregulering. Hertil kan forligs-
kredsen bag satspuljen aftale omprioriteringer.
Desuden forstås tilbageførte uforbrugte satspuljemidler som opsparede ikke-anvendte midler,
der er udmøntet på bevillinger med adgang til videreførsel af bevilling til efterfølgende år. Med
henvisning til budgetvejledningen er uforbrugte midler relevant i forhold til bevillingstyperne:
driftsbevilling, medmindre bevilling er permanent, og det ikke er fagligt eller regnskabsmæssigt
muligt at isolere udgifterne til bevillingen, statsvirksomhed, anlægsbevilling, statsfinansieret
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
78
§ 7.
selvejende institution og reservationsbevilling. Den eksisterende praksis, hvorefter uforbrugte
midler genudmøntes fra satspuljen over en årrække ændres ikke. De uforbrugte midler fordeles
således, at der sker en hensigtsmæssig flerårig udmøntning af satspuljen.
Det er hensigten, at ovenstående opgørelse også danner grundlag for at opgøre satspuljen for
de kommende finansår. Der foretages herefter hverken opadgående eller nedadgående korrektio-
ner i forhold til frigivne midler til og med finansåret 2018 og uforbrugte midler til og med fi-
nansåret 2017. Endvidere vil opsparinger fra og med opgørelsen af satspuljen for 2019 ikke blive
opreguleret til nutidsværdien af de oprindeligt udmøntede beløb ved genudmøntning.
For så vidt angår engangskorrektioner, er der i foråret 2014 foretaget en gennemgang af en
række satspuljeordninger. Der er i forlængelse heraf foretaget en korrektion af satspuljen på ca.
0,3 mia. kr. årligt i 2015 og frem og 1,6 mia. kr. i engangsbeløb. Korrektionen vedrører ordninger,
som er ophørt, hvor der er truffet beslutning om at ændre en del af ordningen, eller som ved
udmøntningen viste sig at være billigere end aftalt.
Der er endvidere foretaget en korrektion af satspuljen på 53,0 mio. kr. årligt i 2016 og frem
og 0,4 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører hovedsageligt en revurdering af opgø-
relsen af beregningsgrundlaget for puljebeløbet vedrørende udgifter til overførselsindkomster til
folke- og førtidspension til pensionister bosiddende i udlandet. Der er i 2019 foretaget en en-
gangskorrektion på 63,8 mio. kr. som følge af en konstateret fejlregistrering i projektoversigten
for perioden 2015-2018. Der er i 2019 foretaget en engangskorrektion på 20,0 mio. kr. som følge
af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019. Med satspuljen for 2020
tilføres yderligere 60,0 mio. kr. i perioden 2020-2022.
Ad tekstanmærkning nr. 127.
Tekstanmærkningen er ny på finansloven for 2019.
Statens It varetager den basale it-drift på en række ministerområder og underliggende insti-
tutioner. Basal it-drift omfatter drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af
operativsystemer, standard-it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationssik-
kerhedsopgaver samt indgåelse af kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcet
it-drift. Dertil kan Statens It varetage opgaver vedrørende fagsystemer.
Forholdet foreslås i første omgang reguleret ved tekstanmærkning. I det omfang bemyndig-
elsen udnyttes, vil hjemlen - når der bliver lejlighed til det - blive overført til lovgivningen ved-
rørende de pågældende institutioner.
Pågældende minister kan jf. stk. 2. udstede bekendtgørelser, der fastsætter nærmere regler
om krav hertil.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0079.png
79
§ 8. Erhvervsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
85,9
37,0
75,8
-
3,3
3,3
51,9
51,9
20,6
0,3
6,9
-
10,0
3,4
-10,1
-37,0
-
-
7,6
7,6
-54,7
-
-
-37,0
-
-17,7
Fællesudgifter ...........................................................................................
8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Erhvervsregulering ...................................................................................
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning ...................................................................
Erhvervsfremme .......................................................................................
8.31. Fællesudgifter ..................................................................................
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation .............................
8.33. Vækstfinansiering ...........................................................................
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................
8.35. Regionaludvikling ...........................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Årets resultat ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
58,2
17,2
0,4
-
75,8
-21,1
10,1
64,8
-10,1
-
-37,0
-
-47,1
-
10,1
-37,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
80
§ 8.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
8.11.
Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til håndtering af udgifter forbundet med et
eventuelt dansk værtsskab for Tour de France Grand
Départ
Erhvervsregulering
8.21.
Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2
og 130)
(Driftsbev.)
.........................................................F
163,6
Af finansministeren ........................................................ÆF
2,2
Bevilling til ny fællesstatslig rådgivningsenhed for ud-
bud samt forøgede omkostninger og afgifter i Forsy-
ningssekretariatet, jf. Aftale om justeret økonomisk re-
gulering af vandsektoren
20. Erhvervsstyrelsen
(Driftsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til cirkulær økonomi, erhvervsfremmeplat-
form, digitalisering af den offentlige sektor, kontrol- og
tilsynsindsats samt adm. af iværksætterevents. Justeret
finansieringsoversigt og låneramme
Erhvervsfremme
8.31.
Fællesudgifter
05. Tilskud til standardisering mv. ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Dansk Standards arbejde med at udvikle
cirkulære standarder, jf. Aftale om udmøntning af pulje
til strategi for cirkulær økonomi
Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm.
100, 131 og 133) ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til iværksætterevents, grønlandsk væksthus og
iværksætterindsats på Lolland og Falster. Justerede an-
mærkningstekster bl.a. vedr. Esport. Tilføjelse af særlig
bevillingsbestemmelse BV 2.2.11
19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
(Reservationsbev.)
............................................................F
22,1
0,3
-
-
442,7
42,1
182,0
3,3
-
-
-
-
-
-
8.32.
55,1
6,9
-
-
345,8
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til Copenhagen Capacity i 2019 ved om-
prioritering af midler fra pulje under Danmarks er-
hvervsfremmebestyrelse samt tilføjelse af BV 2.2.10.
Udspecificering af puljens anvendelse i 2019
8.33.
Vækstfinansiering
15. Vækstfonden (tekstanm. 134) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilføjelse af tekstanmærkning, anmærkning til tekstan-
mærkning og anmærkningstekst vedr. matchfinansi-
eringsordning i Vækstfonden
Af finansministeren
Ny konto
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Ud-
vikling og Den Europæiske Investeringsbank
(tekstanm. 14) ...................................................................F
Kontoen er tilføjet som følge af forøgelse af den sam-
lede danske garanti til European Investment Bank (EIB)
24. Den Nordiske Investeringsbank .......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedjusteret indtægtsskøn vedr. Den Nordiske Investe-
ringsbank, da det fortsat lave rentemiljø forventes at re-
ducere bankens udbyttebetaling
8.34.
Markedsføring af Danmark
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til VisitDenmark med henblik på dansk eks-
portfremstød under OL i Tokyo 2020
03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.11
vedr. tilsagn om tilskud
8.35.
Regionaludvikling
14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshan-
del (DIADEM)
(Driftsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justeret indtægts- og udgiftsskøn som følge af ændrede
gebyrsatser pr. 1. juli 2018
-
81
-
86,4
-
-
-
-
-
-
-
87,0
-37,0
191,5
10,0
-
-
7,7
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
82
§ 8.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
14.
ad 08.33.18.
Erhvervsministeren bemyndiges til på Danmarks vegne at påtage sig Danmarks del af en
forhøjelse af Den Europæiske Investeringsbanks grundkapital fra 204,1 mia. EUR til 243,3 mia.
EUR, som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Danmarks andel af forhøjelsen udgør
1.056.469.157 EUR, hvoraf 8,9 pct., svarende til 94.229.178 EUR, tilvejebringes ved overførsel
fra bankens supplerende reserver til bankens egenkapitalkonto for indbetalt kapital. Danmarks
resterende del af forhøjelsen på 962.239.979 EUR henstår som en forøgelse af den samlede
danske garantikapital til banken."
Materielle bestemmelser.
Nr. 130.
ad 08.21.01.
Af
finansministeren
Afgiften er forøget som følge af Aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 i henhold til § 10 i lov om vandsektorens orga-
nisering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, at opkræve
et samlet afgiftsbeløb på 19,2 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med Forsyningssekreta-
riatets drift og opgavevaretagelse.
Stk. 2.
Det samlede afgiftsbeløb kan reguleres på tillægsbevillingsloven."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
134.
ad 08.33.15.
Vækstfonden kan som supplement til den afsatte bevilling optage statsgaranterede lån til
medfinansiering af matchfinansiering. Det samlede årlige lånebeløb eksklusive renter kan ikke
overstige 75 pct. af den årligt afsatte tabsramme. Det svarer til maksimalt 47,0 mio. kr. i 2019,
60,6 mio. kr. i 2020 og 36,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og en maksimal samlet låneramme
på 180,4 mio. kr. i 2019-2022. Lånene optages i anerkendte danske og/eller udenlandske finan-
sieringsinstitutter.
Stk. 2.
Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.
Stk. 3.
Staten hæfter for lån optaget under lånerammen, hvis forpligtelserne ikke kan dækkes
af Vækstfondens egenkapital.
Stk. 4.
Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede låneramme kan frem til udgangen
af 2022 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af matchfinansiering til videnbaserede iværk-
sættervirksomheder. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansieringen, i
hele finansieringens løbetid, dvs. også efter 2022."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0083.png
§ 8.
Anmærkninger til ændringsforslag
83
Fællesudgifter
08.11. Centralstyrelsen
08.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
3,3
3,3
-
3,3
BO1
2020
3,3
3,3
-
3,3
BO2
2021
3,4
3,4
-
3,4
BO3
2022
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt........................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger................
Samfundsøkonomi, konkurrenceevne
og digitalisering......................................
Erhvervsregulering og internationale for-
hold .........................................................
Finansiel sektor og vækstkapital ...........
Erhvervspolitik og planlægning.............
R
2016
199,8
73,4
45,1
53,6
27,7
-
R
2017
153,5
68,4
30,8
35,8
18,5
-
B
2018
167,2
61,0
38,3
44,7
23,2
-
F
2019
190,3
67,9
26,5
43,5
23,1
29,3
BO1
2020
186,5
66,4
25,9
42,7
22,7
28,8
BO2
2021
182,8
65,1
25,5
41,8
22,2
28,2
BO3
2022
174,1
63,1
21,6
40,6
21,5
27,3
Bemærkninger: Fra og med 2019 er opgaverne blevet opdateret. Den nye opgave 'Erhvervspolitik og planlægning' var i
tidligere år indeholdt i 'Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering'.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2019, 3,3 mio.
kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i 2021 til håndtering af udgifter forbundet med et eventuelt dansk
værtsskab for Tour de France Grand Départ.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0084.png
84
§ 08.2.
Erhvervsregulering
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
11. Forsyningssekretariatet ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
16. Fællesstatslig rådgivningsenhed for udbud og kontrak-
ter ....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
2,2
7,6
9,8
-
6,9
6,9
BO1
2020
1,9
8,2
10,1
-
5,6
5,6
BO2
2021
1,9
4,6
6,5
-
1,8
1,8
BO3
2022
1,9
4,2
6,1
-
1,4
1,4
2,9
0,7
4,5
2,6
4,7
2,8
4,7
2,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ......................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger................
Konkurrence- og forbruger-
forhold herunder konkurrence-
udsættelse af offentlige opgaver ............
Forsyningssekretariatet ...........................
Administration for eksterne ...................
R
2016
198,4
57,3
112,5
8,4
20,2
R
2017
214,6
54,2
102,3
8,4
49,7
B
2018
212,9
55,8
100,8
8,4
47,9
F
2019
214,9
82,1
101,3
13,0
18,5
BO1
2020
206,0
80,3
99,1
11,9
14,7
BO2
2021
199,4
77,6
97,7
9,2
14,9
BO3
2022
192,5
75,0
93,8
8,8
14,9
Bemærkninger: De generelle fællesomkostninger indeholder 27,2 mio. kr. i 2019 til koncernfælles omkostninger til drift
af Koncern HR.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
7,6
7,6
BO1
2020
8,2
8,2
BO2
2021
4,6
4,6
BO3
2022
4,2
4,2
Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vandforsyningsvirksomheder samt indtægter fra
tilsyn efter lov om betalinger. De øvrige indtægter på kontoen vedrører ydelser fra Koncern HR, administration af Se-
kretariatet for Energitilsynet, administration for Stormrådet, driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen, overførsel fra EU
vedrørende Forbruger Europa og indtægter fra klagesagsbehandling efter friboligplejeloven og renter samt indtægter til
driften af fællesstatslig rådgivningsenhed for udbud og kontrakter.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0085.png
§ 08.21.01.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
-
R
2017
-
-
-
-
B
2018
-
-
-
-
F
2019
10
6,3
4,2
2,1
BO1
2020
12
7,0
3,8
3,2
BO2
2021
9
5,1
1,7
3,4
85
BO3
2022
6
3,8
0,4
3,4
11. Forsyningssekretariatet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter og indtægter fra afgifter forhøjet
med 6,9 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om justeret økonomisk regulering af vandsektoren af november 2018.
16. Fællesstatslig rådgivningsenhed for udbud og kontrakter
Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med udgifter på 2,9
mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 4,7 mio. kr. årligt i 2021-2022 samt indtægter på 0,7 mio.
kr. i 2019, 2,6 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021-2022 til driften af en fællesstatslig rådgiv-
ningsenhed for udbud og kontrakter.
08.21.20. Erhvervsstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
42,1
42,1
-
42,1
BO1
2020
46,0
46,0
-
46,0
BO2
2021
40,4
40,4
-
40,4
BO3
2022
41,7
41,7
-
41,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...........................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ...................
Erhvervsservice og digitalisering ..............
Erhvervsudvikling ......................................
Erhvervsregulering .....................................
R
2016
526,0
100,2
202,9
166,8
56,1
R
2017
577,6
100,7
234,2
181,8
60,9
B
2018
482,4
84,2
195,7
151,7
50,8
F
2019
591,0
107,4
232,0
188,2
63,4
BO1
2020
522,7
95,4
202,6
166,2
58,5
BO2
2021
494,5
89,2
179,7
164,0
61,6
BO3
2022
468,7
82,9
179,3
143,8
62,7
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
48
23,8
23,8
BO1
2020
47
23,3
23,3
BO2
2021
40
20,2
20,2
BO3
2022
38
19,2
19,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0086.png
86
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
§ 08.21.20.
R
2016
-
-
-
-
-
-
R
2017
-
-
-
-
-
-
B
2018
-
-
-
-
-
-
F
2019
38,3
37,4
4,1
71,6
35,0
204,6
BO1
2020
71,6
15,9
3,2
84,3
25,0
337,2
BO2
2021
84,3
10,2
2,7
91,8
BO3
2022
91,8
12,9
-4,5
109,2
10,0
10,0
918,0 1.092,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 18,1 mio. kr. i 2019, heraf
9,5 mio. kr. i lønsum, 21,9 mio. kr. i 2020, heraf 9,3 mio. kr. i lønsum, 20,3 mio. kr. i 2021, heraf
6,8 mio. kr. i lønsum og 23,1 mio. kr. i 2022, heraf 6,4 mio. kr. i lønsum til afholdelse af udgifter
til IT-udvikling og vedligehold af den digitale erhvervsplatform samt til udgifter i forbindelse
med kommunikation og kundehenvendelser, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Der er endvidere afsat bevilling i årene
efter 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2019, heraf 2,1
mio. kr. i lønsum, 5,0 mio. kr. i 2020, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, 4,0 mio. kr. i 2021, heraf 1,9
mio. kr. i lønsum og 2,5 mio. kr. i 2022, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum til afholdelse af udgifter til
udvikling af standarder, der understøtter cirkulærøkonomi, og til en ny indsats for udvikling af
produktspecifikke standarder, herunder hjemtagning af sekretariater og formandskaber, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for
cirkulær økonomi af oktober 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i lønsum i
perioden 2019-2022 til administration af pulje til medfinansiering af iværksætterevents, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019, heraf 1,4
mio. kr. i lønsum, 4,0 mio. kr. i 2020, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum, samt 1,0 mio. kr. årligt i
2021-2022, heraf 0,7 mio. kr. lønsum, til fortsat digitalisering af den offentlige sektor. Initiati-
verne er virksomhedsrettede brugerrejser og sekretariatsbetjening af dataetisk råd.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15 mio. kr. årligt, heraf 10,7
mio. kr. i lønsum, i perioden 2019-2022 til en styrket kontrol- og tilsynsindsats, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0087.png
§ 08.3.
87
Erhvervsfremme
08.31. Fællesudgifter
08.31.05. Tilskud til standardisering mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til standardisering mv. ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,3
0,3
0,3
BO1
2020
1,0
1,0
1,0
BO2
2021
1,0
1,0
1,0
BO3
2022
1,0
1,0
1,0
10. Tilskud til standardisering mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019 og 1,0
mio. kr. i hvert af årene 2020-2022 til at styrke Dansk Standards engagement i EU med at un-
derstøtte udvikling af standarder, der fremmer cirkulærøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi
af oktober 2018.
08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fonden til entreprenørskab .........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
79. Iværksætterindsats på Lolland og Falster ................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
85. Esport .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
86. Pulje til medfinansiering af iværksætterevents ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
87. Grønlandsk væksthus i Danmark ..............................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
6,9
-
-
1,5
1,5
-
-
4,9
4,9
0,5
BO1
2020
7,7
-
-
1,5
1,5
-
-
4,9
4,9
1,3
BO2
2021
9,2
-
-
1,5
1,5
-
-
4,9
4,9
2,8
BO3
2022
7,8
-
-
-
-
-
-
4,9
4,9
2,9
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0088.png
88
§ 08.32.08.
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,5
1,3
2,8
2,9
I forbindelse med ændringsforslagene justeres følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på underkonti 10. Fonden til entreprenør-
skab, 50. Erhvervspartnerskaber for avanceret produktion, 55. Målrettet
erhvervsindsats i områder, 60. Erindringsmønter, 70. SØV Roskilde, 75.
Motorstation Marstal, 80. SMV:Digital, 85. Esport og 86. Pulje til med-
finansiering af iværksætterevents.
10. Fonden til entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Lovgrundlaget for kontoen er LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional
udvikling. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan
igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at
fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme
en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser
f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer,
opkvalificering af lærere og undervisere, uddeling af legater til unge iværksættere mv. med det
mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere
har midlerne kunnet anvendes til at udvikle et nationalt videncenter i regi af Fonden med fokus
på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.
Som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer
for Danmarks digitale vækst af februar 2018 etableres en Teknologipagt, der skal styrke dan-
skernes tekniske og digitale kompetencer. Teknologipagten er et samarbejde mellem regeringen,
erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører. Teknologipagten sekre-
tariatsbetjenes af Fonden for Entreprenørskab (FFE).
Bevillingen er forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2019 og 2020, 13,1 mio. kr. i 2021 og 18,6 mio.
kr. i 2022 til, at Fonden for Entreprenørskab kan varetage sekretariatsbetjeningen af Teknologi-
pagten, jf. Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for
Danmarks digitale vækst af februar 2018. Midlerne skal anvendes til at understøtte aktiviteter og
initiativer mv., som er i overensstemmelse med Teknologipagtens formål.
Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.
79. Iværksætterindsats på Lolland og Falster
Kontoen er ny.
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2021 til erhvervsor-
ganisationen Business Lolland-Falster til videreudvikling af den eksisterende iværksætterindsats
på Lolland og Falster. Indsatsen skal bidrage til, at yderområderne får del i viden, vækst og be-
skæftigelse på samme niveau som i de store universitetsbyer, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0089.png
§ 08.32.08.85.
89
85. Esport
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen er ny. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 3,0 mio. kr. årligt i 2021-2022
til fremme af arbejdet med esport, herunder afholdelse af esportsevents.
86. Pulje til medfinansiering af iværksætterevents
Kontoen er ny.
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til
offentlig medfinansiering af større iværksætterarrangementer i Danmark og til markedsføring af
Danmark som iværksætternation ved større internationale iværksætterevents. For at kunne søge
om støttemidler fra puljen kræves det, at projektet samtidig kan finde privat medfinansiering, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
87. Grønlandsk væksthus i Danmark
Kontoen er ny.
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes 0,5 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020, 2,8
mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022 til etablering af et grønlandsk væksthus i Danmark i regi
af initiativet NUKIGA i De Grønlandske Huse, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet er at udbrede viden om grønlandsk er-
hvervslivs styrkepositioner.
08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Beskrivelse
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter
om IT, kontrol-, formidlings-, konference-, evaluerings-, og analyseakti-
viteter samt lignende flerårige aktiviteter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje under Danmarks erhvervsfremmebestyrelse ..................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
30. Copenhagen Capacity ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
-
-4,4
-4,4
4,4
4,4
BO1
2020
-
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
10. Pulje under Danmarks erhvervsfremmebestyrelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,4 mio. kr. i 2019 til fi-
nansiering af forhøjet bevilling til Copenhagen Capacity.
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes 5,0 mio. kr. i 2019 til igangværende vækstaf-
tale om Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale ved Væksthus Sjælland og 5,0 mio. kr. i 2019
til igangværende vækstaftale om Viden som vækstgenerator i Region Sjælland ved DTU, RUC,
Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland. Derudover afsættes der 4,2 mio. kr.
i 2019 til Bornholms Regionskommune med henblik på i 2019 at videreføre aktiviteter i regi af
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0090.png
90
§ 08.32.19.10.
Business Center Bornholm og Destination Bornholm. Yderligere afsættes 6,0 mio. kr. i 2019 til
The Greater Copenhagen & Skåne Committee til erhvervsfremmeaktiviteter, herunder viderefø-
relse af Øresunddirekt.
30. Copenhagen Capacity
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2019 med hen-
blik på at sikre en videreførelse af organisationen pr. 1. januar 2019 som følge af overgang til
det nye erhvervsfremmesystem.
08.33. Vækstfinansiering
08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 134)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
80. Matchfinansiering .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
80. Matchfinansiering
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen er oprettet i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling
af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018. Det fremgår af aftalen, at indsatsen i Vækstfonden
skal sikre, at den tidlige indsats for videnbaserede iværksættervirksomheder kobles tættere til de
eksisterende, mere markedsnære statslige indsatser i Vækstfonden. Indsatsen i Vækstfonden til-
rettelægges som matchfinansieringsordninger, hvor den statslige indsats understøttes af privat
kapital. Vækstfondens samlede portefølje af matchlån forventes at blive af omtrent samme stør-
relse, som de private investorers samlede investeringer i de relevante virksomheder. Den statslige
indsats skal understøtte, at iværksættervirksomheder oplever en nemmere overgang end i dag fra
de helt tidlige stadier til senere stadier i deres udvikling, hvor blandt andet Vækstfonden i forvejen
er aktiv. Indsatsen finansieres dels i form af den på finansloven afsatte bevilling og dels af den
statsgaranterede låneramme på maksimalt 75 pct. af de årlige finanslovsbevillinger.
08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæ-
iske Investeringsbank (tekstanm. 14)
Kontoen administreres af § 08.11.01 Departementet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0091.png
§ 08.33.18.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) ..................................
Udgift ..............................................................................................
58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
91
BO3
2022
-
-
-
20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører for-
øgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Europæiske Investeringsbank
kan findes på www.eib.org.
08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Den Nordiske Investeringsbank ..................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2019
-37,0
-37,0
-37,0
BO1
2020
-37,0
-37,0
-37,0
BO2
2021
-37,0
-37,0
-37,0
BO3
2022
-37,0
-37,0
-37,0
30. Den Nordiske Investeringsbank
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 37,0 mio. kr. årligt, da
det fortsat lave rentemiljø forventes at reducere bankens udbyttebetaling.
08.34. Markedsføring af Danmark
08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. VisitDenmark ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
10,0
10,0
10,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. VisitDenmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2019. Midlerne
skal anvendes til et dansk eksportfremstød under OL i Tokyo 2020.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0092.png
92
§ 08.34.03.
08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0093.png
§ 08.34.03.
93
08.35. Regionaludvikling
08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)
(Drifts-
bev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel
(DIADEM) .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
-
-17,7
3,4
-21,1
BO1
2020
-
-19,7
4,0
-23,7
BO2
2021
-
-19,7
-3,6
-16,1
BO3
2022
-
-23,9
-4,0
-19,9
3,4
-17,7
4,0
-19,7
-3,6
-19,7
-4,0
-23,9
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ....................................................
1.
Ejendomme og digitalisering af
ejendomsdata .........................................
R
2016
17,1
17,1
R
2017
14,8
14,8
B
2018
17,4
17,4
F
2019
20,6
20,6
BO1
2020
21,1
21,1
BO2
2021
13,5
13,5
BO3
2022
13,1
13,1
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
-17,7
-17,7
BO1
2020
-19,7
-19,7
BO2
2021
-19,7
-19,7
BO3
2022
-23,9
-23,9
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 17,7 mio. kr. i 2019, 19,7
mio. kr. i 2020-2021 og 23,9 mio. kr. i 2022 samt udgifter forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2019, 4,0
mio. kr. i 2020, -3,6 mio. kr. i 2021 og -4,0 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede gebyrsatser
pr. 1. juli 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
94
§ 8.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 14.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen etablerer den nødvendige hjemmel til, at Danmark kan påtage sig sin
del af den forhøjelse af Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) grundkapital, som er en følge
af Storbritanniens forventede udtræden af EU, og dermed af EIBs ejerkreds d. 29. marts 2019.
Storbritanniens forventede udtræden indebærer, at bankens grundkapital formindskes med
39,2 mia. EUR fra de nuværende 243,3 mia. EUR til 204,1 mia. EUR. For at banken kan fortsætte
sit nuværende aktivitetsniveau og fastholde sin AAA-rating, som er en forudsætning for bankens
forretningsmodel, foreslås det, at grundkapitalen skal genetableres på niveauet fra før Storbritan-
niens udtræden af EU.
Danmarks andel af forhøjelsen udgør 1.056.469.157 EUR, hvoraf 94.229.178 EUR tilveje-
bringes ved overførsel fra bankens supplerende reserver til bankens egenkapitalkonto, mens de
resterende 962.239.979 EUR tilvejebringes ved en forøgelse af Danmarks garantiforpligtelse
overfor banken. Efter forhøjelsen udgør Danmarks samlede kapitalansvar overfor banken
6.557.521.657 EUR, heraf 584.881.928 EUR indbetalt kapital og 5.972.639.729 EUR garantika-
pital.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 130 på finansloven for 2018 bortset fra, at afgiftsbeløbet
er forhøjet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeret økonomisk regulering af vandsektoren af
november 2018.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til opkrævning af afgift efter § 10 i lov om vandsektorens
organisering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, så-
ledes som denne lovs § 10 er ændret ved lov nr. 662 af 8. juni 2017.
Til dækning af omkostninger forbundet med Forsyningssekretariatets drift og opgavevareta-
gelse betaler vandselskaberne årligt afgift. Det samlede afgiftsbeløb fastsættes årligt på en tekst-
anmærkning til finansloven med mulighed for regulering på tillægsbevillingsloven. Afgifterne
opdeles ved opkrævning hos vandselskaberne i en grundafgift og en differentieret afgift.
Vandselskaber, som deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en
3
årligt debiteret vandmængde over 800.000 m samt vandselskaber, som frivilligt deltager i den
totaløkonomiske benchmarking), skal opkræves både grundafgift og differentieret afgift. Vand-
selskaber, som ikke deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en årligt
3
debiteret vandmængde på højst 800.000 m ), skal derimod kun opkræves en differentieret afgift.
Grundafgiften udgør samlet 30 pct. af den på finansloven fastsatte afgift, og fordeles ligeligt
mellem de selskaber, som skal betale grundafgift.
Den differentierede afgift, som samlet udgør 70 pct. af den på finansloven fastsatte afgift,
fordeles mellem de vandselskaber, som skal betale den differentierede afgift, afhængigt af stør-
relsen på vandselskabernes årligt debiterede vandmængde.
Afgifterne i finansåret beregnes ud fra selskabernes seneste indberetning af debiteret vand-
mængde til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
95
Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen er ny.
Matchfinansiering kan ydes til videnbaserede iværksættervirksomheder, som befinder sig i
de tidligere udviklingsstadier. Den afsatte finanslovsbevilling på 62,6 mio. kr. i 2019, 80,8 mio.
kr. i 2020 og 48,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 kan bruges til dækning af eventuelle tab på
ordningen samt til administration af ordningen. Ordningen administreres så de forventede samlede
tab og administrationsomkostninger under ordningen ikke overstiger finanslovsbevillingen. Den
afsatte bevilling suppleres med en statsgaranteret låneramme på 180,3 mio. kr. i 2019-2022 sva-
rende til 75 pct. af den årlige finanslovsbevilling. Gearingen af bevillingen med en statsgaranteret
låneramme på maksimalt 75 pct. af de årlige finanslovsbevillinger sker ud fra en betragtning om,
at der forventes et samlet tab på maksimalt halvdelen af finansieringer under ordningen. Dermed
er der plads til en gearing af den afsatte bevilling. Der gives derfor med tekstanmærkningen be-
myndigelse til, at Vækstfonden får en statsgaranteret låneadgang på maksimalt 47,0 mio. kr. i
2019, 60,6 mio. kr. i 2020 og 36,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og en maksimal samlet låne-
ramme på 180,3 mio. kr. i 2019-2022. Såfremt der afsættes en tabsramme på Finansloven til
matchlåneordningen efter 2022, tages der ligeledes stilling til, hvorvidt den offentlige låneramme
fortsættes. Dermed bliver den samlede, maksimale finansieringsramme på 420,7 mio. kr. Både
tabsrammen og den statsgaranterede låneramme administreres af Vækstfonden. Rammen for
Vækstfondens ydelse af matchfinansiering er fastsat i anmærkningerne til finanslovens §
08.33.15.80 Vækstfonden. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig ga-
rantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr.
1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Matchlån ydes i
overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Administration og garantiprovision finansieres af
de afsatte tabsrammer og indtægter i ordningen.
Tekstanmærkningen indeholder i stk. 2 en bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte
nærmere vilkår for låneoptagelsen, herunder for afvikling af lånerammen. Formålet er at sikre
erhvervsministeren en klar hjemmel til at fastlægge regler for låneoptagelse.
Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bestemmelse om, at staten hæfter for lån optaget
under lånerammen, hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital. Det inde-
bærer, at Vækstfondens egenkapital skal være opbrugt før garantien kaldes.
Tekstanmærkningen indeholder i stk. 4 en bestemmelse om, at lånerammen frem til udgangen
af 2022 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af matchfinansiering til videnbaserede
iværksættervirksomheder. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansieringen,
i hele finansieringens løbetid, dvs. også efter 2022. Den evt. uforbrugte del af tabsrammen samt
tilbageløb tilfalder staten, såfremt matchfinansieringsordningen ikke videreføres efter 2022. Evt.
mindreforbrug kan først opgøres 10-15 år efter, at ordningen har foretaget sidste nyinvestering.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0096.png
96
§ 9. Skatteministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
42,5
14,8
10,0
42,5
-6,8
-
-
-
75,9
75,9
0,8
0,8
-41,0
-41,0
-
-21,6
10,0
-
-
-
-
-
-
-11,6
-11,6
Fællesudgifter ...........................................................................................
9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Skatteforvaltning ......................................................................................
9.31. Skatteforvaltning .............................................................................
Spilleforvaltning .......................................................................................
9.41. Spilleforvaltning ..............................................................................
Forvaltningsordninger .............................................................................
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger .........................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
76,7
-41,0
-
-
35,7
35,7
-
-
8,9
-20,5
-11,6
-11,6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 9.
B. Bevillinger.
Udgift
97
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
9.11.
Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(Driftsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Hjemmel til, at de-
partementet kan afholde udgifter til systemændringer
ifm. ligedeling af børne- og ungeydelsen, jf. Aftale om
ét familieretligt system
Skatteforvaltning
9.31.
Skatteforvaltning
01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administrative omkostninger ifm. Aftale om erhvervs-
og iværksætterinitiativer af november 2017 og omkost-
ningsgodtgørelse ifm. voldgiftsdirektivet
04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af toldkontrollen, jf. Aftale om finansloven for
2019 af november 2018
05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forundersøgelse af den forretnings- og it-mæssige un-
derstøttelse af nye it-systemer for bilafgifterne, jf. Aftale
om finansloven for 2019 af november 2018
06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1,
101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Dataoprydning og administrative omkostninger ifm. Af-
tale om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november
2017 samt skatte- og afgiftsinitiativer, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2019 af november 2018
08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm.
1, 101 og 105)
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administrative omkostninger ifm. Aftale om erhvervs-
og iværksætterinitiativer af november 2017
265,8
-
-
-
2.258,6
5,2
-
-
363,4
7,5
-
-
232,7
5,0
-
-
2.432,9
58,1
-
-
796,0
0,1
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
98
§ 9.
Spilleforvaltning
9.41.
Spilleforvaltning
01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Undersøgelse om unges forhold til gaming, jf. Aftale om
nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale
af juni 2018
Forvaltningsordninger
3,6
0,8
-
-
9.51.
Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
13. Godtgørelser mv.
(Lovbunden)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af aktivitetsniveau på kontoen i
2018 samt udvidelse af ordningen i forbindelse med
voldgiftsdirektivet
23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af aktivitetsniveau på kontoen i
2018
24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af aktivitetsniveau på kontoen i
2018
C. Tekstanmærkninger.
171,1
-34,2
-
-
9,8
-6,8
26,7
-21,6
-
-
10,0
10,0
Materielle bestemmelser.
Nr. 105.
ad 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.06., 09.31.08., 09.51.12., 09.51.21.
og 09.51.51.
Af
finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene er § 09.31.05. Motorstyrelsen blevet tilknyttet tekstan-
mærkningen, da styrelsen administrerer § 09.51.51. Gebyrer på motorområdet.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
105.
ad 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06., 09.31.08., 09.51.12.,
09.51.21. og 09.51.51.
Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration
af opgaver, som udføres af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen,
Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0099.png
§ 9.
Anmærkninger til ændringsforslag
99
Fællesudgifter
09.11. Centralstyrelsen
09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilpasninger som forberedelse af ny
lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark, samt udgifter til systemtilret-
ninger i Udbetaling Danmark i forbindelse med forberedelse af en ligedeling af børne- og unge-
ydelsen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts
2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0100.png
100
§ 09.3.
Skatteforvaltning
09.31. Skatteforvaltning
09.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
5,2
5,2
-
5,2
BO1
2020
7,4
7,4
-
7,4
BO2
2021
5,9
5,9
-
5,9
BO3
2022
6,3
6,3
-
6,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2019-pl
Udgift i alt .................................................
0. Generelle fællesomkostninger.............
1. Korrekt afregning af skatter og afgifter
på person-, erhvervs- og selskabsområ-
det ........................................................
2. Forebygge og imødegå økonomisk kri-
minalitet og international skatteunddra-
gelse .....................................................
3. Juridisk lovfortolkning samt korrekt
regnskabsaflæggelse for statens indtæg-
ter mv. ................................................
R
2016
1.986,7
197,9
1.434,9
170,3
183,6
R
2017
2.073,6
214,8
1.490,7
178,6
189,5
B
2018
2.105,9
241,4
1.483,4
192,3
188,8
F
2019
2.271,1
249,0
1.656,1
181,1
BO1
2020
2.113,1
237,0
1.522,7
167,7
185,7
BO2
2021
2.032,1
213,6
1.469,8
163,9
184,8
BO3
2022
1.736,9
123,7
1.302,2
136,6
174,4
184,9
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
11
5,7
5,7
BO1
2020
15
8,1
8,1
BO2
2021
12
6,7
6,7
BO3
2022
13
7,0
7,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2019, 3,4 mio.
kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger i forbindelse
med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværk-
sætterinitiativer af november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019, 5,5 mio.
kr. i 2020, 6,1 mio. kr. i 2021 og 6,4 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger i forbindelse
med implementering og drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0101.png
§ 09.31.01.10.
101
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,5
mio. kr. i 2020-2022 i forbindelse med voldgiftsdirektivet, jf. lovforslag nr. L 28 af 3. oktober
2018.
09.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
7,5
7,5
-
7,5
BO1
2020
15,0
15,0
-
15,0
BO2
2021
15,0
15,0
-
15,0
BO3
2022
15,0
15,0
-
15,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2019-pl
Udgift i alt .................................................
0. Generelle fællesomkostninger.............
1. Sikre korrekt og effektiv toldafregning
2. Kontrol med henblik på at minimere
truslen fra illegale, farlige og miljø- og
sundhedsskadelige varer......................
R
2016
292,2
14,0
190,8
87,4
R
2017
305,1
14,4
199,0
91,7
B
2018
358,9
14,7
232,2
112,0
F
2019
372,3
43,4
216,9
112,0
BO1
2020
354,1
42,9
203,6
107,6
BO2
2021
347,4
42,0
199,3
106,1
BO3
2022
293,6
27,5
177,7
88,4
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
13
6,0
6,0
BO1
2020
25
12,0
12,0
BO2
2021
25
12,0
12,0
BO3
2022
25
12,0
12,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2019 og 15,0
mio. kr. i 2020-2022 til styrkelse af toldkontrollen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af november 2018.
09.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
5,0
5,0
-
5,0
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0102.png
102
§ 09.31.05.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2019-pl
Udgift i alt .................................................
0. Generelle fællesomkostninger.............
1. Retvisende værdiansættelse af motorkø-
retøjer ...................................................
2. Korrekt afgiftsberegning og effektiv ad-
ministration og registrering.................
3. Målrettet vejledning og effektiv kontrol
R
2016
195,2
42,7
47,4
92,0
13,1
R
2017
198,9
43,4
48,3
93,8
13,4
B
2018
215,3
44,1
48,7
97,2
25,3
F
2019
237,7
55,2
50,6
108,2
23,7
BO1
2020
231,5
54,5
50,6
102,9
23,5
BO2
2021
226,6
52,8
49,7
101,0
23,1
BO3
2022
204,8
44,0
48,7
90,8
21,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 til forun-
dersøgelse af den forretnings- og it-mæssige understøttelse af nye it-systemer for bilafgifterne,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
30. Implementeringscenter for Inddrivelse ......................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
58,1
58,1
-
8,1
50,0
BO1
2020
2,2
2,2
-
2,2
-
BO2
2021
7,8
7,8
-
7,8
-
BO3
2022
25,6
25,6
-
25,6
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2019-pl
Udgift i alt .................................................
0. Generelle fællesomkostninger.............
1. Sikker drift og vedligehold af skattevæ-
senets it-systemer ................................
2. Levering af et solidt data- og analyse-
grundlag for skattevæsenets virksomhed
3. Udvikling af it-systemer og processer,
der understøtter skattevæsenets virk-
somhed .................................................
R
2016
1.985,1
234,5
1.324,6
157,3
268,7
R
2017
2.139,0
253,4
1.425,9
184,6
275,1
B
2018
1.876,9
192,4
1.009,2
141,2
534,1
F
2019
2.510,6
204,4
1.118,9
136,9
1.050,4
BO1
2020
1.787,5
195,0
965,1
132,4
495,0
BO2
2021
1.732,6
179,8
957,5
132,2
463,1
BO3
2022
1.674,9
137,1
867,3
123,9
546,6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0103.png
§ 09.31.06.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
1,3
1,3
BO1
2020
8
5,4
5,4
BO2
2021
31
22,1
22,1
103
BO3
2022
6
3,2
3,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,4 mio. kr. i 2019 til admi-
nistrative omkostninger i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radi-
kale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2020, 7,2 mio.
kr. i 2021 og 25,1 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger i forbindelse med implemen-
tering og drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2019 til data-
oprydning i inddrivelsesfordringer.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019, 0,6 mio.
kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger af skatte-
og afgiftsinitiativer i finansloven, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finans-
loven for 2019 af november 2018.
09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2020
1,1
1,1
-
1,1
BO2
2021
2,9
2,9
-
2,9
BO3
2022
1,0
1,0
-
1,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2019-pl
Udgift i alt .................................................
0. Generelle fællesomkostninger.............
1. Koncernfælles HR, rekruttering og ud-
vikling ..................................................
2. Moderne og vedligeholdte lokaler og
servicering af arbejdspladser...............
3. Effektiv og sikker drift af økonomi-
funktioner, systemunderstøttelse samt
indkøb og udbud..................................
R
2016
478,6
35,5
77,0
304,1
62,0
R
2017
512,4
37,4
81,3
328,2
65,5
B
2018
829,6
50,6
159,5
531,9
87,6
F
2019
807,7
65,7
163,9
489,9
BO1
2020
789,5
65,9
158,0
480,4
85,2
BO2
2021
685,8
59,9
119,1
428,8
78,0
BO3
2022
593,2
42,9
113,2
360,1
77,0
88,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0104.png
104
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
§ 09.31.08.
R
2017
-
-
-
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
0,2
0,2
BO2
2021
1
0,6
0,6
BO3
2022
-
0,2
0,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019, 1,1 mio.
kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger i forbindelse
med implementering og drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
Spilleforvaltning
09.41. Spilleforvaltning
09.41.01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,8
0,8
-
0,8
BO1
2020
1,2
1,2
-
1,2
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2019-pl
Udgift i alt .................................................
0. Generelle fællesomkostninger.............
1. Effektiv og korrekt udstedelse af tilla-
delser til spiludbydere .........................
2. Klar oplysning om spilmarkedet.........
3. Høj sikkerhed på spilmarkedet gennem
målrettet tilsyn af spiludbydere ..........
R
2016
78,2
27,9
9,5
9,4
31,4
R
2017
68,6
28,4
8,0
10,2
22,0
B
2018
77,4
25,0
14,2
8,0
30,2
F
2019
79,4
25,1
14,5
8,4
31,4
BO1
2020
80,5
25,4
14,6
8,4
32,1
BO2
2021
84,0
26,9
15,4
8,9
32,8
BO3
2022
83,4
26,6
15,4
8,9
32,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0105.png
§ 09.41.01.10.
105
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,2
mio. kr. i 2020 til gennemførsel af et forskningsprojekt om unges forhold til gaming, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale af juni 2018.
Forvaltningsordninger
09.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
09.51.13. Godtgørelser mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager .............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-34,2
-34,2
-34,2
BO1
2020
-18,5
-18,5
-18,5
BO2
2021
-18,5
-18,5
-18,5
BO3
2022
-18,5
-18,5
-18,5
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 35,0 mio. kr. i 2019 og 20,0
mio. kr. i 2020-2022 som følge af ændret skøn for udgifterne til omkostningsgodtgørelse.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,5
mio. kr. i 2020-2022 som følge af en udvidelse af ordningen for omkostningsgodtgørelse i for-
bindelse med voldgiftsdirektivet, jf. lovforslag nr. L 28 af 3. oktober 2018.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt:
R
2013
I.
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
Udgiftsbehov
1. Antal afsluttede klagesager med
omkostningsgodtgørelse .................... 1.498 1.223 1.257 1.185 1.474 1.800 1.350 1.700 1.800 1.800
IV. Ressourceforbrug
1. Statens udgifter, mio. kr............... 131,5 105,4 119,5 114,6 110,2 191,0 136,1 169,4 176,3 176,3
Bemærkninger: Samtlige afsluttede klagesager med omkostningsgodtgørelse. Antallet af sager er forbundet med usikker-
hed.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0106.png
106
§ 09.51.23.
09.51.23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede
studielån i banker og sparekasser ..............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
2019
-6,8
-21,6
BO1
2020
-
-
BO2
2021
-
-
BO3
2022
-
-
-6,8
-6,8
-21,6
-1,1
-20,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og spare-
kasser
I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er udgiftsbevillingen nedjusteret med 6,8
mio. kr. og indtægtsbevillingen er nedjusteret med 21,6 mio. kr. i 2019 på baggrund af et opda-
teret skøn for aktiviteten i 2018.
09.51.24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten .................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2019
10,0
10,0
10,0
BO1
2020
10,0
10,0
10,0
BO2
2021
10,0
10,0
10,0
BO3
2022
10,0
10,0
10,0
10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er indtægtsbevillingen opjusteret med 10,0
mio. kr. årligt i 2019-2022 på baggrund af et opdateret skøn for aktiviteten i 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 9.
107
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på
ændringsforslagene for 2019. Ændringen vedrører tilknytningen af § 09.31.05. Motorstyrelsen til
tekstanmærkningen som følge af, at styrelsen administrerer § 09.51.51. Gebyrer på motorområdet.
På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig
resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7. Finansministeriet.
Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkost-
ninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret
provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceom-
rådet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.
Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-
laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derud-
over opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørel-
ser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der
kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og
kopi af lånedokument.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0108.png
108
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
20,8
360,1
20,8
640,0
15,5
15,5
645,3
645,3
-
279,9
-
-
279,9
279,9
Fællesudgifter ...........................................................................................
10.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Tilskud til kommuner mv. ......................................................................
10.21. Tilskud til kommuner .....................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
0,4
660,4
660,8
660,8
-
279,9
279,9
279,9
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 10.
B. Bevillinger.
Udgift
109
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
22. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye og ændrede opgaver, jf. Aftale om reform af ind-
satsen mod ungdomskriminalitet, Aftale om Fra Folke-
skole til faglært, Aftale om ét familieretligt system og
Aftale om udmøntning af satspuljen 2019
50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104)
(Driftsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Grønt nationalregnskab mv., jf. Aftale om udmøntning
af pulje til strategi for cirkulær økonomi, verdensmål i
Grønland og på Færøerne og kriminalitetsstatistik, jf.
Aftale om finansloven for 2019
Af finansministeren
Ny konto
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Forventede reguleringer af bloktilskuddet, bl.a. jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2019. Reserve ifm.
standardfærge, jf. Aftale om justering af tilskudsordnin-
ger vedr. færgetakster
Tilskud til kommuner mv.
10.21. Tilskud til kommuner
11. Kommunerne (tekstanm. 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 og 137)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øgede indtægter til staten som følge af selvbudgettering
i kommunerne
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 130, 131,
132, 133, 134, 135, 139 og 140)
(Lovbunden)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Færre udgifter til tilskud til kommuner, der nedsætter
skatten, overgangsordning til kommuner og tilskud til
vanskeligt stillede ø-kommuner, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2019
19. Fordeling af skattenedslag som følge af person-
skattelovens skatteloft
(Lovbunden)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af skøn for indtægt som følge af fastsættelsen
af de kommunale udskrivningsprocenter for 2019
302,1
-6,0
-
-
259,9
6,4
-
-
15,1
-
61.792,9
-
108,0
275,2
8.156,9
640,0
-
-
-
-
231,1
4,7
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
110
§ 10.
25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passa-
gerbefordring til og fra visse øer
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kompensation til kommuner pga. ændringer i forde-
lingsnøglen, jf. Aftale om justering af tilskudsordninger
vedr. færgetakster
C. Tekstanmærkninger.
90,6
5,3
-
-
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
139.
ad 10.21.12.21.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 og 2020 at yde tilskud til Ærø
Kommune, Samsø Kommune og Læsø Kommune. Tilskuddet udgør 30 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og fordeles ligeligt mellem de tre kommuner."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
140.
ad 10.21.12.79.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019 og 2020 at yde tilskud
til de kommuner, der får mindre i udligningen som følge af opdateringen af det aldersbestemte
udgiftsbehov. Tilskuddet udgør 707,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.
Stk. 2.
Hvis en kommune forhøjer skatten for 2020, vil kommunens tilskud for 2020 bort-
falde."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0111.png
§ 10.
Anmærkninger til ændringsforslag
111
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
10.11.22. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen 2019 ........
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-6,0
-6,0
-
-10,7
4,7
BO1
2020
-11,7
-11,7
-
-14,3
2,6
BO2
2021
-11,3
-11,3
-
-14,3
3,0
BO3
2022
-11,3
-11,3
-
-14,3
3,0
Den eksisterende tabel med oversigt over satspuljebevillinger slettes og erstattes af føl-
gende:
Satspuljemidler
Ankestyrelsen har som følge af gældende satspuljeaftaler bevilling vedrørende følgende sat-
spuljeinitiativer:
(Mio. kr.)
Sum af initiativer (2018-pl), jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018 og tidligere satspuljeaftaler
Finansiering af lov om ændring af serviceloven (magtanven-
delse mv.)
Styrkelse af retssikkerheden, præcisering af krav til kommu-
nernes afgørelser
Opfølgning på anbringelsesreformen - kvalitet i anbringelsen
Styrket indsats mod ungdomskriminalitet
Barnets Reform - Ankestyrelsen
Barnets Reform - De regionale statsforvaltninger
Handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig indsats
Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod
overgreb
Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod
overgreb
Post Adoption Service (PAS)
Styrkelse af plejefamilieområdet - herunder udbredelse af fa-
milierådslagning og netværksanbringelser
Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet
2000-6
2006-27
2008-41
2010-20
2010-54-a
2010-54-b
2012-26-a1b
2013-22-d2
2013-22-e
2014-10
2015-1-a1b
2016-2-b2
Projekt-ID
2019
99,8
25,7
26,1
1,8
0,1
16,0
9,8
1,1
1,0
0,5
6,5
0,5
1,3
2020
98,6
25,7
26,1
1,8
0,1
16,0
9,8
1,1
1,0
0,5
6,5
0,5
0,0
2021
97,6
25,7
26,1
1,8
0,1
16,0
9,8
1,1
1,0
0,5
6,5
0,5
0.0
2022
97,6
25,7
26,1
1,8
0,1
16,0
9,8
1,1
1,0
0,5
6,5
0,5
0,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0112.png
112
§ 10.11.22.
Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge,
lovgivning
Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser
Justering af reglerne for flytning af borgere uden samtykke
(Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud)
Adoption med samtykke som vej til opvækst i trygge rammer
Forebyggelse og bekæmpelse af mobning
Danmarkskortet og styrkelse af registreringspraksis
Sagsbehandlingsfrister i hjemviste sager og fast track hos An-
kestyrelsen for behandling af klager over nye afgørelser i
hjemviste sager
Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens
voksenbestemmelser
Socialt frikort
Sum af initiativer (2019-pl), jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2019
Ro og stabilitet for udsatte børn og unge
Ro og stabilitet for udsatte børn og unge - Kvalitetssikring af
kommunernes indsats over for udsatte børn og unge
International adoptionsformidling
2016-17-b2
2017-2-b
2017-88-b
2017-3-h
2017-30-b
2018-5-e
2018-5-g
1,8
1,4
0,3
0,2
0,2
1,3
0,8
1,8
1,4
0,3
0,3
0,2
1,3
0,8
1,8
1,4
0,3
0,0
0,2
1,3
0,8
1,8
1,4
0,3
0,0
0,2
1,3
0,8
2018-6-b
2018-9-d
2,7
0,7
4,7
2,7
0,7
2,6
-1,2
3,8
0,0
2,7
0,0
3,0
-1,2
4,2
0,0
2,7
0,0
3,0
-1,2
4,2
0,0
2019-2-a3
2019-2-a3
2019-38-b
0,0
3,7
1,0
Bemærkninger: Af tabellen fremgår alle initiativer fra satspuljeaftaler, der har bevilling i 2019.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Juridisk sagsbehandling, bevillingssty-
rede område..........................................
2. Juridisk sagsbehandling, gebyrfinansi-
erede område .......................................
3. Vejledning, praksiskoordinering og til-
syn ........................................................
4. Undersøgelser, analyser og statistik ....
5. Sekretariatsbetjening af nævn og ud-
valg .......................................................
R
2016
398,6
76,2
173,3
120,9
6,4
7,5
14,3
R
2017
396,5
100,1
172,1
81,3
18,4
7,6
17,0
B
2018
414,3
97,0
172,0
102,1
18,4
7,7
17,1
F
2019
437,1
100,3
202,4
87,1
18,0
11,8
17,5
BO1
2020
420,9
99,2
190,0
84,6
18,7
11,7
16,7
BO2
2021
415,6
99,9
187,5
81,8
18,5
12,0
15,9
BO3
2022
407,3
98,9
182,0
80,1
18,4
12,0
15,9
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
50
-4,1
-4,1
BO1
2020
33
-7,8
-7,8
BO2
2021
32
-7,5
-7,5
BO3
2022
28
-7,5
-7,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2019
og frem til klagesagsbehandling i forbindelse med muligheden for at kunne påklage kommunal-
bestyrelsens afgørelse om træk i lommepenge ved gentagne eller grove overtrædelser af gældende
regler om husorden som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folke-
parti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018. Midlerne udmøntes fra
reserven på § 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 10.11.22.10.
113
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,1 mio. kr. i 2019 og 14,7
mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af opgavebortfald, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts 2018. Aftalen udmøntes med forslag om
lov om Familieretshuset og forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægte-
skabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love, som forventes at træde i kraft d. 1. april
2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og
frem i forbindelse med muligheden for, at studerende kan påklage afgørelser om tilbagebetaling
af kilometerpenge til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
40. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen 2019
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 til en un-
dersøgelse af, hvilke ændringer der er behov for at foretage i den eksisterende struktur for at sikre
en økonomisk bæredygtig løsning i den adoptionsformidlende organisation (DIA), jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2019, 3,8 mio.
kr. i 2020 og 4,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til udvikling af undersøgelseskonceptet og
gennemførelse af årlige kvalitetsundersøgelser af børnesager, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. årligt fra 2020
og frem som følge af ændringer i forældres adgang til at få genoptaget sager om hjemgivelse ved
anbringelse uden samtykke, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2020
og frem til gennemførelse af en praksisundersøgelse af kommunernes indberetningsskemaer i
forbindelse med gennemførelse af afgørelser om ændret anbringelse, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2020
og frem til adgang for Ankestyrelsen til at træffe afgørelse om samvær, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
10.11.50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104)
(Driftsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0114.png
114
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
§ 10.11.50.
F
2019
6,4
6,4
-
6,4
BO1
2020
6,0
6,0
-
6,0
BO2
2021
1,9
1,9
-
1,9
BO3
2022
1,9
1,9
-
1,9
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Statistikproduktion og formidling ......
2. Indtægtsdækket virksomhed ................
R
2016
429,8
72,4
281,0
76,4
R
2017
444,8
58,3
294,8
91,7
B
2018
432,6
72,6
284,0
76,0
F
2019
426,1
55,0
284,7
86,4
BO1
2020
421,0
54,4
281,1
85,5
BO2
2021
408,2
53,2
271,3
83,7
BO3
2022
403,3
52,6
268,0
82,7
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
7
4,2
4,2
BO1
2020
7
4,0
4,0
BO2
2021
2
1,3
1,3
BO3
2022
2
1,3
1,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 til at videreføre driften af det grønne nationalregnskab, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af ok-
tober 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019 til ud-
bygning af materialestrømsregnskabet og affaldsregnskabet med RME-opgørelser i forlængelse
af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til
strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 til
2022 til et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Grønlands Statistik med henblik på at kunne
overvåge udviklingen i FN's verdensmål som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2019 til
2022 til teknisk bistand og løbende samarbejde med Hagstova Føroya med henblik på at kunne
overvåge udviklingen i FN's verdensmål som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019, 1,0 mio.
kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en udvidet statistik over kriminalitet i relation
til herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folke-
parti om finansloven for 2019 af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0115.png
§ 10.11.79.
115
10.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Reserve til dækning af et evt. driftsunderskud ifm. en
standardfærge ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
15,1
12,1
12,1
BO1
2020
3,8
0,8
0,8
BO2
2021
3,8
0,8
0,8
BO3
2022
6,8
0,8
0,8
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
6,0
6,0
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 11,3 mio. kr. i 2019 til regu-
lering af det kommunale bloktilskud i forbindelse med afholdelse af valg til Europa-Parlamentet
søndag d. 26. maj 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt fra 2019
og frem til regulering af det kommunale bloktilskud i forbindelse med indførelse af to yderligere
permanente hjælpemidler til personer med et handicap ved alle kommende valghandlinger, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
30. Reserve til dækning af et evt. driftsunderskud ifm. en standardfærge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2021
og 6,0 mio. kr. i 2022 til at dække et eventuelt driftsunderskud i forbindelse med en standard-
færge, som i regi af Færgesekretariatet er under udvikling til brug som afløserfærge, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færge-
takster for personbefordring og godstransport på ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer af
november 2018.
Eventuelt overskydende midler tilfalder statskassen, når der er taget stilling til den konkrete
model for udmøntning.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0116.png
116
§ 10.2.
Tilskud til kommuner mv.
10.21. Tilskud til kommuner
10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129 og 137)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
60. Selvbudgettering ...........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2019
275,2
275,2
275,2
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
60. Selvbudgettering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter forhøjet med 275,2 mio. kr. i
2019. Der er 12 kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2019. Det medfører en merindtægt
for staten på 275,2 mio. kr.
10.21.12. Særtilskud til kommunerne
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
21. Tilskud til vanskeligt stillede ø-kommuner (tekstanm.
139) .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm.
132) .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
79. Tilskud til kommuner med udligningstab som følge af
ændret kontering af ældreudgifter (tekstanm. 140) .................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
640,0
BO1
2020
672,4
BO2
2021
-64,7
BO3
2022
-32,4
30,0
30,0
30,0
30,0
-
-
-
-
-97,1
-97,1
-64,7
-64,7
-64,7
-64,7
-32,4
-32,4
707,1
707,1
707,1
707,1
-
-
-
-
21. Tilskud til vanskeligt stillede ø-kommuner (tekstanm. 139)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 30,0 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 til små og vanskeligt stillede ø-kommuner. Tilskuddet gives til Ærø, Samsø og Læsø
Kommuner og fordeles ligeligt mellem de tre kommuner, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold
til den kommunale sektor.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0117.png
§ 10.21.12.60.
117
60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 132)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 97,1 mio. kr. i 2019, 64,7
mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 32,4 mio. kr. i 2022. Det skyldes, at der var færre kommuner
end forudsat, der satte skatten ned for 2019.
79. Tilskud til kommuner med udligningstab som følge af ændret kontering af ældreudgifter
(tekstanm. 140)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 707,1 mio. kr. årligt i 2019
og 2020 til en ekstraordinær overgangsordning til de kommuner, der får mindre i udligning som
følge af en opdatering af det aldersbestemte udgiftsbehov. Tilskud fra overgangsordningen i 2020
er betinget af, at den enkelte kommune ikke sætter skatten op i 2020.
10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-
vens skatteloft ................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2019
4,7
BO1
2020
4,7
BO2
2021
4,7
BO3
2022
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter forhøjet med 4,7 mio. kr. årligt
fra 2019 og frem. Det skyldes, at fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbin-
delse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2019 indebærer, at 70 kommuner vil være
omfattet af reglerne for kommunal medfinansiering af skattenedslaget som følge af personskat-
telovens skatteloft. Medfinansieringen for den enkelte kommune skal beregnes på grundlag af et
skøn for topskattegrundlaget for 2019. Det endelige grundlag for skønnet foreligger endnu ikke.
Der budgetteres derfor med et foreløbigt skøn på baggrund af en fremskrivning af topskatte-
grundlaget for 2017. Den samlede kommunale medfinansiering er på disse forudsætninger skønnet
til 235,8 mio. kr.
10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra
visse øer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbe-
fordring til og fra øer ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,3
BO1
2020
5,3
BO2
2021
5,3
BO3
2022
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
118
§ 10.21.25.20.
20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,3 mio. kr. årligt fra 2019
og frem til kompensation af kommuner, som ellers ville stå med et tab som følge af ændringer i
fordelingsnøglen på baggrund af forskydninger i trafik- og omsætningstal, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster for
personbefordring og godstransport på ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer af november
2018.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 139.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019.
Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 og 2020
at yde et tilskud til Ærø Kommune, Samsø Kommune og Læsø Kommune. Tilskuddet udgør 30,0
mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og fordeles ligeligt mellem de tre kommuner.
Da tilskuddet er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i
lovgivning uden for finansloven.
Ad tekstanmærkning nr. 140.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019.
Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 og 2020
at
yde tilskud til de kommuner, der får mindre i udligningen som følge af opdateringen af det al-
dersbestemte udgiftsbehov. Tilskuddet udgør 707,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Hvis en
kommune forhøjer skatten for 2020, vil kommunens tilskud for 2020 bortfalde.
Da tilskuddet er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i
lovgivning uden for finansloven.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0119.png
119
§ 11. Justitsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Indtægtsbudget .......................................................................
346,5
0,1
346,5
-
126,1
126,1
119,6
119,6
25,0
25,0
75,8
72,3
3,5
-
0,1
-
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Politiet og anklagemyndigheden mv. .....................................................
11.23. Politiet og anklagemyndigheden ....................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................
11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................
Retsvæsenet ...............................................................................................
11.41. Fællesudgifter ..................................................................................
11.42. Sagsudgifter .....................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
267,1
79,4
-
346,5
346,5
-
0,1
-
0,1
0,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
120
§ 11.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Intern omprioritering i Justitsministeriets koncern og
initiativ til fortsat digitalisering af den offentlige sektor
61. Datatilsynet
(Driftsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativ til fortsat digitalisering af den offentlige sektor
75. Justitsministeriets administrationsudgifter til sat-
spuljeprojekter
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administrationsudgifter til satspuljeinitiativer, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2019
Af finansministeren
Ny konto
76. Refusion til statslige myndigheder i forbindelse
med satspuljeprojekter
(Reservationsbev.)
......................F
Retfærdighed for ofre, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2019
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Intern omprioritering i Justitsministeriets koncern,
DUT-reserve og reserver til uddannelse af fængselsbe-
tjente i Vestdanmark samt strafskærpelser, jf. Aftale om
finansloven for 2019 af nov. 2018
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
(tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling, jf. Aftale om reform af indsats mod ungdom-
skriminalitet, og diverse initiativer, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2019 af nov. 2018, Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019 mv.
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105,
107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling, jf. Aftale om reform af indsatsen mod ung-
domskriminalitet, og midler til retskendelser ifm. vide-
196,0
50,3
-
-
40,2
3,0
-
-
0,1
0,1
-
-
1,5
-
56,7
71,2
-
-
9.624,2
115,0
-
-
331,0
2,6
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 11.
regivelse af PNR-oplysninger, jf. Aftale om finansloven
for 2019
13. Det Kriminalpræventive Råd ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer,
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm.
110, 113 og 114)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling, jf. Aftale om reform af indsatsen mod ung-
domskriminalitet
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.
110, 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling, jf. Aftale om reform af indsatsen mod ung-
domskriminalitet, retspulje til Grønland, jf. Aftale på
finansloven for 2018, og midler til strafskærpelse, jf.
Aftale om finansloven for 2019
05. Bøder ................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny underkonto med indtægter fra bøder i forbindelse
med disciplinærstraffe
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
01. Domstolsstyrelsen
(Driftsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi
02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny adm. flerårsaftale for domstolenes økonomi, bevil-
ling, jf. Aftale om reform af indsatsen mod ungdom-
skriminalitet, midler, jf. Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2019 mv.
04. Procesbevillingsnævnet
(Driftsbev.)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi
samt ro og stabilitet for udsatte børn og unge, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2019
05. Tinglysning
(Driftsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
92,1
0,8
3,8
2,0
121
-
-
147,7
3,2
-
-
3.203,8
21,8
-
-
-
-
0,1
0,1
-
-
1.687,5
69,6
-
-
21,0
1,2
-
-
75,2
0,7
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0122.png
122
§ 11.
Ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi
11.42. Sagsudgifter
01. Sagsgodtgørelser mv. .......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ro og stabilitet for udsatte børn og unge, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2019
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til retskendelser ifm. videregivelse af PNR-op-
lysninger, jf. Aftale om finansloven for 2019, familieret
samt ro og stabilitet for udsatte børn og unge, jf. Aftale
om satspuljen for 2019
94,3
-
-
-
485,8
3,5
-
-
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
11.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
50,3
50,3
-
50,3
BO1
2020
53,8
53,8
-
53,8
BO2
2021
56,6
56,6
-
56,6
BO3
2022
58,4
58,4
-
58,4
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ......
Juridisk bistand ..............................
Gennemgang af andre ministeriers
lovforslag .......................................
Råd, udvalg mv..............................
Tilskud til organisationer mv. .......
R
2016
247,3
107,2
100,4
6,6
12,1
21,0
R
2017
253,0
112,9
102,0
6,4
11,0
20,7
B
2018
204,2
83,1
77,8
6,1
16,3
20,9
F
2019
250,2
112,1
98,9
6,5
12,0
20,7
BO1
2020
247,9
110,8
97,9
6,5
12,0
20,7
BO2
2021
246,4
110,6
97,6
6,5
12,0
19,7
BO3
2022
245,0
109,8
97,0
6,5
12,0
19,7
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0123.png
§ 11.11.01.10.
123
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 49,3 mio. kr. i 2019, 52,8 mio.
kr. i 2020, 55,6 mio. kr. i 2021 og 57,4 mio. kr. årligt fra og med 2022 fra § 11.11.79. Reserver
og budgetregulering som følge af intern omprioritering i Justitsministeriets koncern.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2019-
2022 til fortsat digitalisering af den offentlige sektor. Konkret afsættes bevillingen til sekretari-
atsbetjening af Dataetisk Råd.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
1
37,2
37,2
BO1
2020
1
39,3
39,3
BO2
2021
1
40,6
40,6
BO3
2022
1
42,0
42,0
Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter bl.a. særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og
nævn henhørende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer
for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.
Tilsvarende gælder for arbejdet for varel otteriet og landbrugslotteriet.
11.11.61. Datatilsynet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
3,0
3,0
-
3,0
BO1
2020
2,5
2,5
-
2,5
BO2
2021
2,5
2,5
-
2,5
BO3
2022
2,5
2,5
-
2,5
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt.......................................
0. Generelle fællesomkostninger...
1. Tilsynsfunktioner .......................
2. Anmeldelses- og tilladelsesordnin-
gen .............................................
3. Rådgivnings- og vejledningsfunk-
tioner ..........................................
4. Internationalt arbejde. ...............
R
2016
22,8
7,4
8,5
2,4
4,5
-
R
2017
26,2
10,7
8,4
2,7
4,4
-
B
2018
37,2
10,0
13,4
-
10,4
3,4
F
2019
43,2
13,0
14,5
-
12,0
3,7
BO1
2020
42,7
12,5
14,5
-
12,0
3,7
BO2
2021
42,2
12,4
14,3
-
11,9
3,6
BO3
2022
41,5
12,2
14,0
-
11,7
3,6
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
4
2,5
2,5
BO1
2020
4
2,4
2,4
BO2
2021
4
2,4
2,4
BO3
2022
4
2,4
2,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0124.png
124
§ 11.11.61.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019 og 2,5
mio. kr. årligt i 2020-2022 til fortsat digitalisering af den offentlige sektor. Konkret afsættes be-
villingen til initiativ om meld-en-databekymringsmailboks.
11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(Drifts-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspulje-
projekter ........................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
F
2019
0,1
0,1
BO1
2020
0,1
0,1
BO2
2021
0,1
0,1
BO3
2022
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt i
2019-2022 til initiativet om retfærdighed for ofre, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2019 af november 2018.
11.11.76. Refusion til statslige myndigheder i forbindelse med satspuljeprojekter
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Administrationsudgifter til staspuljeprojekter .........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
1,5
1,5
1,5
BO1
2020
1,5
1,5
1,5
BO2
2021
1,5
1,5
1,5
BO3
2022
1,5
1,5
1,5
10. Administrationsudgifter til staspuljeprojekter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i
2019-2022 til initiativet om retfærdighed for ofre til interne statslige overførsler til at finansiere
udgifter for statslige myndigheder i forbindelse med sager, hvor der ikke er sket en tilsidesættelse
af lovbestemte forpligtigelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0125.png
§ 11.11.79.
125
11.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Reserver .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Lønsumsreserve ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
60. DUT - reserve ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
70. Strafskærpelser for overtrædelser af opholds-, melde-
og underretningspligten (øvrig drift) .........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
71. Strafskærpelser for overtrædelser af opholds-, melde-
og underretningspligten (løn) ......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
80. Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark (øvrig
drift) ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
81. Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark (løn) ..............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
71,2
-13,1
-13,1
-36,2
-36,2
66,9
66,9
BO1
2020
111,0
-14,5
-14,5
-38,3
-38,3
63,1
63,1
BO2
2021
65,7
-16,0
-16,0
-39,6
-39,6
63,1
63,1
BO3
2022
63,9
-16,4
-16,4
-41,0
-41,0
63,1
63,1
0,9
0,9
75,9
75,9
7,4
7,4
7,4
7,4
3,6
3,6
3,6
3,6
29,6
29,6
29,6
29,6
48,3
48,3
0,8
0,8
16,0
16,0
5,2
5,2
16,0
16,0
5,2
5,2
16,0
16,0
5,2
5,2
30. Reserver
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Lønsumsreserve
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
70. Strafskærpelser for overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligten (øvrig
drift)
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på samlet 4,5 mio. kr. i 2019,
79,5 mio. kr. i 2020 og 37,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af skærpelse af straffen for
overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2019, 75,9
mio. kr. i 2020 og 7,4 mio. kr. årligt i 2021-2022 til drift og etableringsomkostninger. Reserven
udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning.
71. Strafskærpelser for overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligten (løn)
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på samlet 4,5 mio. kr. i 2019,
79,5 mio. kr. i 2020 og 37,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af skærpelse af straffen for
overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der afsættes 3,6 mio. kr. årligt i 2019-
2020 og 29,6 mio. kr. årligt i 2021-2022 til løn. Reserven udmøntes med Finansministeriets for-
udgående tilslutning.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0126.png
126
§ 11.11.79.80.
80. Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark (øvrig drift)
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på samlet 49,1 mio. kr. i 2019
og 21,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der afsættes
48,3 mio. kr. i 2019 og 16,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til drift og etableringsomkostninger.
Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning.
81. Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark (løn)
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på samlet 49,1 mio. kr. i 2019
og 21,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der afsættes
0,8 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til løn. Reserven udmøntes med Finans-
ministeriets forudgående tilslutning.
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109
og 110)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
71. Bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren ........
Udgift ..............................................................................................
F
2019
115,0
115,0
-
103,0
12,0
BO1
2020
120,4
120,4
-
104,6
15,8
BO2
2021
114,7
114,7
-
104,6
10,1
BO3
2022
105,4
105,4
-
105,4
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio.kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger ....
Forebyggende og målrettede re-
sultater .........................................
Beredskabsopgaver .....................
Sagsbehandling-Politi .................
Anklagervirksomhed ...................
Politiadministrative opgaver .......
Uddannelse ..................................
R
2016
9.243,1
2.201,5
896,3
1.817,4
2.655,8
389,0
893,2
389,9
R
2017
9.471,4
2.233,4
932,9
1.834,5
2.718,8
488,8
864,8
398,2
B
2018
9.540,5
2.299,8
920,4
1.775,5
2.724,2
492,6
898,8
429,2
F
2019
9.802,8
2.339,7
1.018,9
1.826,2
2.767,8
501,7
912,7
435,8
BO1
2020
9.092,9
2.162,3
945,0
1.693,4
2.555,6
491,7
842,6
402,3
BO2
2021
8.722,0
2.070,7
909,4
1.619,1
2.448,6
481,4
807,3
385,5
BO3
2022
8.499,3
2.013,9
895,6
1.568,9
2.387,2
470,8
787,1
375,8
Bemærkninger: Under opgaven "Anklagervirksomhed" er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet i 2016.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0127.png
§ 11.23.01.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
155
74,2
74,2
BO1
2020
151
74,3
74,3
BO2
2021
146
71,8
71,8
127
BO3
2022
146
70,9
70,9
Bemærkninger: I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som
honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11. Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse
med driften af Politimuseet.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 68,0 mio. kr. i 2019 og 55,2
mio. kr. årligt i 2020-2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2017. Midlerne udmøntes fra reserven
på § 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2019 og 6,0
mio. kr. årligt i 2020-2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2018 af december 2017 til initiativer inden for retsområdet i Grønland. Der er afsat 3,0 mio. kr.
i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 til modernisering af politiets bygningsmasse,
1,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til en kommunefogedpulje samt 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 til
en oplysningskampagne til befolkningen i Grønland om justitsområdet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2022
til omkostninger til retskendelser i forbindelse med videregivelse af PNR-oplysninger, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022
til straffeattester for personale i tilbud omfattet af socialtilsynet og til at sikre ro og stabilitet for
udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Midlerne fra 2022 og frem er permanente.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2019 og 5,8
mio. kr. årligt i 2020-2022 til særlige politiindsatser mod udrejsende kriminelle, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,2 mio. kr. i 2019, 13,0 mio.
kr. i 2020, 14,2 mio. kr. i 2021 og 14,1 mio. kr. i 2022 til bedre arbejdsforhold for politibetjente,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio.
kr. årligt i 2020-2021 og 12,0 mio. kr. i 2022 til specialiserede dyrevelfærdsenheder, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio.
kr. årligt i 2020-2021 og 15,0 mio. kr. i 2022 til styrkelse af politiets indsats på tungvognsom-
rådet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2020 til sy-
stemmæssige tilpasninger til en udvidet kriminalitetsstatistik, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 til øget
anvendelse af tryghedsskabende videoovervågning, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019, 1,2 mio.
kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022 til styrkelse af den forebyggende indsats i
Grønland, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0128.png
128
§ 11.23.01.10.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2020
til fortsat digitalisering af den offentlige sektor. Konkret afsættes bevillingen til initiativ om di-
gitalt kørekort og digitalisering af administration.
71. Bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 12,0 mio. kr. i 2019, 15,8 mio.
kr. i 2020 og 10,1 mio. kr. i 2021 til bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
2,6
2,6
-
2,6
BO1
2020
2,6
2,6
-
2,6
BO2
2021
2,6
2,6
-
2,6
BO3
2022
2,6
2,6
-
2,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger ......
Behandling af straffesager.............
Kvalitets- og legalitetssikring........
Øvrige juridiske afgørelser............
Mentalundersøgelser ......................
Efterforskning og juridisk sagsbe-
handling af særlige sager...............
R
2016
325,3
90,9
71,6
17,5
35,0
18,9
91,4
R
2017
319,1
89,1
70,2
17,2
34,3
18,6
89,7
B
2018
327,2
79,6
77,6
26,5
41,6
24,4
77,5
F
2019
334,4
84,4
73,8
27,9
44,1
23,9
80,3
BO1
2020
327,7
82,6
72,4
27,4
43,2
23,4
78,7
BO3
2021
320,8
80,9
70,9
26,8
42,3
22,9
77,0
BO3
2022
314,5
79,2
69,6
26,3
41,4
22,5
75,5
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
4
2,1
2,1
BO1
2020
4
2,1
2,1
BO2
2021
4
2,1
2,1
BO3
2022
4
2,1
2,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0129.png
§ 11.23.04.10.
129
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen
mod ungdomskriminalitet af juni 2017. Midlerne udmøntes fra reserven på § 35.11.33. Reserve
til indsats mod ungdomskriminalitet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2019-2022
til omkostninger til retskendelser i forbindelse med videregivelse af PNR-oplysninger, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
2,0
2,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
70. Bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2019
til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113 og 114)
(Drifts-
bev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
3,2
3,2
-
3,2
BO1
2020
3,2
3,2
-
3,2
BO2
2021
3,2
3,2
-
3,2
BO3
2022
3,2
3,2
-
3,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0130.png
130
§ 11.31.01.
Den eksisterende tabel 5 slettes og erstattes med følgende:
5. Opgaver og mål
Opgaver
Administration af straffuldbyr-
delse
Mål
Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører til-
synsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betin-
gede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen
varetager herudover administration af varetægtsfængsling,
frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse
af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk syge
kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og §
69, samt drift af to udrejsecentre. Klientsagsbehandlingen
omfatter bl.a. rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættel-
se, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, an-
bringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og
tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen un-
der afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktio-
ner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direkto-
ratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse
og fortolkning.
Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale le-
delse og administration af den samlede kriminalforsorg, der
omfatter de fire kriminalforsorgsområder og de dertilhørende
institutioner.
Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejds-
pligt, der bl.a. søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige
produktionsvirksomhed i fængsler og arresthuse. Produktio-
nen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris.
Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde
relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både
indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssva-
rende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som
eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være
det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved
at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.
Administration af fængsler og
arresthuse mv. samt Kriminalfor-
sorgen i Frihed og ungekriminal-
forsorg
Administration af produktions-
virksomheden
Byggeadministration
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0. Generelle fællesomkostninger ......
1. Administration af straffuldbyrdelse
2. Administration af fængsler og ar-
resthuse mv. og Kriminalforsorgen
i Frihed mv ....................................
3. Administration af produktionsvirk-
somheden .......................................
R
2016
136,3
93,2
22,6
15,1
1,7
R
2017
138,5
94,7
23,1
15,3
1,7
B
2018
149,6
102,1
25,0
16,7
1,8
F
2019
150,9
100,7
24,8
19,6
1,8
BO1
2020
150,4
100,5
24,6
19,5
1,8
BO2
2021
142,4
95,1
23,2
18,6
1,7
BO3
2022
138,1
92,2
22,5
18,1
1,7
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0131.png
§ 11.31.01.
131
4. Byggeadministration. .....................
3,7
3,7
4,0
4,0
4,0
3,8
3,6
Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity
Based Costing). Fra 2016 og frem er punkt 1. Administration af straffuldbyrdelse og punkt 2. Administration af
fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed samlet i et udgiftsbeløb. Der er foretaget en skønsmæssig
fordeling i tabellen.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
5
2,8
2,8
BO1
2020
5
2,8
2,8
BO2
2021
5
2,8
2,8
BO3
2022
5
2,8
2,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2019-2022,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen
mod ungdomskriminalitet af juni 2017. Midlerne udmøntes fra reserven på § 35.11.33. Reserve
til indsats mod ungdomskriminalitet.
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
21,8
21,8
-
21,8
BO1
2020
49,0
49,0
-
49,0
BO2
2021
49,0
49,0
-
49,0
BO3
2022
47,0
47,0
-
47,0
I forbindelse med ændringsforslagene ændres antallet af institutioner som beskrevet i første
afsnit fra 25 til 23. Derudover tilføjes følgende tekst i afsnit 2:
3. Hovedformål og lovgrundlag
Derudover skal ungekriminalforsorgen føre tilsyn med, at de straksreaktioner og forbed-
ringsforløb, som Ungdomskriminalitetsnævnet pålægger børn og unge i alderen 10-17 år, gen-
nemføres.
Den eksisterende tabel 5 slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0132.png
132
5. Opgaver og mål
Opgaver
Administration af straffuldbyr-
delse
Mål
§ 11.31.03.
I kriminalforsorgen anbringes varetægtsarrestanter, personer,
der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende ka-
rakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kri-
minalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberø-
vet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i Frihed vare-
tager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv.
udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om sam-
fundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede af-
soningspladser.
Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til
den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring,
hegn, kameraovervågning mv., og til den dynamiske sikker-
hed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte,
herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er ken-
detegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dyna-
misk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle
og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, be-
skæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foran-
staltninger. Derudover skal ungekriminalforsorgen føre tilsyn
vedrørende straksreaktioner og forbedringsforløb for 10-17
årige.
Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter
skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet.
Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte
med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De
indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kom-
bination af arbejde, undervisning og eventuelt behandling og
tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig
resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved
fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det for-
sorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og
gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede
tiltag.
Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning
vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes
aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette
tilrettelægges, så de indsatte får mulighed for at udvikle an-
svarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og moti-
veres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens
ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for
såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker bl.a. ved til sta-
dighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsor-
gens institutioner har ret til lægebehandling og anden sund-
hedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i
sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal sidestilles
med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel læ-
gelig behandling som tandlægebehandling.
Kontrol og sikkerhed
Støtte og motivation
Fritid, sundhed mv.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0133.png
§ 11.31.03.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ......
Administration af straffuldbyrdelse
Kontrol og sikkerhed .....................
Støtte og motivation ......................
Fritid, sundhed mv.........................
R
2016
3.196,4
446,1
115,9
1524,5
935,9
174,0
R
2017
3.255,4
454,3
118,0
1.552,7
953,1
177,3
B
2018
3.366,1
469,8
122,0
1.605,4
985,5
183,4
F
2019
3.383,7
469,5
122,3
1.623,7
984,9
183,3
BO1
2020
3.383,2
465,6
122,3
1.636,8
976,8
181,7
BO2
2021
3.356,4
461,8
121,4
1.624,0
968,9
180,3
133
BO3
2022
3.240,9
445,7
117,2
1.568,9
935,1
174,0
Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity
Based Costing).
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
32
13,9
13,9
BO1
2020
82
33,7
33,7
BO2
2021
82
33,7
33,7
BO3
2022
82
33,7
33,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,7 mio. kr. i 2019 og 26,7
mio. kr. årligt i 2020-2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2017. Midlerne udmøntes fra reserven
på § 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2021.
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti på finansloven for 2018 af december 2017 om
retspulje til Grønland. Midlerne er afsat til forbedring af undervisnings- og beskæftigelsesfacili-
teter i anstalterne.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2019 og 20,3
mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af skærpelse af straffen for overtrædelse af indrejseforbud,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
11.31.05. Bøder
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Bøder i forbindelse med disciplinærstraffe ...............................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
0,1
0,1
0,1
BO1
2020
0,1
0,1
0,1
BO2
2021
0,1
0,1
0,1
BO3
2022
0,1
0,1
0,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0134.png
134
§ 11.31.05.15.
15. Bøder i forbindelse med disciplinærstraffe
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der indføres indtægter på 0,1
mio. kr. årligt i 2019-2022. Kontoen omfatter indtægter fra bøder udstedt som følge af discipli-
nærstraffe, herunder indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt
efter almindelig lovgivning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 67. Betaling kan ske i efterfølgende
finansår.
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
11.41.01. Domstolsstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,8
0,8
-
0,8
BO1
2020
1,5
1,5
-
1,5
BO2
2021
2,6
2,6
-
2,6
BO3
2022
3,4
3,4
-
3,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
Generelle fællesomkostninger ...
Understøttelse af domstolenes
sagsbehandling. ..........................
R
2016
86,5
63,5
23,0
R
2017
87,4
61,2
26,2
B
2018
87,9
64,6
23,3
F
2019
94,5
66,2
28,3
BO1
2020
93,8
65,7
28,1
BO2
2021
93,4
65,5
27,9
BO3
2022
92,6
65,0
27,6
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
1
0,6
0,6
BO1
2020
2
1,1
1,1
BO2
2021
3
1,7
1,7
BO3
2022
4
2,2
2,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 2,8 mio. kr. i 2022 som følge af en ny administrativ flerårsaftale
for domstolenes økonomi for 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020, 0,4 mio.
kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til styrket sikkerhed i retsbygninger som led i en ny administrativ
flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0135.png
§ 11.41.02.
135
11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
69,6
69,6
-
69,6
BO1
2020
114,5
114,5
-
114,5
BO2
2021
136,5
136,5
-
136,5
BO3
2022
147,7
147,7
-
147,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger ...
Civile sager ................................
Straffesager ................................
Fogedsager .................................
Skiftesager ..................................
Notarialforretninger....................
R
2016
1.724,2
455,0
488,5
486,3
142,5
144,5
7,4
R
2017
1.744,0
456,4
451,0
497,7
178,8
149,4
10,7
B
2018
1.732,2
456,9
490,6
489,1
143,1
145,1
7,4
F
2019
1.762,6
462,5
461,6
506,6
175,1
146,3
10,5
BO1
2020
1.774,4
475,9
462,5
508,0
173,0
144,6
10,4
BO2
2021
1.763,4
480,1
457,2
502,2
170,9
142,8
10,2
BO3
2022
1.741,9
471,2
450,9
499,8
168,8
141,1
10,1
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
64
56,6
56,6
BO1
2020
116
91,4
91,4
BO2
2021
131
103,8
103,8
BO3
2022
149
113,8
113,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,0
mio. kr. årligt i 2020 og 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti på finansloven
for 2018 af december 2017 om initiativer inden for retsområdet i Grønland. Der er afsat 2,5 mio.
kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til landsforsvareren i Grønland samt 1,0 mio. kr.
årligt i 2019-2021 til en yderligere dommer ved Retten i Grønland.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2019 og 8,3
mio. kr. årligt i 2020-2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2017. Midlerne udmøntes fra reserven
på § 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,1 mio. kr. årligt i 2019-2022
til omkostninger til retskendelser i forbindelse med videregivelse af PNR-oplysninger, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2019, 27,1 mio.
kr. i 2020, 39,7 mio. kr. i 2021 og 52,1 mio. kr. i 2022 som følge af en ny administrativ flerår-
saftale for domstolenes økonomi for 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2019, 12,0 mio.
kr. i 2020 og 2021 og 16,0 mio. kr. i 2022 til hurtigere sagsbehandling af straffesager som led i
en ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0136.png
136
§ 11.41.02.10.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,7 mio. kr. i 2019, 34,1 mio.
kr. i 2020, 43,5 mio. kr. i 2021 og 41,0 mio. kr. i 2022 til styrket sikkerhed i retsbygninger som
led i en ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2019-2021
og 1,1 mio. kr. i 2022 til initiativet retfærdighed for ofre, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2019 og 12,2
mio. kr. årligt i 2020-2022 til finansiering af opgaver relateret til aftalen om ét samlet famili-
eretligt system, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018. Aftalen udmøntes med Forslag om lov om Familieretshuset og Forslag til lov om
ændring af ansvarsloven, lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love,
som forventes at træde i kraft 1. april 2019. Midlerne fra 2022 og frem er permanente.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2019 og 12,9
mio. kr. i 2020-2022 som følge af flytning af opgaver i forbindelse med aftale om ét samlet fa-
milieretligt system, jf. Aftale om ét samlet familieretligt system mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti af marts 2018. Aftalen udmøntes med Forslag om lov om Familieretshuset og Forslag til lov
om ændring af ansvarsloven, lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og forskellige andre
love, som forventes at træde i kraft 1. april 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0
mio. kr. i 2020-2022 til styrkelse af landsforsvarerembedet i Grønland, jf. Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
11.41.04. Procesbevillingsnævnet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
1,2
1,2
-
1,2
BO1
2020
1,9
1,9
-
1,9
BO2
2021
2,0
2,0
-
2,0
BO3
2022
2,1
2,1
-
2,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..........................................
0. Generelle fællesomkostninger ......
1. Procesbevilling mv. ......................
R
2016
21,4
6,1
15,3
R
2017
21,4
5,7
15,7
B
2018
21,5
6,1
15,4
F
2019
22,2
5,6
16,6
BO1
2020
22,4
5,6
16,8
BO2
2021
22,1
5,5
16,6
BO3
2022
21,8
5,3
16,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0137.png
§ 11.41.04.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
2
1,1
1,1
BO1
2020
3
1,7
1,7
BO2
2021
4
1,8
1,8
137
BO3
2022
5
1,9
1,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019, 0,4 mio.
kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 som følge af en ny administrativ flerårsaftale
for domstolenes økonomi for 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,5
mio. kr. årligt i 2020-2022 til finansiering af opgaver relateret til aftalen om ét samlet famili-
eretligt system, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018. Aftalen udmøntes med Forslag om lov om Familieretshuset og Forslag til lov om
ændring af ansvarsloven, lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love,
som forventes at træde i kraft 1. april 2019. Midlerne fra 2022 og frem er permanente.
11.41.05. Tinglysning
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Tinglysning ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,7
0,7
-
0,7
BO1
2020
1,2
1,2
-
1,2
BO2
2021
1,7
1,7
-
1,7
BO3
2022
2,3
2,3
-
2,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
Generelle fællesomkostninger ...
Tinglysning ................................
Digitalisering af tinglysningen ..
R
2016
82,5
15,6
47,0
19,9
R
2017
77,1
15,5
47,0
14,6
B
2018
77,6
14,8
62,1
0,7
F
2019
76,1
15,3
60,1
0,7
BO1
2020
74,9
15,2
59,7
-
BO2
2021
73,8
14,9
58,9
-
BO3
2022
72,9
14,8
58,1
-
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
1
0,4
0,4
BO1
2020
2
0,7
0,7
BO2
2021
3
1,0
1,0
BO3
2022
4
1,4
1,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0138.png
138
§ 11.41.05.10.
10. Tinglysning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019, 1,2 mio.
kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022 som følge af en ny administrativ flerårsaftale
for domstolenes økonomi for 2019-2022.
11.42. Sagsudgifter
11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sagsgodtgørelser mv. ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-0,2
-0,2
-0,2
BO2
2021
-0,2
-0,2
-0,2
BO3
2022
-0,2
-0,2
-0,2
10. Sagsgodtgørelser mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-
2022 til initiativet om ro og stabilitet for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Nedjusteringen fra 2022 og frem
er permanent.
11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
3,5
3,5
3,5
BO1
2020
3,9
3,9
3,9
BO2
2021
3,9
3,9
3,9
BO3
2022
3,9
3,9
3,9
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2022
til omkostninger til retskendelser i forbindelse med videregivelse af PNR-oplysninger, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2019 og 4,2
mio. kr. årligt i 2020-2022 til finansiering af opgaver relateret til aftalen om ét samlet famili-
eretligt system, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018. Aftalen udmøntes med Forslag om lov om Familieretshuset og Forslag til lov om
ændring af ansvarsloven, lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love,
som forventes at træde i kraft 1. april 2019. Midlerne fra 2022 og frem er permanente.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,6 mio. kr. årligt i 2020-
2022 til initiativet ro og stabilitet for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 11.42.02.10.
139
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Nedjusteringen fra 2022 og frem er
permanent.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0140.png
140
§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
-18,2
14,0
14,0
-18,2
14,0
14,0
27,2
27,2
-
-
-31,4
-31,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
12.13. Materiel og IT .................................................................................
Militært forsvar ........................................................................................
12.23. Forsvarskommandoen .....................................................................
Redningsberedskab ..................................................................................
12.41. Redningsberedskab .........................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-17,7
-0,5
14,0
-4,2
-
-4,2
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 12.
B. Bevillinger.
Udgift
141
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
12.13. Materiel og IT
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes ifm. Beredskabsstyrelsens integration
i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmo-
del, jf. Stemmeaftale om udmøntning af besparelser i
Redningsberedskabet af marts 2016
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes ifm. Beredskabsstyrelsens integration
i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmo-
del, jf. Stemmeaftale om udmøntning af besparelser i
Redningsberedskabet af marts 2016
Militært forsvar
12.23. Forsvarskommandoen
01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen reduceres ifm. flytningen af værnsstabene fra
Forsvarsstaben til de respektive værn samt disses omor-
ganisering til værnskommandoer sfa. nyordning af For-
svaret, jf. Forsvarsaftalen 2018-2023
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106,
108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen reduceres netto ifm. den organisatoriske flyt-
ning af sergentuddannelserne til Forsvarsakademiet samt
oprettelse af Hærkommandoen sfa. nyordning af For-
svaret, jf. Forsvarsaftalen 2018-2023
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102,
103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116)
(Driftsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes netto ifm. den organisatoriske flytning
af sergentuddannelserne til Forsvarsakademiet samt op-
rettelse af Søværnskommandoen sfa. nyordning af For-
svaret, jf. Forsvarsaftalen 2018-2023
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101,
102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116)
(Driftsbev.)
........F
3.716,9
13,2
-
-
3.384,9
14,0
-
-
842,9
-176,4
-
-
3.043,9
-19,4
-
-
1.143,4
94,1
-
-
1.594,0
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
142
§ 12.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes netto ifm. den organisatoriske flytning
af sergentuddannelserne til Forsvarsakademiet samt op-
rettelse af Flyverkommandoen sfa. nyordning af For-
svaret, jf. Forsvarsaftalen 2018-2023
05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100,
103, 104, 106, 108, 112 og 116)
(Driftsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen reduceres ifm. flytning af SIRIUS-patruljen til
Specialoperationskommandoen sfa. nyordning af For-
svaret, jf. Forsvarsaftalen 2018-2023
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,
106, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes ifm. tilførsel af SIRIUS-patruljen fra
Arktisk Kommando sfa. nyordning af Forsvaret, jf.
Forsvarsaftalen 2018-2023
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,
109, 110 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes ifm. den organisatoriske flytning af
sergentuddannelserne fra de respektive værn til For-
svarsakademiet sfa. nyordning af Forsvaret, jf. Forsvar-
saftalen 2018-2023
Redningsberedskab
41,3
-
121,5
-14,0
-
-
236,2
10,0
-
-
287,5
64,4
-
-
12.41. Redningsberedskab
01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10,
100, 106, 109, 111, 114, 115, 116 og 117)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen reduceres ifm. Beredskabsstyrelsens integration
i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmo-
del, jf. Stemmeaftale om udmøntning af besparelser i
Redningsberedskabet af marts 2016
303,3
-31,4
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0143.png
§ 12.
Anmærkninger til ændringsforslag
143
Fællesudgifter
12.13. Materiel og IT
12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Materieldrift ..................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
BO1
2020
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
BO2
2021
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
BO3
2022
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
10. Materieldrift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,2 mio. kr. som følge af en
overførsel fra § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen i forbindelse med Beredskabsstyrelsens integration
i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel, jf. Stemmeaftale mellem regeringen
(V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af besparelser i Redningsberedskabet af marts 2016.
12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Anlæg og materielinvesteringer ..................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
2019
14,0
14,0
14,0
BO1
2020
14,0
14,0
14,0
BO2
2021
14,0
14,0
14,0
BO3
2022
14,0
14,0
14,0
10. Anlæg og materielinvesteringer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,0 mio. kr. som følge af
Beredskabsstyrelsens integration i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel, jf.
Stemmeaftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelser i Rednings-
beredskabet af marts 2016. Samtidig er bevillingen på § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen
(Drifts-
bev.)
i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 14,0 mio. kr.
Den eksisterende oversigt over større materielanskaffelser slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0144.png
144
§ 12.13.04.10.
Oversigt over større materielanlægsanskaffelser
Mio. kr.
Materielprojekter
Fregatter .................................................... Akt.
Akt.
Akt.
Skibsbaserede helikoptere......................... Akt.
3. Inspektionsfartøj af KNUD-klassen ..... Akt.
PMV Erstatningsanskaffelser ................... Akt.
TMA-radarer ............................................. Akt.
Midlife-Update Leopard 2-kampvogne .... Akt.
Continuous Wave Illuminators (CWI) ..... Akt.
Artillerisystemer til Hæren ....................... Akt.
Tunge mortersystemer 120 mm ............... Akt.
Trimline Vehicle Adapters ....................... Akt.
Taktiske og kommercielle lastvogne........ Akt.
Pansrede patruljekøretøjer ........................ Akt.
F-35-kampfly............................................. Akt.
Akt.
Anskaffelse af personvogne...................... Akt.
Ringmounts ............................................... Akt.
Rådighedspulje
Øvrige materielanlægsanskaffelser...........
Anlægsbevilling i alt ...............................
175
58
64
102
34
81
85
18
50
68
69
73
75
92
31
75
67
72
2006
2009
2012
2012
2013
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
Forelæggelse
Slutår
Total-
udgift
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
2020
2019
2020
2023
2020
2021
2023
2019
2020
2019
2023
2019
2027
2021
2020
4.688,0
3.981,0
513,0
4.576,0
73,3
598,0
181,6
355,8
99,0
81,0
1.432,0
233,6
15.474,6
304,4
126,5
5,1
-35,0
-
931,0
12,4
222,8
54,9
195,0
58,2
15,6
365,0
77,8
1.224,8
50,0
59,8
161,5
3.398,9
-
-30,0
4,0
922,4
2,0
123,8
20,4
-
0,4
-
338,0
-
2.367,2
50,0
43,2
928,0
4.769,4
-
-
-
893,8
-
111,5
20,4
-
0,1
-
432,0
-
3.028,4
25,0
-
468,1
4.979,3
-
-
-
695,2
-
-
-
-
0,1
-
-
-
2.804,1
-
-
777,6
4.277,0
Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring akt-
stykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger. Udover rådighedspuljen vil der være et forventet forbrug af de
akkumulerede videreførsler fra tidligere år. Den anførte totaludgift er udtryk for projektets samlede bevilling i godken-
delsesårets pl- og kursniveau. Totaludgiften kan således indeholde udgifter, der afholdes fra øvrige hovedkonti.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0145.png
§ 12.13.04.10.
145
Militært forsvar
12.23. Forsvarskommandoen
12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
F
2019
-176,4
-179,4
-3,0
-176,4
-179,4
-163,7
-15,7
-3,0
-3,0
BO1
2020
-176,3
-179,3
-3,0
-176,3
-179,3
-163,7
-15,6
-3,0
-3,0
BO2
2021
-176,2
-179,2
-3,0
-176,2
-179,2
-163,7
-15,5
-3,0
-3,0
BO3
2022
-176,0
-179,0
-3,0
-176,0
-179,0
-163,7
-15,3
-3,0
-3,0
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Hovedformål og lovgrundlag:
Forsvarschefen har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og
enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og
det politiske niveau i øvrigt.
Forsvarsstaben har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.
Forsvarsstaben omfatter Ledelsessekretariatet, Udviklings- og Planlægningsstaben samt Opera-
tionsstaben. Forsvarsstaben forestår sammen med Hærkommandoen, Søværnskommandoen Fly-
verkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen styrkeudvikling, -pro-
duktion og -indsættelse af Forsvarets kapaciteter.
Udgifter til Hærkommandoen afholdes på § 12.23.02. Hæren, udgifter til Søværnskomman-
doen afholdes på § 12.23.03. Søværnet, udgifter til Flyverkommandoen afholdes på § 12.23.04.
Flyvevåbnet, udgifter til Arktisk Kommando afholdes på § 12.23.05. Arktisk Kommando, mens
udgifter til Specialoperationskommandoens stab afholdes på § 12.23.06. Specialoperationer.
Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.
Ændring af personaleoplysninger
R
2013
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2014
-
-
R
2015
-
-
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
-254
-254
BO1
2020
-254
-254
BO2
2021
-254
-254
BO3
2022
-254
-254
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0146.png
146
§ 12.23.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I henhold til aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der foretaget en nyordning af Forsvaret.
Nyordningen medfører, at kontoen i forbindelse med ændringsforslagene er reduceret med netto
176,4 mio. kr. i 2019 på grund af nedenstående forhold:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 183,4 mio. kr. som følge af
værnsstabenes flytning til de respektive værn samt disses omorganisering til værnskommandoer.
Heraf overføres 31,6 mio. kr. til § 12.23.02. Hæren, 101,1 mio. kr. til § 12.23.03. Søværnet og
50,7 mio. kr. til § 12.23.04. Flyvevåbnet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. som følge af
overførsel af opgaven vedrørende opkrævning af isafgifter til § 12.23.03. Søværnet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr., som overføres
fra § 12.23.06. Specialoperationer som følge af centraliseringen af udviklingsvirksomheden.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På kontoen afholdes der udgifter til Forsvarets overordnede styrings- og udviklingsvirksom-
hed, planlægning af nationale og internationale operationer samt ledelse af indsatte enheder.
Der afholdes udgifter til drift af kommunikationscenter, situationscenter samt Forsvarets
presse- og kommunikationsvirksomhed.
12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
-19,4
-19,4
-19,4
-19,4
-10,2
-9,2
BO1
2020
-19,4
-19,4
-19,4
-19,4
-10,2
-9,2
BO2
2021
-19,4
-19,4
-19,4
-19,4
-10,2
-9,2
BO3
2022
-19,4
-19,4
-19,4
-19,4
-10,2
-9,2
Ændring af personaleoplysninger
R
2013
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2014
-
-
R
2015
-
-
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
-16
-16
BO1
2020
-16
-16
BO2
2021
-16
-16
BO3
2022
-16
-16
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
I henhold til aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der foretaget en nyordning af Forsvaret,
som netto medfører en reduktion af kontoen med 19,4 mio. kr. i 2019 på grund af nedenstående
forhold:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 51,0 mio. kr., som overføres
til § 12.23.20. Forsvarsakademiet som følge af den organisatoriske flytning af sergentuddannel-
serne.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 31,6 mio. kr., som overføres
fra § 12.23.01. Forsvarsstaben som følge af Hærstabens flytning fra Forsvarsstaben og omorga-
nisering til Hærkommandoen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0147.png
§ 12.23.02.10.
Oplysninger om Hæren kan findes på www.forsvaret.dk.
147
12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109,
112 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
F
2019
94,1
97,1
3,0
94,1
97,1
87,2
9,9
3,0
3,0
BO1
2020
94,0
97,0
3,0
94,0
97,0
87,2
9,8
3,0
3,0
BO2
2021
93,9
96,9
3,0
93,9
96,9
87,2
9,7
3,0
3,0
BO3
2022
93,7
96,7
3,0
93,7
96,7
87,2
9,5
3,0
3,0
Ændring af personaleoplysninger
R
2013
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2014
-
-
R
2015
-
-
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
154
154
BO1
2020
154
154
BO2
2021
154
154
BO3
2022
154
154
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
I henhold til aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der foretaget en nyordning af Forsvaret,
som netto medfører en forhøjelse af kontoen med 94,1 mio. kr. i 2019 på grund af nedenstående
forhold:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 101,1 mio. kr., som overføres
fra § 12.23.01. Forsvarsstaben som følge af Marinestabens flytning fra Forsvarsstaben og omor-
ganisering til Søværnskommandoen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. som følge af
overførsel af opgaven vedrørende opkrævning af isafgifter til § 12.23.01. Forsvarsstaben.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,0 mio. kr., som overføres
til § 12.23.20. Forsvarsakademiet som følge af den organisatoriske flytning af sergentuddannel-
serne.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På kontoen afholdes udgifter til Søværnets uddannelse og opstilling af personel og enheder
til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af
konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt støtte til politiet.
Endvidere afholdes der udgifter til overvågning af danske, grønlandske og færøske farvande,
støtte til det civile samfund i form af søredning, havmiljøovervågning, assistance til skibsfarten
om sikker sejlads, udgifter til ca. 125 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes
af § 12.12.02.20. Værnepligtige under Forsvarsministeriets Personalestyrelse), bidrag af enheder
i internationale flådestyrker eller til konkrete operationer samt drift af Joint Rescue Coordination
Center, der koordinerer og leder redningsaktioner relateret til dansk søterritorium og luftrum.
Desuden afholdes der udgifter til bevogtning af militære ejendomme.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0148.png
148
§ 12.23.03.10.
Søværnets indtægter er primært relateret til indtægter fra Storebælt A/S som betaling for
opretholdelse af Vessel Traffic Service (VTS) vagten ved Storebæltsbroen samt opkrævning af
isafgifter.
Oplysninger om Søværnet kan findes på www.forsvaret.dk.
12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112
og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
41,3
41,3
41,3
41,3
38,5
2,8
BO1
2020
41,3
41,3
41,3
41,3
38,5
2,8
BO2
2021
41,3
41,3
41,3
41,3
38,5
2,8
BO3
2022
41,3
41,3
41,3
41,3
38,5
2,8
Ændring af personaleoplysninger
R
2013
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2014
-
-
R
2015
-
-
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
46
46
BO1
2020
46
46
BO2
2021
46
46
BO3
2022
46
46
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
I henhold til aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der foretaget en nyordning af Forsvaret,
som netto medfører en forhøjelse af kontoen med 41,3 mio. kr. i 2019 på grund af nedenstående
forhold:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,7 mio. kr., som overføres
fra § 12.23.01. Forsvarsstaben som følge af Flyverstabens flytning fra Forsvarsstaben og omor-
ganisering til Flyverkommandoen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,4 mio. kr., som overføres
til § 12.23.20. Forsvarsakademiet som følge af den organisatoriske flytning af sergentuddannel-
serne.
Oplysninger om Flyvevåbnet kan findes på www.forsvaret.dk.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0149.png
§ 12.23.04.10.
149
12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 112 og
116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
-14,0
-14,0
-14,0
-14,0
-12,6
-1,4
BO1
2020
-14,0
-14,0
-14,0
-14,0
-12,6
-1,4
BO2
2021
-14,0
-14,0
-14,0
-14,0
-12,6
-1,4
BO3
2022
-14,0
-14,0
-14,0
-14,0
-12,6
-1,4
Ændring af personaleoplysninger
R
2013
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2014
-
-
R
2015
-
-
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
-21
-21
BO1
2020
-21
-21
BO2
2021
-21
-21
BO3
2022
-21
-21
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
I henhold til aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der foretaget en nyordning af Forsvaret
som medfører en reduktion af kontoen med 14,0 mio. kr. i 2019 på grund af nedenstående forhold:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 14,0 mio. kr., som overføres
til § 12.23.06. Specialoperationer som følge af den organisatoriske flytning af SIRIUS-patruljen.
Oplysninger om Arktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk.
12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Specialoperationer ........................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
10,0
10,0
10,0
10,0
9,3
0,7
BO1
2020
10,0
10,0
10,0
10,0
9,3
0,7
BO2
2021
10,0
10,0
10,0
10,0
9,3
0,7
BO3
2022
10,0
10,0
10,0
10,0
9,3
0,7
Ændring af personaleoplysninger
R
2013
10. Specialoperationer ..................
I alt ................................................
-
-
R
2014
-
-
R
2015
-
-
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
16
16
BO1
2020
16
16
BO2
2021
16
16
BO3
2022
16
16
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0150.png
150
§ 12.23.06.10.
10. Specialoperationer
I henhold til aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der foretaget en nyordning af Forsvaret,
som netto medfører en forhøjelse af kontoen med 10,0 mio. kr. i 2019 på grund af nedenstående
forhold:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,0 mio. kr., som overføres
fra § 12.23.05. Arktisk Kommando som følge af den organisatoriske flytning af SIRIUS-patruljen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,0 mio. kr., som overføres
til § 12.23.01. Forsvarsstaben som følge af centralisering af udviklingsvirksomheden.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På kontoen afholdes udgifter til Specialoperationskommandoens opstilling af personel og
enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne
af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt støtte til politiet, f.eks. Aktions-
styrken.
Specialoperationskommandoen afholder udgifter til uddannelse af specialoperationsstyrker til
Forsvarets to specialkorps og SIRIUS-patruljen. Der afholdes endvidere udgifter til bevogtning
af militære ejendomme, udgifter til internationale operationer samt international øvelsesvirksom-
hed med andre landes specialstyrker.
Oplysninger om Specialoperationer kan findes på www.forsvaret.dk.
12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116)
(Drifts-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
64,4
64,4
64,4
64,4
51,5
12,9
BO1
2020
64,4
64,4
64,4
64,4
51,5
12,9
BO2
2021
64,4
64,4
64,4
64,4
51,5
12,9
BO3
2022
64,4
64,4
64,4
64,4
51,5
12,9
Ændring af personaleoplysninger
R
2013
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2014
-
-
R
2015
-
-
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
75
75
BO1
2020
75
75
BO2
2021
75
75
BO3
2022
75
75
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
I henhold til aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der foretaget en nyordning af Forsvaret,
som medfører en forhøjelse af kontoen med 64,4 mio. kr. i 2019 på grund af nedenstående for-
hold:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 64,4 mio. kr. som følge af den
organisatoriske flytning af sergentuddannelserne. Heraf overføres 51,0 mio. kr. fra § 12.23.02.
Hæren, 4,0 mio. kr. fra § 12.23.03. Søværnet og 9,4 mio. kr. fra § 12.23.04. Flyvevåbnet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 12.23.20.10.
151
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På kontoen afholdes udgifter til uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for
militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte,
men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker
i samarbejde med civile institutioner.
Endvidere afholdes der udgifter til de grundlæggende og videregående sergent- og officer-
suddannelser til Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt masteruddannelsen i Forsvaret, Master i
Militære Studier. Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos § 19.35.25.
Danmarks Akkrediteringsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Der afholdes ligeledes udgifter til uddannelse af sprogofficerer og civile tolke, der udsendes
i Forsvarets internationale missioner efter endt uddannelse.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0152.png
152
§ 12.23.20.10.
Redningsberedskab
12.41. Redningsberedskab
12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114,
115, 116 og 117)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-31,4
-31,4
-
-31,4
BO1
2020
-31,4
-31,4
-
-31,4
BO2
2021
-31,4
-31,4
-
-31,4
BO3
2022
-31,4
-31,4
-
-31,4
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt
0.
1.
2.
Generelle fællesomkostninger ........
Operativt beredskab ........................
Myndighedsopgaver ........................
R
2016
675,7
102,0
516,8
56,9
R
2017
497,9
74,8
383,4
39,7
B
2018
345,7
68,3
233,7
43,7
F
2019
312,1
51,6
233,1
27,4
BO1
2020
321,2
53,0
240,1
28,1
BO2
2021
333,5
54,8
249,6
29,1
BO3
2022
333,5
54,8
249,6
29,1
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Oversigten er fra 2017 tilpasset Beredskabsstyrelsens integration i Forsvars-
ministeriets fælles administrative koncernmodel.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
-
-
-
R
2017
-
-
-
-
-
-
B
2018
-
-
-
-
-
-
F
2019
-103,0
-3,0
-3,8
-102,2
-
-
BO1
2020
-102,2
-3,0
-3,8
-101,4
-
-
BO2
2021
-101,4
-3,0
-3,6
-100,8
-
-
BO3
2022
-100,8
-3,0
-3,7
-100,1
-
-
10. Almindelig virksomhed
I henhold til Stemmeaftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af bespa-
relser i Redningsberedskabet af marts 2016 skal Beredskabsstyrelsen integreres i Forsvarsmini-
steriets fælles administrative koncernmodel. Beredskabsstyrelsens opgaver på materielområdet
skal på den baggrund overføres til Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel,
hvilket medfører en reduktion af kontoen på 31,4 mio. kr. i 2019 på grund af nedenstående
forhold:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0153.png
§ 12.41.01.10.
153
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,2 mio. kr., som overføres
til § 12.13.02. Materieldrift som følge af, at Beredskabsstyrelsens opgaver på materielområdet
overføres til Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 14,0 mio. kr. som følge af,
at Beredskabsstyrelsens opgaver på materielområdet overføres til Forsvarsministeriets fælles ad-
ministrative koncernmodel. Samtidig forhøjes udgiftsbevillingen på § 12.13.04. Materielanskaf-
felser
(Anlægsbev.)
med 14,0 mio. kr.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,2 mio. kr. som følge af,
at Beredskabsstyrelsens opgaver på materielområdet overføres til Forsvarsministeriets fælles ad-
ministrative koncernmodel. Det skyldes, at Beredskabsstyrelsen materiel fremover anskaffes over
en udgiftsbaseret konto i stedet for en omkostningsbaseret konto, hvormed de indbudgetterede
renteudgifter til materielanskaffelser bortfalder.
Yderligere oplysninger om Beredskabsstyrelsen kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0154.png
154
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
57,2
-18,7
4,7
86,3
-18,7
4,7
19,0
11,2
7,8
46,1
46,1
17,7
5,7
12,0
-10,5
-10,5
29,1
-
-
-
-
-
29,1
29,1
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
14.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
14.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
Udlændinge ...............................................................................................
14.31. Fællesudgifter ..................................................................................
Initiativer vedrørende integration mv. ..................................................
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ............
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ............................
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ............................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
4,8
67,5
72,3
-29,1
43,2
29,1
-
29,1
-29,1
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 14.
B. Bevillinger.
Udgift
155
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling til udsendelsesrådgiver med særlig fokus
på humanitære sager, jf. Aftale om finansloven for 2019
75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er afsat som led i Aftale om satspuljen for
2019 til administrationsudgifter for satspuljeprojekter
77. Reserver og budgetregulering vedrørende kom-
munale serviceudgifter .....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve til selvforsørgelse og en forventning om mid-
lertidigt ophold, en udvidet og styrket repatrieringsord-
ning samt nedsættelse af selvforsørgelsesydelse mv., jf.
Aftale om finansloven 2019
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kom-
munale indkomstoverførsler ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve som følge af ændring af opholdskrav for ret til
arbejdsløshedsdagpenge mv. samt reserve til nedsættelse
af selvforsørgelsesydelse mv., jf. Aftale om finansloven
2019
14.19. Øvrige fællesudgifter
01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeo-
mrådet mv.
(Driftsbev.)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling til udstationering af ID-attaché i udlandet
samt til uddannelse af eksperter i fingeraftryk og an-
sigtssammenligning, jf. Aftale om finansloven for 2019
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Teknisk indbudgettering af anmærkningstekst vedrøren-
de budgetanalyse
192,3
2,5
-
-
1,6
0,3
-
-
-
5,0
-
-
-
3,4
-
-
80,4
7,8
-
-
88,8
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
156
§ 14.
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling til styrkelse af kontrol- og inddragelses-
indsatsen på asylområdet, styrkelse af håndtering af
forlængelsessager samt til etablering af visumrejsehold,
jf. Aftale om finansloven for 2019
Initiativer vedrørende integration mv.
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er afsat som led i Aftale om satspuljen for
2019 til flere kvinder med indvandrerbaggrund i be-
skæftigelse
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er afsat som led i Aftale om satspuljen for
2019 til partnerskaber mod negativ social kontrol, styr-
ket vidensfunktion samt opkvalificering af BørneTele-
fonen mv.
06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde
(tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er afsat som led i Aftale om satspuljen for
2019 til videreførelse af Kirkernes Integrations Tjeneste
07. Styrket informationsindsats i forhold til repatri-
eringsordningen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019
udmøntes den afsatte reserve, jf. Aftale om satspuljen
for 2018. Der er endvidere afsat bevilling i 2022, jf.
Aftale om finansloven for 2019
09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering
(tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er afsat som led i Aftale om satspuljen for
2019 til National hotline mod ekstremisme og radikali-
sering
14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
305,5
17,0
-
-
8,5
5,7
-
-
11,3
7,0
-
-
9,1
0,2
-
-
15,0
-
-
-
1,7
0,8
-
-
24,6
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 14.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er afsat som led i Aftale om satspuljen for
2019 til videreførelse af Venner Viser Vej
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge
under integrationsprogrammet
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret sfa. ændret ledigshedsskøn, jf.
Økonomisk Redegørelse af august 2018
08. Repatriering af udlændinge
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling til en udvidet og styrket repatrieringsord-
ning, jf. Aftale om finansloven 2019
11. Integrationsydelse i forbindelse med integrations-
programmet
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er justeret som følge af en række tiltag, bl.a.
ændring af opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdag-
penge mv. samt nedsættelse af selvforsørgelsesydelse
mv., jf. Aftale om finansloven 2019
12. Integrationsydelse for øvrige
(Lovbunden)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er justeret som følge af en række tiltag bl.a.
ændring af opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdag-
penge mv. samt nedsættelse af selvforsørgelsesydelse
mv., jf. Aftale om finansloven 2019
14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling til en udvidet og styrket repatrieringsord-
ning, jf. Aftale om finansloven 2019
4,0
157
-
577,1
-12,5
-
-
51,9
6,9
-
-
298,3
-6,6
-
-
115,0
0,4
-
-
10,4
1,3
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0158.png
158
§ 14.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
2,5
2,5
-
2,5
BO1
2020
2,5
2,5
-
2,5
BO2
2021
2,5
2,5
-
2,5
BO3
2022
2,5
2,5
-
2,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ...............................................
0. Generelle fællesomkostninger ...........
1. Udlændingeområdet ...........................
2. Integrationsområdet............................
R
2016
204,4
115,5
67,9
21,0
R
2017
209,2
118,2
69,5
21,5
B
2018
203,3
114,9
67,5
20,9
F
2019
207,9
109,9
76,9
21,1
BO1
2020
207,1
109,5
76,6
21,0
BO2
2021
204,1
107,9
75,5
20,7
BO3
2022
190,4
100,5
70,6
19,3
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
1
1,0
1,0
BO1
2020
1
1,0
1,0
BO2
2021
1
1,0
1,0
BO3
2022
1
1,0
1,0
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til en udsendelsesattaché med
særligt fokus på humanitære sager.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0159.png
§ 14.11.75.
159
14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter ........................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,3
0,3
-
0,3
BO1
2020
0,3
0,3
-
0,3
BO2
2021
0,3
0,3
-
0,3
BO3
2022
0,3
0,3
-
0,3
10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2022 til administrationsudgifter.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Satspuljeprojekter
(Mio. kr. 2018-pl)
Initiativer jf. Aftale af november 2012
Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger
der udløber i 2013
Initiativer jf. Aftale af november 2014
Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalisering 2015-58
Initiativer jf. Aftale af oktober 2015
Målrettet beskæftigelsesindsats
Initiativer jf. Aftale af november 2016
Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter
for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme
og radikalisering
Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse
af online radikalisering
2017-33-0
2017-34-0
2017-35-0
2016-58
2013-43-b2
Projekt-ID
2019
0,4
0,4
-
-
0,1
0,1
0,3
-
-
-
0,1
0,2
-
-
0,8
2018-81
2018-82-a
0,4
0,1
0,3
0,3
2019-107
0,3
2020
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,3
0,5
0,2
0,6
0,3
0,3
2021
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,7
0,7
0,2
0,8
0,3
0,3
2022
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
0,3
Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ 2017-37-0
social kontrol - styrket exitforanstaltninger
Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social 2017-39-a
kontrol
Integration gennem beskæftigelse
Privat proces (den frivillige integrationsindsats)
Initiativer jf. Aftale af november 2017
Integrations- og beskæftigelsesambassadører
Videreførelse af DIF Get2Sport
2017-41-0
2017-45-0
Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekrimi- 2018-83-a
nalitet - etablering af bande task force
Initiativer jf. Aftale af november 2018
Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0160.png
160
§ 14.11.77.
14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
5,0
5,0
5,0
BO1
2020
11,4
11,4
11,4
BO2
2021
10,6
10,6
10,6
BO3
2022
9,9
9,9
9,9
10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat 2 mio. kr. i 2019 til systemtilpasning mv. i forbindelse med ændring
af navnet på ydelsen i tilknytning til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet mv.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat 3 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til en udvidet og
styrket repatrieringsordning.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 afsættes en reserve på 6,4 mio. kr. i 2020, 5,6 mio. kr. i 2021 og 4,9 mio. kr. i 2022
som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse for for-
sørgere.
14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstover-
førsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetga-
ranterede indkomstoverførsler ....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige ind-
komstoverførsler ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
3,4
BO1
2020
-55,5
BO2
2021
-41,7
BO3
2022
-33,8
-2,4
-2,4
-66,4
-66,4
-57,6
-57,6
-51,1
-51,1
5,8
5,8
10,9
10,9
15,9
15,9
17,3
17,3
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 afsættes en negativ reserve på 63,1 mio. kr. i 2020, 55,3 mio. kr. i 2021 og 48,8
mio. kr. i 2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt over-
gangsydelse for forsørgere.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 afsættes en negativ reserve på 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, 0,3 mio.
kr. årligt i perioden 2021-2022 som følge af en udvidet og styrket repatrieringsordning.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere enkle
og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018
afsættes en negativ reserve på 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0161.png
§ 14.11.78.20.
161
20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes en reserve på 5,8 mio. kr. i 2019, 10,9 mio.
kr. i 2020, 15,9 mio. kr. i 2021 og 17,3 mio. kr. i 2022 som følge af ændring af opholdskrav for
ret til arbejdsløshedsdagpenge, mv., jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere
skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.
14.19. Øvrige fællesudgifter
14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv.
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Nationalt ID-center .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
7,8
7,8
-
7,8
BO1
2020
7,8
7,8
-
7,8
BO2
2021
7,8
7,8
-
7,8
BO3
2022
7,8
7,8
-
7,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt .............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .........
Flygtningenævnets Sekretariat .........
Udlændingenævnets Sekretariat .......
Nationalt ID-center...........................
R
2016
38,9
7,0
24,3
7,6
-
R
2017
52,7
9,4
33,0
10,3
-
B
2018
84,6
14,2
32,6
21,7
16,1
F
2019
88,2
8,1
34,0
22,2
23,9
BO1
2020
86,2
7,8
33,4
21,1
23,9
BO2
2021
84,6
7,6
33,1
20,0
23,9
BO3
2022
81,9
7,3
33,1
20,0
21,5
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
1
5,2
5,2
BO1
2020
1
5,2
5,2
BO2
2021
1
5,2
5,2
BO3
2022
1
5,2
5,2
20. Nationalt ID-center
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat 7,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til uddannelse af eksperter i
fingeraftryk og ansigtssammenligning samt udstationering af en ID-attaché.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0162.png
162
§ 14.19.10.
14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Der er i 2018 gennemført en budgetanalyse af Udlændingestyrelsen, der bl.a. indebærer, at
der de kommende år vil skulle foretages investeringer i robotteknologi. Resultatet af budgetana-
lysen vil primo 2019 blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 ved en over-
førsel fra § 35. Generelle reserver.
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
14.31.01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat 17,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til styrkelse af kontrol- og
inddragelsesindsatsen på asylområdet, styrket håndtering af forlængelsessager samt etablering af
visumrejsehold.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet ........................
Udgift ..............................................................................................
30. Drift af danskprøven ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
71. Budgetregulering ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
17,0
29,1
46,1
-
70,5
27,7
-0,5
1,4
1,4
-25,3
BO1
2020
17,0
3,2
20,2
-
19,6
1,7
-0,2
1,5
1,5
-0,7
BO2
2021
17,0
0,8
17,8
-
0,9
-0,8
-0,2
1,6
1,6
15,5
BO3
2022
17,0
-0,2
16,8
-
5,8
-1,8
-0,2
1,6
1,6
9,6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0163.png
§ 14.31.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ..............................................
0. Generelle fællesomkostninger .....
1. Asylsager og forlængelser på asylom-
rådet .............................................
2. Familiesammenføringssager og forlæn-
gelse af opholdstilladelse mv. .....
3. Visumsager ..................................
4. Indkvartering og forsørgelse .......
5. Asyl, adgang til arbejdsmarkedet.
6. Budgetregulering .........................
R
2016
464,8
140,6
198,7
88,9
14,0
19,1
3,5
0,0
R
2017
432,1
80,7
195,7
115,2
17,2
15,9
7,4
0,0
B
2018
393,4
108,5
135,3
118,5
15,3
27,7
8,5
-20,4
F
2019
367,4
121,9
121,7
100,7
19,1
20,9
8,4
-25,3
BO1
2020
390,6
116,5
121,2
111,1
13,9
20,2
8,4
-0,7
BO2
2021
386,0
109,1
112,3
109,2
13,6
17,9
8,4
15,5
163
BO3
2022
364,7
104,6
107,3
105,8
13,1
15,9
8,4
9,6
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
29,1
29,1
BO1
2020
3,2
3,2
BO2
2021
0,8
0,8
BO3
2022
-0,2
-0,2
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
29
13,7
13,7
BO1
2020
-30
-14,2
-14,2
BO2
2021
-48
-23,0
-23,0
BO3
2022
-39
-18,7
-18,7
Budgetteringsforudsætninger for gebyrbelagte ansøgninger om opholdstilladelse mv.
Gebyrindtægterne fra ansøgninger om opholdstilladelse mv. er indbudgetteret på underkonto
10. Almindelig virksomhed. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016,
jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016.
I forbindelse med ændringsforslaget for 2019 er gebyrsatserne for 2019 blevet genberegnet
og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr. De anførte gebyrsatser er baseret på de ak-
tivitetsforudsætninger, der har været kendt på tidspunktet for ændringsforslaget. De endelige ge-
byrsatser fastsættes årligt i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december
måned i budgetåret.
Gebyrsatserne er fastsat således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens
behandling af de gebyrpålagte ansøgninger.
De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og den forventede pro-
duktion af gebyrpålagte sager i det enkelte år. Indtægterne i 2019 er skønnet på baggrund af
forudsætningerne i nedenstående tabel.
2019
Afgang
4.343
130
220
Gebyrsats
6.475
3.080
3.080
Indtægt (mio. kr.)
28,1
0,4
0,7
Gebyrindtægter for ansøgninger om opholdstilladelse mv.
Familiesammenføring, første gang
Religiøse forkyndere, første gang
Religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0164.png
164
§ 14.31.01.
Medfølgende familie til religiøse forkyndere
Familiesammenføring, tidsbegrænset forlængelse
Permanent ophold, familiesammenføring
Permanent ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse
Permanent ophold, studie og erhverv
Permanent ophold, religiøse forkyndere
Tidligere ansatte ved internationale organisationer, første
gang
Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn
I alt
140
9.107
2.186
598
780
1
20
50
17.575
3.080
2.500
4.990
4.990
7.020
4.990
2.815
1.465
0,4
22,8
10,9
3,0
3,9
0,0
0,1
0,1
70,4
Bemærkninger: Afgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er fritaget
og/eller undtaget fra gebyrer. Gebyrsatsen for permanent ophold for studie- og erhvervsområdet er angivet inkl. Sty-
relsen for International Rekruttering og Integrations andel af gebyret. Udlændingestyrelsens andel af gebyret udgør
4.990 kr. Gebyrsatserne for "Familiesammenføring, tidsbegrænset forlængelse o g permanent ophold" gælder også for
opholdstilladelser vedrørende tidsbegrænset forlængelser og permanent ophold for tidligere ansatte ved internationale
organisationer.
71. Budgetregulering
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslagene indarbejdet en budgetregule-
ring. Budgetreguleringen forudsættes primo 2019 begrænset under hensyntagen til resultatet af
den i 2018 gennemførte budgetanalyse samt aktivitetsudviklingen i Udlændingestyrelsen. Be-
grænsningen af budgetreguleringen i 2019 vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling
for 2019 ved en overførsel fra § 35. Generelle reserver.
Initiativer vedrørende integration mv.
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af departementet
og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den for-
bindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet og §
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående tilsagn til
projekter.
Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10
BV 2.2.11
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0165.png
§ 14.62.10.
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
165
Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.11.01. De-
partementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration konverteres driftsmidler til lønsum.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse ........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,7
5,7
1,6
4,1
BO1
2020
23,9
23,9
4,5
19,4
BO2
2021
26,9
26,9
4,5
22,4
BO3
2022
38,5
38,5
4,5
34,0
30. Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er der afsat 5,7 mio. kr. i 2019, 23,9 mio. kr. i 2020, 26,9 mio. kr. i 2021 og 38,5 mio. kr.
i 2022 til at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse.
Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje, hvor et antal kommuner kan få støtte til at
styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for kvinder med indvandrerbaggrund. Kommunerne ind-
går samarbejdsaftaler med Styrelsen for International Rekruttering og Integration om indhold og
tilrettelæggelse af indsatsen.
Der afsættes endvidere bevilling til bl.a. at understøtte implementeringen af initiativet og
udbrede best practice samt til evaluering. De understøttende aktiviteter samt evalueringen for-
ankres i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ
social kontrol .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Informationsindsats og opkvalificering af frivillige råd-
givere ved BørneTelefonen ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Styrket vidensfunktion på æresområdet ....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
7,0
BO1
2020
2,4
BO2
2021
2,6
BO3
2022
1,0
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
1,0
0,3
0,7
1,0
0,9
1,4
0,3
1,1
1,0
0,9
1,6
0,4
1,2
1,0
0,9
-
-
-
1,0
0,9
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0166.png
166
§ 14.69.03.
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,1
0,1
0,1
0,1
20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti er kontoen opjusteret med 5,0 mio. kr. i 2019. Initiativet udmøntes gennem en ansøgnings-
pulje til etablering af partnerskaber mellem kommuner og civilsamfundsaktører i områder med
store udfordringer med negativ social kontrol.
40. Informationsindsats og opkvalificering af frivillige rådgivere ved BørneTelefonen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 afsættes der 1,0 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i 2021 til en informa-
tions- og rekrutteringsindsats samt opkvalificering af frivillige rådgivere ved BørneTelefonen i
regi af Børns Vilkår.
Med initiativet gennemføres en målrettet formidlingsindsats til børn med etnisk minoritets-
baggrund med oplysning om BørneTelefonens tilbud samt en rekrutteringsindsats og opkvalifi-
cering af frivillige i BørneTelefonen og Børns Vilkår. Opkvalificeringen gennemføres af Styrelsen
for International Rekruttering og Integration.
50. Styrket vidensfunktion på æresområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 afsættes der 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til en styrket vidensfunktion på æres-
området. Med initiativet etableres et styrket videnssamarbejde mellem Styrelsen for International
Rekruttering og Integration, RED-Safehouse og RED-Rådgivning (tidligere Etnisk Ung) med
henblik på at styrke indsamling af viden og analysearbejdet på området.
14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste .....................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,2
0,2
0,2
-
BO1
2020
3,2
3,2
0,2
3,0
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er kontoen opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020. Bevillingen anvendes
til videreførelse af driftstilskuddet til KIT samt en evaluering af initiativet. Evalueringen forankres
i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0167.png
§ 14.69.07.
167
14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres
midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion.
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående tilsagn til
projekter.
Tilskud gives som tilsagn.
Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.10
BV 2.2.11
BV 2.10.5
BV 2.2.13
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Reserve til repatriering ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Repatrieringskoordinatorer .........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-5,0
-4,9
-0,1
5,0
2,7
2,3
BO1
2020
-
-5,0
-4,9
-0,1
5,0
2,7
2,3
BO2
2021
-
-5,0
-4,9
-0,1
5,0
2,7
2,3
BO3
2022
5,0
-
-
-
5,0
2,7
2,3
40. Reserve til repatriering
Reserven er udmøntet i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2019 af november 2018.
60. Repatrieringskoordinatorer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018
er det aftalt, at reserven til repatriering, som blev afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018,
anvendes til ansættelse af repatrieringskoordinatorer forankret i Styrelsen for International Re-
kruttering og Integration. Repatrieringskoordinatorerne skal følge og understøtte kommunernes
indsats på repatrieringsområdet. Der skal fra kontoen endvidere afholdes udgifter til en årlig an-
søgningspulje målrettet kommuner til styrkelse af repatrieringsindsatsen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0168.png
168
§ 14.69.07.60.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2022 til videreførsel af satspuljeinitiativet vedrørende
repatrieringskoordinatorer.
14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. National hotline mod ekstremisme og radikalisering ..............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,8
0,8
0,8
BO1
2020
0,8
0,8
0,8
BO2
2021
0,8
0,8
0,8
BO3
2022
0,8
0,8
0,8
20. National hotline mod ekstremisme og radikalisering
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 afsættes der 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2022 til videreførelse af driftstilskuddet til den na-
tionale hotline mod ekstremisme og radikalisering. Hotlinen drives i et samarbejde mellem Info-
hus Aarhus (Aarhus Kommune og Østjyllands Politi) og Infohus København i regi af VINK
(Københavns Kommunes enhed til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering). Initiativet er
en videreførelse af driftstilskuddet, som blev aftalt som led i udmøntningen af satspuljen for 2015.
14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integra-
tionsindsatsen ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
80. Sabaah ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
4,0
BO1
2020
4,0
BO2
2021
4,4
BO3
2022
4,5
4,0
0,2
3,8
-
-
4,0
0,3
3,7
-
-
4,0
0,2
3,8
0,4
0,4
4,0
0,3
3,7
0,5
0,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0169.png
§ 14.69.14.30.
169
30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 afsættes der 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til videreførelse af initiativet. Af be-
villingen afsættes der i alt 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet.
80. Sabaah
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 på Børne- og Socialministeriets område er kontoen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021 og
0,5 mio. kr. i 2022 til forlængelse af driftstilskuddet til Sabaah.
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationspro-
grammet
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet ...........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationspro-
grammet .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-12,5
-4,9
-4,9
BO1
2020
-11,5
-4,5
-4,5
BO2
2021
-9,7
-3,8
-3,8
BO3
2022
-7,0
-2,7
-2,7
-7,6
-7,6
-7,0
-7,0
-5,9
-5,9
-4,3
-4,3
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 4,9 mio. kr. i 2019, 4,5
mio. kr. i 2020, 3,8 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022 som følge af ændret ledighedsskøn i
forbindelse med Økonomisk Redegørelse i august 2018.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal ydelsesmodtagere i inte-
grationsprogrammet
Antal selvforsørgede i integra-
tionsprogrammet
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger pr.
ydelsesmodtager (1.000 kr.)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
19.500
8.000
551,0
7.250
16.600
8.000
487,0
7.250
13.450
8.000
396,9
7.250
12.550
8.000
374,3
7.250
11.075
8.000
335,0
7.250
6.725
8.000
213,4
7.250
4.200
8.000
144,5
7.250
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0170.png
170
§ 14.71.03.10.
Gns. enhedsomkostninger pr.
selvforsørget (1.000 kr.)
2,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 7,6 mio. kr. i 2019, 7,0
mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022 som følge af ændret ledighedsskøn i
forbindelse med Økonomisk Redegørelse i august 2018.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal kursister (1.000)
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
(1.000
kr. pr. kursist)
27,9
974,7
35,6
2017
29,5
1.029,2
35,6
2018
28,6
998,9
35,6
2019
21,4
755,0
35,6
2020
19,7
694,5
35,6
2021
14,4
505,0
35,6
2022
11,3
397,6
35,6
Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.
14.71.08. Repatriering af udlændinge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til repatriering ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
6,9
6,9
6,9
BO1
2020
6,9
6,9
6,9
BO2
2021
1,4
1,4
1,4
BO3
2022
1,4
1,4
1,4
10. Hjælp til repatriering
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat 6,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 og 1,4 mio. kr. årligt i perioden
2021-2022 til en udvidet og styrket repatrieringsordning.
14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet med 80 pct. refusion ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet med 40 pct. refusion ....................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-6,6
BO1
2020
-20,3
BO2
2021
-15,9
BO3
2022
-12,3
0,5
0,5
-8,9
-8,9
-6,7
-6,7
-5,3
-5,3
-0,7
-2,9
-2,1
-1,6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0171.png
§ 14.71.11.
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet med 30 pct. refusion ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet med 20 pct. refusion ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
-0,7
-2,9
-2,1
171
-1,6
-1,0
-1,0
-2,9
-2,9
-2,4
-2,4
-1,8
-1,8
-5,4
-5,4
-5,6
-5,6
-4,7
-4,7
-3,6
-3,6
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2019, 0,4
mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 som følge af ændret ledighedsskøn i
forbindelse med Økonomisk Redegørelse i august 2018.
Kontoen er desuden opjusteret med 1,1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021
og 3,1 mio. kr. i 2022 som følge af ændring af opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge
mv., jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og
større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er kontoen nedjusteret med 10,2 mio. kr. i 2020, 8,9 mio. kr. i 2021 og 7,9 mio.
kr. i 2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
for forsørgere.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere enkle
og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018
er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig ydel-
se (kr., 2019-pl)
751
72
7.250
2017
234
23
7.250
2018
191
19
7.250
2019
222
19
7.250
2020
162
12
7.250
2021
131
8
7.250
2022
100
5
7.250
Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2019, 1,0
mio. kr. i 2020, 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 som følge af ændret ledighedsskøn i
forbindelse med Økonomisk Redegørelse i august 2018.
Kontoen er desuden opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020, 0,8 mio. kr. i
2021 og 0,9 mio. kr. i 2022 som følge af ændring af opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdag-
penge, mv., jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst
og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er kontoen nedjusteret med 2,3 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr.
i 2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse for
forsørgere.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere enkle
og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018
er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0172.png
172
§ 14.71.11.20.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig ydel-
se (kr., 2019-pl)
3.280
315
7.250
2017
1.286
127
7.250
2018
1.050
103
7.250
2019
986
98
7.250
2020
860
86
7.250
2021
531
52
7.250
2022
343
34
7.250
Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,2 mio. kr. i 2019, 1,1
mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 som følge af ændret ledighedsskøn i
forbindelse med Økonomisk Redegørelse i august 2018.
Kontoen er desuden opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i
2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 som følge af ændring af opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdag-
penge, mv., jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst
og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er kontoen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. 2021og 1,6 mio. kr.
i 2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse for
forsørgere.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere enkle
og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018
er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig ydel-
se (kr., 2019-pl)
2.632
252
7.250
2017
1.994
196
7.250
2018
1.629
160
7.250
2019
1.518
151
7.250
2020
1.326
133
7.250
2021
806
82
7.250
2022
508
51
7.250
Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 5,4 mio. kr. i 2019, 5,0
mio. kr. i 2020, 4,2 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. i 2022 som følge af ændret ledighedsskøn i
forbindelse med Økonomisk Redegørelse i august 2018.
Kontoen er desuden opjusteret med 0,1 mio. kr. i årene 2020-2022 som følge af ændring af
opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge, mv., jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar
2018.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er kontoen nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt i perioden
2021-2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
for forsørgere.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0173.png
§ 14.71.11.40.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig ydel-
se (kr., 2019-pl)
6.064
582
7.250
2017
13.069
1.287
7.250
2018
10.677
1.051
7.250
2019
9.898
991
7.250
2020
8.776
885
7.250
2021
5.306
541
7.250
173
2022
3.339
342
7.250
Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.
14.71.12. Integrationsydelse for øvrige
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
BO1
2020
-3,5
-2,5
-2,5
-0,2
-0,2
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
BO2
2021
-2,5
-1,7
-1,7
-0,1
-0,1
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
BO3
2022
-2,0
-1,3
-1,3
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2019, 0,7 mio.
kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 som følge af ændring af opholdskrav for
ret til arbejdsløshedsdagpenge, mv., jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere
skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er kontoen nedjusteret med 3,1 mio. kr. i 2020, 2,7 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr.
i 2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse for
forsørgere.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere enkle
og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018
er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0174.png
174
§ 14.71.12.10.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig ydel-
se (kr., 2019-pl)
147
13
7.546
2017
138
13
7.546
2018
136
12
7.546
2019
149
13
7.546
2020
117
11
7.546
2021
175
16
7.546
2022
197
19
7.546
20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene
2020-2022 som følge af ændring af opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge, mv., jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for
pensionsindbetalinger af februar 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. årligt i perioden
2021-2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
for forsørgere.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig ydel-
se (kr., 2019-pl)
420
38
7.546
2017
424
39
7.546
2018
417
38
7.546
2019
406
37
7.546
2020
412
38
7.546
2021
587
53
7.546
2022
647
59
7.546
30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene
2020-2022 som følge af ændring af opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge, mv., jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for
pensionsindbetalinger af februar 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er kontoen nedjusteret med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 0,4 mio.
kr. i 2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
for forsørgere.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0175.png
§ 14.71.12.30.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig ydel-
se (kr., 2019-pl)
269
25
7.546
2017
297
27
7.546
2018
291
27
7.546
2019
285
26
7.546
2020
280
25
7.546
2021
406
36
7.546
175
2022
447
40
7.546
40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er kontoen nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden
2021-22 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
for forsørgere.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2016
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig ydel-
se (kr., 2019-pl)
2.661
244
7.546
2017
4.798
437
7.546
2018
4.710
429
7.546
2019
4.582
415
7.546
2020
4.687
424
7.546
2021
6.664
604
7.546
2022
7.339
665
7.546
14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Resultattilskud ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
1,3
1,3
1,3
BO1
2020
1,3
1,3
1,3
BO2
2021
0,3
0,3
0,3
BO3
2022
0,3
0,3
0,3
10. Resultattilskud
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden
2021-2022 til en udvidet og styrket repatrieringsordning.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0176.png
176
§ 15. Børne- og Socialministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
560,8
90,0
-
-
589,6
90,0
-
-
138,2
75,3
62,9
381,7
201,0
180,7
25,1
25,1
134,6
7,6
47,8
79,2
28,8
-
-
-
28,8
28,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
15.12. Familieretshuset ..............................................................................
Børn og unge .............................................................................................
15.25. Dagtilbud .........................................................................................
15.26. Udsatte børn og unge .....................................................................
Borgere med handicap .............................................................................
15.64. Borgere med handicap ....................................................................
Udsatte voksne og civilsamfund .............................................................
15.71. Civilsamfund ...................................................................................
15.72. Forsorgshjem ...................................................................................
15.75. Udsatte voksne ................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
162,3
28,8
488,5
679,6
-28,8
650,8
-
28,8
-
28,8
-28,8
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
B. Bevillinger.
Udgift
177
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet
25. Børne- og Socialministeriets administrationsud-
gifter til satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Børne- og Socialministeriets administra-
tionsudgifter til satspuljeprojekter, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018
30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Socialstyrelsens opgavevaretagelse af en
række satspuljeprojekter, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018 mm.
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret forventet regulering af bloktilskuddet mv. til
lovforslag samt initiativerne "Ét familieretligt system"
og "Ro og Stabilitet ...", jf. Aftale om udm. af satspuljen
for 2019 af nov. 2018 mm.
15.12. Familieretshuset
01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1.
april 2019)
(Driftsbev.)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativerne "Ét familieretligt system" og "Ro og stabi-
litet for udsatte børn og unge", jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019 af november 2018
07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Rettelse af fejlagtig skrænt i B03-år vedrørende drifts-
støtte til de til enhver tid akkrediterede adoptionsfor-
midlende organisationer
146,9
-
-
-
10,8
4,3
-
-
234,8
26,8
-
-
38,7
15,4
-
-
239,0
60,6
-
-
-
2,3
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
178
§ 15.
Børn og unge
15.25. Dagtilbud
Af finansministeren
Ny konto
04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Udmøntning af 1.000-dages-program - en bedre start på
livet
31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ajourført anmærkningstekst
15.26. Udsatte børn og unge
09. Rammebeløb til projekter på det børne- og fami-
liepolitiske område (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Støtte til sommerferiehjælp", jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i
kommunerne for psykisk sårbare unge (tekstanm.
9 og 111)
(Reservationsbev.)
...........................................F
Initiativet "Psykisk sårbare unge", jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018
17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af
julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Støtte til julehjælp", jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Initiativet "Støtte til ungekrisecentre", jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og
deres familier (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........F
Initiativet "Virksomme indsatser for udsatte børn og
unge og deres familier", jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018
201,0
-
76,0
-
-
-
-
5,0
-
-
18,4
-
-
4,0
-
-
3,0
-
71,7
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
Af finansministeren
Ny konto
23. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlin-
gen på børne- og ungeområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Initiativet "Virksomme indsatser for udsatte børn og
unge og deres forældre", jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018
52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Virksomme indsatser for udsatte børn og
unge og deres forældre", jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018
54. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af midler til initiativet "Virksomme ind-
satser for udsatte børn og unge og deres forældre", jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018 mm.
56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Re-
form (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af midler til initiativet "Virksomme ind-
satser for udsatte børn og unge og deres forældre", jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018 mm.
58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjusteret skøn pba. primært kommunernes refusions-
anmodninger i 2018
59. Udgifter til advokatbistand
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge", jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018
66. Børnerådet
(Driftsbev.)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Børnerådets Børneportal", jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
70. Red Barnet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..............F
179
0,8
-
10,6
-10,6
-
-
15,6
-9,4
-
-
18,7
-3,3
-
-
373,3
90,0
-
-
19,9
-
-
-
9,2
-
-
-
3,1
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
180
§ 15.
Initiativet "Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og
fysisk vold i nære relationer", jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019 af november 2018
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og
fysisk vold i nære relationer", jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019 af november 2018
78. Børns Vilkår (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Retfærdighed for ofre", jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018
79. Baglandet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse BV 2.4.9
Borgere med handicap
46,3
7,4
-
-
16,3
0,6
-
-
7,6
-
-
-
15.64. Borgere med handicap
Af finansministeren
Ny konto
01. Flere mennesker med handicap i job (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Initiativet "Viden om handicap og beskæftigelse", jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018
Af finansministeren
Ny konto
04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandi-
cappede (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
...................F
Udmøntning af forsøgsordning med ledsageordning for
ældre synshandicappede
07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicap-
pede børn, unge og deres forældre (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initaitivet "Handicappuljen - omlægning af anvendel-
sesperioden", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018
45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Opfølgning på revision af magtanvendelses-
reglerne", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018
-
-
20,0
-
12,7
3,0
-
-
-
0,3
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Videreførsel af BPA-ordningen", jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018
Af finansministeren
Ny konto
70. Ordbog over dansk tegnsprog (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Initiativet "Ordbog over dansk tegnsprog", jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018
Udsatte voksne og civilsamfund
15.71. Civilsamfund
Af finansministeren
Ny konto
07. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sek-
tor (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................F
Initiativet "Whistleblowerordning og retningslinjer for
good governance i den frivillige sociale sektor", jf. Af-
tale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018
66. Frivilligrådet
(Driftsbev.)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Whistleblowerordning og retningslinjer for
good governance i den frivillige sociale sektor", jf. Af-
tale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsam-
fund (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Støtte til eksisterende indsatser", jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018
15.72. Forsorgshjem
01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjusteret skøn pba. primært kommunernes refusions-
anmodninger i 2018
15.75. Udsatte voksne
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
181
-
1,0
-
-
0,8
-
1,0
-
4,9
1,6
-
-
4,5
5,0
-
-
647,5
47,8
-
-
17,6
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
182
§ 15.
Initiativet "Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og
fysisk vold i nære relationer", jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019 af november 2018
06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og in-
vesteringsprogram på voksenområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret budgettering af udviklings- og investeringspro-
grammet
16. Center for Rusmiddelforskning
(Reservationsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af midler til initiativet "Virksomme ind-
satser for udsatte børn og unge og deres forældre", jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initaitivet "Støtte til etablering af midlertidige nødover-
natningstilbud", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
24. Styrket indsats til personer med senfølger efter
seksuelle overgreb i barndommen og ungdom-
men (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.........................F
Initiativet "Styrket indsats til personer med senfølger
efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen",
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og
147)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Hanne Mariehjemmet - understøttelse under
overgang til takstfinansiering", jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
31. Styrket indsats til mænd i krise (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Initiativet "Styrket indsats til mænd i krise", jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018
56,7
3,5
-
-
13,8
-
-
-
18,9
16,0
16,9
-
2,0
-
7,9
3,4
-
-
4,8
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
Af finansministeren
Ny konto
55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsyki-
atrien (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.......................F
Initiativet "Psykiatriaftalen", jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019 af november 2018
63. Styrket indsats over for personer udsat for seksu-
elle overgreb (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Styrket indsats til personer med senfølger
efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen",
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018
Af finansministeren
Ny konto
65. Udvikling af rapportværktøj
(Reservationsbev.)
.............F
Initiativet "Stofmisbrug", jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018
68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Videreførsel af bedre inklusion af nytilkomne
grønlændere", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018, samt merbevilling til De
Grønlandske Huse
69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Støtte til eksisterende indsatser", jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativet "Styrket indsats til personer med senfølger
efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen",
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018 mm.
183
25,0
-
15,8
6,8
-
-
1,3
-
10,4
2,0
-
-
15,7
2,5
-
-
56,8
11,9
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
184
§ 15.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 9.
ad 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03., 15.26.04., 15.64.55., 15.71.06., 15.75.12., 15.75.21. og
15.75.46.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
9.
ad 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.14., 15.26.19., 15.64.55., 15.71.06.,
15.75.12., 15.75.21. og 15.75.46."
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
101.
ad 15.64.63. og 15.71.63.
Børne- og socialministeren bemyndiges til at lade hhv. Danske Handicaporganisationer og
ISOBRO varetage forvaltningen af puljer til lokale foreninger inden for hhv. handicapområdet
og
det frivillige sociale område, ældreområdet, det sygdomsbekæmpende område og det almennyttige
område, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt
udbetalingen af puljen.
Stk. 2.
Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger, fordelt bredt
såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt
ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlem-
mer,
såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssige store, eller det
kan
begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne afde-
linger.
Stk. 3.
Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.
Stk. 4.
Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til børne- og socialministeren."
Nr. 111.
ad 15.11.01., 15.11.06., 15.11.35., 15.11.36., 15.12.06., 15.12.07., 15.25.05., 15.25.07.,
15.25.20., 15.25.21., 15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.25.30., 15.25.31., 15.25.35., 15.26.01.,
15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.05., 15.26.06., 15.26.09., 15.26.10., 15.26.11., 15.26.12.,
15.26.13., 15.26.15., 15.26.16., 15.26.17., 15.26.20., 15.26.22., 15.26.40., 15.26.48., 15.26.50.,
15.26.52., 15.26.54., 15.26.56., 15.26.57., 15.26.73., 15.26.78., 15.26.79., 15.64.02., 15.64.05.,
15.64.07., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.44., 15.64.45., 15.64.51.,
15.64.52., 15.64.53., 15.64.54., 15.64.55., 15.64.57., 15.64.63., 15.64.73., 15.71.01., 15.71.03.,
15.71.04., 15.71.05., 15.71.06., 15.71.47., 15.71.48., 15.71.53., 15.71.63., 15.71.73., 15.72.02.,
15.72.03., 15.72.04., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.12., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.21.,
15.75.22., 15.75.23., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.29., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.46., 15.75.53.,
15.75.56., 15.75.57., 15.75.58., 15.75.59., 15.75.62., 15.75.63., 15.75.64., 15.75.67., 15.75.68.,
15.75.69., 15.75.73., 15.75.74. og 15.75.75.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
111.
ad 15.11.01., 15.11.06., 15.11.35., 15.11.36., 15.12.06., 15.12.07., 15.25.04., 15.25.05.,
15.25.07., 15.25.20., 15.25.21., 15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.25.30., 15.25.31., 15.25.35.,
15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.05., 15.26.06., 15.26.09., 15.26.10., 15.26.11.,
15.26.12., 15.26.13., 15.26.14., 15.26.15., 15.26.16., 15.26.17., 15.26.19., 15.26.20., 15.26.21.,
15.26.22., 15.26.23., 15.26.40., 15.26.48., 15.26.50., 15.26.52., 15.26.54., 15.26.56., 15.26.57.,
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
15.26.70.,
15.64.10.,
15.64.52.,
15.71.03.,
15.71.73.,
15.75.14.,
15.75.35.,
15.75.62.,
15.75.75."
185
15.26.73., 15.26.78., 15.26.79., 15.64.01., 15.64.02., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07.,
15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.44., 15.64.45., 15.64.48., 15.64.51.,
15.64.53., 15.64.54., 15.64.55., 15.64.57., 15.64.63., 15.64.70., 15.64.73., 15.71.01.,
15.71.04., 15.71.05., 15.71.06., 15.71.07., 15.71.47., 15.71.48., 15.71.53., 15.71.63.,
15.72.02., 15.72.03., 15.72.04., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.12., 15.75.13.,
15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.29., 15.75.31.,
15.75.36., 15.75.46., 15.75.53., 15.75.55., 15.75.56., 15.75.57., 15.75.58., 15.75.59.,
15.75.63., 15.75.64., 15.75.67., 15.75.68., 15.75.69., 15.75.73., 15.75.74. og
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0186.png
186
§ 15.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-
-
-
-
BO1
2020
1,0
1,0
-
1,0
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl)
til evaluering og undersøgelse af kommunernes brug af børne-, unge- og forældrepålæg mv., jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod
ungdomskriminalitet af juni 2018. Midlerne udmøntes fra reserven på § 35.11.33. Reserve til
indsats mod ungdomskriminalitet.
15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til
satspuljeprojekter .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
4,3
4,3
-
BO1
2020
2,7
2,7
-
BO2
2021
2,6
2,6
-
BO3
2022
3,9
3,9
-
4,3
2,7
2,6
3,9
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0187.png
§ 15.11.25.10.
187
10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2019, 2,7 mio.
kr. i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og 3,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen vedrører følgende projekter
(beløb er vejledende budgetforudsætninger):
(Mio. kr., 2019-pl)
Initiativer, jf. Aftale af no-
vember 2018
Virksomme indsatser for ud-
satte børn og unge
Støtte til ungekrisecentre
Handlingsplan til bekæmpelse
af psykisk og fysisk vold i
nære relationer 2019-2022
Hjælp til stalkingudsatte og
stalkere - driftstilskud til
Dansk Stalking Center
Støtte til etablering af midler-
tidige nødovernatningstilbud
Støtte til julehjælp
Støtte til sommerferiehjælp
Styrket indsats til mænd i krise
Ung under eget tag - støtte til
unge hjemløse
Driftstilskud
Justering af eksisterende ad-
ministrationsbevilling på § 15
Styrkelse af den tidlige, fore-
byggende indsats for psykisk
sårbare unge
Social investerings- og udvik-
lingspulje til recoveryoriente-
ring og sammenhængende for-
løb
Projekt-ID
2019
4,3
0,6
0,2
0,1
2020
2,7
0,9
0,1
0,1
2021
2,6
1,2
-
-
2022
3,9
1,2
-
-
Varigt
3,2
1,2
-
-
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,3
0,8
0,2
0,1
0,1
-
0,1
-
0,1
-
-
-
-
0,2
-
0,3
0,8
0,1
-
-
-
-
0,3
0,8
0,1
-
-
-
0,3
2,1
0,1
-
-
-
-
1,9
-
0,6
0,1
0,1
0,1
-
15.11.30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.71.07. Whistleblo-
werordning og § 15.11.30. Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0188.png
188
§ 15.11.30.
BV 2.2.9
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.21. Virksomme
indsatser for udsatte børn og unge og deres familier til § 15.11.30., jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018.
Af den overførte bevilling fra § 15.26.21. Virksomme indsatser for ud-
satte børn og unge og deres familier og § 15.71.07. Whistleblowerord-
ning kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af ud-
giften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2019 af november 2018.
BV 2.6.5
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenom-
rådet ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
16. Permanente satspuljemidler ........................................................
Udgift ..............................................................................................
17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres
familier ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
53. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for
2018 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for
2019 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
55. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn .........................
Udgift ..............................................................................................
56. Praksiskonsulenter dagtilbud ......................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
26,8
28,8
55,6
-
4,5
BO1
2020
29,9
27,1
57,0
-
3,0
BO2
2021
27,5
16,7
44,2
-
3,0
BO3
2022
27,5
11,9
39,4
-
3,6
13,2
16,7
-0,5
12,7
15,4
-0,5
6,5
6,5
-0,5
2,1
2,1
-0,5
12,1
12,1
11,7
11,7
10,2
10,2
9,8
9,8
0,8
0,8
0,8
-
20,4
2,3
2,8
18,7
4,6
6,0
13,6
4,6
6,0
13,8
4,6
6,0
Tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0189.png
§ 15.11.30.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...........................................
0. Generelle fællesomkostninger ........
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig vi-
den ....................................................
2. Formidling og udbredelse af virknings-
fulde socialfaglige metoder og praksis-
ser......................................................
3 Socialfaglig rådgivning af kommuner,
regioner og borgere ..........................
4 Understøtte udvikling og implemente-
ring af socialpolitik ..........................
5 National audit-funktion i forhold til so-
cialtilsyn samt den nationale koordina-
tionsstruktur ......................................
6 Forvaltning af tilskudsordninger......
R
2016
337,1
54,5
107,5
43,7
36,2
53,7
18,5
23,0
R
2017
372,3
81,0
77,8
65,5
38,9
64,7
23,1
21,3
B
2018
394,2
44,9
94,8
75,7
70,9
64,4
21,0
22,5
F
2019
356,9
34,3
99,6
69,2
82,8
24,5
24,6
22,0
BO1
2020
335,6
32,2
93,6
65,1
77,8
23,0
23,1
20,7
BO2
2021
300,1
28,8
83,7
58,2
69,6
20,6
20,7
18,6
189
BO3
2022
266,0
25,5
74,0
51,5
61,5
18,2
18,3
17,0
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
28,8
28,8
BO1
2020
27,1
27,1
BO2
2021
16,7
16,7
BO3
2022
11,9
11,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,0
mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2019-pl) til oprettelse og drift af en uddannelse til SSP-konsu-
lenter i kriminalitetsforebyggelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018. Midlerne udmøntes
fra reserven på § 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet.
I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i
2019 og frem (2019-pl) som følge af tilbageførsel af midler fra § 15.11.30.16. Permanente sat-
spuljemidler.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2022 til evalu-
ering af forsøg med ledsageordningen for synshandicappede over 67 år.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2019, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 til admini-
stration og projektledelse i forbindelse med et løft af indsatsen på småbørnsområdet i en række
kommuner i barnets første 1.000 dage, jf. § 15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på
livet.
14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 16,7 mio. kr. i 2019, 15,4 mio. kr. i
2020, 6,5 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl) fra § 15.75.06. Stærkere social mobilitet
- et udvikling- og investeringsprogram på voksenområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0190.png
190
§ 15.11.30.16.
16. Permanente satspuljemidler
I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. årligt
i 2019 og frem (2019-pl) som følge af tilbageførsel af midler til § 15.11.30.10. Almindelig virk-
somhed.
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem
(2019-pl) fra § 15.26.56.60. Efteruddannelse af sagsbehandlere og 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og
frem (2019-pl) fra § 15.26.54.10. Efteruddannelse til Socialstyrelsens opgavevaretagelse om-
handlende styring og rådgivning af kursusaktiviteter relateret til den kommunale sagsbehandling
og indsatserne på udsatte børn- og ungeområdet. Initiativerne gennemføres via indkøb.
17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet, idet der er overført 12,1 mio. kr.
i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020, 10,2 mio. kr. i 2021 og 9,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) fra § 15.26.21.
Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres forældre, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Heraf er der årligt afsat 4,0 mio. kr.
fra 2019 og frem til investering i viden og data (spor 3) samt 3,5 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 til programledelse, formidling, strategisk rådgivning mv. (tværgående aktiviteter).
53. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2018
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2019-
2021 (2019-pl) i forbindelse med initiativet Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til
bandekriminalitet - etablering af bande task force, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017.
54. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2019
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,4 mio. kr. i 2019, 18,7 mio.
kr. i 2020, 13,6 mio. kr. i 2021, 13,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem
(2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Kontoen består af følgende:
Mio. kr., 2019-pl
Initiativer, jf. Aftale af november
2018
Systematisk fokus på opfølgning i
sagsbehandlingen på børne- og un-
geområdet
Ro og stabilitet for udsatte børn og
unge
Styrket indsats til personer med sen-
følger efter seksuelle overgreb i barn-
dommen og ungdommen
Støtte til ungekrisecentre
Ung under eget tag - støtte til unge
hjemløse
Styrkelse af borgernes retstilling i ser-
vicelovens hjælpeordninger
Opfølgning på revision af magtanven-
delsesreglerne
Projekt-ID
2019
20,4
2020
18,7
2021
13,6
2022
13,8
Varigt
1,5
0,7
0,7
0,7
1,3
1,2
-
1,4
-
-
-
0,2
-
0,5
0,8
2,7
-
-
-
-
1,1
-
-
-
-
0,1
-
0,1
-
-
0,1
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0191.png
§ 15.11.30.54.
191
Flere personer med handicap i uddan-
nelse og beskæftigelse
Styrket behandlingsgaranti og social
stofmisbrugsbehandling for personer
med et stofmisbrug
Styrkelse af den tidlige, forebyggende
indsats for psykisk sårbare unge
Handlingsplan for øget kvalitet i so-
cialpsykiatrien
En styrket indsats i PPR - udvikling
og implementering
-
1,6
1,2
-
-
2,2
1,3
10,3
1,0
3,4
1,3
9,3
-
3,4
1,2
6,5
-
-
1,2
11,0
-
1,5
-
-
-
55. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn
Underkontoen affattes således: "Praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet".
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2019 og 4,6
mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) til praksiskonsulenter, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Praksiskonsulenterne skal vejlede kom-
muner og daginstitutioner i forhold til arbejdet med målrettede forløb og obligatorisk læringstil-
bud for børn med bopæl i udsatte boligområder, der er optaget i obligatorisk læringstilbud, og
deres forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti af 28. maj
2018 om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder.
56. Praksiskonsulenter dagtilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,8 mio. kr. 2019 og med 6,0
mio. kr. årligt i 2020-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2019. Praksiskonsulenterne skal bl.a. understøtte pædagogisk personale, ledere og
forvaltning i at udvikle, kvalificere og videnbasere indsatser på dagtilbudsområdet med ud-
gangspunkt i en styrket pædagogisk læreplan, herunder ift. at skabe trygge og stimulerende læ-
ringsmiljøer. Viden og indsigt ift. tidlige forebyggende indsatser indgår desuden i rådgivningen
til projekter vedr. udvikling af støtteindsatser. Praksiskonsulenterne vil endvidere tilbyde rådgiv-
ning og sparring om forældresamarbejde, læringsmiljø mv. til kommuner, der ikke søger puljen.
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
25. Styrkelse af borgernes retssikkerhed .........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35. Reserve til nyt familieretligt system ...........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
15,4
32,6
32,6
3,0
3,0
-20,2
-20,2
BO1
2020
63,2
80,4
80,4
3,0
3,0
-20,2
-20,2
BO2
2021
79,7
96,9
96,9
3,0
3,0
-20,2
-20,2
BO3
2022
79,7
96,9
96,9
3,0
3,0
-20,2
-20,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
192
§ 15.11.79.20.
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 32,6 mio. kr. i 2019, 80,4
mio. kr. i 2020, 96,9 mio. kr. årligt i 2021 og frem (2019-pl) til regulering af det kommunale
bloktilskud, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018. Forhøjelsen knytter sig til en række initiativer:
I forbindelse med initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge" er kontoen forhøjet
med 0,3 mio. kr. i 2019 (2019-pl).
I forbindelse med initiativet "Styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager" er
kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).
I forbindelse med initiativet "Styrkelse af borgernes retsstilling i servicelovens hjælperord-
ninger" er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).
I forbindelse med initiativet "Straffeattester for personale i tilbud omfattet af socialtilsynet"
er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).
I forbindelse med initiativet "Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområ-
der" er kontoen forhøjet med 28,3 mio. kr. i 2019, 72,1 mio. kr. i 2020 og 88,6 mio. kr. årligt i
2021 og frem (2019-pl).
I forbindelse med initiativet "Ét samlet familieretligt system" er kontoen forhøjet med 4,0
mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).
25. Styrkelse af borgernes retssikkerhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Midlerne er afsat til gennemførelse af initiativer, der skal bidrage til en styrkelse
af borgernes retssikkerhed på det sociale område. Forslag hertil skal indeholde en forankring af
en styrket indsats i en institutionel enhed. Enheden skal bl.a. arbejde med spørgsmål vedrørende
kommuners praksis og en sammenligning af praksis i kommunerne, herunder sagsbehandlingsti-
der, oplysning af sager, individuel vurdering af behov mv.
35. Reserve til nyt familieretligt system
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,2 mio. kr. årligt i 2019
og frem (2019-pl). Der blev med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018
af november 2017 afsat en reserve til delvis finansiering af et nyt familieretligt system. Reserven
udmøntes til finansiering af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti om et samlet familieretligt
system af marts 2018. Aftalen udmøntes med Forslag om lov om Familieretshuset og Forslag til
lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og for-
skellige andre love, som forventes at træde i kraft d. 1. april 2019.
15.12. Familieretshuset
15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019)
(Driftsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0193.png
§ 15.12.01.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
80. Implementeringsomkostninger ifm. nyt familieretligt sy-
stem ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
60,6
60,6
-
40,6
BO1
2020
58,1
58,1
-
53,6
BO2
2021
55,5
55,5
-
53,6
193
BO3
2022
57,1
57,1
-
53,6
20,0
4,5
1,9
3,5
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr.
opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ........
Familieret ..........................................
Personret ...........................................
Øvrige lovområder ...........................
Andre opgaver ..................................
R
2016
316,9
99,3
149,1
40,2
20,6
7,7
R
2017
291,7
47,4
178,8
62,8
2,7
0,0
B
2018
299,2
100,0
148,9
45,9
4,1
0,3
F
2019
333,8
131,0
177,1
25,5
0,2
0,0
BO1
2020
320,7
117,9
183,4
19,4
0,0
0,0
BO2
2021
314,1
113,4
181,3
19,4
0,0
0,0
BO3
2022
311,9
115,0
177,5
19,4
0,0
0,0
Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressource-
forbrug i Familieretshuset. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er
anvendt Statsforvaltningens normerede ressourceallokering.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
40
40,4
40,4
BO1
2020
40
38,8
38,8
BO2
2021
40
37,1
37,1
BO3
2022
40
38,1
38,1
Den eksisterende tabel 9 slettes og erstattes med følgende:
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
-
-
-
R
2017
-
-
-
-
-
-
B
2018
-
-
-
-
-
-
F
2019
25,6
15,1
6,3
34,4
37,9
90,8
BO1
2020
34,4
4,0
6,9
31,5
37,9
83,1
BO2
2021
31,5
4,0
6,9
28,6
37,9
75,5
BO3
2022
28,6
4,0
6,9
25,7
37,9
67,8
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0194.png
194
§ 15.12.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2019 og 31,7
mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2019 af november 2018 til finansiering af opgaver relateret til Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk
Folkeparti om et samlet familieretligt system af marts 2018. Aftalen udmøntes med Forslag om
lov om Familieretshuset og Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægte-
skabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love, som forventes at træde i kraft d. 1. april
2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,8
mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 (2019-pl) som følge af flytning af opgaver, og med 20,2
mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl) som følge af udmøntning af reserven afsat på §
15.11.79.35. Reserve til nyt familieretligt system i forbindelse med Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk
Folkeparti om et samlet familieretligt system af marts 2018. Aftalen udmøntes med Forslag om
lov om Familieretshuset og Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægte-
skabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love, som forventes at træde i kraft d. 1. april
2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2020
og frem (2019-pl) som følge af et forventet lavere antal sager, hvor der skal udpeges børnesag-
kyndige i forbindelse med initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge", jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
80. Implementeringsomkostninger ifm. nyt familieretligt system
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2019, 4,5 mio.
kr. i 2020, 1,9 mio. kr. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023 (2019-pl), jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til implemente-
ringsomkostninger i forbindelse med etablering af Familieretshuset som led i opbygningen af et
nyt samlet familieretligt system, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti om et samlet fami-
lieretligt system af marts 2018.
15.12.07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftsstøtte .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Midlertidig driftsstøtte .................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,3
2,0
2,0
0,3
0,3
BO1
2020
3,8
2,0
2,0
1,8
1,8
BO2
2021
2,0
2,0
2,0
-
-
BO3
2022
2,0
2,0
2,0
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0195.png
§ 15.12.07.
195
10. Driftsstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem (2015-pl), jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til driftsstøtte
til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.
20. Midlertidig driftsstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio.
kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Formålet med bevillingen er at understøtte driften af DIA, som er en adop-
tionsformidlende organisation. Den midlertidige driftsstøtte til DIA i 2019 og 2020 udbetales
kvartalsvis efter særskilte retningslinjer, da udbetalingen forudsætter et dokumenteret behov.
Børn og unge
15.25. Dagtilbud
15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 200,0 mio. kr. i 2019, 240,8
mio. kr. i 2020, 240,0 mio. kr. i 2021 og 240,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale med rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet med indsatsen
er at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud på § 15.25.04.20. Tildelingspulje til kompetenceløft af pæda-
goger, pædagogiske assistenter samt dagplejere, § 15.25.04.21. Tema-
dage, formidling mv. vedr. kompetenceløft, § 15.25.04.30. Ansøg-
ningspulje til screening og tidlige målrettede indsatser, § 15.25.04.40.
Ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser varetaget af frivillige
sociale organisationer og foreninger og § 15.25.04.50. Ansøgningspulje
til udvikling af støtte- og vejledningsindsats varetaget af pædagoger kan
gives som tilsagn
Tilskud på underkonto § 15.25.04.40. pulje til udvikling af støtteind-
satser varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger kan
forudbetales
BV 2.2.13
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0196.png
196
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.25.04.
F
2019
201,0
BO1
2020
244,0
BO2
2021
243,0
BO3
2022
244,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske
assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare
og udsatte børn .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger, pæda-
gogiske assistenter samt dagplejere ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Ansøgningspulje til screening og tidlige målrettede ind-
satser ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser vareta-
get af frivillige sociale organisationer og foreninger ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Ansøgningspulje til udvikling af støtte- og vejlednings-
indsats varetaget af pædagoger fra dagtilbud ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Materialer til forældre vedrørende barnets første 1.000
dage mv. .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43,5
43,5
243,0
243,0
243,0
243,0
244,0
244,0
75,0
75,0
-
-
-
-
-
-
40,0
40,0
-
-
-
-
-
-
29,0
29,0
-
-
-
-
-
-
11,0
11,0
-
-
-
-
-
-
2,5
2,5
1,0
1,0
-
-
-
-
10. Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med
mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 43,5 mio. kr. i 2019 og 243,0
mio. kr. årligt i 2020 og 2021 samt 244 mio. kr. i 2022 (2019-pl). I 2019-2022 udmøntes midlerne
i en ansøgningspulje på dagtilbudsområdet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
finansloven for 2019 af november 2018. Formålet med ansøgningspuljen er at styrke kvaliteten
i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse
af flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Ansøgningspuljen udmøntes i én ansøgningsrunde
i 2019 under forudsætning af, at puljen videreføres i de kommende finansår. De ansøgende pro-
jekter skal afspejle bevillingens profil. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landets kommuner.
Ansøgningspuljens målgruppe er daginstitutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.
Midlerne overgår til bloktilskuddet i 2023.
20. Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter samt dagple-
jere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 75,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
til en tildelingspulje på dagtilbudsområdet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
finansloven for 2019 af november 2018. Formålet er at styrke trivsel, udviklings- og læringsmu-
ligheder for 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier gennem kompetenceløft af pædagoger og
pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.25.04.20.
197
sårbare og udsatte familier. Tilskud kan ydes til landets kommuner. Kommunerne tildeles midler
fra puljen på baggrund af en fordelingsnøgle. Kommunerne forpligter sig på at sikre, at der både
sker kompetenceløft i private og kommunale dagtilbud. Tildelingspuljens målgruppe er pædago-
ger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn
fra udsatte og sårbare familier.
30. Ansøgningspulje til screening og tidlige målrettede indsatser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 40,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
til en ansøgningspulje med det formål at bidrage til et løft af indsatsen på småbørnsområdet i
barnets første 1.000 dage ved, at børn fra sårbare og udsatte familier opdages og får støtte tidligt
i livet. Dette sker gennem systematisk screening og tidlige familierettede indsatser i og uden for
hjemmet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018. Ansøgerkredsen er landets kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte
familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte.
40. Ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser varetaget af frivillige sociale organisa-
tioner og foreninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 29,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
til en ansøgningspulje med det formål at udvikle og gennemføre støtteindsatser, der tager afsæt
i hjemmet hos sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti på finansloven for 2019 af november 2018. Ansøgerkredsen er frivillige
sociale organisationer og foreninger. Disse kan evt. indgå samarbejde med én eller flere kom-
muner. Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte familier med en afgrænset proble-
matik i barnets første 1.000 dage.
50. Ansøgningspulje til udvikling af støtte- og vejledningsindsats varetaget af pædagoger fra
dagtilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 11,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
til en ansøgningspulje med det formål at videreudvikle og kvalificere en støtte- og vejlednings-
indsats, der tager afsæt i hjemmet, og som varetages af pædagoger fra dagtilbudsområdet, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. An-
søgerkredsen er kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er overordnet sårbare og udsatte børn
i alderen 0-2 år og familier. Målgruppen fastlægges endeligt i forbindelse med beskrivelsen af
støtte- og vejledningsindsatsen, der skal videreudvikles i forbindelse med ansøgningspuljen.
60. Materialer til forældre vedrørende barnets første 1.000 dage mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio.
kr. i 2020 (2019-pl) til udvikling og spredning af materialer med viden til forældre vedrørende
barnets første 1.000 dage, forventningsafstemning mellem dagtilbud og forældre og sund mad jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
15.25.31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0198.png
198
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.25.31.
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen er oprettet med 76,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyg-
gefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.
Midlerne er afsat til en lånepulje til kommunerne, som udmøntes i 2019 og 2020. Puljen skal
ses i sammenhæng med en ansøgningspulje, opført på § 15.25.30. Bedre fordeling i daginstitu-
tioner, ansøgningspulje.
Midlerne kan søges af kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder,
jf. Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti. Midlerne kan anvendes til kapacitetstilpasning afledt af den
aftalte regel vedrørende anvisning af plads i daginstitutioner beliggende i tilknytning til udsatte
boligområder og giver de berørte kommuner mulighed for at søge om lånedispensation efter de
gældende løbetidsregler i den kommunale og regionale lånebekendtgørelse til afholdelse af an-
lægsudgifter ved etablering af nye daginstitutioner, samt deponering ved leje af ny daginstitution.
15.26. Udsatte børn og unge
15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
22. Pulje til sommerferiehjælp ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,0
5,0
5,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
22. Pulje til sommerferiehjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet
er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2018 (Projekt-id 2016-33). An-
søgningspuljens målgruppe samt kriterierne for udvælgelse er uændrede i forhold til ansøgnings-
puljen i 2018. Det er i 2019 præciseret, at formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til af-
vikling af sommerferieophold for udsatte familier samt til opfølgende sociale aktiviteter, at de
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0199.png
§ 15.26.09.22.
199
opfølgende sociale aktiviteter skal afvikles inden d. 31. maj i det efterfølgende år, og at ansø-
gerkredsen er frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger,
der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte
familier.
15.26.14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk
sårbare unge (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 18,4 mio. kr. i 2019, 13,8 mio.
kr. i 2020, 8,9 mio. kr. i 2021 og 14,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje til udvikling af forebyggende kommu-
nale tilbud for psykisk sårbare unge .........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Screening og evaluering ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
18,4
BO1
2020
13,8
BO2
2021
8,9
BO3
2022
14,1
17,2
17,2
1,2
1,2
12,6
12,6
1,2
1,2
8,3
8,3
0,6
0,6
12,2
12,2
1,9
1,9
10. Ansøgningspulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare
unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 17,2 mio. kr. i 2019, 12,6 mio.
kr. i 2020, 8,3 mio. kr. i 2021 og 12,2 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til en ansøgningspulje til udvikling af
et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge samt deres forældre. Ansøgningspul-
jen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2022, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljen
skal bidrage til at sikre, at de unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et
sammenhængende forløb med henblik på, at de og deres familier bevarer tilknytningen til hver-
dagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde. Ansøgningspuljen kan søges
af kommuner. Kommunerne kan indgå samarbejde med civilsamfundet om aktiviteter for mål-
gruppen. Ansøgningspuljens målgruppe er psykisk sårbare unge fra 13-25 år samt forældre til
psykisk sårbare unge, der kan have gavn af et forebyggende tilbud. Tilbuddene skal være åbne
og have en central koordinerende funktion i forhold til øvrige relevante tilbud i kommunen,
psykiatrien, på ungdomsuddannelser, i civilsamfundet mv. Der skal i regi af tilbuddet være mu-
lighed for korterevarende vejledning og forebyggende behandlingsforløb.
20. Screening og evaluering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden
2019-2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til én eller flere eksterne leverandører
kan gennemføre en indledende screening af bl.a. udvalgte kommuners lovende indsatser og me-
toder målrettet psykisk sårbare unge samt evaluere kommunernes åbne tilbud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0200.png
200
§ 15.26.17.
15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
4,0
4,0
4,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet
er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2018 (Projekt-id 2016-32). An-
søgningspuljens formål, ansøgerkreds samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i
forhold til ansøgningspuljen i 2018. Ansøgningspuljens målgruppe er i 2019 præciseret, således
at målgruppen er familier med børn, som er økonomisk klemte samt socialt udsatte, og som ikke
har råd til at holde jul med mad og gaver.
15.26.19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. i 2019, 6,0 mio.
kr. i perioden 2020-2021 og 5,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje til ungekrisecentre ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Erfaringsopsamling og kortlægning ...........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
3,0
3,0
3,0
-
-
BO1
2020
6,0
6,0
6,0
-
-
BO2
2021
6,0
6,0
6,0
-
-
BO3
2022
5,9
5,4
5,4
0,5
0,5
10. Ansøgningspulje til ungekrisecentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. i 2019, 6,0 mio.
kr. årligt i perioden 2020-2021 og 5,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til en ansøgningspulje, der har til formål
at støtte etablering og drift af ungekrisecentre eller "ungebaser" drevet af private eller frivillige
organisationer, hvor børn og unge under 18 år i akut krise eller kriselignende tilstand og med akut
brug for hjælp og støtte kan henvende sig direkte for at få midlertidig ly, rådgivning og vejledning
i trygge rammer. Derudover vil der være mulighed for, at unge i alderen 14 til 17 år kan overnatte
på stedet i akutte situationer i en kortere periode. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne
afsat i 2019-2022, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljen kan søges af private og frivillige
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0201.png
§ 15.26.19.10.
201
organisationer, som har indgået en samarbejdsaftale med mindst én kommune af en vis volumen
om etableringen af et ungekrisecenter. Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge under 18
år i krise eller kriselignende tilstand. Det kan både være børn og unge, som er anbragte, eller børn
og unge, som bor hjemme. Det er et krav, såfremt der etableres sengepladser, at der skal opnås
godkendelse som et anbringelsessted af socialtilsynet.
11. Erfaringsopsamling og kortlægning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til en ekstern
leverandør til afsluttende erfaringsopsamling og kortlægning i forhold til ansøgningspuljen til
ungekrisecentre.
15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 71,7 mio. kr. i 2019, 50,2 mio.
kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021, 68,0 mio. kr. i 2022 og 71,5 mio. kr. i 2023 og frem (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.9
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.21. Virksomme
indsatser for udsatte børn og unge og deres familier til § 15.11.30. So-
cialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse
med Udviklings- og Investeringsprogrammet. Størrelsen på den over-
førte bevilling fastsættes af partierne i henhold til de årlige udmønt-
ningsaftaler om Udviklings- og Investeringsprogrammet.
Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.21. Virksomme
indsatser for udsatte børn og unge og deres familier til § 20.11.31.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til varetagelse af Styrelsen for
Undervisning og Kvalitets opgaver i forbindelse med Styrket lærings-
miljø for anbragte børn og unge.
Af den overførte bevilling til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3
af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.6.5
BV 2.2.9
BV 2.6.5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0202.png
202
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.26.21.
F
2019
71,7
BO1
2020
50,2
BO2
2021
59,4
BO3
2022
68,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres
familier ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
71,7
6,0
12,1
53,6
50,2
6,6
12,1
31,5
59,4
5,2
10,2
44,0
68,0
3,5
9,8
54,7
10. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 71,7 mio. kr. i 2019, 50,2 mio.
kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021, 68,0 mio. kr. i 2022 og 71,5 mio. kr. i 2023 og frem (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
I finansieringen indgår en omprioritering af midler under § 15.26.52.10. Forebyggelsesstrategi
og inklusion, § 15.26.54.10. Reservation til anbringelsesreformen og § 15.26.56.60. Centrale
initiativer i forbindelse med Barnets Reform. Omprioriteringerne udgør i alt 21,8 mio. kr. årligt
i 2019 og frem (2019-pl).
Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet har til formål at under-
støtte en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som
efterspørges i kommunerne. Det skal ske ved at styrke udviklingen og udbredelsen af virksomme
og omkostningseffektive indsatser og praksisser på børne- og ungeområdet. Programmet skal
dermed både kunne indeholde screening, modning og afprøvning af sociale indsatser samt ud-
bredelse af de indsatser, der viser sig effektfulde.
Udviklings- og Investeringsprogrammet skal være med til at sikre, at sociale indsatser kom-
mer til at gøre en reel forskel, så udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap får
styrkede muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv.
Dette vil ske gennem tre spor:
1) Et spor for screening, modning og afprøvning af virksomme indsatser og lovende praksis
2) Et spor for udbredelse og forankring af virksomme indsatser
3) Et spor for udvikling af viden og bedre data
Herudover er det en central tværgående aktivitet at opsamle og formidle viden fra arbejdet i
de tre spor via en aktiv formidlingsindsats såvel som strategisk rådgivning målrettet landets
kommuner. Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet tager udgangs-
punkt i Børne- og Socialministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI) og har
sammenhæng til den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM).
De årlige indsatsområder for Udviklings- og Investeringsprogrammet udvælges af en faglig
styregruppe, hvis indstilling ligger til grund for den endelige prioritering af konkrete indsatser,
der foretages af partierne bag satspuljeforliget.
Som led i aftalen om udmøntningen af Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og
deres familier for 2019 indgår der følgende initiativer: Målrettet støtte til forældre under anbrin-
gelsen, Styrket familiebehandling i udsatte familier, Styrket læringsmiljø for anbragte børn og
unge samt Stepping Stones - til forældre, der har et barn med handicap.
Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og
ungeområdet for 2019 afsættes der i 2019 11,0 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje til mål-
rettet støtte til forældre under anbringelsen, 22,6 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje til
styrket familiebehandling i udsatte familier samt 20,0 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje
til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.
Der overføres 12,1 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020, 10,2 mio. kr. i 2021 og 9,8 mio.
kr. i 2022 (2019-pl) til § 15.11.30.17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0203.png
§ 15.26.21.10.
203
forældre til Socialstyrelsens i forbindelse med Socialstyrelsen arbejde med Udviklings- og Inve-
steringsprogrammet. Herudover overføres der bevilling i 2020 til Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet til styrelsens opgaver i forbindelse med Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.
15.26.23. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeo-
mrådet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på
børne- og ungeområdet ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
0,8
BO1
2020
1,4
BO2
2021
0,9
BO3
2022
1,4
0,8
0,8
1,4
1,4
0,9
0,9
1,4
1,4
10. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet udmøntes ved indkøb af
eksterne leverandører til afdæknings-, udviklings- og opfølgningsarbejdet i sagsbehandlingen på
børne- og ungeområdet.
15.26.52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-10,6
-10,6
-10,6
BO1
2020
-10,6
-10,6
-10,6
BO2
2021
-10,6
-10,6
-10,6
BO3
2022
-10,6
-10,6
-10,6
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,6 mio. kr. årligt i 2019
og frem (2019-pl) som følge af omprioritering, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Virk-
somme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier opført på kontoen § 15.26.21.10
Virksomme indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0204.png
204
§ 15.26.54.
15.26.54. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Efteruddannelse ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-9,4
-9,4
-0,5
-8,9
BO1
2020
-9,4
-9,4
-0,5
-8,9
BO2
2021
-9,4
-9,4
-0,5
-8,9
BO3
2022
-9,4
-9,4
-0,5
-8,9
10. Efteruddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,9 mio. kr. årligt fra 2019
og frem (2019-pl ) som følge af omprioritering, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Virk-
somme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier opført på kontoen § 15.26.21.10
Virksomme indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.
I forbindelse med ændringsforslagene er der desuden overført 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og
frem (2019-pl) til § 15.11.30.16. Permanente satspuljemidler til Socialstyrelsens opgavevareta-
gelse omhandlende styring og rådgivning af kursusaktiviteter relateret til den kommunale sags-
behandling og indsatserne på udsatte børn- og ungeområdet. Initiativerne gennemføres via indkøb.
15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Efteruddannelse af sagsbehandlere ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-3,3
-3,3
-1,0
-2,3
BO1
2020
-3,3
-3,3
-1,0
-2,3
BO2
2021
-3,3
-3,3
-1,0
-2,3
BO3
2022
-3,3
-3,3
-1,0
-2,3
60. Efteruddannelse af sagsbehandlere
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en omlægning af 13,1 mio. kr. årligt
og frem (2019-pl) til kursusaktiviteter, der har til formål at styrke kvaliteten i den kommunale
sagsbehandling og indsatserne på udsatte børne- og ungeområdet. Initiativet gennemføres via
indkøb.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,3 mio. kr. årligt og frem
(2019-pl ) som følge af omprioritering, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2019 af november 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Virksomme ind-
satser for udsatte børn og unge og deres familier opført på kontoen § 15.26.21.10 Virksomme
indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.
I forbindelse med ændringsforslagene er der desuden overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og
frem (2019-pl) til § 15.11.30.16. Permanente satspuljemidler til Socialstyrelsens opgavevareta-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0205.png
§ 15.26.56.60.
205
gelse omhandlende styring og rådgivning af kursusaktiviteter relateret til den kommunale sags-
behandling og indsatserne på udsatte børn- og ungeområdet. Initiativerne gennemføres via indkøb.
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
90,0
90,0
90,0
BO1
2020
90,0
90,0
90,0
BO2
2021
90,0
90,0
90,0
BO3
2022
90,0
90,0
90,0
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 90,0 mio. kr. i 2019 og frem
(2019-pl). Bevillingsniveauet afspejler et opdateret skøn overvejende på baggrund af kommu-
nernes refusionsanmodninger i 2018.
På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om
social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv.
til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de
nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år eller barnets forældre får
lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 måneder efter datoen for opholds-
tilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i
døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret
sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv
beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14 og udgifter efter §
74, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion af
kommunernes udgifter efter §§ 11, stk. 3, 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2
og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 i lov om social service til flygtninge mv. i de første tre år efter
datoen for opholdstilladelsen. Bevillingsniveauet i 2019 afspejler et opdateret aktivitetsskøn, mens
bevillingsniveauet i 2020-2022 afspejler en teknisk videreførelse af det skønnede aktivitetsniveau
i 2019.
Aktivitetsoversigt
Mio. kr.
IV. Ressourcer
Statens regnskab, årets pl ...................
Statens udgifter, 2019 pl ....................
2013
331
352
2014
378
402
2015
508
536
2016
759
798
2017
822
854
2018
2019
2020
2021
2022
730
463
463
463
463
Bemærkninger: Udgifterne for 2018 og 2019 er baseret på et skøn på baggrund af historiske tal og integrationsprognosen.
Niveauet i 2020-2022 afspejler en teknisk videreførelse af det skønnede aktivitetsniveau i 2019 .
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0206.png
206
§ 15.26.59.
15.26.59. Udgifter til advokatbistand
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til advokatbistand .........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-1,6
-1,6
-1,6
BO2
2021
-1,6
-1,6
-1,6
BO3
2022
-1,6
-1,6
-1,6
10. Udgifter til advokatbistand
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. årligt i 2020 og
frem (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018. Ændringen skyldes en mindre forventet aktivitet som følge af færre genoptagne sager om
hjemgivelse ved anbringelse uden samtykke og en udvidelse af Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse
i afgørelser om samvær i forbindelse med initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge",
jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
15.26.66. Børnerådet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-
-
-
-
BO1
2020
0,5
0,5
-
0,5
BO2
2021
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2022
0,5
0,5
-
0,5
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...........................................
0. Generelle fællesomkostninger ........
1. Børneinddragelse og vidensindsamling
om børn og unges forhold ...............
2. Rådgivning og formidling................
R
2016
13,1
3,7
5,6
3,8
R
2017
11,4
4,5
4,5
2,4
B
2018
9,3
3,7
3,8
2,0
F
2019
9,2
3,7
3,6
1,9
BO1
2020
9,1
3,5
3,3
2,3
BO2
2021
9,0
3,4
3,3
2,3
BO3
2022
8,9
3,4
3,3
2,2
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
0,3
0,3
BO2
2021
-
0,3
0,3
BO3
2022
-
0,3
0,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0207.png
§ 15.26.66.10.
207
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022
(2019-pl) til en videreførelse af Børneportalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018.
15.26.70. Red Barnet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,1 mio. årligt i perioden
2019-2020, og 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Oplysningsmateriale om børns rettigheder ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. SletDet ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
3,1
1,1
1,1
2,0
2,0
BO1
2020
3,1
1,1
1,1
2,0
2,0
BO2
2021
2,4
0,4
0,4
2,0
2,0
BO3
2022
2,4
0,4
0,4
2,0
2,0
10. Oplysningsmateriale om børns rettigheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,1 mio. årligt i perioden
2019-2020, og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at
videreudvikle Red Barnets oplysningsmateriale om børns rettigheder til også at have et særskilt
fokus på psykisk vold og det at overvære vold i hjemmet. Samtidig udvides målgruppen til også
at omfatte dagtilbudsområdet og indskolingen, således at materialet udbredes til aldersspektret
ca. 3-13 år. Forhøjelsen er en del af initiativet "Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk
vold i nære relationer 2019-2022", hvis formål bl.a. er at forebygge og skabe opmærksomhed om
psykisk og fysisk vold, så færre i fremtiden bliver udsat for vold.
20. SletDet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
af november 2018. Bevillingen skal anvendes til Red Barnets rådgivningsenhed "SletDet", som
er målrettet børn og unge, der udsættes for ufrivillig billeddeling eller anden grænseoverskridende
adfærd på internettet. Rådgivningsenheden tilbyder bl.a. hjælp til sletning samt rådgivning om,
hvordan børn og unge kan komme i kontakt med sociale medier og myndigheder. Bevillingen
er en del af initiativet "Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer
2019-2022", hvis formål bl.a. er at forebygge og skabe opmærksomhed om psykisk og fysisk
vold, så færre i fremtiden bliver udsat for vold.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0208.png
208
§ 15.26.73.
15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes nedenstående særlige bevillingsbestemmelse.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.4.9
Beskrivelse
Budgetvejledningens bestemmelser vedrørende godkendelse af vedtæg-
ter og dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår for
institutionens personale og de statslige regnskabsregler finder ikke an-
vendelse for § 15.26.73.20. Landsforeningen Børns Voksenvenner, §
15.26.73.25. SAVN og § 15.26.73.50. Fonden FBU Forældrestøtte, jf.
BV 2.4.9 punkterne 1, 5 og 6.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ventilen Danmark ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Børn, Unge og Sorg ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Mødrehjælpen ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
65. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdøde ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
80. SIND Ungdom ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
85. Projekt UNIK ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
7,4
1,0
1,0
2,0
2,0
1,4
1,4
-
-
0,5
0,5
2,5
2,5
BO1
2020
11,6
1,0
1,0
2,0
2,0
8,1
8,1
-
-
0,5
0,5
-
-
BO2
2021
11,7
-
-
2,0
2,0
8,0
8,0
1,2
1,2
0,5
0,5
-
-
BO3
2022
3,7
-
-
2,0
2,0
-
-
1,2
1,2
0,5
0,5
-
-
10. Ventilen Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Forhøjelsen skal sikre den fortsatte drift af Ventilens aktiviteter, således at
Ventilen fortsat kan arbejde med at nedbringe ensomhed blandt unge.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.26.73.30.
209
30. Børn, Unge og Sorg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Formålet med forhøjelsen er at sikre, at foreningen forsat kan give støtte og til-
bud til børn og unge, som oplever død eller alvorlig fysisk sygdom i den nærmeste familie, og
at nedbringe ventetiden.
60. Mødrehjælpen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. 2019, 8,1 mio.
kr. 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at styrke og videreføre Mødrehjælpens
projekt "Ud af voldens skygge", som giver ambulant hjælp og rådgivning til mænd og kvinder
udsat for fysisk og/eller psykisk vold i nære relationer.
65. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdøde
Underkontoen affattes således: "Landsforeningen Spædbarnsdød".
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden
2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Landsforeningen Spædbarnsdød er en forening, der tilbyder rådgivning og støtte
til forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende. Rådgivningen og støtten ydes både
i forbindelse med dødsfaldet og ved senere graviditet/fødsel
.
Formålet med forhøjelsen er at sikre,
at Landsforeningens støtte- og rådgivningsaktiviteter fortsat kan tilbydes alle forældre i mål-
gruppen.
80. SIND Ungdom
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til SIND Ungdom, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2019 af november 2018. SIND Ungdom har til formål at nedbryde for-
domme og tabuer omkring psykisk sårbarhed blandt unge gennem information, oplysning og de-
bat. Herudover tilbyder SIND Ungdom aktiviteter, frirum og fællesskaber til sårbare unge, så de
kan møde andre sårbare unge og bryde den negative spiral af ensomhed og afmagt og genvinde
styrken til at håndtere deres egen livssituation. Formålet med bevillingen er at understøtte SIND
Ungdoms aktiviteter, herunder at støtte psykisk sårbare unge i at tage aktivt del i civilsamfundet
omkring dem og tage del i den demokratiske debat omhandlende psykisk sårbarhed.
85. Projekt UNIK
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
i driftsstøtte til Børns Trivsels Projekt Unik, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018.
Projekt Unik er et efterværnsprojekt under Børns Trivsel, hvis målgruppe er tidligere anbragte
unge mellem 18-30 år. Projekt Unik tilbyder de tidligere anbragte unge et forløb, som bl.a. består
af samtaler med terapeut, gruppeforløb, mindfulness og frivillige tilbud som mentorordning og
'Cafe Unik'.
Formålet med bevillingen er at sikre, at Projekt Unik kan fortsætte aktiviteterne for de nu-
værende brugere i 2019, og at disse unge derved får støtte til mestring af deres eget liv og styrket
deres kompetencer.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0210.png
210
§ 15.26.78.
15.26.78. Børns Vilkår (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Støtte til børn og unge ved erstatningssager mv. .....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,6
0,6
0,6
BO1
2020
0,6
0,6
0,6
BO2
2021
0,6
0,6
0,6
BO3
2022
0,6
0,6
0,6
20. Støtte til børn og unge ved erstatningssager mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Formålet med forhøjelsen er en udvidelse af Børns Vilkårs eksisterende rådgiv-
ningsordning vedrørende erstatningssager, så den også omfatter personer over 30 år. Forhøjelsen
sker på baggrund af ophævelsen af forældelsesfristen i erstatningssager mv. ved lov nr. 140 af
28. februar 2018 om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstat-
ningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
15.26.79. Baglandet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes nedenstående særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.4.9
Beskrivelse
Budgetvejledningens bestemmelser vedrørende godkendelse af ved-
tægter og dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår
for institutionens personale og de statslige regnskabsregler finder ikke
anvendelse for § 15.26.79.10. Baglandet i Aarhus, § 15.26.79.20.
Baglandet i København, § 15.26.79.30. Baglandet i Vejle og §
15.26.79.40. Baglandet i Aalborg, jf. BV 2.4.9 punkterne 1, 5 og 6.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Baglandet i Aarhus .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0211.png
§ 15.6.
211
Borgere med handicap
15.64. Borgere med handicap
15.64.01. Flere mennesker med handicap i job (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,7 mio. kr. i 2020, 2,3 mio.
kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæfti-
gelse ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
-
BO1
2020
2,7
BO2
2021
2,3
BO3
2022
-
-
-
2,7
2,7
2,3
2,3
-
-
10. Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,7 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio.
kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018, med det formål at etablere en platform med viden om betydningen af specifikke
handicap i forhold til beskæftigelse, som kan medvirke til, at flere personer med handicap får
fodfæste på arbejdsmarkedet. Vidensplatformen udvikles for 4-6 specifikke handicapgrupper og
suppleres med en formidlingsindsats samt en evaluering af platformen. Som led i udvikling af
platformen afdækkes endvidere, hvilke teknologier der kan understøtte beskæftigelsen for perso-
ner med handicap. Initiativet udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør.
15.64.04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2021 og 19,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet med initiativet er at udvide den eksisterende
ledsageordningen til blinde og stærkt svagsynede borgere over 67 år.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede .......
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
20,0
20,0
20,0
BO1
2020
20,0
20,0
20,0
BO2
2021
20,0
20,0
20,0
BO3
2022
19,4
19,4
19,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0212.png
212
§ 15.64.04.10.
10. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2021 og 19,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2019 af november 2018. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat
i 2019-2022, udmøntes én gang i 2019 under forudsætning af, at puljen videreføres i de kom-
mende finansår. Formålet med ansøgningspuljen er at udvide den eksisterende ledsageordning til
blinde og stærkt svagsynede borgere over 67 år. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landets
kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere over 67 år med synshandicap. Midlerne
udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle.
15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres
forældre (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede
børn, unge og deres forældre ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
3,0
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
3,0
3,0
-
-
-
-
-
-
10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet
med den midlertidige forhøjelse er at finansiere en omlægning af anvendelsesperioden for mid-
lerne i Handicappuljen således, at puljen kan udmøntes inden anvendelsesperiodens start. I for-
bindelse med omlægningen udmøntes Handicappuljen i 2019 derfor ekstraordinært med en pro-
jektperiode på 18 måneder frem for de normale 12 måneder.
15.64.45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne ................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
0,3
0,3
0,3
BO1
2020
0,2
0,2
0,2
BO2
2021
0,2
0,2
0,2
BO3
2022
0,5
0,5
0,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0213.png
§ 15.64.45.30.
213
30. Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,2 mio.
kr. årligt i perioden 2020-2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til evaluering af magtanvendel-
sesreglerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018. Initiativet udmøntes ved indkøb af evaluering hos ekstern leverandør.
15.64.52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Rammebeløb til handicappede mv. ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
1,0
1,0
1,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Rammebeløb til handicappede mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
til videreførelse af kontrakt for den eksisterende BPA-rådgivning samt til udvidelse af den eksi-
sterende kontrakt, så rådgivningen også får til opgave at rådgive om indgåelse af aftaler med
private BPA-arbejdsgivere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
af november 2018. Der afsættes 0,8 mio. kr. til videreførelse af kontrakt for den eksisterende
BPA-rådgivning samt 0,2 mio. kr. til udvidelse af BPA-rådgivningen.
15.64.70. Ordbog over dansk tegnsprog (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ordbog over dansk tegnsprog ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,8
0,8
0,8
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Ordbog over dansk tegnsprog
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til Køben-
havns Professionshøjskoles fortsatte drift, vedligeholdelse og udvikling af Ordbog over Dansk
Tegnsprog.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0214.png
214
§ 15.7.
Udsatte voksne og civilsamfund
15.71. Civilsamfund
15.71.07. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor (tekstanm. 111)
(Re-
servationsbev.)
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
BV 2.2.11
BV 2.6.5
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.71.07. Whistle-
blowerordning og § 15.11.30. Socialstyrelsen.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2020 og 1,3 mio. kr. i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor ................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Evaluering af Whistleblowerordning og good governan-
ce .....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
1,0
1,0
1,0
BO1
2020
1,0
1,0
1,0
BO2
2021
1,3
0,8
0,8
BO3
2022
1,3
0,8
0,8
-
-
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
10. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2020, 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til etablering af en whistleblo-
werordning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018. Formålet med indsatsen er, at ansatte, frivillige, borgere, medlemmer og pårørende m.fl.
trygt kan formidle mistanke eller viden om uhensigtsmæssig eller ulovlig adfærd i frivillige so-
ciale organisationer. Ordningen skal være åben for alle i sektoren. Med ordningen gives mulighed
for rådgivning, viden og handlemuligheder i en række konfliktfyldte og uretmæssige situationer
samt mulighed for at påpege manglende overholdelse af retningslinjer for god ledelse i frivillige
sociale organisationer over for de relevante organisationer. Det forudsættes, at der etableres et
digitalt og sikkert system til indberetninger, hvor der er mulighed for anonymitet, og som over-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0215.png
§ 15.71.07.10.
215
holder de til enhver tid gældende regler til datasikkerhed mv. Forud for selve oprettelsen af
whistleblowerordningen vil der være en afklaringsperiode, hvor Børne- og Socialministeriet un-
dersøger en række spørgsmål, herunder om datasikkerhed, anonymitet, aktindsigt, tavshedspligt,
systematiske undersøgelsesmetoder, opfølgning på henvendelser samt etablering af hjemmel mv.
På baggrund heraf afgør Børne- og Socialministeriet, om ordningen skal varetages af Socialsty-
relsen eller en anden aktør.
11. Evaluering af Whistleblowerordning og good governance
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden
2021-2022 (2019-pl) til evaluering af såvel whistleblowerordningen som retningslinjerne for good
governance, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018. Evalueringen danner afsæt for en vurdering af eventuel forankring og betydning i den fri-
villige sektor. Evalueringen skal endvidere sammenligne retningslinjerne for good governances
betydning for den frivillige sociale sektor med betydningen af lignende retningslinjer i andre
sektorer. Evalueringen foretages af enten Socialstyrelsen eller en ekstern aktør.
15.71.66. Frivilligrådet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Good governance ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
1,6
1,6
-
1,6
BO1
2020
1,7
1,7
-
1,7
BO2
2021
2,2
2,2
-
2,2
BO3
2022
0,5
0,5
-
0,5
Den eksisterende tabel 5 slettes og erstattes med følgende:
5. Opgaver og mål
Opgaver
Rådsarbejde, herunder projekter
Mål
Rådet rådgiver børne- og socialministeren og
Folketinget om den frivillige sektors rolle og
indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet
skal endvidere bidrage til den offentlige debat
om den frivillige sektors rolle i udviklingen af
velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil
med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Rådet skal sætte fokus på udviklingen af fri-
villighed i forhold til de velfærdspolitiske om-
råder, herunder på vilkårene for den frivillige
sociale sektor.
I samarbejde med relevante tværgående aktører
på det frivillige sociale område udarbejder rå-
det retningslinjer for good governance i den
frivillige sociale sektor.
Good governance
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0216.png
216
6. Specifikation af udgifter pr.
opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...........................................
0. Generelle fællesomkostninger ........
1. Rådsarbejde, herunder projekter ......
2. Good governance..............................
R
2016
3,9
0,8
3,1
0,0
§ 15.71.66.
R
2017
4,3
2,3
2,0
0,0
B
2018
3,9
0,8
3,1
0,0
F
2019
7,2
2,1
3,5
1,6
BO1
2020
6,0
1,4
2,9
1,7
BO2
2021
6,5
1,4
2,9
2,2
BO3
2022
3,7
1,4
1,8
0,5
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
2
1,1
1,1
BO1
2020
2
1,1
1,1
BO2
2021
3
1,5
1,5
BO3
2022
-
0,3
0,3
20. Good governance
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,6 mio. kr. i 2019, 1,7 mio.
kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til udarbejdelse af retningslinjer
for good governance i den frivillige sociale sektor, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2019 af november 2018. Opgaven forankres i Frivilligrådet, og formålet
med bevillingen er at styrke den frivillige sociale sektors potentiale for at udvikle egne værdier
for good governance.
15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Fonden for Socialt Ansvar ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,0
5,0
5,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
15. Fonden for Socialt Ansvar
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet
med forhøjelsen er at sikre, at Fonden for Socialt Ansvar har en bæredygtig økonomi i 2019,
således at de kan fortsætte deres arbejde med at adressere sociale udfordringer ved at støtte ak-
tiviteter, der fremmer socialt ansvar i det private, det offentlige samt civilsamfundet. Fonden for
Socialt Ansvars arbejde skal f.eks. give flere borgere en mulighed for at skabe ressourcer gennem
deltagelse i netværk, lokalsamfund og fællesskaber.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0217.png
§ 15.72.
217
15.72. Forsorgshjem
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv. ...............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
47,8
47,8
47,8
BO1
2020
47,8
47,8
47,8
BO2
2021
47,8
47,8
47,8
BO3
2022
47,8
47,8
47,8
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 47,8 mio. kr. i 2019 og frem
(2019-pl). Bevillingsniveauet afspejler et opdateret skøn overvejende på baggrund af kommu-
nernes refusionsanmodninger i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med følgende:
Aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Behovsdækning
Antal brugere..................................
8.183 8.209 7.895 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985
Ressourceforbrug
Antal institutioner ..........................
115
114
115
115
115
115
115
115
115
115
Antal pladser..................................
2.893 3.118 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030
Offentlige udgifter i mio. kr. (2019-
pl) ...................................................
1.079 1.096 1.146 1.200 1.166 1.212 1.391 1.391 1.391 1.391
Statslige udgifter i mio. kr. (2019-
pl) ...................................................
540
548
573
600
625
606
695
695
695
695
Produktivitet
Udgift pr. plads i 1.000 kr. (2019-pl)
459
373
352
378
396
413
400
459
459
459
III.
Bemærkninger: An kestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og Socialstyrelsens årsstatistik over
kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort ekskl. børn). Grundet ikke-tilgængelige data er antal
brugere, institutioner og pladser holdt statisk fra 2015 og frem. Udgifterne bagudrettet fra 2017 er opgjort på baggrund
af kommunernes refusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskydning mellem statsregnskabet og kommunernes ud-
gifter i kalenderåret.
15.75. Udsatte voksne
15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0218.png
218
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.75.03.
F
2019
-
-
-
BO1
2020
7,5
7,5
7,5
BO2
2021
7,5
7,5
7,5
BO3
2022
7,5
7,5
7,5
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Tilskud til Dialog mod Vold ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Tilskud til Dialog mod Vold
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i perioden
2020-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018.
Formålet med forhøjelsen er at videreføre Dialog mod Volds ambulante behandlingstilbud
til voldsudøvere samt deres rådgivningstilbud til voldsudsatte og til børn.
15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på vok-
senområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og
63,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investe-
ringsprogram på voksenområdet ................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
3,5
BO1
2020
2,7
BO2
2021
-
BO3
2022
-
3,5
14,6
16,7
-27,8
2,7
13,0
15,4
-25,7
-
7,4
6,5
-13,9
-
2,0
2,1
-4,1
10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og
63,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl) til et udviklings- og investeringsprogram, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-1-a). Der er foretaget en omlægning og fo-
kusering af aktiviteterne under § 15.75.57.20. Fremrykningspuljen og § 15.75.26.40. Social ind-
sats over for stofmisbrugere, hvorved der er afsat i alt 58,3 mio. kr. i 2017, 58,6 mio. kr. i 2018,
64,7 mio. kr. i 2019 og 67,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl) til et udviklings- og inve-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.75.06.10.
219
steringsprogram på voksenområdet. Af dette indbudgetteres 4,0 mio. årligt (2017-pl) på §
10.11.50.20. Stofmisbrugsdatabasen til drift af Stofmisbrugsdatabasen (Projekt-id 2017-1-b).
Fra 2017 og frem udbetales endvidere et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. (2017-pl) til Center for
Rusmiddelforskning til drift af den faglige formidling om forskning og praksis på rusmiddelom-
rådet gennem relevante medier, herunder bladet STOF. Tilskuddet til Center for Rusmiddel-
forskning er fra 2019 og frem flyttet til § 15.75.16.10. Center for Rusmiddelforskning.
Udviklings- og investeringsprogrammet skal understøtte en mere vidensbaseret social indsats
gennem udvikling, afprøvning, udbredelse og forankring af virksomme metoder og lovende
praksis for voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov
for støtte efter serviceloven. Der vil være fokus på metoder og lovende praksis, der kan imple-
menteres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau. Dette vil ske gennem tre spor:
1) Et spor for inddragelse af lovende praksis, metodeudvikling og afprøvning af virksomme
og omkostningseffektive indsatser med det formål at sikre, at indsatserne kan implementeres in-
den for rammerne af det kommunale serviceniveau.
2) Et spor for investering i udbredelse og forankring af virksomme og omkostningseffektive
metoder, så metoder, der virker, også forankres i flere kommuner efter forsøgsperioden.
3) Et spor for investering i gode data, der understøtter viden om, hvad der virker.
Succeskriteriet for programmet er en øget social mobilitet, hvor flere udsatte voksne med
sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser får en social indsats, der hjælper dem
væk fra udkanten af samfundet, og gør dem i stand til at kunne mestre en større del af deres eget
liv.
Indsatsområderne udvælges på baggrund af Socialpolitisk Redegørelse, andre relevante vi-
denskilder og indstilling fra en arbejdsgruppe bestående af bl.a. kommunale repræsentanter og
repræsentanter fra professionshøjskolerne. Dette skal sikre kobling til den fagprofessionelle ind-
sats. Denne indstilling ligger til grund for prioriteringen af konkrete indsatser, der foretages af
børne-og socialministeren efter dialog med satspuljeordførerne. Indsatserne udmøntes via udbud
og ansøgningspuljer.
Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksen-
området for 2017 afsættes der 14,9 mio. til en ansøgningspulje til udvikling af virksomme grup-
pebostøtteindsatser samt 5,5 mio. (2017-pl) til en ansøgningspulje til dækning af initialomkost-
ninger. Der afsættes endvidere 16,5 mio. kr. i 2017 samt 43,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til an-
søgningspuljer til investering i efterværn for unge mellem 18 og 23 år. I 2018 er kontoen forhøjet
med 36,7 mio. kr., som er omdisponeret fra § 15.26.20.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper
for nuværende og tidligere anbragte unge. Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings-
og Investeringsprogrammet på voksenområdet for 2018 afsættes der 10,5 mio. kr. til ansøg-
ningspulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge samt 5,0 mio. kr.
(2018-pl) til ansøgningspulje til dækning af initialomkostninger.
Af den samlede ramme er der afsat 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020 (2019-pl) til
Socialstyrelsens varetagelse af opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet,
herunder programledelse mv.
Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksen-
området for 2019 afsættes der 10,8 mio. kr. (2019-pl) til ansøgningspulje om screening og mod-
ning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv. Der afsættes endvidere
8,7 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje om modning af metodeprogrammet på stofmis-
brugsområdet som gruppebehandling til unge samt 9,0 mio. kr. (2019-pl) til ansøgningspulje om
modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger (Projekt-id
2017-1-a).
Det er forudsat at 2,8 mio. kr. (2019-pl) til varekøb og ordinære driftsomkostninger finansi-
eres af opsparede midler af bevillingen fra 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0220.png
220
§ 15.75.16.
15.75.16. Center for Rusmiddelforskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Center for Rusmiddelforskning ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Center for Rusmiddelforskning
I forbindelse med ændringsforslagene ændres formålet med de midler, der blev afsat til at
videreføre og udbygge DANRIS i 2004 (projekt-id 2004-6) jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne udgør 2,6 mio. kr. årligt i 2019
og frem (2019-pl) og skal fremover anvendes til Center for Rusmiddelforsknings arbejde med at
understøtte kommunerne med redskaber til at afdække problemer og behov hos borgere med et
stofmisbrug.
15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud .......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dår-
ligst Stillede (FEAD) ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Ansøgningspulje om ung under eget tag - støtte til unge
hjemløse .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
16,0
4,0
4,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
11,5
11,5
-
-
-
-
-
-
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. i 2019 (2019-pl), jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet
er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2018 (Projekt-id 2016-31). Det
er i 2019 præciseret, at ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer og foreninger
samt kommuner. Herudover kan tilbud, både frivillige, kommunale og regionale, oprettet efter
servicelovens § 110 (herberger og forsorgshjem) søge om en ad hoc udvidelse af kapaciteten, hvis
det er realistisk inden for de eksisterende rammer/lokaler og/eller som en aktivitet i umiddelbar
forlængelse af kommunens § 110-tilbud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0221.png
§ 15.75.21.20.
221
Ansøgningspuljens formål og målgruppe samt kriterierne for udvælgelse af projekter er
uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2018. Det forventes, at der etableres 150-180 pladser
til målgruppen.
50. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen
af kontoen sker for at efterleve kravet om mindst 15 pct. national medfinansiering af indsatserne
i programmet.
70. Ansøgningspulje om ung under eget tag - støtte til unge hjemløse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 11,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet
med ansøgningspuljen er at udvikle midlertidige boligløsninger til unge i hjemløshed eller unge
i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt social indsats. An-
søgningspuljen kan søges af kommuner, evt. i samarbejde med frivillige og private organisationer,
eller af frivillige og private organisationer. Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 18 og
30 år, som er i risiko for, eller som lever i hjemløshed. Det forventes, at 4-7 projekter opnår støtte
fra ansøgningspuljen.
15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i
barndommen og ungdommen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 13,4
mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Handlingsplan på senfølgeområdet ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
2,0
2,0
-
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
13,4
13,4
-
13,4
BO3
2022
13,4
13,4
-
13,4
10. Handlingsplan på senfølgeområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 13,4
mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med bevillingen er at iværksætte en handlings-
plan, som bl.a. skal se på, hvordan en omstrukturering af den samlede indsats til mennesker med
senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan tilrettelægges, herunder
understøtte en landsdækkende indsats. Initiativet indebærer, at der med satspuljeforhandlingerne
for 2020 skal forhandles om en samlet handlingsplan for mennesker med senfølger efter seksuelle
overgreb i barndommen eller ungdommen.
Der afsættes en ramme på 26,8 mio. kr. (2019-pl) til initiativer i handlingsplanen, fordelt
med 13,4 mio. kr. årligt i periode 2021-2022. Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 til en
ekstern leverandør, der skal bidrage til udarbejdelsen af et oplæg om senfølgeområdet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0222.png
222
§ 15.75.26.
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
til Hanne Mariehjemmet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
77. Hanne Mariehjemmet - understøttelse under overgang
til takstfinansiering .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
3,4
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
3,4
3,4
-
-
-
-
-
-
77. Hanne Mariehjemmet - understøttelse under overgang til takstfinansiering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
til Hanne Mariehjemmet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Hanne Mariehjemmet har modtaget midlertidigt driftstilskud, indtil tilbuddet
overgår til takstfinansiering i 2019. Formålet med bevillingen er at understøtte Hanne Marie-
hjemmets arbejde for udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet, mens institutionen
overgår til takstfinansiering i løbet af 2019. Bevillingen dækker et eventuelt underskud som følge
af, at indtægterne fra takstfinansiering i 2019 ikke dækker institutionens udgifter, dog højest 3,4
mio. kr. Fra 2020 overgår institutionen til fuld takstfinansiering under forudsætning af, at det viser
sig at være en økonomisk bæredygtig model for Hanne Mariehjemmet.
15.75.31. Styrket indsats til mænd i krise (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet
med ansøgningspuljen er at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social
deroute som følge af f.eks. partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0223.png
§ 15.75.31.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje om styrket indsats til mænd i krise ..............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
4,8
4,8
4,8
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
223
BO3
2022
-
-
-
10. Ansøgningspulje om styrket indsats til mænd i krise
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
til en ansøgningspulje, der har til formål at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og
undgå en social deroute som følge af f.eks. partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv., jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Ansøgningspuljen
kan søges af kommunale og private krisecentre, som er særskilt målrettet mænd i krise. Ansøg-
ningspuljens målgruppe er mænd, som har været udsat for vold i nære relationer, eller på anden
måde oplever en krise i livet, der kan give risiko for en social marginalisering.
15.75.55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25,0 mio. kr. i 2019, 13,3 mio.
kr. i 2020, 9,7 mio. kr. i 2021, 14,5 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio.kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl)
til iværksættelse af en række initiativer, der skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft
af den samlede socialpsykiatri, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.55.10. Social investeringspulje
til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Social investeringspulje til recovery og rehabilitering:
Partnerskab om strategisk omlægning ......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Understøttelse af social investeringspulje til recovery
og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning .......
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsy-
kiatrien ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
25,0
BO1
2020
13,3
BO2
2021
10,1
BO3
2022
14,5
13,0
13,0
-
-
-
-
-
-
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
1,5
1,5
4,5
4,5
8,0
8,0
8,0
8,0
12,0
12,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0224.png
224
§ 15.75.55.
30. Udbredelse og forankring af viden om virksomme ind-
satser ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Kvalitet på botilbud .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Faglige pejlemærker for den socialpædagogiske bistand ........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
2,5
2,5
2,7
2,7
1,5
1,5
2,5
2,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
0,4
0,4
1,0
1,0
-
-
-
-
10. Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk om-
lægning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 13,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til en ansøg-
ningspulje med det formål at støtte kommunernes strategiske omlægning af den samlede indsats
på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering. Ansøgningspuljens ansøger-
kreds er landets kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er kommuner, som ønsker støtte til
en strategisk omlægning af indsatsen i socialpsykiatrien. Målgruppen på borgerniveau er borgere
over 18 år, som har psykiske vanskeligheder, og som enten modtager eller med den rette indsats
kan forebygge behovet for at modtage ydelser efter serviceloven. Det forventes, at 2-4 kommuner
opnår støtte fra ansøgningspuljen.
11. Understøttelse af social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om
strategisk omlægning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. årligt i perioden
2019-2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med initiativet er at bidrage
til den strategiske omlægning, der allerede er i gang i en række kommuner på voksenområdet via
vidensindsamling og facilitering, evaluering samt formidling. Indsatsen udmøntes via indkøb hos
ekstern leverandør.
20. Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,5 mio. kr. i 2019, 8,0 mio.
kr. årligt i perioden 2020-2021, 12,0 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem
(2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Formålet med initiativet er at styrke viden og kompetencer i socialpsykiatrien inden for centrale
temaer som f.eks. rehabilitering og recovery samt inddragelse og medbestemmelse. Dette gøres
ved gennemførelse af kortlægning, udvikling og evaluering og rådgivningsforløb samt udarbej-
delse af kursuskatalog samt guidelines for faglig ledelse. Indsatsen udmøntes via indkøb hos
ekstern leverandør.
30. Udbredelse og forankring af viden om virksomme indsatser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden
2019-2020 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med initiativet er at etablere
et udgående indsatsteam, der kan tilbyde landets kommuner og tilbud konkrete og målrettede
rådgivnings- og indsatsforløb med afsæt i resultaterne fra de øvrige initiativer samt øvrig forsk-
nings- og praksisnær viden. Indsatsen udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør af udvik-
lingsaktiviteter, temadage og konferencer.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0225.png
§ 15.75.55.40.
225
40. Kvalitet på botilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,7 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio.
kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Formålet med initiativet er at kvalitetsudvikle og effektivisere indsatsen i landets
botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 for borgere med psykiske vanskeligheder. Der udar-
bejdes et indsatskatalog om kvalitet på botilbud med beskrivelse af kerneelementer i indsatsen
samt understøttende redskaber og metoder til anvendelse på landets botilbud. Indsatsen udmøntes
via indkøb hos ekstern leverandør.
50. Faglige pejlemærker for den socialpædagogiske bistand
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2019, 1,0 mio.
kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet er at udvikle faglige og organisatoriske pejle-
mærker for kvaliteten i den socialpædagogiske bistand efter servicelovens § 85 til borgere med
psykiske vanskeligheder. Herunder gennemføres en afdækning af den eksisterende viden samt
formidling af casebeskrivelser fra 8-9 kommuner med lovende praksis. Der etableres en arbejds-
gruppe med fageksperter, kommuner og andre relevante ressourcepersoner, som med afsæt i vi-
densafdækningen og casene udarbejder pejlemærkerne. Indsatsen udmøntes via indkøb hos eks-
tern leverandør.
15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2019 og 21,4
mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at nedbringe ventetiden på psykologhjælp og
herved imødekomme den stigende efterspørgsel på området. Den øgede bevilling skal desuden
bidrage til, at centrene kan udbrede indsatsen f.eks. ved at etablere satellitfunktioner andre steder
i landet. Der forudsættes samme indhold i senfølgecentrenes tilbud som hidtil, men med et tilføjet
krav om, at senfølgecentrene arbejder målrettet med at nedbringe ventetiden på psykologhjælp.
Herudover indebærer forhøjelsen, at centrene skal bidrage til udarbejdelsen af et fælles system
til opgørelse af ventetider på senfølgecentrene. Det fælles system skal sikre, at der skabes et
sammenligneligt overblik over ventetider og varigheden af psykologforløb på de tre centre. En-
delig stilles der med bevillingen også krav om, at der på senfølgecentrene skal være mulighed
for at modtage anonym behandling og rådgivning samt, at der tages hensyn til sproglige barrierer,
f.eks. for grønlændere.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Center for Seksuelt Misbrugte Øst ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Center for Seksuelt Misbrugte Syd ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
6,8
1,4
1,4
3,8
3,8
BO1
2020
21,4
4,5
4,5
12,0
12,0
BO2
2021
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0226.png
226
§ 15.75.63.
40. Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord ................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
1,6
1,6
4,9
4,9
-
-
-
-
20. Center for Seksuelt Misbrugte Øst
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
og 4,5 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018.
30. Center for Seksuelt Misbrugte Syd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
og 12,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018.
40. Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
og 4,9 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018.
15.75.65. Udvikling af rapportværktøj
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,3 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
til udvikling af et rapportværktøj til kommunerne på stofmisbrugsområdet med henblik på at
kunne benytte data mere systematisk og aktivt i udviklingen af stofmisbrugsbehandlingsindsatsen,
som forventes udarbejdet af Danmarks Statistik jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling af rapportværktøj .......................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
1,3
1,3
1,3
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Udvikling af rapportværktøj
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,3 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til udvikling af et rapportværktøj til
kommunerne på stofmisbrugsområdet med henblik på at kunne benytte data mere systematisk og
aktivt i udviklingen af stofmisbrugsbehandlingsindsatsen, som forventes udarbejdet af Danmarks
Statistik jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0227.png
§ 15.75.68.
227
15.75.68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlæn-
dere .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Det Grønlandske Hus i Aalborg .................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Det Grønlandske Hus i Aarhus ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Det Grønlandske Hus i Odense ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Det Grønlandske Hus i København ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
BO1
2020
6,1
BO2
2021
2,0
BO3
2022
2,0
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4,1
4,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
10. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse
Den eksisterende tekst slettes og ersattes af følgende:
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.35.20.
Overførte amtslige tilskud til de Grønlandske Huse.
Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt og frem (2007-pl) til statens videreførelse af tilskud, jf. ud-
møntning af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtskommunale opgaver. På kontoen
ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Aarhus. Midlerne gives efter en
fordelingsnøgle, hvor Det Grønlandske Hus i København tildeles 60 pct. af bevillingen, Det
Grønlandske Hus i Odense tildeles 15 pct. af bevillingen og Det Grønlandske Hus i Aarhus til-
deles 25 pct. af bevillingen.
20. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2020 (2019-pl),
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen
er en et-årig videreførelse af den eksisterende støtte til De Grønlandske Huses indsats med bl.a.
rådgivning til nytilkomne udsatte grønlændere samt til opsøgende medarbejdere i de grønlandske
lokalmiljøer.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0228.png
228
§ 15.75.68.30.
30. Det Grønlandske Hus i Aalborg
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022
(2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk
sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.
40. Det Grønlandske Hus i Aarhus
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022
(2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk
sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.
50. Det Grønlandske Hus i Odense
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022
(2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk
sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.
60. Det Grønlandske Hus i København
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022
(2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk
sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.
15.75.69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Reden i Aalborg ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,5
2,5
2,5
BO1
2020
2,5
2,5
2,5
BO2
2021
2,5
2,5
2,5
BO3
2022
2,5
2,5
2,5
40. Reden i Aalborg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 og 1,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl) til driftsstøtte til Reden Aalborg, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Af bevillin-
gen afsættes der 1,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2019-pl) til at understøtte Reden Aalborgs
mulighed for at tilbyde gratis og anonym rådgivning til målgruppen og 0,7 mio. kr. årligt i peri-
oden 2019-2022 (2019-pl) til at understøtte en indsats i regi af Reden Aalborg målrettet unge.
Reden Aalborg er et gratis og anonymt tilbud til kvinder og mænd, der sælger, eller har solgt,
seksuelle ydelser for penge, husly, materielle goder eller andet.
15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes nedenstående særlige bevillingsbestemmelse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0229.png
§ 15.75.73.
229
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.4.9
Beskrivelse
Budgetvejledningens bestemmelser vedrørende godkendelse af vedtæg-
ter og dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår for
institutionens personale og de statslige regnskabsregler finder ikke an-
vendelse for § 15.75.73.60. Startlinjen, § 15.75.73.61. Landsforeningen
af nuværende og tidligere psykiatribrugere, § 15.75.73.66. Projekt
Udenfor, § 15.75.73.74. SAND - De hjemløses Landsorganisation, og
§ 15.75.73.87. Livslinien jf. BV 2.4.9 punkterne 1, 5 og 6.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Spor ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Horsens Krisecenter for Mænd ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Krisecenter for Mænd i Fredericia ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
77. Landsforeningen af Væresteder ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
86. Dansk Stalking Center .................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
90. Idræt For Sindet ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
91. OMBOLD ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
92. Danner ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
11,9
1,0
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
5,5
5,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,9
1,9
BO1
2020
10,4
1,0
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
6,5
6,5
-
-
-
-
1,9
1,9
BO2
2021
11,7
1,0
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,7
0,7
8,0
8,0
-
-
-
-
1,2
1,2
BO3
2022
10,5
1,0
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,7
0,7
8,0
8,0
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
230
§ 15.75.73.10.
10. Spor
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til Landsforeningen Spor, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Landsforeningen Spor har til formål at synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i
barndommen og ungdommen. Dette gøres bl.a. ved at indsamle og formidle viden om senfølger
af seksuelle overgreb og pårørendeproblematikker. Herudover arbejder landsforeningen for at
skabe rammer for medlemmernes netværksdannelse samt for at forbedre forholdene for voksne
med senfølger, f.eks. ved at fremme målgruppens samfundspolitiske interesser.
Formålet med bevillingen er at understøtte aktiviteterne i Landsforeningen Spor med henblik
på at bidrage til viden om konsekvenserne af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
og ungdommen.
30. Horsens Krisecenter for Mænd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til Horsens Krisecenter for Mænd, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Horsens Krisecenter for Mænd har til formål at forebygge socialt udsathed blandt mænd, som
er kommet i krise pga. eksempelvis psykisk eller fysisk vold, skilsmisse eller arbejdsløshed.
Krisecenteret tilbyder bl.a. rådgivning, vejledning og evt. et midlertidigt overnatningssted.
Formålet med bevillingen er at sikre den fortsatte drift af Horsens Krisecenter for Mænd, så
centeret kan fortsætte sine aktiviteter for mænd i krise.
35. Krisecenter for Mænd i Fredericia
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til Krisecenter for Mænd i Fredericia, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Krisecenter for Mænd i Fredericia har til formål at forebygge socialt udsathed blandt mænd,
som er kommet i krise pga. eksempelvis psykisk eller fysisk vold, skilsmisse eller arbejdsløshed.
Krisecenteret tilbyder bl.a. rådgivning, vejledning og evt. et midlertidigt overnatningssted.
Formålet med forhøjelsen er at sikre den fortsatte drift af Krisecenter for Mænd i Fredericia,
så centeret kan fortsætte sine aktiviteter for mænd i krise.
77. Landsforeningen af Væresteder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden
2019-2020 og 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at
fastholde finansieringen til understøttelse af landsforeningens arbejde med at bistå landets være-
steder med faglig sparring.
86. Dansk Stalking Center
Kontoen er oprettet med 5,5 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. årligt i 2021
og frem (2019-pl) i driftsstøtte til Dansk Stalking Center, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Dansk Stalking Center er et landsdækkende specialiseret videns-, rådgivnings-, og behand-
lingscenter, som bl.a. har til formål at hjælpe stalkingudsatte i at håndtere stalking og til opnåelse
af et liv uden stalking, at mindske de psykiske konsekvenser af stalking og forebygge sygdoms-
udvikling, samt at hjælpe stalkingudøvere med at erkende og stoppe deres stalking. Centeret til-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.75.73.86.
231
byder bl.a. hjælp til stalkingudsatte og stalkere gennem en telefonrådgivning, social og juridisk
rådgivning samt en professionel psykologbehandling.
Formålet med bevillingen er at sikre, at centeret fortsat kan tilbyde landsdækkende rådgiv-
ning, støtte og behandling til stalkingudsatte og stalkere samt at understøtte fagfolk gennem f.eks.
opkvalificering og afholdelse af seminarer. Endelig skal bevillingen dække dataindsamling med
henblik på løbende dokumentation af indsatsen, herunder effekter, som bl.a. kan danne grundlag
for løbende justeringer af indsatsen, viden- og erfaringsudveksling, rådgivning mv.
90. Idræt For Sindet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
i driftsstøtte til Dansk Arbejder Idrætsforbunds initiativ Idræt for Sindet, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Idræt for Sindet består af
lokale idrætsforeninger, der er drevet af borgere med psykiske vanskeligheder, som finder det
svært at starte i de ordinære idrætsforeninger. Idræt for Sindet har til formål at tilbyde et fælles-
skab omkring idræt, som styrker målgruppens sundhed og livskvalitet, støtter dem i at mestre
deres eget liv samt at gøre medlemmerne parate til på længere sigt at deltage i ordinære idræts-
foreninger. Formålet med bevillingen er at sikre, at Idræt for Sindet fortsat kan drive idrætsfor-
eninger i kommunerne.
91. OMBOLD
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
i driftsstøtte til OMBOLD, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018.
OMBOLD er en non-profit organisation, der har udviklet et fodboldkoncept, som specifikt
målretter sig til samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger. OM-
BOLD arrangerer blandt andet træning, stævner og mesterskaber med plads til alle.
Formålet med bevillingen er at understøtte OMBOLDs muligheder for at tiltrække socialt
udsatte og motivere til engagement i fysiske aktiviteter og på den måde bidrage til et positivt
socialt fællesskab.
92. Danner
Kontoen er oprettet med 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, og 1,2 mio. kr. i 2021
(2019-pl) i støtte til Danners ambulante tilbud "Sig det til nogen", jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
"Sig det til nogen", er et gratis specialiseret ambulant støtte- og rådgivningstilbud til volds-
udsatte kvinder og deres pårørende. Projektet gennemføres i et konsortium bestående af Danner,
Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter.
Formålet med bevillingen er udbrede tilbuddet og styrke psykologrådgivningen i projektet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
232
§ 15.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 9.
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til
tekstanmærkningen.
Materielle bestemmelser mv.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen opført første gang på finans-
loven for 2019.
Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren hjemmel til at bemyndige en række
organisationer til at varetage forvaltningen, herunder fastsættelse af ansøgnings- og forde-
lingskriterier, afgørelseskompetencen og udbetalingen af puljer oprettet som følge af Aftale
om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017 samt Tillæg til Aftale om fordelingen
af spillehalsmidlerne af 1. oktober 2018.
Tekstanmærkningen fastsætter endvidere de overordnede rammer for administrationen af
ordningen, herunder modtagerkreds samt de generelle betingelser for tildelingen af tilskud.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til
tekstanmærkningen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0233.png
233
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
801,6
801,6
513,0
513,0
28,5
28,5
3,7
1,3
2,4
183,6
47,1
136,5
72,8
63,1
9,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forebyggelse ..............................................................................................
16.21. Forebyggelse ...................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed ................
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ...........
Sundhedsvæsenet ......................................................................................
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor ...........................................
16.53. Psykiatri ...........................................................................................
Ældre og demens ......................................................................................
16.65. Ældre ...............................................................................................
16.66. Indsatser vedr. demens ...................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Årets resultat ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
104,7
696,9
801,6
-2,9
798,7
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
234
§ 16.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forskellige initiativer, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2019 samt Aftale om finansloven for 2019
samt indb. sundhedsdataprog. og flytning af bevilling til
§ 16.11.37. Nationalt Genom Cente
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forskellige initiativer, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2019 samt Aftale om finansloven for 2019
samt indb. af midler i relation til sjældne sygdomme fra
§ 16.51.79.
12. Styrelsen for Patientsikkerhed
(Driftsbev.)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Faglighed og kvalitet som led i effektivitet og sammen-
hæng på høreområdet og donorblod fra homoseksuelle
mænd m.fl., jf. Aftale om finansloven for 2019 på
sundhedsområdet
16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tiltag på medicinområdet (Horizon Scanning og ekternt
referenceprissysstem), jf. Aftale om finansloven for
2019 på sundhedsområdet
17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Intiativer på høreområdet, avanceret påmindelsessystem
til børnevaccinationer og kvalitetsindikatorer på ældre-
området, jf. Aftale om finansloven for 2019
Af finansministeren
Ny konto
37. Nationalt Genom Center
(Driftsbev.)
..............................F
Oprettelse af Nationalt Genom Center på egen hoved-
konto
50. Administrationsudgifter ved initiativerne i sat-
spuljeaftalen
(Driftsbev.)
..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
269,1
-11,2
-
-
156,0
34,8
-
-
107,4
8,8
-
-
51,8
10,0
-
-
201,8
40,3
-
-
15,2
-
3,7
1,5
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
Administrationsmidler ved initiativerne i satspuljeaftalen
for 2019, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2019-2022
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forskellige initiativer, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2019, jf. Aftale om finansloven for 2019
samt nulstilling af negativ budgetregulering vedr. varigt
inhabile og konkurser i ældreple.
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
21. Børnevaccinationsprogrammet
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
HPV-vaccination til drenge, jf. Aftale om finansloven
for 2019 på sundhedsområdet
23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye og bedre influenzavacciner, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2019 på sundhedsområdet
Af finansministeren
Ny konto
26. Styrket indsats på området for test og behandling
af sexsygdomme (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Test og behandling af sexsygdomme, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-
2022
Af finansministeren
Ny konto
27. Udbredelse af FitforKids (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
FitforKids, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen på
sundhedsområdet for 2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
28. Forebyggelses- og informationsindsats målrettet
sårbare gravide (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Mødrehjælpen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
på sundhedsområdet for 2019-2022
150,6
13,0
223,3
410,7
235
-
-
-
-
103,6
9,0
-
-
4,0
-
1,5
-
1,0
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
236
§ 16.
Uddannelse og forskning
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed
16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Projektudvikling og erfaringsopsamling samt frivillige
tryghedspersoner, jf. Aftale om udmøntning af satspul-
jen på ældreområdet 2019-2022
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
01. Statens Serum Institut
(Statsvirksomhed)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Avanceret påmindelsessystem for børnevaccinationer
samt analyse vedrørende særlige målgrupper, jf. Aftale
om finansloven for 2019 på sundhedsområdet
Sundhedsvæsenet
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor
Af finansministeren
Ny konto
12. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse, jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet
for 2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
13. Tilskud til Danske Patienter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Tilskud til Danske Patienter, Jf. Aftale om finansloven
for 2019 på sundhedsområdet
Af finansministeren
Ny konto
14. Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos fa-
milier i udsatte positioner og i dagtilbud (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i
udsatte positioner og i dagtilbud, jf. Aftale om finans-
loven for 2019
53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludo-
mani (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Gennemførelse af undersøgelse om unges forhold til
gaming i 2019, jf. Aftale nye tiltag mod spilafhængighed
og justering af spilaftale af juni 2018
79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
10,1
1,3
-
-
298,4
2,4
-
-
2,0
-
5,0
-
41,0
-
38,2
-0,8
-
-
8,0
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midlerne udmøntes til konkrete modtagere i 2019 og
overførsel til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til større
dansk deltagelse nordiske og internationale samarbejder
mv.
Af finansministeren
Ny konto
81. Inkontinens og sygefravær (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Inkontinens og sygefravær, jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022
16.53. Psykiatri
04. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan
for psykiatri (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afstigmatiseringsindsatsen "EN AF OS", jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022
10. Pulje til fremme af unges mentale sundhed
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nationalt kompetencecenter for behandling af personer
med en psykisk lidelse og et alkolholmisbrug, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022
11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afholdelse af psykiatritopmøde, jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022
30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Midlerne udmøntes
ligeligt fordelt mellem regionerne og udbetales som til-
skud
31. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge) (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen affattes således "BED/Spiseforstyrrelser". Æn-
dret som følge af, at hovedkontonavn som opført på
forslag til finanslov for 2019 ikke er dækkende for for-
målet med anvendelsen af bevillingen
-0,4
237
-
0,3
-
2,0
-
-
-
34,0
-
-
-
-
1,0
-
-
18,4
-
-
-
14,4
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
238
§ 16.
Af finansministeren
Ny konto
35. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske li-
delser og deres pårørende gennem civilsamfundet
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pulje til bedre inddragelse af mennesker med psykiske
lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet, jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet
for 2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
36. Viden om og udbredelse af peer-projekter (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Viden om og udbredelse af peer-projekter, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
37. Udbredelse af headspace (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Bevillingsforøgelse som følge af Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet for 2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
38. Kompetencecenter for børn som pårørende til
mennesker med psykiske lidelser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker
med psykiske lidelser, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen på sundhedsområdet for 2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
39. Mere viden om behandling med elektrochok
(ETC) (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
......................F
Mere viden om behandling med elektrochok (ETC), jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet
for 2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
40. Styrket indsats i PPR - udvikling og implemente-
ring (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................F
Pulje til kommunal implementering af lettere behand-
lingstilbud, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen på
sundhedsområdet for 2019-2022
5,5
-
5,5
-
21,0
-
2,5
-
1,6
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
Af finansministeren
Ny konto
41. Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpas-
ninger
(Reservationsbev.)
.................................................F
Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger, jf.
Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet
Af finansministeren
Ny konto
42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ung-
domspsykiatriske specialiserede teams
(Reservationsbev.)
............................................................F
Intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede
teams, jf. Aftale om finansloven for 2019 på sundheds-
området
Ældre og demens
16.65. Ældre
23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmod-
tagere skal have mulighed for civilsamfundsdel-
tagelse (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførsel af fælleskabspulje (Fællesskabspulje 2.0),
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen på ældreområdet
for 2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Handlingsplan "Det gode ældreliv", jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
54. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og
mistrivsel hos ældre (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre, jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for
2019-2022
Af finansministeren
Ny konto
55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre
med komplicerede sorgreaktioner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Gruppterapeutisk behandlingstilbud til ældre med kom-
plicerede sorgreaktioner, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen på ældreområdet for 2019-2022
239
40,0
-
59,4
-
8,0
4,5
-
-
2,7
-
35,0
-
1,2
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
240
§ 16.
Af finansministeren
Ny konto
56. Ernæringsinitiativ i regi af " I sikre hænder"
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Ernæringsinitiativ i regi af "sikre hænder", jf. Aftale om
finansloven for 2019 på ældreområdet
Af finansministeren
Ny konto
57. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende
adfærd i ældreplejen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd
i ældreplejen, jf. Aftale om finansloven for 2019 på æl-
dreområdet
5,0
-
14,7
-
16.66. Indsatser vedr. demens
Af finansministeren
Ny konto
06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offent-
lige rum (demensbadge) (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Demensbadge, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
på ældreområdet for 2019-2022
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
9,7
-
Nr. 101.
ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16.,
16.21.20., 16.21.22., 16.21.23., 16.21.24., 16.21.25., 16.21.31., 16.21.36., 16.21.38.,
16.21.41., 16.21.42., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.63.,
16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.21.73., 16.21.74.,
16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.05., 16.33.06.,
16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.33.40., 16.33.50., 16.33.55., 16.33.61., 16.33.62.,
16.33.66., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.11., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19.,
16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.31., 16.51.32.,
16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.42., 16.51.43.,
16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55.,
16.51.58., 16.51.60., 16.51.62., 16.51.65., 16.51.66., 16.51.68., 16.51.71., 16.51.73.,
16.51.79., 16.51.80., 16.51.82., 16.51.83., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88.,
16.51.91., 16.51.92., 16.51.93., 16.51.94., 16.53.01., 16.53.02., 16.53.03., 16.53.04.,
16.53.07., 16.53.08., 16.53.09., 16.53.10., 16.53.11., 16.53.14., 16.53.18., 16.53.19.,
16.53.21., 16.53.22., 16.53.30., 16.53.31., 16.54.01., 16.54.02., 16.54.03., 16.54.04.,
16.54.06., 16.55.01., 16.55.02., 16.55.03., 16.55.05., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10.,
16.65.15., 16.65.16., 16.65.17., 16.65.20., 16.65.21., 16.65.22., 16.65.23., 16.65.25.,
16.65.27., 16.65.28., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42., 16.65.50., 16.65.51., 16.65.52.,
16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.66.01., 16.66.02., 16.66.03.,
16.66.05. og 16.91.60.
16.21.08.,
16.21.17.,
16.21.40.,
16.21.64.,
16.21.75.,
16.33.11.,
16.33.65.,
16.51.20.,
16.51.33.,
16.51.46.,
16.51.57.,
16.51.78.,
16.51.89.,
16.53.05.,
16.53.20.,
16.54.05.,
16.65.11.,
16.65.26.,
16.65.61.,
16.66.04.,
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
241
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
101.
ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.17.,
16.21.20., 16.21.22., 16.21.23., 16.21.24., 16.21.25., 16.21.26., 16.21.27., 16.21.28., 16.21.31.,
16.21.36., 16.21.38., 16.21.40., 16.21.41., 16.21.42., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.57.,
16.21.58., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72.,
16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04.,
16.33.05., 16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.33.40., 16.33.50., 16.33.55.,
16.33.61., 16.33.62., 16.33.65., 16.33.66., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.13.,
16.51.14., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24.,
16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.31., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36.,
16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50.,
16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.57., 16.51.58., 16.51.60., 16.51.62.,
16.51.65., 16.51.66., 16.51.68., 16.51.71., 16.51.73., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.80., 16.51.81.,
16.51.82., 16.51.83., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.89., 16.51.91., 16.51.92.,
16.51.93., 16.51.94., 16.53.01., 16.53.02., 16.53.03., 16.53.04., 16.53.05., 16.53.07., 16.53.08.,
16.53.09., 16.53.10., 16.53.11., 16.53.14., 16.53.18., 16.53.19., 16.53.20., 16.53.21., 16.53.22.,
16.53.30., 16.53.31., 16.53.35., 16.53.36., 16.53.37., 16.53.38., 16.53.39., 16.53.40., 16.54.01.,
16.54.02., 16.54.03., 16.54.04., 16.54.05., 16.54.06., 16.55.01., 16.55.02., 16.55.03., 16.55.05.,
16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.11., 16.65.15., 16.65.16., 16.65.17., 16.65.20., 16.65.21.,
16.65.22., 16.65.23., 16.65.25., 16.65.26., 16.65.27., 16.65.28., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42.,
16.65.50., 16.65.51., 16.65.52., 16.65.53., 16.65.54., 16.65.55., 16.65.56., 16.65.57., 16.65.61.,
16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.66.01., 16.66.02., 16.66.03., 16.66.04.,
16.66.05., 16.66.06. og 16.91.60."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0242.png
242
§ 16.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre
brug af sundhedsdata ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
68. National strategi for personlig medicin .....................................
Udgift ..............................................................................................
78. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-
2022 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
79. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 ............
Udgift ..............................................................................................
80. Kampagner for image og fastholdelse (Aftale om fi-
nansloven for 2019 på ældreområdet) .......................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-11,2
-8,3
-2,9
BO1
2020
-23,6
-23,6
-
BO2
2021
6,7
6,7
-
BO3
2022
7,3
7,3
-
2,9
-15,2
-
-30,4
-
-
-
-
1,0
1,0
2,8
-
4,7
-
7,3
-
2,0
4,0
2,0
-
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.01. Departementet,
og § 16.11.37. Nationalt Genom Center
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0243.png
§ 16.11.01.
243
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
2.
Generelle fællesomkostninger .........
Sundhed, ældre og demens ...............
R
2016
178,6
32,8
145,8
R
2017
232,3
46,4
185,9
B
2018
312,4
63,0
249,4
F
2019
292,1
58,4
233,7
BO1
2020
273,5
54,7
218,8
BO2
2021
257,4
51,5
205,9
BO3
2022
259,2
51,8
207,4
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
-5,0
-
BO1
2020
-
-5,0
-
BO2
2021
-
-5,0
-
BO3
2022
-
-5,0
-
Der er overført låneramme til den nyoprettede hovedkonto § 16.11.37. Nationalt Genom Center
15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata
I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er der i 2019 indbudgetteret 2,9 mio. kr. som
forbrug af opsparing som følge af, at programmets udgifter overskrider den afsatte ramme på
kontoen i 2019 og 2020, der er en konsekvens af forlængelsen af programmet til og med 2020.
Indbudgettering af forbrug af opsparing i 2020 på 3,6 mio. kr. håndteres i forbindelse med ud-
arbejdelsen af forslag til finanslov for 2020.
Sundhedsdataprogrammet var planlagt afsluttet ved udgangen af 2018 med overgang til drift
fra 2019 i regi af Styrelsen for Sundhedsdata , men er blevet forlænget til og med 2020. For-
længelsen skal sikre, at programmet kan gennemføres som oprindeligt forudsat. Forsinkelse n
skyldes blandt andet beslutning om en række nye sikkerhedsmæssige tiltag i forlængelse af da-
tabeskyttelsesfor or dningen samt behov for en mere kompleks modernisering i Styrelsen for
Sundhedsdata .
68. National strategi for personlig medicin
Kontoen er i forbindelse m e d ændringsforslagene nedskrevet med 15,2 mio. kr. i 2019 og
30,4 mio. kr. i 2020 som følge af, at § 16.11.37. Nationalt Genom Center er blevet oprettet på
ændringsforslagene og bevillingen som følge heraf overført til § 16.11.37. Midlerne for 2019 er
kun overfø rt med halvårseffekt som fø lge af, at Nationalt Genom Center forventeligt først op-
rettes 1. juli 2019.
78. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2019, 2,8 mio.
kr. i 2020, 4,7 mio. kr. i 2021 og 7,3 mio. kr. i 2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne er afsat som følger:
- 0,5 mio. i 2019 til en ekstern evaluering af headspace, både ift. effekten af tilbuddet for
den enkelte og samfundet. Evalueringen skal belyse headspace ift. den forebyggende og tidlige
indsats, der kan medvirke til, at unge med mistrivsel, begyndende psykiske udfordringer og tegn
på psykiske lidelser får en tidlig indsats. Dette skal ligge til grund for den videre oprettelse af
nye centre. Evalueringen skal ligge klar medio 2019.
- 2,0 mio. i 2020, heraf 1,0 mio. kr. i løn, 4,0 mio. kr. i 2021, heraf 2,0 mio. kr. i løn og 6,0
mio. kr. i 2022, heraf 3,0 mio. kr. i løn til implementeringsstøtte i kommunerne i forbindelse med
implementering af lettere behandlingstilbud i PPR. Endelig afklaring af midlernes placering sker,
når det faglige arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR foreligger, jf. § 16.11.11. Sundheds-
styrelsen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0244.png
244
§ 16.11.01.78.
- 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022, heraf 0,5 mio. kr. årligt i løn, til evaluering af implemen-
teringen af lettere behandlingstilbud i PPR. Endelig afklaring af midlernes placering sker, når det
faglige arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR foreligger, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen
- 0,5 mio. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til admini-
strationsudgifter til puljen til kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR,
jf. § 16.53.40. Endelig afklaring af midlernes placering sker, når det faglige arbejde for lettere
behandlingstilbud i PPR foreligger, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
- 0,5 mio. i 2022 til en ekstern evaluering af Dansk Center for Hjernerystelse, bl.a. med
henblik på at analysere og vurdere erfaringer og resultater.
(Mio. kr., 2019-pl)
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af
satspuljen på sund-
hedsområdet for
2019-2022 af novem-
ber 2018
Ekstern evaluering af
headspace
Projekt-ID
2019
2020
2021
2022
Bemærkninger
1,0
2,8
4,7
7,3
2019-48-a
0,5
-
-
-
Der også afsat mid-
ler på § 16.53.37.
Oprettelse af flere
headspace centre
Der er også afsat
midler på §
16.53.40. Pulje til
kommunernes im-
plementering af let-
tere behandlingstil-
bud i PPR samt på §
16.11.11. Sundheds-
styrelsen
Der er også afsat
midler på §
16.53.40. Pulje til
kommunernes im-
plementering af let-
tere behandlingstil-
bud i PPR samt på §
16.11.11. Sundheds-
styrelsen
Der er også afsat
midler på §
16.53.40. Pulje til
kommunernes im-
plementering af let-
tere behandlingstil-
bud i PPR samt på §
16.11.11. Sundheds-
styrelsen
Implementeringsstøtte
i kommunerne ifm.
implementering af let-
tere behandlingstilbud
i PPR
2019-68-e
-
2,0
4,0
6,0
Evaluering af imple-
mentering af lettere
behandlingstilbud i
PPR
2019-68-f
-
0,5
0,5
0,5
Administrationsudgif-
ter til puljen til kom-
munernes implemente-
ring af lettere behand-
lingstilbud i PPR
2017-78
0,5
0,3
0,2
0,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0245.png
§ 16.11.01.78.
245
Ekstern evaluering af
Dansk Center for
Hjernerystelse
2019-73
-
-
-
0,5
Der er også afsat
midler på §
16.51.12. Etablering
af et Dansk Center
for Hjernerystelse
79. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2019-2022
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2019 til ekstern
undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019-2022 af oktober 2018.
Sundheds- og Ældreministeriet og Beskæftigelsesministeriet er ansvarlige for undersøgelsen,
der gennemføres med ekstern konsulentbistand. Der nedsættes en følgegruppe til undersøgelsen
bestående af arbejdsmarkedets parter og relevante interessenter.
Partierne bag aftalen er enige om at drøfte undersøgelsens resultater, der desuden drøftes med
arbejdsmarkedets parter.
(Mio. kr., 2019-pl)
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af
satspuljen for æl-
dreområdet for
2019-2022 af okto-
ber 2018
Undersøgelse af mu-
lighederne for nær-
vær for nærtstående
til døende, der dør
uden for hjemmet
Projekt-ID
2019
2020
2021
2022
Bemærkninger
1,0
-
-
-
2019-88
1,0
-
-
-
80. Kampagner for image og fastholdelse (Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio.
kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til at styrke sundheds- og ældreområdets image med henblik
på at styrke attraktiviteten og fastholdelsen af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Af midlerne skal der i 2019 også afholdes evt. udgifter i forbindelse med politisk topmøde
om rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet.
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)
(Driftsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0246.png
246
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
§ 16.11.11.
F
2019
34,8
34,8
-
0,4
0,6
4,3
BO1
2020
15,2
15,2
-
-
-
6,7
BO2
2021
7,6
7,6
-
-
-
1,5
BO3
2022
4,9
4,9
-
-
-
1,5
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Forebyggelse ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
75. Videnscenter for en værdig ældrepleje ......................................
Udgift ..............................................................................................
81. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-
2022 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
82. Center for Digital Sundhed .........................................................
Udgift ..............................................................................................
83. Aftale om satspuljen på ældreområdet 2019-2022 ...................
Udgift ..............................................................................................
84. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet .............
Udgift ..............................................................................................
9,4
2,5
4,0
13,6
3,6
2,5
1,6
0,8
-
2,5
1,8
1,8
-
2,5
0,1
0,8
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger ...
Forebyggelse og strålebeskyttelse
Rammer og rådgivning vedr. sund-
hedsvæsnet ....................................
Sociale indsatser vedr. ældre .......
Patientsikkerhed og kvalitet ........
Forebyggelse og borgernære sund-
hedstilbud ......................................
Sygehuse og uddannelse ..............
R
2016
216,8
74,8
-
-
24,8
26,2
35,2
55,8
R
2017
191,7
41,8
64,9
61,2
23,8
B
2018
175,2
40,7
55,2
50,7
28,6
-
-
-
F
2019
239,8
42,8
63,9
90,1
43,0
-
-
-
BO1
2020
202,3
39,0
57,8
64,8
40,7
-
-
-
BO2
2021
184,8
36,5
54,9
58,5
34,9
-
-
-
BO3
2022
139,4
30,1
44,2
47,3
17,8
-
-
-
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
25
19,5
19,5
BO1
2020
12
5,5
5,5
BO2
2021
10
3,0
3,0
BO3
2022
8
2,3
2,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.11.11.10.
247
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019 til større dansk deltagelse i nordiske og inter-
nationale samarbejder mv. vedrørende sjældne sygdomme.
20. Forebyggelse
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019 fordelt med 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af en
handlingsplan senest i marts 2019 til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen, her-
under med særligt fokus på borgere med en demenssygdom og 0,3 mio. kr. til en arbejdsgruppe,
som skal undersøge muligheden for to nye specialiseringsveje for SOSU-personalet inden for
psykiatri og demens, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
75. Videnscenter for en værdig ældrepleje
Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,3 mio. kr. i 2019, 6,7 mio.
kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018.
De afsatte midler skal anvendes til seks konkrete initiativer til understøttelse af det gode æl-
dreliv inden for handlingsplanens temaer, jf. § 16.65.53. Handlingsplan for "Det gode ældreliv".
I udviklingen af de konkrete initiativer inddrages relevante myndigheder og aktører på området.
Af de afsatte midler anvendes:
- 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,8 mio. kr. i løn, og 1,5 mio. kr. årligt i 2020-2022, heraf 0,5
mio. kr. i løn i 2020, 0,7 mio. kr. i løn i 2021 og 0,6 mio. kr. i løn i 2022, til initiativet "Part-
nerskaber om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet". Der etableres et partnerskab
med relevante aktører på området, der kan afdække behov og indsatser, indsamle gode eksempler,
udbrede initiativer og god praksis og komme med anbefalinger til yderligere lokale initiativer om
den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet.
- 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, og 1,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,3 mio. kr. i løn,
til initiativet "Ældrevenlige byer". Der udarbejdes et idekatalog, hvor kommuner, organisationer
og andre kan få inspiration til, hvordan ældres behov kan tænkes ind, når byrummene fornys.
- 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,1 mio. kr. i løn, og 1,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,3 mio. kr. i løn,
til initiativet "Godt helbred på egne præmisser". Med udgangspunkt i de eksisterende forebyg-
gelsespakker udarbejdes en selvstændig publikation med anbefalinger til kommunerne om, hvor-
dan man kan skabe sunde rammer og gode, motiverende tilbud til alle ældre med et særligt fokus
på de skrøbelige ældre. Anbefalingerne vil blive udbredt ved implementeringsunderstøttende ak-
tiviteter.
- 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn, og 1,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,6 mio. kr. i løn,
til initiativet "Styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg". Der udarbejdes en faglig vejledning
for indholdet i de forebyggende hjemmebesøg, som beskriver, hvordan det forebyggende hjem-
mebesøg kan anvendes mere fokuseret og systematisk til at tage hånd om ældre, der viser tegn
på social, psykisk og fysisk mistrivsel.
- 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,6 mio. kr. i løn, og 1,0 mio. kr. i 2020, heraf 0,4 mio. kr. i løn,
til initiativet "Udvikling af og støtte til kommunernes pårørendeindsats". Der udarbejdes et in-
spirationsmateriale til at understøtte kommunernes indsats i forhold til at hjælpe og støtte pårø-
rende til svækkede ældre.
- 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn, til initiativet "Kortlægning af viden om grupper
af udsatte ældre med særlige behov". Der iværksættes en kortlægning, som skal beskrive de pleje-
og omsorgsmæssige behov, som eksempelvis udsatte grønlændere har. Der indsamles herunder
gode eksempler på eksisterende indsatser i forhold til disse grupper i kommunerne.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
248
§ 16.11.11.81.
81. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 9,4 mio. kr. i 2019 og 3,6
mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022 af november 2018. Midlerne er afsat som følger:
- 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, til udarbejdelse af et videnskatalog over eksi-
sterende erfaringer med brugen af peers, som kan give kommuner og regioner inspiration til lokal
forankring. Videnskataloget skal bl.a. baseres på evalueringen af peer-projekter fra 2014-2017
og andre eksisterende erfaringer fra f.eks. lokale projekter samt ny viden.
- 0,6 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, til udarbejdelse af en fælles vejledning for
specialpsykologernes opgavevaretagelse i psykiatrien og en undersøgelse af behov for nye befø-
jelser til specialpsykologer med inddragelse af relevante parter. I forbindelse med undersøgelsen
skal Sundhedsstyrelsen med inspiration fra Norge undersøge på hvilken måde, specialpsykologer
mest hensigtsmæssigt kan få mulighed for at være behandlingsansvarlige i den stationære psyki-
atri.
- 0,6 mio. kr. i 2019, heraf 0,6 mio. kr. i løn, til, at der i regi af Sundhedsstyrelsen nedsættes
en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante parter, som skal komme med anbefalinger til re-
krutterings- og fastholdelsesindsatser af sundhedspersonale i psykiatrien. Herudover afsættes 2,0
mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 i regi af Sundhedsstyrelsen til, at satspuljepartierne kan
følge op på arbejdsgruppens anbefalinger.
- 0,6 mio. kr. i 2019, heraf 0,1 mio. kr. i løn, til Sundhedsstyrelsens udvikling af et sund-
hedspædagogisk værktøj til forebyggelse af somatisk sygdom. Det sundhedspædagogiske værktøj
kan tage udgangspunkt i det eksisterende sundhedspædagogiske værktøj målrettet mennesker med
diabetes. Redskabet stilles til rådighed for kommuner og regioner og har til formål at klæde
personale, der arbejder med mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner, bedre på
til tage snakken med mennesker med psykiske lidelser om forebyggelse af fysiske lidelser, blandt
andet som følge af kost, rygning, alkohol mv. Værktøjet skal være med til at sikre, at indsatsen
tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens sygdomstilstand, behov, ressourcer og motivation.
- 0,6 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, til Sundhedsstyrelses udvikling af en model for
bedre overgang fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien målrettet sundhedsperso-
nalet. Modellen skal understøtte sundhedspersonalet i at skabe en struktureret, smidig og indivi-
duel overgang. Modellen skal samtidig understøtte den unges egenomsorg og handlekompetence.
Det skal naturligvis ske med respekt for den faglige vurdering i samarbejde med den unge og
familien omkring. Målgruppen for modellen er unge med moderate til svære psykiske lidelser,
der har behov for at blive fulgt i voksenpsykiatrisk regi efter forløb i børne- og ungdomspsyki-
atrien. En model for overgangen inspireres af "det gode transitionsforløb" fra somatikken og fo-
kuseres omkring systematisk ændring af praksis/rutiner.
- 0,9 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, og 1,1 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn,
til Sundhedsstyrelses udvikling og afprøvning af værktøjer til opsporing af mennesker med dob-
beltbelastning. Der skal udvikles og afprøves to værktøjer til opsporing af mennesker med psy-
kiske lidelser og samtidigt misbrug. Det ene værktøj skal kunne anvendes af personale med ansvar
for misbrugsbehandling og det andet af personale i psykiatrien. Værktøjerne udvikles i en samlet
proces af Sundhedsstyrelsen under inddragelse af Socialstyrelsen og relevante fagpersoner.
- 0,4 mio. kr. i 2019 til en ekstern analyse vedrørende information til patienter om effekten
og risikoen for bivirkninger ved ECT samt patienters erfaring med tilbud om rehabilitering efter
skader, herunder om patienterne modtager de nødvendige tilbud, hvis der er sket skader i for-
bindelse med behandlingen.
- 2,0 mio. kr. i 2019, heraf 1,0 mio. kr. i løn, og 1,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,8 mio. kr. i løn,
til udarbejdelse af nye eller revidering af eksisterende Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)
på psykiatriområdet. Forud for udarbejdelsen af nye Nationale Kliniske Retningslinjer laves der
i regi af Sundhedsstyrelsen en afdækning af, hvor behovet for yderligere kliniske retningslinjer
på psykiatriområdet er størst, og om er der behov for revidering af eksisterende retningslinjer,
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0249.png
§ 16.11.11.81.
249
f.eks. som følge af nyligt publicerede internationale retningslinjer, som bør afspejles i den danske
behandling.
- 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 1,0 mio. kr. i løn, til Sundhedsstyrelsens bidrag til det faglige
arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet laver det
faglige arbejde i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.
- 0,2 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af
relevante parter gennemfører en undersøgelse af årsagerne til og omfanget af kvinder, som skjuler
deres graviditet, samt muligheden for anonyme fødsler. Undersøgelsen gennemføres i 1. halvår
2019.
(Mio. kr., 2019-pl)
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af
satspuljen på sund-
hedsområdet for
2019-2022 af no-
vember 2018
Udarbejdelse af vi-
denskatalog over ek-
sisterende erfaringer
med brugen af peers
Udarbejdelse af fæl-
les vejledning for
specialpsykologernes
opgavevaretagelse i
psykiatrien og un-
dersøgelse af behov
for nye beføjelser
Rekrutterings- og
fastholdelsesindsat-
ser af sundhedsper-
sonale i psykiatrien
Udvikling af sund-
hedspædagogisk
værktøj til forebyg-
gelse af somatisk
sygdom
Udvikling af en mo-
del for bedre over-
gang fra børne- og
ungdomspsykiatrien
til voksenpsykiatrien
målrettet sundheds-
personalet
Projekt-
ID
2019
2020
2021
2022
Bemærkninger
9,4
3,6
-
-
2019-46-a
0,5
-
-
-
Der også afsat mid-
ler på § 16.53.36.
Pulje til udbredelse
af peer-projekter
2019-53
0,6
-
-
-
2019-54
2,6
1,0
-
-
2019-58
0,6
-
-
-
2019-62
0,6
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0250.png
250
§ 16.11.11.81.
Udvikling og af-
prøvning af værktø-
jer til opsporing af
mennesker med dob-
beltbelastning
Ekstern analyse vedr.
information til pati-
enter om ECT samt
patienters erfaring
med tilbud om reha-
bilitering efter ska-
der
Nationale Kliniske
Retningslinjer inden-
for psykiatriområdet
Fagligt arbejde for
lettere behandlings-
tilbud i PPR
2019-64
0,9
1,1
-
-
2019-65-b
0,4
-
-
-
Der er også afsat
midler på §
16.53.39. Pulje til
forskningsprojekt
vedr. omfanget af
svært målbare og
langvarige skader
efter ECT
2019-66
2,0
1,5
-
-
Der er også afsat
midler på §
16.53.40. Pulje til
kommunernes im-
plementering af let-
tere behandlingstil-
bud i PPR samt på §
16.11.01. Departe-
mentet
Der er også afsat
midler på §
16.21.28. Forebyg-
gelses- og informa-
tionsindsats målrettet
sårbare gravide
2019-68-c
1,0
-
-
-
Undersøgelse af år-
sagerne til og om-
fanget af kvinder,
som skjuler deres
graviditet, samt mu-
ligheden for anony-
me fødsler
2019-76-a
0,2
-
-
-
82. Center for Digital Sundhed
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,5 mio. kr. årligt i 2019-2022,
heraf 1,0 mio. kr. årligt i løn, 0,7 mio. kr. årligt i drift og 0,8 mio. kr. årligt til forskning til, at
Sundhedsstyrelsen etablerer et Center for Digital Sundhed under inddragelse af eksterne eksperter
og forskere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022 af november 2018.
Center for Digital Sundhed skal forestå forsknings- og rådgivningsmæssige initiativer om,
hvordan den stigende digitalisering påvirker danskernes mentale og fysiske sundhed, herunder
koncentrationsevne og søvn.
Centeret forankres i Sundhedsstyrelsen med udpegelse af en styregruppe, der bredt repræ-
senterer eksperter og forskere inden for digital sundhed både i forhold til børn, unge, voksne og
ældre. Styregruppen skal løbende pege på relevante fokusområder, herunder konkrete forslag til,
hvordan Centeret kan være med til at styrke danskernes mentale sundhed relateret til danskernes
digitale forbrug. Minimum en tredjedel af centerets midler skal anvendes til forskning, samtidig
opfordres der til, at centeret søger forskningsmidler via fonde mv. Centerets forankring i Sund-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0251.png
§ 16.11.11.82.
251
hedsstyrelsen skal samtidig bidrage til, at centerets arbejde tænkes sammen med Sundhedssty-
relsens øvrige forebyggelsesindsatser og rådgivning af kommuner i deres forebyggelsesindsats i
forhold til bl.a. børn og unge.
83. Aftale om satspuljen på ældreområdet 2019-2022
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,7 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på
ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018. Midlerne er afsat som følger;
- 2,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,5 mio. kr. i løn, til, at Sundhedsstyrelsen i samarbejde med
Nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje udarbejder et fagligt oplæg til handlingsplanen
for "Det gode ældreliv", herunder en ekstern analyse af overgangen fra arbejdslivet til ældrelivet.
Det faglige oplæg skal foreligge primo juni 2019.
- 0,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn, og 0,8 mio. kr. i 2021, heraf 0,2 mio. kr. i løn,
til Sundhedsstyrelsens gennemførelse af erfaringsopsamling og formidling, herunder afholdelse
af regionale erfamøder, i relation til puljen vedrørende sammenhængende indsatser imod ensom-
hed og mistrivsel hos ældre - med særligt fokus på ældre mænd.
- 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, heraf 0,2 mio. kr. årligt i løn, og 0,4 mio. kr. i
2021, heraf 0,3 mio. kr. i løn, til erfaringsopsamling og formidling, herunder afsluttende temadag,
i relation til den nye pulje, hvor kommuner kan søge midler til at bekæmpe ensomhed hos
hjemmehjælpsmodtagere. Midlerne skal bl.a. anvendes til årlige erfaringsopsamlingsmøder, hvor
kommuner, der har fået støtte i 1. og 2. runde, får mulighed for at deltage. Der skal afrapporteres
samlet for 1. og 2. runde i 2022, og der afsættes midler til en afsluttende temadag.
- 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til at understøtte kommu-
nernes indsats i forhold til forebyggelse af inkontinens. Af de afsatte midler anvendes 0,5 mio.
kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til en vidensafdækning af kommunernes praksis på området.
Herudover anvendes 1,6 mio. kr. i 2019-2021, heraf 0,1 mio. kr. i løn i 2019 og 0,2 mio. kr. i
løn i 2020, til udvikling af informationsmateriale målrettet borgerne, der kan blive udleveret ek-
sempelvis i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, almen praksis, sundhedscentre og på biblioteker
mm. samt informationsmateriale målrettet personalet i primær sektor. Materialet udarbejdes i
samarbejde med relevante parter og testes i udvalgte kommuner, hvorefter det revideres for at
sikre, at det kan anvendes af målgruppen og fagpersoner. Endelig anvendes 0,4 mio. kr., heraf
0,1 mio. kr. i løn i 2021, til udbredelse. Det endelige materiale præsenteres i forbindelse med
regionale temadage i 2020.
(Mio. kr., 2018-pl)
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af sat-
spuljen på ældreområ-
det for 2019-2022 af
oktober 2018
Fagligt oplæg til hand-
lingsplanen for "Det
gode ældreliv"
2019-
79-a
Projekt-
ID
2019
2020
2021
2022
Bemærkninger
3,7
1,4
1,7
-
2,5
-
-
-
Der er også afsat midler
på § 16.65.53. Hand-
lingsplan for "Det gode
ældreliv"
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0252.png
252
§ 16.11.11.83.
Erfaringsopsamling og
formidling i relation til
sammenhængende ind-
satser imod ensomhed
og mistrivsel hos ældre.
Erfaringsopsamling og
formidling i relation til
puljen til at bekæmpe
ensomhed hos hjemme-
hjælpsmodtagere.
2019-
81-b
-
0,2
0,8
-
Der er også afsat midler
på § 16.65.54. Sam-
menhængende indsatser
imod ensomhed og mi-
strivsel hos ældre
Der er også afsat midler
på § 16.65.23. Fælles-
skabspulje: Ensomme
hjemmehjælpsmodtage-
re skal have mulighed
for civilsamfundsdelta-
gelse
2019-
84-b
0,2
0,2
0,4
-
Indsats i forhold til in-
kontinens
2019-86
1,0
1,0
0,5
-
Som opfølgning på aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-
tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på børne- og so-
cialområdet for 2019-2022 af november 2018 afsættes 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn,
0,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. til løn og 0,1 mio. kr. årligt i 2021-2022, heraf 0,1 mio.
kr. årligt i løn, til opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne.
84. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 15,6 mio. kr. i 2019, 0,8 mio.
kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
- 3,5 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til udarbejdelse af nationale
kvalitetskrav til høreapparatsbehandlingen samt til udvikling og løbende opdatering af informa-
tionspjecen.
- 0,6 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af nationale standarder for intensive sengeafsnit i psy-
kiatrien.
- 6,5 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til vaccinationsambassadører,
forsat informationsindsats vedr. HPV-vaccination, pilotprojekt vedr. vaccination hjemme samt
MTV og øget informationsindsats vedr. influenzavacciner.
- 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2021 til Sundhedsstyrelsens arbejde ifm. sundheds-
plejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0253.png
§ 16.11.12.
253
16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
55. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet .............
Udgift ..............................................................................................
F
2019
8,8
8,8
-
8,8
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt......................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger .........
Patientsikkerhed og kvalitet ............
Sundhedsvæsen og autorisationer ...
Læring i sundhedsvæsenet ................
International sygesikring...................
Styrket tilsyn på ældreområdet.........
R
2016
119,5
22,0
79,1
7,7
3,9
6,8
-
R
2017
188,2
64,1
100,8
9,6
5,9
7,8
-
B
2018
194,3
52,0
106,0
9,5
5,8
7,7
13,3
F
2019
200,4
49,2
112,6
11,7
5,7
7,7
13,5
BO1
2020
188,7
53,6
99,7
8,6
5,6
7,7
13,5
BO2
2021
186,8
56,5
95,2
8,4
5,5
7,7
13,5
BO3
2022
171,3
57,5
92,6
8,2
5,3
7,7
-
Bemærkninger: Styrelsen for Patientklager er udskilt fra Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 som følge af Bedre
Balance II, og generelle fællesomkostninger er derfor skønnet for perioden 2016-2018.
55. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 8,8 mio. kr. i 2019, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
- 6,8 mio. kr. i 2019 til revision og standardisering af spørgeskemaer, standardisering af in-
terviewguide, iværksættelse af oplysningskampagne, revision af pjecer om bloddonation som led
i at homoseksuelle mænd m.fl. skal kunne donere blod efter en fire-måneders karantæneperiode.
- 2,0 mio. kr. i 2019 til afklaring af hvilke faggrupper, der kan varetage høreapparatbe-
handling i samarbejde med Undervisningsministeriet.
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
10,0
10,0
-
10,0
BO1
2020
14,5
14,5
-
14,5
BO2
2021
14,5
14,5
-
14,5
BO3
2022
14,5
14,5
-
14,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0254.png
254
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt......................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .........
Lægemiddelovervågning og sikkert
medicinsk udstyr ...............................
Godkendelse af lægemidler og kliniske
forsøg samt rådgivning om lægemid-
deludvikling til virksomheder...........
Godkendelse af virksomheder og kon-
trol af virksomheder, lægemidler og
kliniske forsøg...................................
Administration af apotekervæsenet og
Medicintilskud mv. ...........................
§ 16.11.16.
R
2016
386,5
141,4
110,1
135,0
-
R
2017
420,3
167,3
125,9
127,1
-
B
2018
418,7
108,9
45,5
170,5
64,8
F
2019
453,8
108,8
52,7
186,3
66,6
39,4
BO1
2020
441,0
106,9
51,8
183,0
65,5
33,7
BO2
2021
440,9
107,0
51,8
183,1
65,5
33,5
BO3
2022
431,0
104,6
50,7
179,1
64,1
32,5
-
-
29,0
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2019, 14,5 mio.
kr. årligt i perioden 2020-2022 og 12,5 mio. kr. fra 2023 er permanente til at Danmark kan indgå
i det europæiske horizon scanning-samarbejde initieret af Belgien, Holland, Luxemborg og Østrig
(Beneluxa samt udvikling og drift af eksternt referenceprissystem), jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Horizon scanning er et analyseværktøj, der kan give prognoser over, hvilke nye lægemidler
der er på vej på markedet og som vil dominere udgiftsudviklingen og kunne konkurrere med
eksisterende behandling på pris og effekt. Det betyder, at horizon scanning både kan bruges til
at vurdere nye lægemidlers betydning på budgetterne, men potentielt også i prisforhandlinger eller
i forbindelse med Medicintilskudsnævnets vurderinger og revurderinger af lægemidlers tilskuds-
status. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til Horizon Scanning.
Det eksterne referenceprissystem er et international benchmark-system, der skal sikre, at de
danske listepriser for lægemidler fremadrettet kan holdes på niveau med listepriserne i sammen-
lignelige lande. Prisloftet kan samtidig give forudsigelighed over listeprisniveauet, fordi loftet
sætter en øvre ramme over (pludselige) listeprisstigninger. Det eksterne referenceprissystem
vedrører lægemidler, som ikke er omfattet af de frivillige prisloftsaftaler mellem Sundheds- og
Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen. Det eksterne reference-
prissystem skal vedtages ved lov og forventes at træde i kraft i 2020. Der udvikles sideløbende
et it-system til at understøtte rapporteringen og behandling af prisoplysningerne. Der afsættes 8,0
mio. kr. i 2019 og 12,5 mio. kr. fra 2020 og frem til udvikling og drift af et eksternt reference-
prissystem.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0255.png
§ 16.11.16.10.
255
16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
55. Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindi-
katorer i ældreplejen ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
60. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet .............
Udgift ..............................................................................................
F
2019
40,3
40,3
-
BO1
2020
16,8
16,8
-
BO2
2021
16,7
16,7
-
BO3
2022
16,6
16,6
-
10,0
30,3
10,0
6,8
10,0
6,7
10,0
6,6
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ........................................
0.
1.
2.
Generelle fællesomkostninger
Sundhedsdata ........................
Sundheds-IT ..........................
R
2016
348,1
27,1
73,8
247,2
R
2017
348,7
41,4
89,0
218,3
B
2018
298,2
35,4
76,1
186,7
F
2019
322,2
39,3
81,8
201,1
BO1
2020
242,1
238,0
34,8
60,1
147,2
34,7
58,8
144,5
34,6
57,6
141,6
BO2
2021
BO3
2022
233,8
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
18
15,5
15,5
BO1
2020
18
12,5
12,5
BO2
2021
18
12,5
12,5
BO3
2022
18
12,5
12,5
55. Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. fra 2019 og frem
til opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Midlerne vil bl.a. kunne anvendes til indsamling, behandling og udvikling af kommunale
sundheds- og ældredata, evt. ved gennemførelse af en national brugertilfredshedsundersøgelse på
ældreområdet. Den konkrete anvendelse af midlerne vil dog afhænge af udformningen af kvali-
tetsindikatorer. Det er i forbindelse med arbejdet med udarbejdelsen af kvalitetsindikatorer lagt
til grund, at evt. kvalitetsindikatorer ikke fører til, at der samlet set bliver en større registre-
ringsbyrde i kommunerne.
60. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 30,3 mio. kr. i 2019, 6,8 mio.
kr. i 2020, 6,7 mio. kr. i 2021 og 6,6 mio. kr. i 2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
- 29,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til effektivitet og sammenhæng
på høreområdet.
Midlerne skal anvendes til afprøvning af en ny model for mere effektiv og digital visitation,
hvor der arbejdes med en standardiseret forundersøgelse og digital visitation af patienter. Endvi-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0256.png
256
§ 16.11.17.60.
dere skal midlerne anvendes til opfølgning på nye oplysningskrav hos private leverandører med
henblik på at sikre øget gennemsigtighed og information til borgeren.
-
0,8 mio. kr. i 2019 og 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til udvikling og af-
skrivninger af avanceret påmindelsessystem for børnevaccinationer.
16.11.37. Nationalt Genom Center
(Driftsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Alm. virksomhed ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
15,2
15,2
-
15,2
BO1
2020
30,4
30,4
-
30,4
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.37. Nationalt Genom Center, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Ved lov nr. 728 af 8. juni 2018 om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds-
og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.) blev det vedtaget, at Nationalt
Genom Center skal oprettes som selvstændig institution under sundhedsministeren. Nationalt
Genom Center oprettes på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet forventeligt pr. 1. juli 2019. Som
følge af, at centeret forventeligt først oprettes pr. 1. juli 2019 overføres på ændringsforslagene
halvdelen af bevillingen fra 2019, svarende til 15,2 mio. kr. og hele bevillingen i 2020, svarende
til 30,4 mio. kr. fra § 16.11.01.68. National strategi for personlig medicin. Indtil den forventede
oprettelse pr. 1. juli 2019 afholdes udgifterne på § 16.11.01.68. National strategi for personlig
medicin, og håndteres efterfølgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.
Nationalt Genom Center bistår sundhedsministeren med den centrale forvaltning af forhold
vedrørende udviklingen af personlig medicin. Nationalt Genom Center understøtter udviklingen
af personlig medicin i samarbejde med det danske sundhedsvæsen, forskningsinstitutioner, pati-
entforeninger mv.
Nationalt Genom Center udvikler og driver fælles, landsdækkende informationsinfrastruktur
for personlig medicin, herunder en landsdækkende infrastruktur til udførelse af genomsekvente-
ring og opbevaring af oplysningerne i en national genomdatabase. Nationalt Genom Center stiller
oplysninger til rådighed for personer inden for sundhedsvæsenet og patienter, herunder oplys-
ninger fra den fælles, nationale genomdatabase til brug for patientbehandling, forskning mv.
Nationalt Genom Center sekretariatsbetjener bestyrelsen for strategien for personlig medicin
og dennes fire rådgivende udvalg.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0257.png
§ 16.11.37.
257
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
BV 2.2.9
Beskrivelse
Nationalt Genom Center kan fra 2019-2020 indgå flerårige kontrakter
vedrørende forskningsprojekter
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.01. Departementet,
og § 16.11.37. Nationalt Genom Center
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0258.png
258
5. Opgaver og mål
Opgaver
National
infra-
struktur og sam-
arbejde om Per-
sonlig Medicin
Mål
§ 16.11.37.
Nationalt Genom Center er ansvarlig for udviklingen og driften af en fælles,
landsdækkende informationsinfrastruktur for personlig medicin i form af
det Nationale High Performance Computing (HPC) Center, herunder den
Nationale Genomdatabase. Det Nationale HPC Center har det overordnede
formål at understøtte den kliniske anvendelse af personlig medicin i det
danske sundhedssystem og til forskning. Nationalt Genom Center har an-
svaret for at etablere og opretholde tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger
til at beskytte det Nationale HPC Center, herunder den Nationale Genom-
database.
Nationalt Genom Center har ansvaret for national koordinering, standardi-
sering og understøttelse af den kliniske anvendelse af personlig medicin i
sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, herunder det Nationale Center for
Helgenomsekventering. Desuden er Nationalt Genom Center ansvarlig for
at udvikle nationalt samarbejde om den kliniske fortolkning af genomdata
og nationalt samarbejde om udviklingen af indholdet af nationale videns-
databaser.
Nationalt Genom Center har ligeledes ansvaret for at sekretariatsbetjene
bestyrelsen for den Nationale Strategi for Personlig Medicin, herunder råd-
givende udvalg.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0259.png
§ 16.11.37.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
Generelle fællesomkostninger.
...............................................
National infrastruktur og sam-
arbejde om Personlig Medicin
R
2016
-
-
-
-
-
-
-
R
2017
B
2018
F
2019
15,2
4,0
11,2
BO1
2020
30,4
10,5
19,9
-
-
-
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
259
Bemærkninger : R 2017 og B 2018 fremgår af § 16.11.01.68. National strategi for personlig medicin som følge af
centret forventeligt først oprettes pr. 1. juli 2019.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
20
7,6
7,6
BO1
2020
20
15,2
15,2
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Egenkapital i alt ..........................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
-
-
R
2017
-
-
-
-
-
B
2018
0,6
0,6
-
-
-
F
2019
-
-
-
5,0
-
BO1
2020
-
-
-
5,0
-
BO2
2021
-
-
-
5,0
-
BO3
2022
-
-
-
5,0
-
Bemærkninger: Der er overført låneramme fra § 16.11.01. Departementet.
10. Alm. virksomhed
På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til etablering og drift af Nationalt
Genom Center, herunder husleje, drift, administration samt lønninger. Derudover har sikkerhed
en høj prioritet i Nationalt Genom Center og vil være en væsentlig udgiftspost. Bl.a. til akkredi-
tering og certificering af infrastrukturen i centeret.
90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen forventes indtægter fra indtægtsdækket virksomhed ifm. forskningsprojekters brug
af den nationale infrastruktur. Idet omfanget endnu ikke budgetteres kontoen til nul som ud-
gangspunkt.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
På kontoen forventes indtægter fra fondsbevillinger ifm. konkrete forskningsprojekter hvor
Nationalt Genom Center indgår samarbejder. Fx forskningsprojekter vedrørende sikkerhedstek-
nologier. Idet omfanget endnu ikke budgetteres kontoen til nul som udgangspunkt.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0260.png
260
§ 16.11.37.97.
97. Andre tilskudsfinansieret aktiviteter
På kontoen forventes indtægter fra fondsbevillinger til medfinansiering af Nationalt Genom
Center. Idet omfanget endnu ikke budgetteres kontoen til nul som udgangspunkt.
16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet ............
Udgift ..............................................................................................
F
2019
1,5
1,5
-
1,5
BO1
2020
0,4
0,4
-
0,4
BO2
2021
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2022
0,5
0,5
-
0,5
10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019, heraf 0,6
mio. kr. i løn, 0,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn og 0,5 mio. kr. i 2022, heraf 0,4 mio.
kr. i løn til administrationsudgifter vedrørende initiativerne i satspuljeaftalen for på sundheds-
området for 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternati-
vet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet
for 2019-2022 af november 2018.
Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af føl-
gende:
(Mio., kr. 2019-pl)
Initiativer jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019-2022 på sund-
hedsområdet af november 2018
Bedre inddragelse af mennesker med
psykiske lidelser og deres pårørende
gennem civilsamfundet
Viden om og udbredelse af peer-pro-
jekter
Kompetencecenter for børn som pårø-
rende til mennesker med psykiske li-
delser
Mere viden om behandling med elek-
trochok (ECT)
Projekt-ID
-
2019
0,8
2020
0,2
2021
-
2022
0,5
2019-45
2019-46-b
2019-51
2019-65-a
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
-
0,1
-
-
-
-
-
0,4
-
0,1
-
Kontoen er endvidere i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,7 mio. kr. i
2019, heraf 0,7 mio. kr. i løn, 0,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn, 0,1 mio. kr. i 2021,
heraf 0,1 mio. kr. i løn til administrationsudgifter vedrørende initiativerne i satspuljeaftalen på
ældreområdet for 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på æl-
dreområdet for 2019-2022 af oktober 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0261.png
§ 16.11.50.10.
261
Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af føl-
gende:
(Mio. kr. 2019-pl)
Initiativer jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019-2022 på æl-
dreområdet af oktober 2018.
Sammenhængende indsatser imod en-
somhed og mistrivsel hos ældre
Pulje til at bekæmpe ensomhed hos
hjemmehjælpsmodtagere
Projekt-ID
-
2019-81-a
2019-84-a
2019
0,7
0,4
0,3
2020
0,2
0,1
0,1
2021
0,1
-
0,1
2022
-
-
-
16.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
13. Negativ budgetregulering vedr. to dut-sager (varigt in-
habile og forebyggelse af konkurser på hjemmehjælps-
området) .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
21. Sundhedsreform ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-
2022 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
61. Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet ....................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet .............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
63. Pulje til sundhedsindsatser ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
410,7
BO1
2020
460,8
BO2
2021
460,9
BO3
2022
454,0
18,3
18,3
120,5
120,5
18,3
18,3
138,5
138,5
18,3
18,3
138,6
138,6
18,3
18,3
138,7
138,7
105,9
105,9
100,0
100,0
41,0
41,0
25,0
25,0
122,0
122,0
104,0
104,0
53,0
53,0
25,0
25,0
122,0
122,0
104,0
104,0
53,0
53,0
25,0
25,0
115,0
115,0
104,0
104,0
53,0
53,0
25,0
25,0
13. Negativ budgetregulering vedr. to dut-sager (varigt inhabile og forebyggelse af konkur-
ser på hjemmehjælpsområdet)
Den negative budgetregulering vedrørende varigt inhabile og forebyggelse af konkurser på
hjemmehjælpsområdet nulstilles fra 2019 og frem, da finansiering er tilvejebragt via satspuljeaf-
talerne på henholdsvis sundhedsområdet og ældreområdet for 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
262
§ 16.11.79.21.
21. Sundhedsreform
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 120,5 mio. kr. i 2019, 138,5
mio. kr. i 2020, 138,6 mio. kr. i 2021 og 138,7 mio. kr. årligt fra 2022 og fremefter, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Reformen skal have fokus på at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen, som er
tættere på borgernes hverdag. Formålet er bl.a. at sikre bedre sammenhæng på tværs af sektorer
og at understøtte en omstilling af behandlingen af bl.a. kronikere fra sygehusene til primærsek-
toren.
Midlerne udmøntes i forbindelse med sundhedsreformen.
60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 105,9 mio. kr. i 2019, 122,0
mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 115,0 mio. kr. i 2022. Heraf er 109,4 mio. kr. permanente
fra 2022 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022 af november 2018. Midlerne er afsat som følger;
- 65,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til videreførelse af den eksisterende tilskudsordning
til psykologbehandling af depression og angst. Midlerne forudsættes overført til det regionale
bloktilskud.
- 23,0 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at fjerne aldersloftet for tilskud
til psykologbehandling af let til moderat angst. Midlerne forudsættes overført til regionernes
bloktilskud.
- 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams.
Midlerne skal gå til en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på
at sikre bedre geografisk dækning. Midlerne forudsættes overført til det regionale bloktilskud.
- 7,0 mio. kr. i 2019 og 14 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til udvidelse af anvendelsen af
udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for voksne patienter indlagt i behandlingspsykiatrien,
som modtager støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne i henhold til afsnit V i service-
loven. Midlerne forudsættes overført til regionernes og kommunernes bloktilskud.
- 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt i 2020-2022 til etablering og drift af en klinisk
kvalitetsdatabase for psykologbehandling. Det forudsættes, at én region påtager sig opgaven som
dataansvarlig, og at den kliniske kvalitetsdatabase etableres i regi af Regionernes Kliniske Kva-
litetsudviklingsprogram (RKKP) ligesom eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser. Midlerne for-
udsættes overført til regionernes bloktilskud.
- 4,4 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til udvidelse af forsøgsordningen
med vederlagsfri psykologbehandling, så også 21-årige bliver omfattet af forsøgsordningen til og
med 2021, ligesom der reserveres midler til en eventuel efterregulering, såfremt efterspørgslen
viser sig større end oprindeligt forudsat. Midlerne overføres til regionerne via bloktilskuddet.
61. Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 100,0 mio. kr. i 2019 og 104,0
mio. kr. årligt fra 2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2019 af november 2018.
- 100,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at op-
spore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre
borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.
Som led i initiativet ændres bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, så der
indføres en forpligtigelse for kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes
kommunerne bekæmper ensomhed blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsam-
fundet.
Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og
udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne tildeles således som et generelt
tilskud, og derfor øges servicerammen samtidig tilsvarende.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.11.79.61.
263
- 4,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til videreuddannelse på SOSU-området.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge muligheden for to nye specialiserings-
veje for SOSU-personalet inden for psykiatri og demens.
Arbejdsgruppen skal omfatte Sundheds- og Ældreministeriet, Undervisningsministeriet, Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet, KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler, Danske
Erhvervsakademier og FOA. Pga. af arbejdsgruppens anbefalinger udmøntes midlerne til de re-
levante modtagere på forslag til finanslov for 2020.
62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 41,0 mio. kr. i 2019, 53,0
mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
- 4,6 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til revision og standardisering af
spørgeskemaer, standardisering af interviewguide samt til syfilistest som led i at homoseksuelle
mænd m.fl. skal kunne donere blod efter en fire-måneders karantæneperiode.
Midlerne overføres til regionale bloktilskud.
- 5,0 mio. kr. i 2019 og 18,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til at styrke høreapparatbe-
handlingen for at sikre, at borgere med høretab modtager en effektiv og uvildig behandling af
høj kvalitet. at nedbringe ventetider på høreapparatbehandlingen.
- 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at nedbringe ventetider på høreapparatbehand-
lingen.
Regionerne vil på baggrund heraf bl.a. kunne prioritere patienter med kompliceret høretab
samt børn og unge under 18 år, såfremt denne gruppe står på venteliste.
Midlerne overføres til det regionale bloktilskud.
- 1,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til sundhedsplejersker som
vaccinationsambassadører i forbindelse med deres kontakt til familierne.
Midlerne overføres til kommunale bloktilskud.
- 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at styrke og fokusere indsatsen over for fødsels-
depressioner, herunder til at udarbejde og implementere en national strategi for forældre med
fødselsdepression.
63. Pulje til sundhedsindsatser
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 25,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 til en sundhedspulje til indsatser på sundhedsområdet, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Puljen udmøntes til sundhedsinitiativer efter aftale mellem parterne. I den forbindelse priori-
teres bl.a. mandecentre og nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Medicinrådet for at understøtte
hurtigere sagsbehandling af bl.a. medicin til livstruede patienter.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0264.png
264
§ 16.2.
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Børnevaccinationsprogrammet ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
13,0
13,0
13,0
BO1
2020
26,0
26,0
26,0
BO2
2021
26,0
26,0
26,0
BO3
2022
26,0
26,0
26,0
10. Børnevaccinationsprogrammet
Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene med 13,0 mio. kr. i 2019 og 26,0
mio. kr. fra 2020 og frem til indførelse af HPV-vaccination til drenge, jf. Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til influenzavaccination ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
9,0
9,0
9,0
BO1
2020
9,0
9,0
9,0
BO2
2021
9,0
9,0
9,0
BO3
2022
9,0
9,0
9,0
10. Tilskud til influenzavaccination
Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene med 9,0 mio. kr. årligt fra 2019
og frem til nye og bedre influenzavacciner, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
finansloven for 2019 af november 2018.
16.21.26. Styrket indsats på området for test og behandling af sexsygdomme
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0265.png
§ 16.21.26.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
265
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Test og behandling af sexsygdomme ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
4,0
4,0
4,0
BO1
2020
4,0
4,0
4,0
BO2
2021
4,0
4,0
4,0
BO3
2022
4,0
4,0
4,0
10. Test og behandling af sexsygdomme
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 til at styrke AIDS-Fondets arbejde med at teste og behandle for sexsygdomme, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af
november 2018.
Sexsygdomme kan få store konsekvenser for den enkeltes helbred - især hvis smitten ikke
bliver opdaget og behandlet. Det er derfor bekymrende, at 25-30 pct. af de 25-årige har haft en
sexsygdom, og at forekomsten af gonoré og syfilis de seneste 10 år er steget markant.
AIDS-Fondet tilbyder i dag gratis og anonymt at teste for hiv, syfilis og hepatitis C i deres
checkpoints, som i dag er beliggende i København, Odense og Aarhus. Fra 2018 kan man i Kø-
benhavn også blive testet for klamydia og gonoré.
De afsatte midler skal anvendes til:
- AIDS-Fondet kan udvide deres test-, rådgivnings- og forebyggelsestilbud "Checkpoint" til
også at være fysisk tilstede i Aalborg.
- AIDS-Fondet kan teste for klamydia og gonoré i Odense, Aarhus, og Aalborg, da disse
sygdomme forekommer relativt hyppigt blandt AIDS-Fondets nuværende målgruppe, som er
mænd der har sex med mænd samt migranter.
- En forsøgsordning med behandling af klamydia og gonoré ude i AIDS-Fondets checkpoints,
da det for visse dele af målgruppen kan være en væsentlig barriere, efterfølgende at skulle opsøge
lægebehandling efter et positivt testresultat.
- Udvidelse af målgruppen, der kan gøre brug af checkpoint, til de 15-29 årige.
16.21.27. Udbredelse af FitforKids (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0266.png
266
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 16.21.27.
F
2019
1,5
1,5
1,5
BO1
2020
1,5
1,5
1,5
BO2
2021
1,5
1,5
1,5
BO3
2022
1,5
1,5
1,5
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. FitforKids ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. FitforKids
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,5 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 til FitforKids til udbredelse af deres børnevægttabsprogram med nye pladser rundt
omkring i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-
tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsom-
rådet for 2019-2022 af november 2018.
FitforKids har gode erfaringer med deres børnevægttabsprogram for børn mellem 7 og 15
år og deres familier. Programmet inkluderer både kostvejledning i hjemmet, to gange ugentlig
træning for både børn og forældre, forældrecoaching, motivationsprogram og sociale events med
præmier.
Programmet er hovedsageligt drevet af frivillige, og derfor forudsættes, at FitforKids har et
tæt samarbejde med kommunerne. Det er afgørende, at sundhedsplejersker og almen praksis
vurderer, hvilket tilbud den enkelte har behov for - herunder om FitforKids er relevant for det
enkelte barn og deres familie.
16.21.28. Forebyggelses- og informationsindsats målrettet sårbare gravide (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forebyggelses- og informationsindsats, Mødrehjælpen ...........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
1,0
1,0
1,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Forebyggelses- og informationsindsats, Mødrehjælpen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2019 til Mød-
rehjælpen til en styrket forebyggelses- og informationsindsats, som skal bidrage til, at gravide,
der står i en særlig sårbar situation, kan få den nødvendige støtte og hjælp til at gennemføre
graviditeten under så sikre forhold som muligt for både mor og barn, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0267.png
§ 16.21.28.10.
267
I Danmark finder man gennemsnitligt ét spædbarn efterladt i det offentlige rum om året. Der
er i dag en række tilbud målrettet sårbare kvinder. Men der er stadig behov for en styrket fore-
byggelses- og informationsindsats, der skal sikre, at gravide, der står i en særlig sårbar situation,
får den nødvendige rådgivning og støtte. Særligt kvinder, der skjuler deres graviditet og møder
op i aktiv fødsel uden forudgående kontakt med sundhedsvæsenet, kan være i risiko for at efter-
lade deres nyfødte barn i det offentlige rum. Der findes sparsom viden om denne målgruppe.
Forud for forebyggelses- og informationsindsatsen gennemfører Sundhedsstyrelsen en un-
dersøgelse af årsagerne til og omfanget af kvinder, som skjuler deres graviditet i Danmark, samt
muligheden for anonyme fødsler, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Den styrkede forebyggelses-
og informationsindsats skal tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens undersøgelse.
Uddannelse og forskning
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed
16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens
på sygehuse ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Projektudvikling og erfaringsopsamling ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
1,3
BO1
2020
1,8
BO2
2021
1,8
BO3
2022
2,1
1,0
1,0
0,3
0,3
1,5
1,5
0,3
0,3
1,5
1,5
0,3
0,3
1,5
1,5
0,6
0,6
20. Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,5
mio. kr. årligt i 2020-2022 til frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober
2018.
Midlerne afsættes til et forsøgsprojekt med frivillige tryghedspersoner, der kan tilbyde at være
omkring mennesker med demens, der er indlagt på sygehuset. En frivillig tryghedsperson vil f.eks.
kunne være med til at skabe trygge og gode rammer for patienten ved eksempelvis at være med
til at forklare, hvad der foregår på afdelingen, hjælpe patienten rundt mv.
Initiativet målrettes de 3 projektsygehuse og de 8 følgesygehuse, som er en del af det
igangværende forsøg med demensvenlige sygehuse (Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus,
Geriatrisk afdeling på Svendborg Sygehus, Neurologisk afdeling i samarbejde med akutafdelin-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0268.png
268
§ 16.33.16.20.
gen på Regionshospital Viborg samt følgesygehusene Hobro AAUH, Medicinske afsnit, Regi-
onshospitalet Randers, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens, Medicinsk/geriatrisk,
Aarhus Universitetshospital, Geriatrisk afdeling (Ældresygdomme i Skejby), Bispebjerg og Fre-
deriksberg Hospital, Medicinsk og geriatrisk afdeling (Bispebjerg), Amager-Hvidovre Hospital,
Medicinsk afdeling (Glostrup), Sydvestjysk sygehus, Neurologisk afdeling, Esbjerg og Sygehus
Sønderjylland, Neurologisk afdeling).
Midlerne skal bl.a. anvendes til facilitering af dialog mellem projektsygehusene og civil-
samfundsaktørerne, til etablering og drift af ordningen samt det løbende samarbejde, der skal være
med tryghedspersonerne og de frivillige organisationer, som vil indgå i projektet. Midlerne til
projektsygehusene fordeles med udgangspunkt i antallet af sengepladser på de enkelte sygehuse,
der indgår i projektet.
30. Projektudvikling og erfaringsopsamling
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,3 mio. kr. årligt i perioden
2019-2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til Nationalt Videnscenter for Demens til projektudvikling, lø-
bende drift og erfaringsopsamling i relation til pilotprojektet om frivillige tryghedspersoner til
mennesker med demens på sygehuse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018.
Nationalt Videnscenter for Demens står for konceptudvikling og for udarbejdelse af materiale
og inspiration til den lokale særlige demensspecifikke undervisning af de frivillige, for løbende
erfaringsopsamling, koordinering og sparring samt for årligt netværksmøde for de demensvenlige
sygehuse også efter 2019.
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
16.35.01. Statens Serum Institut
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
2,4
2,4
-
2,4
BO1
2020
1,4
1,4
-
1,4
BO2
2021
1,4
1,4
-
1,4
BO3
2022
1,4
1,4
-
1,4
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ....................................
0
1
2
3
4
5
6
7
Generelle fællesomkostninger.
Diagnostik................................
Diagnostika ..............................
Vaccine ....................................
Smitteberedskab ......................
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Forskning .................................
Beredskab ................................
R
2016
1.659,6
438,1
223,4
95,3
697,8
41,1
163,9
-
-
R
2017
1.279,0
372,5
208,0
1,1
538,3
31,3
127,8
-
-
B
2018
921,1
207,3
202,9
-
310,0
89,8
111,1
-
-
F
2019
984,6
275,1
-
-
-
-
-
209,2
256,3
BO1
2020
971,8
274,5
-
-
-
-
-
209,0
244,3
BO2
2021
973,9
273,6
-
-
-
-
-
209,0
247,3
BO3
2022
968,0
272,6
-
-
-
-
-
207,8
243,6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0269.png
§ 16.35.01.
269
8
Vaccineforsyning .....................
-
-
-
244,0
244,0
244,0
244,0
Bemærkninger: I forlængelse af frasalget af Diagnostika og vaccineproduktionen i 2016 og 2017, er SSI's opgave-
portefølje ændret markant, hvorfor SSI's opgavebeskrivelse er ændret på finansloven for 2019 og frem.
10. Driftsbudget
Kontoen er forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til
et avanceret påmindelsesordning om vaccinationer og analyse vedr. særlige målgrupper, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Løsningen
udvikles af Styrelsen for Sundhedsdata.
Sundhedsvæsenet
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor
16.51.12. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse (tekstanm. 101)
(Re-
servationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
2,0
2,0
BO1
2020
2,0
2,0
2,0
BO2
2021
2,0
2,0
2,0
BO3
2022
2,0
2,0
2,0
10. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022
til etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse i tilknytning til Center for Hjerneskade i Kø-
benhavn, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022 af november 2018.
Formålet med Dansk Center for Hjernerystelse er at gøre viden om best practice og aktuel
evidens lettilgængelig og brugbar for mennesker med hjerneskade, fagprofessionelle og andre
interessenter på området. Det skal bidrage til, at de ramte tilbydes den rette indsats, at rådgivning
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0270.png
270
§ 16.51.12.10.
sker ensartet over hele landet, og at den ramtes muligheder for at fastholde kontakt til arbejds-
markedet eller studie optimeres, hvorved de samfundsøkonomiske udgifter også mindskes.
Dansk Center for Hjernerystelse etableres i tilknytning til Center for Hjerneskade i Køben-
havn. Der etableres en styregruppe, der følger op på, at centret efterlever sit formål. Sundheds-
styrelsen sidder med i styregruppen - bl.a. for at understøtte, at der er sammenhæng til øvrige
relevante tiltag i regi af Sundhedsstyrelsen. Udmøntning af midlerne vil ske direkte til Dansk
Center for Hjernerystelse.
Der foretages en ekstern evaluering af Dansk Center for Hjernerystelse, bl.a. med henblik
på at analysere og vurdere erfaringer og resultater, jf. § 16.11.01. Departementet.
16.51.13. Tilskud til Danske Patienter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Danske Patienter .......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,0
5,0
5,0
BO1
2020
5,0
5,0
5,0
BO2
2021
5,0
5,0
5,0
BO3
2022
5,0
5,0
5,0
10. Tilskud til Danske Patienter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 til at styrke Danske Patienter, der er en paraplyorganisation for patient- og pårøren-
deforeninger i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2019 af november 2018.
Tilskuddet til Danske Patienter har til formål at styrke organisationens grundfunktion, så or-
ganisationen får mulighed for at optage og støtte flere små patientforeninger og sikre kvalificeret
patient- og pårørenderepræsentation.
16.51.14. Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner
og i dagtilbud (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til sundhedsplejebesøg i hjemmet .....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
41,0
41,0
41,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.51.14.10.
271
10. Pulje til sundhedsplejebesøg i hjemmet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 41,0 mio. kr. i 2019 til en
pulje til sundhedsplejebesøg i hjemmet og styrket samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Kommuner vil kunne ansøge om midler til forsøg med tilbud om hjemmebesøg af sund-
hedsplejersken, når barnet er hhv. 1�½ og 3 år til familier, der har haft behov for ekstra rådgivning
fra sundhedsplejersken i barnets første leveår. Initiativet indebærer efteruddannelse for sund-
hedsplejersker i de deltagende kommuner i metoden COS-P samt udvikling af et materiale, der
skal anvendes af de deltagende kommuner i hjemmebesøgene med henblik på at sikre kvalitet
og ensartethed i besøgene af hensyn til familiernes udbytte. Det skal bl.a. evalueres, om materialet
kan understøtte barnets/familiens sundhed og trivsel, og i hvilket omfang besøgene fører til
tværprofessionelle indsatser. Der er desuden afsat midler til udvikling af et efteruddannelsestilbud
til sundhedsplejersker på professionshøjskolerne med fokus på udsatte og sårbare børn og fami-
lier. Efteruddannelsestilbuddet vil fungere som en overbygning på sundhedsplejerskeuddannelsen.
Med denne del af initiativet afsættes midler til udvikling af et relevant modul, der kan fungere
som en overbygning til sundhedsplejerskeuddannelsen, som kan udbydes af professionshøjsko-
lerne til samtlige kommuner.
Endvidere vil kommuner kunne ansøge om midler til forsøg, hvis formål er at styrke samar-
bejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen. Det styrkede samarbejde kan foregå ved, at sund-
hedsplejersken yder generel sundhedsfaglig rådgivning til det pædagogiske personale i forhold til
alle børns sundhed og trivsel, og ved at sundhedsplejersken besøger dagtilbuddet og yder sund-
hedsfaglig rådgivning i forhold til konkrete sårbare og udsatte børns sundhed og trivsel. Den
sundhedsfaglige rådgivning i forhold til konkrete børn tager udgangspunkt i de børn/familier, der
har taget imod tilbud om hjemmebesøg i 1�½ og 3 års alderen.
Det er forventningen, at ca. 1/3 af landets kommuner vil kunne indgå i projektet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0272.png
272
§ 16.51.53.
16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani ................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-0,8
-0,8
-0,8
BO1
2020
-1,2
-1,2
-1,2
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i
2020 til § 09.41.01. Spillemyndigheden til iværksættelse af forskningsprojekt om unges forhold
til gaming, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale af juni
2018.
16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-0,4
-0,4
-0,4
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose
Som led i ændringsforslagene er udmøntningen af midlerne for 2019 konkretiseret. På den
baggrund fordeles midlerne i 2019 på følgende måde:
- 2,4 mio. kr. til Center for Sjældne Sygdomme på Aarhus Universitetshospital.
- 2,4 mio. kr. til Center for Sjældne Sygdomme på Rigshospitalet.
- 0,4 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen for at støtte større dansk deltagelse i nordiske og inter-
nationale samarbejder om patienter med sjældne sygdomme og opfølgning på implementering via
afholdelse af årlige statusmøder. Midlerne er overført til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med
ændringsforslagene.
- 1,0 mio. kr. til patientforeningen Sjældne Diagnoser til initiativer i forhold til patientud-
dannelse, empowerment, navigatorordninger mv.
- 0,8 mio. kr. til Cystisk Fibrose Center på Aarhus Universitetshospital.
- 0,8 mio. kr. til Cystisk Fibrose Center på Rigshospitalet.
- 0,2 mio. kr. til Cystisk Fibrose Foreningen med henblik på patientinddragelse og empo-
werment.
Midlerne til Centrene for Sjældne Sygdomme på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og
Rigshospitalet skal anvendes til udvikling af nye forløb, samarbejdsformer, støtteforanstaltninger
og nye videns- og formidlingsfunktioner, som udvikles i et tæt samarbejde mellem centrene, samt
bedre overgang fra barn til voksen. Derudover skal centrene udbrede viden om sjældne sygdomme
på det kommunale område.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0273.png
§ 16.51.79.10.
273
Midlerne til Cystisk Fibrose Centrene på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigs-
hospitalet skal anvendes til at styrke centrene, herunder det tværfaglige personale på centrene.
16.51.81. Inkontinens og sygefravær (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Inkontinens og sygefravær ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,3
0,3
0,3
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Inkontinens og sygefravær
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,3 mio. kr. i 2019 til Konti-
nensforeningen til en undersøgelse af, om inkontinens påvirker sygefravær og arbejdsevne, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af
november 2018.
Mindst 300.000 danskere lider af inkontinens. Inkontinens kan have forskellige følger og
påvirker i høj grad livskvaliteten.
Der mangler i dag viden om, hvordan inkontinens påvirker sygefravær og arbejdsevne. Der
er ikke tidligere udført studier i Danmark, som viser, om borgere med inkontinens har højere
sygefravær, begrænsninger i at udføre daglige arbejdsopgaver eller trækker sig tidligere tilbage
fra arbejdsmarkedet sammenlignet med borgere, som ikke lider af inkontinens.
16.53. Psykiatri
16.53.04. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0274.png
274
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 16.53.04.
F
2019
-
-
-
BO1
2020
1,0
1,0
1,0
BO2
2021
1,0
1,0
1,0
BO3
2022
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Afstigmatiseringskampagne .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Afstigmatiseringskampagne
I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i
2020 og 2021 til, at EN AF OS-sekretariatet kan sikre en lokal forankring af afstigmatiserings-
indsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022 af november 2018.
16.53.10. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling
af dobbeltbelastede .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
BO1
2020
1,4
BO2
2021
-
BO3
2022
-
-
-
1,4
1,4
-
-
-
-
50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede
I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2020
til fortsættelse af Ringgården som nationalt kompetencecenter for behandling af personer med en
psykisk lidelse og et alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018.
16.53.11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk ..............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
1,0
1,0
1,0
BO1
2020
1,0
1,0
1,0
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0275.png
§ 16.53.11.70.
275
70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk
I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i
2019 og 2020 til afholdelse af Psykiatritopmøderne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018.
16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste .........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste
"I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende anmærkningstekst."
Der er overført 20,0 mio. kr. i 2018, 18,4 mio. kr. i 2019, 21,5 mio. kr. i 2020 og 20,0 mio.
kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til udbredelse
i hele landet af akut psykiatrisk udrykningstjeneste, som et supplement til de psykiatriske skade-
stuer, når der i forbindelse med en akut opstået situation er brug for psykiatrisk udrykning.
De afsatte midler i perioden 2018-2021 udmøntes som tilskud, der fordeles ligeligt mellem
regionerne.
16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge) (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene ændres kontoens navn fra "BED/Spiseforstyrrelser, (senge)"
til "BED/Spiseforstyrrelser". Ændret som følge af, at hovedkontonavn som opført på forslag til
finanslov for 2019 ikke er dækkende for formålet med anvendelsen af bevillingen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge) ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
16.53.35. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende
gennem civilsamfundet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0276.png
276
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
§ 16.53.35.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser
og deres pårørende gennem civilsamfundet ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,5
BO1
2020
2,0
BO2
2021
2,4
BO3
2022
2,5
5,5
5,5
2,0
2,0
2,4
2,4
2,5
2,5
10. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem ci-
vilsamfundet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio.
kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 til en pulje til bedre inddragelse af mennesker
med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018.
Borger- og pårørendeinddragelse er en afgørende del af indsatsen for mennesker med psyki-
ske lidelser. Danske og internationale studier viser, at inddragelse af patienter er med til at øge
kvaliteten i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Samtidig er borger- og pårørende-
inddragelse et område, hvor der behov for fortsat at styrke indsatsen, så inddragelsen bliver en
veludbygget del af kulturen i alle dele af indsatsen i den samlede psykiatri.
De frivillige indsatser spænder bredt og kan have forskellige formål som eksempelvis egen-
mestring, inklusion på uddannelse og arbejdsmarkedet, tilbagevenden til hverdagslivet eller tidlige
og lette indsatser for særligt sårbare gruppe og deres pårørende. Civilsamfundet er med til at
skabe vigtige fællesskaber og personligt ansvar til gavn for både den enkelte og samfundet.
Puljen kan søges af frivillige organisationer, evt. i samarbejde med kommuner og regioner,
til at styrke patient/borger- og pårørendeinddragelsen for mennesker med psykiske lidelser. Det
kan eksempelvis være med fokus på egenmestring, pårørendeundervisning og -støtte, programmer
for forældre til børn med psykiske vanskeligheder mv.
16.53.36. Viden om og udbredelse af peer-projekter (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0277.png
§ 16.53.36.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til lokal forankring af peer-initiativer .............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,5
5,5
5,5
BO1
2020
5,0
5,0
5,0
BO2
2021
3,5
3,5
3,5
277
BO3
2022
6,5
6,5
6,5
10. Pulje til lokal forankring af peer-initiativer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,5 mio. kr. i 2019, 5,0 mio.
kr. i 2020, 3,5 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr. i 2022 til en pulje til lokal forankring af peer-ini-
tiativer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-
2022 af november 2018.
Peers, dvs. mennesker med brugererfaring, kan spille en unik rolle over for andre mennesker
med psykiske lidelser med et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle. Dermed supplerer
peers den behandling og støtte, de traditionelle faggrupper giver, og kan styrke den enkeltes op-
levelse af og tro på at kunne leve det bedst mulige liv med psykisk lidelse. Der er i løbet af en
årrække igangsat tiltag og projekter, der skal øge inddragelsen af peers. I erkendelse af, at det
tager tid at ændre kulturer og praksis, er der fortsat behov for fokus på styrket inddragelse af
peers.
Puljen kan søges kommuner og regioner, evt. i samarbejde med frivillige organisationer, til
lokal forankring og implementering af peer-initiativer.
Forud for udmøntning af puljen udarbejder Sundhedsstyrelsen et videnskatalog over eksiste-
rende erfaringer med brugen af peers, som kan give kommuner og regioner inspiration til lokal
forankring, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
16.53.37. Udbredelse af headspace (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Oprettelse af flere headspace centre ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
21,0
21,0
21,0
BO1
2020
11,7
11,7
11,7
BO2
2021
12,0
12,0
12,0
BO3
2022
12,3
12,3
12,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0278.png
278
§ 16.53.37.10.
10. Oprettelse af flere headspace centre
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 21,0 mio. kr. i 2019, 11,7
mio. kr. i 2020, 12,0 mio. kr. i 2021 og 12,3 mio. kr. i 2022 til headspace til oprettelse af flere
headspace centre, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022 af november 2018.
Headspace er et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25
år. I headspace kan de unge ringe, sende en mail, chatte eller lægge vejen forbi det nærmeste
headspace og få en samtale uden at skulle bestille tid. Målet er at forebygge, at unge med psy-
kiske udfordringer, der kan forebygges/behandles i det nære miljø, gribes inden deres udfordrin-
ger vokser sig større med brug for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet.
I dag ligger headspace i 18 byer. Der er dog fortsat potentiale i at styrke indsatsen ved at
oprette nye headspace centre, som kan sikre en bedre geografisk dækning i hele landet. Et center
kan dække mere end en kommune, og det er dermed ikke nødvendigvis målet, at der skal oprettes
et headspace center i alle kommuner.
Forud for oprettelsen af nye headspace centre afsættes midler til en ekstern evaluering af
headspace, både i forhold til effekten af tilbuddet for den enkelte og samfundet, jf. § 16.11.01.
Departementet. Evalueringen skal ligge til grund for den videre oprettelse af nye centre.
16.53.38. Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske
lidelser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til oprettelse af kompetencecenter for børn som
pårørende til mennesker med psykiske lidelser .......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,5
BO1
2020
2,5
BO2
2021
3,0
BO3
2022
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
10. Pulje til oprettelse af kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med
psykiske lidelser
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,5 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 3,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en pulje til oprettelse af et kompetencecenter for
børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018.
Centeret skal indsamle og formidle viden på området med henblik på at styrke relevante
fagprofessionelles kompetencer/redskaber i forhold til at forebygge, afdække og sætte tidligt og
kvalificeret ind for børn og unge, som er pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Samtidig
skal der være opmærksomhed på familien frem for barnet alene og dermed fokus på samarbejdet
med forældre og andre primærpersoner i barnet eller den unges liv.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0279.png
§ 16.53.38.10.
279
Kompetencecenteret oprettes ved, at relevante aktører kan ansøge om at oprette centeret,
eventuelt i relation til en allerede eksisterende indsats på området.
16.53.39. Mere viden om behandling med elektrochok (ETC) (tekstanm. 101)
(Re-
servationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forskningsprojekt vedr. omfanget af svært målbare og
langvarige skader efter ETC .......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
1,6
BO1
2020
2,0
BO2
2021
2,0
BO3
2022
-
1,6
1,6
2,0
2,0
2,0
2,0
-
-
10. Forskningsprojekt vedr. omfanget af svært målbare og langvarige skader efter ETC
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,6 mio. kr. i 2019 og 2,0
mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til en pulje til et forskningsprojekt vedr. omfanget af svært målbare
og langvarige skader efter ECT, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på
sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018.
ECT-behandling (Electro Convulsive Therapy), som på dansk også kaldes elektrochok er en
veldokumenteret og effektiv behandlingsform med relativt få bivirkninger. Der mangler dog mere
viden om, hvorfor nogle patienter oplever kognitive bivirkninger (påvirkning af komplekse hjer-
neprocesser som indlæring, opmærksomhed, hukommelse mv.), mens andre ikke gør. Undersø-
gelser har vist, at patienter efterlyser bedre information om bl.a. effekt og mulige bivirkninger
ved ECT, før de påbegynder behandlingen.
Forskningsprojektet skal give mere viden om risiko for langvarige skader efter ECT for at
få et bedre grundlag for rådgivning af patienter forud for eventuel behandling.
Ud over forskningsprojektet skal gennemføres en analyse vedr. information til patienter om
effekten og risikoen for bivirkninger ved ECT samt patienters erfaring med tilbud om rehabilite-
ring efter skader, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
16.53.40. Styrket indsats i PPR - udvikling og implementering (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0280.png
280
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
§ 16.53.40.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kommunernes implementering af lettere behandlingstil-
bud i PPR ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-
BO1
2020
19,3
BO2
2021
39,6
BO3
2022
42,5
-
-
19,3
19,3
39,6
39,6
42,5
42,5
10. Kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 19,3 mio. kr. i 2020, 39,6
mio. kr. i 2021 og 42,5 mio. kr. i 2022 til en pulje til kommunernes implementering af lettere
behandlingstilbud i PPR, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sund-
hedsområdet for 2019-2022 af november 2018.
Formålet med puljen er at styrke og ensarte PPRs tilstedeværelse i hverdagen for alle børn
og unge med mistrivsel, psykiske lidelser eller tegn herpå på tværs landet. Samtidig skal kvali-
teten højnes og ensartes. Målet er at understøtte, at PPR kan bidrage til, at indsatserne for børn
og unge i mistrivsel leveres på rette tid, sted og niveau under hensynstagen til organisering,
samarbejdsrelationer, de forskellige faggruppers ansvarsområder, kompetencer mv. Dermed er det
også formålet at undgå at sygeliggøre børn og unge unødigt med tilhørende unødvendig henvis-
ning til behandlingspsykiatrien. Med et behandlingsmæssigt fokus får PPR et stærkere sundheds-
og social- og undervisningsfagligt sigte.
Forud for udmøntning af puljen skal der laves et fagligt arbejde for lettere behandlingstilbud
i PPR, herunder en kortlægning af viden og praksis i dag, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
Kommunerne kan søge puljen på baggrund af det faglige arbejde. Puljen kan ansøges i 2020 og
i 2021. Dermed forventes flere kommuner at få tildelt midler i 2021 end i 2020. Der afsættes
endvidere midler til implementeringsstøtte i kommunerne samt til evaluering af implementerin-
gen, jf. § 16.11.01. Departementet.
Det bemærkes, at implementeringen af anbefalingerne fra det faglige arbejde skal holdes in-
den for den afsatte økonomiske ramme. De faglige anbefalinger skal således være mulige at rea-
lisere inden for den afsatte ramme.
Den endelige placering af puljen afklares, når de faglige anbefalinger foreligger.
16.53.41. Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0281.png
§ 16.53.41.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger ..............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
40,0
40,0
40,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
281
BO3
2022
-
-
-
10. Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 40,0 mio. kr. i 2019 til nye
og intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger af lokaler, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Midlerne overføres til det regionale bloktilskud.
16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specia-
liserede teams
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede
teams ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Nye intensive sengeafsnit - drift .................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
59,4
BO1
2020
100,0
BO2
2021
100,0
BO3
2022
100,0
30,0
30,0
29,4
29,4
30,0
30,0
70,0
70,0
30,0
30,0
70,0
70,0
30,0
30,0
70,0
70,0
10. Intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 30,0 mio. kr. årligt fra 2019
og frem til intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Midlerne overføres til det regionale bloktilskud.
20. Nye intensive sengeafsnit - drift
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 29,4 mio. kr. i 2019 og 70,0
mio. kr. årligt til nye intensive sengeafsnit - drift, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folke-
parti om finansloven for 2019 af november 2018.
Midlerne overføres til det regionale bloktilskud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0282.png
282
§ 16.6.
Ældre og demens
16.65. Ældre
16.65.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed
for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere
skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse .......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
4,5
BO1
2020
7,9
BO2
2021
7,9
BO3
2022
-
4,5
4,5
7,9
7,9
7,9
7,9
-
-
10. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsam-
fundsdeltagelse
I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2019
og 7,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til en ny pulje, hvor kommunerne kan søge midler til at
bekæmpe ensomhed hos hjemmehjælpsmodtagere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018.
Der afsættes midler til en ny pulje for at muliggøre at flere ældre kan få glæde af fælles-
skabsklippekortet. Puljeopslaget vil få samme form som den, der blev anvendt ved udmøntningen
i 2018. Der vil indgå de samme kriterier som ved udmøntningen af 1. runde i vurderingen af,
hvilke kommuner der kan opnå støtte. Derudover tilsigtes en varieret repræsentation af kommuner
i forhold til bl.a. kommunestørrelse og geografisk beliggenhed. Kommuner, der fik støtte i første
runde, vil ikke kunne opnå støtte i denne runde.
Der er desuden afsat 0,8 mio. kr. på 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til erfaringsopsamling og
formidling.
16.65.53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0283.png
§ 16.65.53.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Handlingsplan "Det gode ældreliv" ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,7
2,7
2,7
BO1
2020
47,3
47,3
47,3
BO2
2021
52,3
52,3
52,3
283
BO3
2022
62,8
62,8
62,8
10. Handlingsplan "Det gode ældreliv"
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,7 mio. kr. i 2019, 47,3 mio.
kr. i 2020, 52,3 mio. kr. i 2021 og 62,8 mio. kr. i 2022 til en handlingsplan for "Det gode æl-
dreliv", jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022
af oktober 2018.
Handlingsplanen skal lægge sporene for en målrettet indsats over de kommende år, som skal
sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod. Handlingsplanen skal
dermed understøtte, at de svageste ældre får den nødvendige støtte til at forebygge dårlig livs-
kvalitet, såvel fysisk som mentalt og socialt. Endelig skal der være fokus på at sikre borgere en
værdig død i trygge omgivelser, eksempelvis omgivet af de nærmeste og et omsorgsfuldt pleje-
personale, herunder ikke mindst i forhold til borgere uden pårørende. Handlingsplanen skal bl.a.
have fokus på følgende temaer:
- En god overgang til ældrelivet
- Forebyggelse og rehabilitering i det gode ældreliv
- Pårørende, fælleskaber, aktiviteter og omgivelsernes betydning i det gode ældreliv og mod
ensomhed
- Målrettet indsats for de svageste ældre
- En værdig død
Forud for udmøntning af midlerne til handlingsplanen udarbejder Sundhedsstyrelsen i sam-
arbejde med Nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje et fagligt oplæg, herunder en ekstern
analyse af overgangen fra arbejdslivet til ældrelivet, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
Det faglige oplæg skal foreligge primo juni 2019, hvorefter handlingsplanen for den videre
indsats udarbejdes. Den konkrete udmøntning af de afsatte 165,1 mio. kr. til den videre indsats i
2019 - 2022 forhandles med satspuljepartierne i efteråret 2019. Af de 165,1 mio. kr. er der re-
serveret 10 mio. kr. til temaet "En værdig død".
16.65.54. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0284.png
284
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 16.65.54.
F
2019
35,0
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mi-
strivsel hos ældre ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35,0
35,0
-
-
-
-
-
-
10. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 35,0 mio. kr. i 2019 til en
pulje til at sikre sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre - med særligt
fokus på ældre mænd, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet
for 2019-2022 af oktober 2018.
Puljen kan eksempelvis søges med henblik på at afprøve eller videreudvikle aktiviteter, ind-
satser eller projekter, der særligt appellerer til ældre mænd i risiko for ensomhed, mistrivsel eller
selvmord. Det kan eksempelvis være opsporing af og særlige aktiviteter for mænd eller for per-
soner, der lige er blevet enlige. Puljen kan også søges til i højere grad at styrke sammenhængen
og bygge bro mellem de forebyggende hjemmebesøg og opfølgende forebyggelsesindsatser i regi
af både kommuner og civilsamfund. Det kan f.eks. være projekter, der involverer hjemmesyge-
plejen for borgere, der er selvmordstruede eller er på vej ud i misbrug eller projekter, der foku-
serer på træning og rehabilitering af borgere med et begyndende faldende funktionsniveau.
Puljen kan søges af kommuner, private aktører eller civilsamfund, evt. i samarbejde. Der vil
blive set positivt på projekter, der har ældre mænd som målgruppe, og hvor der er medfinansi-
ering.
Der er desuden afsat 1,0 mio. kr. på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til erfaringsopsamling og
formidling.
16.65.55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgre-
aktioner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med
komplicerede sorgreaktioner .......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
1,2
BO1
2020
1,3
BO2
2021
1,3
BO3
2022
1,4
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0285.png
§ 16.65.55.10.
285
10. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,2 mio. kr. i 2019, 1,3 mio.
kr. årligt i perioden 2020-2021 og 1,4 mio. kr. årligt i 2022 til Det Nationale Sorgcenter til et
gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018.
Målgruppen for udvikling og afprøvning af et gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre
med komplicerede sorgreaktioner er: ældre over 65 år, der har mistet en ægtefælle eller samlever
og ældre over 65 år, der har mistet et barn. Behandlingstilbuddet tilrettelægges som gruppeterapi,
der strækker sig over 25 gange. Hver gruppe vil bestå af op til 8 ældre og en psykolog. Det for-
ventes, at der vil blive gennemført ca. 30 behandlingsforløb med deltagelse af i alt ca. 200 ældre.
Midlerne skal anvendes til udvikling, afprøvning og evaluering af behandlingstilbuddet.
16.65.56. Ernæringsinitiativ i regi af " I sikre hænder" (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ernæringsinitiativ i regi af "I sikre hænder" ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,0
5,0
5,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Ernæringsinitiativ i regi af "I sikre hænder"
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,0 mio. kr. i 2019 til, at
Dansk Selskab for Patientsikkerhed udvikler og afprøver en metode i regi af "I sikre hænder"
med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der modtager hjem-
mepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
"I sikre hænder" er et demonstrationsprojekt, der har til hensigt at vise, hvordan patientsik-
kerheden og kvaliteten kan forbedres i kommunerne med enkle og systematiske indsatser. I pro-
jektet arbejdes der ud fra en række pakker, der beskriver mål og nødvendige indsatser for at nå
i mål. I de deltagende kommuner har det bl.a. været muligt at udrydde tryksår og alvorlige me-
dicinfejl samt nedbringe antallet af infektioner og fald.
Afprøvningen af ernæringspakken skal ske i nogle af de kommuner, som allerede er en del
af "I sikre hænder", og som er fortrolige med at gennemføre forbedringsarbejde i ældreplejen
med henblik på, at erfaringerne kan udbredes til andre kommuner.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0286.png
286
§ 16.65.57.
16.65.57. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende ad-
færd i ældreplejen ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
14,7
BO1
2020
15,0
BO2
2021
15,0
BO3
2022
15,0
14,7
14,7
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
10. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 14,7 mio. kr. i 2019 og 15,0
mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til en handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd
i ældreplejen, herunder med særligt fokus på borgere med en demenssygdom med henblik på at
sikre en mere målrettet og sammenhængende indsats til at reducere udadreagerende adfærd, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Udadreagerende adfærd er ofte udtryk for, at de grundlæggende fysiske og psykologiske be-
hov hos et menneske ikke er opfyldt. Det kan både være begrundet i somatiske forhold samt i
psykosociale forhold såsom manglende inklusion eller meningsfulde aktiviteter. Udadreagerende
adfærd kan også være en respons på omstændigheder i personens omgivelser såsom støj, der
stiller krav til personens kognitive evne til at sortere i sanseindtryk. For at undgå, at mennesker
med f.eks. demens bliver udadreagerende, er det derfor afgørende med en ældrepleje, der kan tage
udgangspunkt i den enkeltes behov og forstår dennes muligheder, begrænsninger og adfærds-
mønstre.
Sundhedsstyrelsen udarbejder handlingsplanen senest marts 2019, hvorefter handlingsplanen
udmøntes på aktstykke i 2019 og på forslag til finanslov for 2020. I arbejdet inddrages relevante
aktører på området som eksempelvis KL, FOA, Ældre Sagen, Danske Ældreråd, Alzheimerfor-
eningen, Socialstyrelsen/VISO og Beskæftigelsesministeriet.
Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til at udarbejde handlings-
planen.
16.66. Indsatser vedr. demens
16.66.06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge)
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0287.png
§ 16.66.06.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Demensbadge .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
9,7
9,7
9,7
BO1
2020
1,0
1,0
1,0
BO2
2021
1,0
1,0
1,0
287
BO3
2022
0,5
0,5
0,5
10. Demensbadge
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 9,7 mio. kr. i 2019, 1,0 mio.
kr. årligt i perioden 2020-2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til Folkebevægelsen for et Demensvenligt
Danmark til udbredelse af en demens-badge ordning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018
Et demens-badge kan være med til - på en værdig måde - at skabe synlighed omkring borgere
med demens i det omgivende lokalsamfund, så f.eks. buschaufføren eller ekspedienten får mu-
lighed for at spotte, at en borger måske har brug for hjælp.
Ordningen vil være frivillig, og badget vil være gratis for modtageren. Badge-ordningen skal
kickstartes med en konference om et demensvenligt Danmark med udgangspunkt i temaet om,
hvordan man som borger i det offentlige rum bedst omgås og hjælper mennesker med demens.
Konferencen skal kombineres med en oplysningskampagne om demens og demensvenlighed, og
hvordan man i det offentlige rum bedst kan hjælpe borgere med demens.
Der skal laves en opsamling på, hvilken betydning demens-badgeordningen har haft for de-
mensramte og deres pårørende. Ved projektets afslutning skal der tages stilling til om og hvordan,
ordningen kan videreføres uden statslig støtte.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Bemyndigelsen giver sundheds- og ældreministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-
midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-
under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.
Tekstanmærkningen gentages fra finanslovsforslaget for 2019 med ændret kontohenvisning,
idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti: 16.21.26., 16.21.27., 16.21.28.,
16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.81., 16.53.35., 16.53.36., 16.53.37., 16.53.38., 16.53.39.,
16.53.40., 16.65.53., 16.65.54., 16.65.55., 16.65.56., 16.65.57. og 16.66.06.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0288.png
288
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
132,5
2.253,2
76,8
-180,7
132,5
2.340,6
-208,5
-
172,4
4,0
168,4
15,0
15,0
-429,1
-5,0
-357,1
-51,6
-11,4
-4,0
-4,5
8,6
1,9
-21,8
6,8
22,5
7,3
2,0
-143,1
101,4
54,9
2.488,3
42,7
-263,5
2.709,1
-
87,4
-285,3
-180,7
-
-
-
-
-
-403,0
-117,0
-266,1
-19,9
-
-
-
-
-
-
-
-15,9
-
-
-
-15,9
-
40,3
-
-
40,3
Fællesudgifter ...........................................................................................
17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................
17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................
17.31. Fællesudgifter ..................................................................................
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ......................................................
17.37. Dagpenge ved barsel .......................................................................
17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................
17.41. Fællesudgifter ..................................................................................
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................
17.47. Løntilskud .......................................................................................
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .........................................
Fastholdelse ...............................................................................................
17.51. Fællesudgifter ..................................................................................
17.54. Revalidering og løntilskud mv. ......................................................
17.55. Efterløn ............................................................................................
17.56. Fleksjob ...........................................................................................
17.59. Særlige forebyggende indsatser ......................................................
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. .............................
17.61. Børnetilskud ....................................................................................
17.62. Individuel boligstøtte ......................................................................
17.64. Sociale Pensioner ............................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0289.png
§ 17.
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
40,2
2.224,4
2.264,6
2.264,6
289
-
-378,6
-378,6
-378,6
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Sekretariatsbetjening af Seniortænketank, jf. Aftale om
flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017
10. Beskæftigelsesministeriets administration af sat-
spuljer
(Driftsbev.)
...........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administration af satspuljer, jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2019 af november 2018
17.19. Øvrige fællesudgifter
78. Reserver og budgetregulering vedrørende ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kommunaløkonomiske konsekvenser som følge af pri-
mært korrektion af Aftale om bedre veje til uddannelse,
Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst mv. og pen-
sionsinitiativer, jf. finansloven for 2019
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændringer som følge Aftale om en forenklet beskæfti-
gelsesindsats, reserve til vanskeligt stillede familier, jf.
Aftale om satspuljen for 2019 og reserve til ordnede
forhold, jf. finansloven for 2019
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af ordnede forhold på arbejdsmarkedet, jf.
Aftale om finansloven for 2019 af november 2018
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
(Reservationsbev.)
............................................................F
407,1
13,0
-
-
177,8
2,1
-
-
7,4
1,9
-
-
45,7
170,7
-
-
1,3
-2,3
-
-
11,4
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
290
§ 17.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af driftstilskud til "Vold som Udtryks-
form", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019
af november 2018
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
2,0
-
17.31. Fællesudgifter
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre dagpengemodtagere og ef-
terregulering af bidrag fra arbejdsgivere og a-kasser
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af efterregulering af bidrag fra ar-
bejdsgivere
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn primært som følge af efterregulering af finan-
sieringsbidrag fra arbejdsgivere
35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsy-
delse under jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af efterregulering af bidrag fra ar-
bejdsgivere
39. ATP-bidrag for personer i fleksjob
(Lovbunden)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere af flekslønstil-
skud
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre medlemsbidrag og konso-
lidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale om
lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for
pensionsindbetalinger af februar 2018
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af bl.a. Økonomisk Redegørelse,
august 2018, Aftale om en forenklet beskæftigel-
sesindsats af august 2018, og Aftale om finansloven for
2019 af november 2018
02. Feriedagpenge
(Lovbunden)
.............................................F
394,6
-10,0
349,6
-19,2
172,1
-
170,5
43,7
124,9
-0,1
113,0
23,0
47,1
-
47,1
16,2
124,5
5,1
-
-
-
-
10.941,2
-180,7
15.241,8
-409,8
9.956,8
-266,1
631,2
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere af feriedagpenge
samt højere gennemsnitlig udbetaling pr. modtager
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af bl.a. Økonomisk Redegørelse,
august 2018, Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats,
korrektion af Aftale om bedre veje til uddannelse og job
og Aftale om finansloven for 2019
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af at udgifterne generelt har været
lavere end forventet i 2018
22. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af lavere enhedsomkostning, kon-
solidering af Aftale om lavere skat mv. af februar 2018
samt Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af
august 2018
25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om en forenklet beskæfti-
gelsesindsats af august 2018
17.37. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af konsolidering af de økonomiske
konsekvenser af Aftale om lavere skat på arbejdsind-
komst mv. af februar 2018
17.38. Dagpenge ved sygdom
11. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om en forenklet beskæfti-
gelsesindsats og konsolidering af Aftale om lavere skat
på arbejdsindkomst mv. af februar 2018
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændringer som følge af primært implementeringsudgif-
ter, jf. Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats, Aftale
52,7
291
-
3.109,5
8,9
-
-
414,2
-25,3
325,7
-19,9
1.491,0
-35,2
-
-
377,3
-
-
-
11.423,5
-11,4
-
-
4.535,3
-4,0
55,8
-
338,5
6,6
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
292
§ 17.
om mere enkle og skærpede sanktioner mv. samt luft-
havnstilsyn, jf. finansloven for 2019
10. Udbetaling Danmark
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merudgifter til udsøgning af målgrupper til brug for
rådgivning, jf. lovforslag L87 om ændring af lov om
Udbetaling Danmark fremsat 6. november 2018
75,7
2,0
-
-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved
ressourceforløb og jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af lavere enhedsomkostning
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og be-
skæftigede (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ingen aldersgrænse for hjælpe-
midler til job jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring som følge af finansiering af Aftale om at sikre
kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november
2018
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring som følge af finansiering af Aftale om forenk-
let beskæftigelsesindsats af august 2018
53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesafta-
ler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af bl.a. Aftale om en forenklet be-
skæftigelsesindsats af august 2018 og Aftale om kvali-
ficeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018
63. Jobpræmie
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere
64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offent-
lig forsørgelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
559,8
-64,7
-
-
76,7
-
-
-
187,5
-3,8
-
-
21,6
-3,0
-
-
288,8
-2,6
-
-
107,9
28,4
-
-
63,6
31,2
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Ændring som følge af konsolidering af projektet "Flere
skal med 2", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelses-
indsatsen
(Driftsbev.)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
IT-understøttelse mv. primært som følge af Aftale om
en forenklet beskæftigelsesindsats og Aftale om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd
og færre fejludbetalinger
74. Jobrotation (tekstanm. 166)
(Lovbunden)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om en forenklet beskæfti-
gelsesindsats af august 2018
17.47. Løntilskud
01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om en forenklet beskæfti-
gelsesindsats af august 2018, Økonomisk redegørelse,
august 2018 samt Aftale om kvalificeret arbejdskraft til
virksomheder af november 2018
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddan-
nelseshjælpmodtagere m.fl.
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af højere aktivitet samt Aftale om
en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018
11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.
(tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
Af finansministeren
Ny konto
25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115
og 163)
(Reservationsbev.)
..............................................F
Kontoen er oprettet som følge af nyt initiativ "Motion
og fællesskab på recept", jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018
Fastholdelse
17.51. Fællesudgifter
11. Cabi (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførsel af driftstilskud til "Cabi", jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018
17,8
2,0
160,1
13,8
293
-
-
118,6
2,6
-
-
107,5
-15,9
-
-
82,2
-5,1
-
-
17,8
-0,8
-
-
6,8
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
294
§ 17.
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførsel af driftstilskud til "Styrket indsats for ud-
viklingshæmmede", jf. Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2019 af november 2018
5,3
5,3
-
-
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
06. Skånejob
(Lovbunden)
.....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af undtagelse fra rimelighedskravet
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018
17.55. Efterløn
01. Efterløn
(Lovbunden)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere af efterløn, flere
modtagere af skattefri præmie og højere gennemsnitlig
skattefri præmie, samt Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
17.56. Fleksjob
01. Fleksjob med fast refusion
(Lovbunden)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af lavere enhedsomkostning
04. Fleksjob med variabel refusion
(Lovbunden)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere og lavere en-
hedsomkostning
05. Fleksbidrag til kommunen
(Lovbunden)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere
11. Fleksydelse
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre bidragsydere
17.59. Særlige forebyggende indsatser
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførsel af driftstilskud til arbejdsmarkedstiltag for
personer med handicap, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018
14. Styrket indsats for personer med et handicap
(tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er oprettet som følge af nyt initiativ "Pulje til
reintegration af sindslidende og psykiske syge på ar-
58,5
2,0
-
-
10.683,2
-143,1
-
-
5.037,9
-36,5
1.323,0
56,8
-
-
-
-
1.322,6
81,1
633,9
-
-
-
148,4
-15,9
36,8
11,1
-
-
-
5,0
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
bejdsmarkedet", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2019 af november 2018
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og
personer med handicap (tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændringer som følge af primært videreførsel af drifts-
tilskud til "High:five" og initiativ om bedre udslusning
og overgang fra STU, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
23. Indsatser for personer med handicap (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Kontoen er oprettet som følge af nyt initiativ "Pulje til
projekter med indsatser for handicappede", jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
24. Personer med handicap i job (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Kontoen er oprettet som følge af nye initiativer vedrø-
rende personer med handicap i job, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførsel af driftstilksud til "Selvaktiveringsgrupper
for seniorer", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
17.61. Børnetilskud
04. Tilskud til særlige grupper af børn
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre inddrevne bidrag
17.62. Individuel boligstøtte
01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af lavere enhedsomkostning og
ændring som følge af pensionsinitiativer, jf. Aftale om
finansloven for 2019 af november 2018
97,3
-1,5
295
35,7
16,7
-
-
15,6
-
3,2
-
3,2
3,3
-
-
-
-
795,9
44,2
-
-
8.051,3
-151,6
27,9
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
296
§ 17.
02. Boligsikring
(Lovbunden)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere, lavere enheds-
omkostning, Aftale om mere enkle og skærpede sank-
tioner mv. af nov. 18 samt korrektion vedr. aftale om
bedre veje til uddannelse og job af okt. 17
2.494,9
-111,9
-
-
17.64. Sociale Pensioner
01. Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af lavere gennemsnitsydelse og
færre modtagere samt Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
03. Varmetillæg (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere samt Aftale om
finansloven for 2019 af november 2018
06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension
(tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
10. Førtidspension med variabel medfinansiering
(tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
11. Mediecheck
(Lovbunden)
.................................................F
Mediecheck til pensionister, jf. Aftale om fokusering af
DR og afskaffelse af medielicensen af marts 2018 og
Aftale om finansloven for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
12. Seniorpræmie
(Lovbunden)
..............................................F
137.187,9
2.342,6
-
-
502,4
34,9
-
-
301,3
41,0
-
-
7.440,9
65,5
-
-
8.123,9
63,4
-
-
8.063,2
50,7
6.401,7
40,3
111,0
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Ny konto som følge af Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
297
Nr. 115.
ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.46.14., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43.,
17.46.44., 17.46.64., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75.,
17.46.78., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.51.03., 17.51.04., 17.51.05., 17.51.11., 17.51.13.,
17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.21., 17.59.22., 17.59.25., 17.59.31.,
17.61.07. og 17.63.04.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
115.
ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.46.14., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43.,
17.46.44., 17.46.64., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75.,
17.46.78., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.49.25., 17.51.03., 17.51.04., 17.51.05., 17.51.11.,
17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.21., 17.59.22.,
17.59.23., 17.59.24., 17.59.25., 17.59.31., 17.61.07. og 17.63.04."
Nr. 163.
ad 17.46.66., 17.49.20., 17.59.21. og 17.59.22.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
163.
ad 17.46.66., 17.49.20., 17.49.25., 17.59.14., 17.59.21. og 17.59.22."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
166.
ad 17.46.74.
Uanset § 98a, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 21. no-
vember 2016 med senere ændringer, er udbetaling af jobrotationsydelse ikke begrænset til at
skulle holdes inden for en pulje."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0298.png
298
§ 17.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
17.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
2,1
2,1
-
2,1
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Generelle fællesomkostninger .............
1. Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik
R
2016
307,0
197,9
109,1
R
2017
184,0
115,9
68,1
B
2018
176,8
111,3
65,5
F
2019
184,2
114,5
69,7
BO1
2020
178,9
112,7
66,2
BO2
2021
175,4
110,5
64,9
BO3
2022
172,1
108,4
63,7
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
1
0,8
0,8
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2019 som følge
af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
Bevillingen er afsat til sekretariatsbetjening af tænketanken for et længere og godt seniorar-
bejdsliv. Heraf udgør lønsum 0,8 mio. kr.
Der er adgang til at afholde udgifter til lovforberedende arbejde for ordninger, der er eller
planlægges forankret i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), herunder udgifter til tilretning
og udvikling af it-understøtning mv.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0299.png
§ 17.11.10.
299
17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer ..........
Udgift ..............................................................................................
F
2019
1,9
1,9
-
1,9
BO1
2020
2,4
2,4
-
2,4
BO2
2021
2,1
2,1
-
2,1
BO3
2022
2,6
2,6
-
2,6
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
1,4
1,4
BO1
2020
-
1,7
1,7
BO2
2021
-
1,5
1,5
BO3
2022
-
1,8
1,8
Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har
adgang til at overføre bevilling til.
Den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
Projekt-ID
Mio. kr.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Administrationsmidler i alt
Pulje til projekter med indsatser for handi-
cappede .................................................
Idræt som vej til inklusion, integration, be-
skæftigelse og sundhed - Motion og fæl-
lesskab på recept..................................
Bedre udslusning og overgang fra særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse ...........
Pulje til reintegration af sindslidende og
psykisk syge på arbejdsmarkedet ........
Investering i udsatte og syge borgere på
kanten af arbejdsmarkedet ..................
Seniornetværket ..................................
Landsforeningen LEV..........................
Jobbanken ...........................................
Handicapidrættens Videncenter ..........
Topvirk .................................................
High:Five ..............................................
Vold som Udtryksform........................
Udbredelse af virksomheders sociale ansvar
Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælps-
modtagere på langvarig offentlig forsørgel-
se...........................................................
Et mere rummeligt arbejdsmarked for bor-
gere med handicap ...............................
Handicappuljen ...................................
Cabi ......................................................
Cabi ......................................................
Flere borgere i udkanten af arbejdsmarked
i job eller uddannelse...........................
B
2018
8,4
2019-90-h
2019-91-a
2019-93-0
2019-96-0
2018-63-0
2018-64-0
2018-65-0
2018-66-0
2018-67-0
2018-68-0
2018-69-0
2018-70-0
2018-79-0
2017-89-0
2017-91-0
2017-92-0
2017-93-0
2017-94-0
2016-59-0
2016-57-0
2016-60-0
2016-61-0
-
-
-
-
0,9
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
F
2019
9,3
0,3
0,1
0,1
0,1
1,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
BO1
2020
7,7
0,1
0,2
0,1
0,1
2,4
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
-
0,3
0,2
0,1
0,1
BO2
2021
6,2
0,1
0,2
0,1
-
1,6
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
-
-
-
-
0,1
BO3
2022
2,6
0,1
0,2
0,1
-
1,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
1,7
2,1
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0300.png
300
§ 17.11.10.
20. Jobcentre i ghettoer ............................
21. Flere i uddannelse og job - indsats til kon-
tanthjælpsmodtagere.............................
22. Forebyggende indsatser for udsatte grupper
og borgere med handicap ....................
23. Arbejdsmiljøforskningsfond.................
2015-66-0
2015-41-0
1999-19-0
2015-60-0
2009-46-0
0,2
0,1
0,9
2,1
-
-
0,7
2,1
-
-
0,7
2,1
-
-
0,7
2,1
-
-
-
-
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2019, 2,4 mio.
kr. i 2020, 2,1 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. i 2022 som af følge Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Heraf udgør lønsum 1,4 mio. kr. i 2019,
1,7 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022.
17.19. Øvrige fællesudgifter
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve vedrørende budgetgaranti ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
170,7
30,3
30,3
143,1
143,1
-2,7
-2,7
BO1
2020
73,3
12,2
12,2
65,6
65,6
-4,5
-4,5
BO2
2021
58,6
2,4
2,4
65,4
65,4
-9,2
-9,2
BO3
2022
56,7
-2,0
-2,0
65,4
65,4
-6,7
-6,7
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,3 mio. kr. i 2019, 12,2 mio.
kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 samt reduceret med 2,0 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kon-
toen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020-2022.
Som følge af konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger
af februar 2018 er kontoen reduceret med 8,0 mio. kr. i 2019, 14,7 mio. kr. i 2020, 21,6 mio. kr.
i 2021 og 23,3 mio. kr. i 2022.
Som følge af korrektion af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om bedre veje til uddan-
nelse og job af oktober 2017 er kontoen reduceret med 7,7 mio. kr. fra 2020 og frem. Korrek-
tionen følger af, at statslige udgifter til boligsikring blev fejlbudgetteret som offentlige udgifter
på forslag til finanslov for 2019.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019-2020 og 2,1 mio. kr. i 2021-2022 vedrørende
lempelser af rimelighedskravet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.19.78.10.
301
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november
2018 er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er kontoen forhøjet med 37,4 mio. kr. i 2019, 34,8
mio. kr. i 2020, 31,8 mio. kr. i 2021 og 29,1 mio. kr. i 2022.
20. Reserve vedrørende budgetgaranti
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 143,1 mio. kr. i 2019, 65,6
mio. kr. i 2020, 65,4 mio. kr. i 2021 og 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kon-
toen reduceret med 5,8 mio. kr. i 2019, 12,7 mio. kr. i 2020, 14,4 mio. kr. i 2021 og 14,7 mio.
kr. i 2022.
Som følge af korrektion af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om bedre veje til uddan-
nelse og job af oktober 2017 er kontoen reduceret med 63,6 mio. kr. fra 2020 og frem om. Kor-
rektionen følger af, at reguleringen af uddannelseshjælp og driftsudgifter til aktivering ikke blev
budgetteret på forslag til finanslov for 2019.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november
2018 er kontoen reduceret med 3,2 mio. kr. i 2019 og 6,4 mio. kr. i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018 er kontoen re-
duceret med 0,9 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022
vedrørende ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fra folkeskole til faglærte - erhvervsuddannelser
er fremtiden af november 2018 er kontoen reduceret med 7,0 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er kontoen forhøjet med 153,0 mio. kr. i 2019,
155,0 mio. kr. i 2020, 155,5 mio. kr. i 2021 og 154,1 mio. kr. i 2022.
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,7 mio. kr. i 2019, 4,5 mio.
kr. i 2020, 9,2 mio. kr. i 2021 og 6,7 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kon-
toen forhøjet med forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2019 og 4,2 mio. kr. i 2020 samt reduceret med
2,3 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018 er kontoen re-
duceret med 3,3 mio. kr. i 2019, 5,4 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022
vedrørende ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er kontoen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2019, 3,8
mio. kr. i 2020, 3,6 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0302.png
302
§ 17.19.79.
17.19.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Reserve vedr. vanskeligt stillede familier med børn ................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Reserve til øvrige indsatser vedr. ordnede forhold på
arbejdsmarkedet ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-2,3
-
-
-4,3
-4,3
BO1
2020
-35,4
-
-
-35,4
-35,4
BO2
2021
-20,4
15,0
15,0
-35,4
-35,4
BO3
2022
-5,4
30,0
30,0
-35,4
-35,4
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
25. Reserve vedr. vanskeligt stillede familier med børn
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med 15,0 mio. kr. i 2021 og
30,0 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
af november 2018 til vanskeligt stillede familier med børn.
I medfør af lov nr. 60 af 30. januar 2018 med senere ændringer om ferie reduceres omfanget
af uhævede feriepenge fra 2021 og frem. Det medfører, at der ikke vil være indtægter i Ar-
bejdsmarkedets Feriefond i 2021, og det skønnes at reducere indtægterne fra 2022 og frem. Der
er afsat en reserve til understøttelse af Arbejdsmarkedets Feriefonds støtte til ferieformål for
vanskeligt stillede familier med børn i 2021 og 2022.
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,3 mio. kr. i 2019, 35,4
mio. kr. i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kon-
toen reduceret med 4,4 mio. kr. i 2019 og 35,4 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af administrative konsekvenser i kommunerne i forbindelse med lovforslag L87
fremsat 6. november om ændring af lov om Udbetaling Danmark er kontoen forhøjet med 0,1
mio. kr. i 2019.
40. Reserve til øvrige indsatser vedr. ordnede forhold på arbejdsmarkedet
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 som
følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018 til øvrige indsatser vedrørende ordnede forhold på arbejdsmarkedet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0303.png
§ 17.2.
303
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
17.21.01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er aftalt en styrkelse af indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet i 2019.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
13,0
13,0
-
13,0
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,0 mio. kr. i 2019 som led
i aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 til
indsatser for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Bevillingen er forhøjet med 6,4 mio. kr. til en
styrkelse af Arbejdstilsynets skærpede tilsynsindsats med store infrastrukturprojekter, med 4,2
mio. kr. til en særlig indsats for ordnede forhold i forbindelse med helhedsorienterede tilsyn på
bygge- og anlægsområdet, og med 2,4 mio. kr. til bedre understøttelse af udenlandske virksom-
heders anmeldelser af arbejdsulykker gennem en engelsk version af anmeldesystemet EASY.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
4.
Generelle fællesomkostninger .............
Tilsyn ....................................................
Kommunikation ....................................
Regulering og arbejdsmiljøudvikling ..
R
2016
463,5
95,6
300,2
19,6
48,1
R
2017
464,3
113,7
260,7
21,9
68,0
B
2018
425,7
91,3
241,7
18,3
74,4
F
2019
433,4
108,1
245,4
20,8
59,1
BO1
2020
364,7
90,9
206,6
17,5
49,7
BO2
2021
356,0
88,8
201,6
17,1
48,5
BO3
2022
345,7
86,2
195,8
16,6
47,1
Bemærkninger: Fra 2017 og frem er budgetterede udgifter til koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeom-
rådet indarbejdet under opgave 3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
15
7,9
7,9
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0304.png
304
§ 17.21.05.
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018
er aftalt en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til "Vold som Udtryksform".
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
2,0
2,0
BO1
2020
4,1
4,1
4,1
BO2
2021
4,1
4,1
4,1
BO3
2022
2,0
2,0
2,0
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019, 4,1 mio.
kr. årligt i 2020 og 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 som led i udmøntning af Aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til videreførelse af den eksisterende
driftsstøtte til "Vold som Udtryksform".
Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. ATP-indbetaling ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere ...........
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-10,0
-19,2
-10,0
-10,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
-9,2
-9,2
BO1
2020
-9,2
-9,2
-9,2
-9,2
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
-
-
BO2
2021
-9,4
-9,6
-9,4
-9,4
-4,8
-4,8
-4,8
-4,8
-
-
BO3
2022
-9,7
-9,6
-9,7
-9,7
-4,8
-4,8
-4,8
-4,8
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0305.png
§ 17.31.24.10.
305
10. ATP-indbetaling
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
10,0 mio. kr. i 2019, 9,2 mio. kr. i 2020, 9,4 mio. kr. i 2021 og 9,7 mio. kr. i 2022.
Ændret Aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000)...
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.) ....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100,3
490
4.888
88,6
433
4.888
83,4
408
4.888
78,0
397
5.096
78,8
417
5.292
79,6
406
5.096
75,5
385
5.096
75,8
386
5.096
77,0
392
5.096
78,7
401
5.096
Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger, mens bevillingen i 2017 afspejler , at der er
54 udbetalingsuger. Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.
20. Bidrag fra a-kasser
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
5,0 mio. kr. i 2019, 4,6 mio. kr. i 2020, 4,8 mio. kr. i 2021 og 4,8 mio. kr. i 2022.
30. Bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
5,0 mio. kr. i 2019, 4,6 mio. kr. i 2020, 4,8 mio. kr. i 2021 og 4,8 mio. kr. i 2022.
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er der som følge af et nyt skøn på baggrund af regn-
skabstal indarbejdet en negativ efterregulering på 9,2 mio. kr. som følge af, at a-kassernes og de
private arbejdsgiveres indbetaling af ATP i 2017 sammenlagt var højere end det faktiske finan-
sieringsbidrag. I efterreguleringsbeløbet er indeholdt efterregulering for 2017 vedrørende ATP-
bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 17.31.25. ATP-bidrag for mod-
tagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
43,7
43,7
43,7
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslaget er der som følge af nyt skøn på baggrund af regnskabstal
indarbejdet en efterregulering på 43,7 mio. kr. som følge af, at de private arbejdsgiveres indbe-
taling af ATP var lavere end det faktiske finansieringsbidrag.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0306.png
306
§ 17.31.32.
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge ............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-0,1
23,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
23,1
23,1
BO1
2020
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-
-
BO2
2021
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-
-
BO3
2022
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-
-
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2
mio. kr. i 2020, 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 som følge af nyt skøn.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000)...
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.) ....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22,4
109
4.888
21,2
105
4.888
22,8
112
4.888
22,3
116
5.200
22,5
118
5.200
24,4
127
5.200
24,0
125
5.200
24,9
129
5.200
24,8
129
5.200
25,2
131
5.200
Bemærkninger: 2020 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.
20. Bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2
mio. kr. i 2020, 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 som følge af nyt skøn.
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er der som følge af nyt skøn på baggrund af regn-
skabstal indarbejdet en efterregulering på 23,1 mio. kr. som følge af, at de private arbejdsgiveres
indbetaling af ATP i 2017 var lavere end det faktiske finansieringsbidrag.
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafkla-
ringsforløb
(Lovbunden)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0307.png
§ 17.31.35.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
16,2
16,2
16,2
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
307
BO3
2022
-
-
-
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslaget er der som følge af nyt skøn, på baggrund af regn-
skabstal, indarbejdet en efterregulering på 16,2 mio. kr. som følge af, at de private arbejdsgiveres
indbetaling af ATP i 2017 var lavere end det faktiske finansieringsbidrag.
17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag for personer i fleksjob ............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
5,1
5,1
5,1
BO1
2020
6,2
6,2
6,2
BO2
2021
7,1
7,1
7,1
BO3
2022
7,8
7,8
7,8
10. ATP-bidrag for personer i fleksjob
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 5,1
mio. kr. i 2019, 6,2 mio. kr. i 2020, 7,1 mio. kr. i 2021 og 7,8 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
4,6
6
-
2014
15,0
34
-
2015
23,7
53
-
2016
38,9
-
77
2017
38,7
-
97
2018
45,1
-
103
2019
53,4
-
130
2020
59,3
-
144
2021
64,2
-
156
2022
68,20
-
165
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ..................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-180,7
-180,7
-54,3
-126,4
BO1
2020
-206,3
-206,3
-79,9
-126,4
BO2
2021
-230,9
-230,9
-104,5
-126,4
BO3
2022
-237,9
-237,9
-111,5
-126,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0308.png
308
§ 17.31.51.10.
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen nedjusteret med i alt 180,7 mio.
kr. i 2019, 206,3 mio. kr. i 2020, 230,9 mio. kr. i 2021 og 237,9 mio. kr. i 2022.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbeta-
linger af februar 2018 er indtægtsbevillingen nedjusteret med 28,7 mio. kr. i 2019, 53,2 mio. kr.
i 2020, 77,9 mio. kr. i 2021 og 84,5 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er indtægtsbevillingen nedjusteret med 152,0 mio. kr. i 2019, 153,1
mio. kr. i 2020, 153,0 mio. kr. i 2021 og 153,4 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Medlemsopgørelser, over-
sigt (1.000 personer)
Dagpengeforsikrede
Fuldtidsforsikrede................
Deltidsforsikrede .................
Efterlønsmodtagere
Antal bidragsbetalere i alt
Heraf efterlønsbidrag ..........
Bidrag for fuldtidsforsikre-
de .........................................
Dagpengeforsikring, kr. år-
ligt........................................
Efterlønsordning kr. årligt ..
Dagpengesats kr. pr. dag ....
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2.025
2.006
18
104
2.129
533
2.020
2.001
18
96
2.116
496
2.025
2.007
18
87
2.112
473
2.033
2.014
19
77
2.109
455
2.043
2.024
19
66
2.109
434
2.055
2.034
20
56
2.111
371
2.054
2.039
15
54
2.108
364
2.048
2.033
15
56
2.104
364
2.042
2.027
15
58
2.100
364
2.041
2.025
15
57
2.098
364
II.
3.840
5.604
801
3.912
5.700
815
3.972
5.784
827
4.008
5.856
836
4.080
5.940
849
4.128
6.024
860
4.176
6.096
871
4.176
6.096
871
4.176
6.096
871
4.176
6.096
871
III. Indtægt, mio. kr. (2019-pl). 11.828 11.521 11.324 11.137 11.066 10.907 10.761 10.655 10.545 10.534
Medlemsbidrag ....................
8.838 8.794 8.777 8.747 8.758 8.789 8.778 8.765 8.747 8.736
Efterlønsbidrag ....................
2.989 2.727 2.547 2.390 2.308 2.118 1.982 1.890 1.798 1.798
Kilde: Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløshedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0309.png
§ 17.32.
309
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-
løshed ..............................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2019
-409,8
-266,1
-409,8
-409,8
BO1
2020
-381,5
-247,4
-381,5
-381,5
BO2
2021
-393,3
-255,2
-393,3
-393,3
BO3
2022
-395,0
-256,3
-395,0
-395,0
-266,1
-266,1
-247,4
-247,4
-255,2
-255,2
-256,3
-256,3
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 409,8 mio. kr. i
2019, 381,5 mio. kr. i 2020, 393,3 mio. kr. i 2021 og 395,0 mio. kr. i 2022.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 382,0 mio. kr. i 2019, 387,1 mio. kr. i 2020, 392,2 mio. kr. i 2021 og 397,3 mio. kr.
i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 61,1 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen opjusteret med 44,2 mio. kr. i 2019, 80,6 mio. kr. i 2020, 71,3 mio. kr. i 2021 og 68,8
mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018 forlænges for-
søget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen, hvorfor bevillingen reduceres med 4,9
mio. kr. i 2019, 8,1 mio. kr. i 2020 og 5,7 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen nedjusteret med 6,0 mio. kr. i 2019,
5,8 mio. kr. i 2020, 5,6 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. i 2022.
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 266,1 mio. kr. i
2019, 247,4 mio. kr. i 2020, 255,2 mio. kr. i 2021 og 256,3 mio. kr. i 2022.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 247,9 mio. kr. i 2019, 251,1 mio. kr. i 2020, 254,4 mio. kr. i 2021 og 257,7 mio. kr.
i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 39,6 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen opjusteret med 28,5 mio. kr. i 2019, 52,3 mio. kr. i 2020, 46,1 mio. kr. i 2021 og 44,5
mio. kr. i 2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0310.png
310
§ 17.32.01.20.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018 forlænges for-
søget om forenkling af voksenlærlingeordningen, hvorfor bevillingen reduceres med 3,2 mio. kr.
i 2019, 5,2 mio. kr. i 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen nedjusteret med 3,9 mio. kr. i 2019,
3,8 mio. kr. i 2020, 3,6 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Bruttoledighed ...............................
Dagpengemodtagere i alt..............
Heraf passive dagpengemodtagere
Heraf aktiverede og deltagere i
selvvalgt/jobrettet uddannelse i alt
- heraf deltagere i selvvalgt/jobret-
tet uddannelse ...............................
- heraf aktiverede ..........................
- ordinær uddannelse ...................
- øvrig vejledning og opkvalifice-
ring ................................................
- virksomhedspraktik ....................
II. Udgifter (mia. kr., 2019-pl)
Statsli-
ge udgifter (mia. kr.) ....................
Dagpenge i karensperioden ..........
Dagpenge i passive perioder efter
karensperioden ..............................
Dagpenge under deltagelse i aktive
tilbud og i selvvalgt/ jobrettet ud-
dannelse efter karensperioden ......
III. Indtægter (mia. kr., 2019-pl)
Kommunal medfinansiering i alt..
Dagpenge i passive perioder ........
Dagpenge under deltagelse i aktive
tilbud og i selvvalgt/ jobrettet ud-
dannelse .........................................
Dagpenge med 80 pct. medfinansi-
ering .............................................
Dagpenge med 70 pct. medfinansi-
ering .............................................
Dagpenge med 60 pct. medfinansi-
ering .............................................
Dagpenge med 20 pct. medfinansi-
ering...............................................
153
104
91
13
2
11
2
5
4
21,5
1,9
17,3
2,3
13,0
11,7
1,3
-
-
-
2014
133
88
76
12
2
10
2
4
4
18,8
2,0
14,7
2,1
11,3
10,3
1,0
-
-
-
2015
123
84
75
10
1
8
2
3
4
17,7
1,8
14,4
1,4
2016
113
79
70
10
1
9
2
2
4
16,5
-
-
-
2017
116
80
71
9
1
8
2
2
4
16,7
-
-
-
10,7
-
-
4,0
2,7
3,7
0,3
2018
112
76
66
11
2
9
3
2
3
15,7
-
-
-
10,4
-
-
4,3
2,7
3,2
0,3
2019
103
74
65
9
1
7
2
2
4
14,8
-
-
-
9,7
-
-
3,9
2,4
3,2
0,3
2020
102
74
66
8
1
7
2
1
4
14,9
-
-
-
9,7
-
-
3,9
2,4
3,2
0,3
2021
101
75
67
9
1
7
2
1
4
15,1
-
-
-
9,9
-
-
3,9
2,4
3,3
0,3
2022
100
77
68
9
1
8
2
1
4
15,5
-
-
-
10,1
-
-
4,0
2,5
3,4
0,3
10,7 10,0*
9,8
-
0,8
-
-
-
-
3,5
2,8
3,4
0,3
Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010. Fra marts 2013
har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden, således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager
i selvvalgt/jobrettet uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret. Dagpenge er
omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorfor indtægten
fra den kommunale medfinansiering fra og med 2016 er fordelt efter medfinansieringssatser. Medfinansieringsbeløbet
vedrører kun beløb for 2016, og ikke efterreguleringer fra det tidligere medfinansieringssystem (jf. perioder før 2. januar
2016), hvorfor beløbet afviger fra statsregnskabstallet for 2016. Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats, Statsregnskabet
og beregninger foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0311.png
§ 17.32.02.
311
17.32.02. Feriedagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Feriedagpenge ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
52,7
52,7
52,7
BO1
2020
12,4
12,4
12,4
BO2
2021
12,5
12,5
12,5
BO3
2022
12,5
12,5
12,5
10. Feriedagpenge
Det skønnes, at der gennemsnitligt vil blive udbetalt ca. 7.300 kr. svarende til ca. 9 feriedage
pr. person.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
52,7 mio. kr. i 2019, 12,4 mio. kr. i 2020, 12,5 mio. kr. i 2021 og 12,5 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet
Antal personer med ferie-
dagpenge (1.000).................
Antal personer med ferie-
dag-penge på årsbasis
(1.000) .................................
Ressourceforbrug (2019-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
192
6,7
1.141
133
4,7
1.003
124
4,2
888
111
4,0
833
111
3,9
804
94
3,4
701
89
3,2
644
46
1,6
335
47
1,7
340
48
1,7
345
II.
Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet), samt fra 2017 FLEUR (Forsikrede Ledige og Ef-
terløns UdbetalingsRegister)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0312.png
312
§ 17.35.
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er ordningerne om, at unge enlige forsørgere under 30 år med et eller flere anbragte børn
har ret til forsørgersats samt at unge på uddannelseshjælp som er på særligt tilrettelagt uddannelse
(STU) uden modregning kan tjene op til 25.825 år kr. før skat pr. år finansieret gennem satspuljen
i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
8,9
2,6
2,6
16,5
16,5
7,9
7,9
-11,0
-11,0
-5,4
-5,4
-6,0
-6,0
-0,3
-0,3
4,6
4,6
BO1
2020
-1,3
2,5
2,5
16,3
16,3
7,9
7,9
-10,9
-10,9
-6,1
-6,1
-7,8
-7,8
-1,7
-1,7
-1,5
-1,5
BO2
2021
-5,0
2,4
2,4
16,1
16,1
7,6
7,6
-14,4
-14,4
-6,0
-6,0
-7,7
-7,7
-1,7
-1,7
-1,3
-1,3
BO3
2022
-7,2
2,3
2,3
15,7
15,7
7,5
7,5
-16,1
-16,1
-5,8
-5,8
-7,5
-7,5
-1,7
-1,7
-1,6
-1,6
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 2,6 mio. kr. i 2019,
2,5 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 2,9 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020,
2,4 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt i 2020-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0313.png
§ 17.35.11.10.
313
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,7
102
151
2017
0,7
105
148
2018
0,7
103
150
2019
0,7
97
149
2020
0,7
97
148
2021
0,7
97
149
2022
0,6
96
150
Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 16,5 mio. kr. i 2019,
16,3 mio. kr. i 2020, 16,1 mio. kr. i 2021 og 15,7 mio. kr. i 2022.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 17,4 mio. kr. i 2019, 16,5 mio. kr. i 2020,
16,3 mio. kr. i 2021 og 15,9 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen opjusteret med 0,6 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november
2018 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen nedjusteret med -0,1 mio. kr. årligt
i 2019-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
3,3
506
151
2017
3,3
481
148
2018
3,4
507
150
2019
3,1
470
149
2020
3,2
469
148
2021
3,2
469
149
2022
3,1
464
150
Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 7,9 mio. kr. i 2019,
7,9 mio. kr. i 2020, 7,6 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i 2022.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 8,5 mio. kr. i 2019, 8,0 mio. kr. i 2020
og 7,6 mio. kr. årligt i 2021-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
314
§ 17.35.11.20.
villingen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio.
kr. i 2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0315.png
§ 17.35.11.20.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
4,4
670
151
2017
3,1
465
148
2018
3,2
478
150
2019
3,0
441
149
2020
3,0
440
148
2021
3,0
441
149
315
2022
2,9
435
150
Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 11,0 mio. kr. i 2019,
10,9 mio. kr. i 2020, 14,4 mio. kr. i 2021 og 16,1 mio. kr. i 2022.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 15,1 mio. kr. i 2019 og 14,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 1,4 mio. kr. i 2019, 8,9 mio. kr. i 2020,
13,1 mio. kr. i 2021 og 14,9 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen opjusteret med 6,6 mio. kr. i 2019, 13,8 mio. kr. i 2020, 14,4 mio. kr. i 2021 og 14,3
mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november
2018 er bevillingen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018 forlænges for-
søget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen, hvorfor bevillingen reduceres med 0,2
mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020, og 0,2 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen nedjusteret med -0,6 mio. kr. i 2019
og -0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
I.
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
79,1
12,0
151
2017
71,7
10,6
148
2018
72,1
10,8
150
2019
62,9
9,4
149
2020
63,3
9,4
148
2021
63,0
9,4
149
2022
61,8
9,3
150
Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0316.png
316
§ 17.35.11.30.
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 5,4 mio. kr. i 2019,
6,1 mio. kr. i 2020, 6,0 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 4,8 mio. kr. i 2019, 4,7 mio. kr. i 2020,
4,6 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022.
Som følge af en korrektion af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og
Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen nedjusteret med
0,5 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november
2018 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser er fremtiden
af november 2018 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
I.
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,1
106
100
2017
1,0
103
99
2018
1,0
98
101
2019
0,9
89
98
2020
0,9
86
97
2021
0,9
87
97
2022
0,9
84
95
Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 6,0 mio. kr. i 2019,
7,8 mio. kr. i 2020, 7,7 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 4,8 mio. kr. årligt i 2019-2020, 4,7
mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i 2022.
Som følge af en korrektion af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og
Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen nedjusteret med
1,1 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november
2018 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser er fremtiden
af november 2018 er bevillingen nedjusteret med 0,3 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
4,9
484
100
2017
4,2
421
99
2018
4,1
419
101
2019
3,8
375
98
2020
3,8
366
97
2021
3,8
367
97
2022
3,7
354
95
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0317.png
§ 17.35.11.35.
317
Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,3 mio. kr. i 2019
og 1,7 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af en korrektion af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og
Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen nedjusteret med
0,8 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november
2018 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser er fremtiden
af november 2018 er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
I.
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
5,8
580
100
2017
4,4
432
99
2018
4,5
453
101
2019
4,1
399
98
2020
4,0
389
97
2021
4,0
391
97
2022
4,0
377
95
Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 4,6 mio. kr. i 2019,
1,5 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 8,4 mio. kr. i 2019, 8,5 mio. kr. i 2020,
8,7 mio. kr. i 2021 og 8,4 mio. kr. i 2022.
Som følge af en korrektion af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og
Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen nedjusteret med
3,4 mio. kr. i 2019 og 8,2 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november
2018 er bevillingen nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser er fremtiden
af november 2018 er bevillingen nedjusteret med 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0318.png
318
§ 17.35.11.45.
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
27,7
2,8
100
2017
27,1
2,7
99
2018
27,1
2,7
101
2019
25,6
2,5
98
2020
25,2
2,4
97
2021
25,5
2,5
97
2022
25,0
2,4
95
Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. ....................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modta-
gere af kontanthjælp m.fl. ...........................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2019
-25,3
-19,9
-25,3
-25,3
BO1
2020
-25,2
-19,9
-25,2
-25,2
BO2
2021
-25,1
-19,7
-25,1
-25,1
BO3
2022
-24,9
-19,5
-24,9
-24,9
-19,9
-19,9
-19,9
-19,9
-19,7
-19,7
-19,5
-19,5
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge nyt skøn nedjusteret med 25,3
mio. kr. i 2019, 25,2 mio. kr. i 2020, 25,1 mio. kr. i 2021 og 24,9 mio. kr. i 2022.
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge nyt skøn nedjusteret med 19,9
mio. kr. i 2019, 19,9 mio. kr. i 2020, 19,7 mio. kr. i 2021 og 19,5 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Personer i alt......................................
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
II. Udgifter (mio. kr. 2019-pl.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
III. Indtægter (mio. kr. 2019-pl.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
29,9
27,1
1,4
1,2
0,2
2018
26,9
24,1
1,6
1,1
0,2
2019
25,8
23,8
1,0
0,9
0,1
2020
25,6
23,6
1,0
0,9
0,1
2021
24,9
23,0
0,9
0,8
0,1
2022
24,5
22,7
0,9
0,8
0,1
- 106,2 410,4 413,8 388,9 385,68 375,1 369,1
- 96,2 371,6 369,8 359,1 356,0 346,4 340,9
-
5,0 19,3 25,3 14,6 14,4 14,0 13,8
-
4,2 16,2 16,2 13,2 13,1 12,8 12,6
-
0,9
3,3
2,5
2,0
2,0
1,9
1,9
-
-
-
-
-
84,7 322,4 323,7 305,8 303,2 295,0 290,3
76,7 292,0 295,8 287,3 284,8 277,1 272,7
4,0 15,2 17,7 10,2 10,1
9,8
9,7
3,3 12,7
9,7
7,9
7,9
7,7
7,5
0,7
2,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0319.png
§ 17.35.20.20.
319
IV. Offentlig udgift pr. helårsperson (tu-
sinde kr. 2019-pl.) .............................
-
-
-
-
16
16
15
15
15
15
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0320.png
320
§ 17.35.22.
17.35.22. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-35,2
BO1
2020
-36,6
BO2
2021
-37,0
BO3
2022
-37,0
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-
-
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-
-
-0,1
-0,1
-
-
-3,6
-3,6
-3,8
-3,8
-3,7
-3,7
-3,7
-3,7
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-6,8
-6,8
-7,0
-7,0
-7,1
-7,1
-7,2
-7,2
-23,5
-23,5
-24,4
-24,4
-24,8
-24,8
-24,9
-24,9
10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
0,1 mio. kr. årligt i 2020-2021.
15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og med 0,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
I.
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,2
32
2017
0,1
21
2018
0,3
47
2019
0,3
51
2020
0,4
55
2021
0,4
58
2022
0,4
61
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0321.png
§ 17.35.22.15.
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
321
-
-
-
156
156
156
156
156
156
156
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0322.png
322
§ 17.35.22.20.
20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af et nyt skøn nedjusteret med
0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2021.
25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 3,6 mio. kr. i 2019,
3,8 mio. kr. i 2020, 3,7 mio. kr. i 2021 og 3,7 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 3,5 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020,
3,6 mio. kr. i 2021 og 3,6 mio. kr. 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
I.
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
16,3
2.537
2017
20,0
3.115
2018
23,6
3.691
2019
24,2
3.762
2020
26,0
4.045
2021
27,6
4.286
2022
28,6
4.455
-
-
-
156
156
156
156
156
156
156
30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet(1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
I.
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0
1
2017
0
1
2018
0
1
2019
0
5
2020
0
5
2021
0
5
2022
0
5
-
-
-
148
149
149
143
143
143
143
35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,9 mio. kr. årligt
i 2019-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 0,8 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020,
0,9 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbeta-
linger af februar 2018 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2019 og 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,1
17
2017
0,2
23
2018
0,1
18
2019
0,3
45
2020
0,3
45
2021
0,3
45
2022
0,3
45
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0323.png
§ 17.35.22.35.
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
323
-
-
-
148
149
149
143
143
143
143
40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 6,8 mio. kr. i 2019,
7,0 mio. kr. i 2020, 7,1 mio. kr. i 2021 og 7,2 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 6,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 6,8
mio. kr. i 2022.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbeta-
linger af februar 2018 er bevillingen nedjusteret kontoen med 0,1 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i
2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
I.
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
2,1
307
2017
2,1
318
2018
2,2
334
2019
3,3
469
2020
3,3
475
2021
3,3
474
2022
3,3
474
-
-
-
148
149
149
143
143
143
143
45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 23,5 mio. kr. i 2019,
24,4 mio. kr. i 2020, 24,8 mio. kr. i 2021 og 24,9 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 23,0 mio. kr. i 2019 og 23,4 mio. kr. årligt
i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbeta-
linger af februar 2018 er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020, 1,3
mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
I.
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
14,0
2.074
2017
16,7
2.491
2018
15,1
2.256
2019
17,1
2.447
2020
17,4
2.477
2021
17,3
2.475
2022
17,3
2.474
-
-
-
148
149
149
143
143
143
143
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0324.png
324
§ 17.35.25.
17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2021
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2022
-0,1
-0,1
-0,1
25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet
beskæftigelsesindsats af august 2018 nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
4,6
875
190
2017
7,0
1.251
179
2018
6,3
1.201
190
2019
9,7
1.739
179
2020
10,4
1.867
179
2021
11,2
1.996
179
2022
11,9
2.126
179
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0325.png
§ 17.37.
325
17.37. Dagpenge ved barsel
17.37.01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsdagpenge ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-11,4
-11,4
-11,4
BO1
2020
-21,1
-21,1
-21,1
BO2
2021
-30,9
-30,9
-30,9
BO3
2022
-33,5
-33,5
-33,5
10. Barselsdagpenge
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af en konsolidering af de
økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på
arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 nedjusteret med 11,4
mio. kr. i 2019, 21,1 mio. kr. i 2020, 30,9 mio. kr. i 2021 og 33,5 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I. Aktivitet (1.000)
Antal fuldtidspersoner .........
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. fuldtids-
person (1.000 kr.)................
52,6
10,2
192
2014
53,1
10,0
188
2015
51,2
10,0
195
2016
49,9
10,8
215
2017
49,1
10,9
219
2018
53,4
11,6
217
2019
51,6
11,4
221
2020
53,4
11,8
221
2021
53,2
11,8
221
2022
54,1
12,0
221
Bemærkninger: Året 2020 er budgetteret med 53 udbetalingsuger. Kilde: Der er budgetteret på baggrund af Danmarks
Statistiks befolkningsfremskrivning for 0-årige FRDK118.
17.38. Dagpenge ved sygdom
17.38.11. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-4,0
-1,1
-1,1
-1,7
-1,7
-0,6
-0,6
BO1
2020
-7,3
-2,2
-2,2
-3,0
-3,0
-1,0
-1,0
BO2
2021
-10,3
-3,1
-3,1
-4,2
-4,2
-1,4
-1,4
BO3
2022
-11,2
-3,3
-3,3
-4,7
-4,7
-1,5
-1,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0326.png
326
§ 17.38.11.
25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
-0,6
-0,6
-1,1
-1,1
-1,6
-1,6
-1,7
-1,7
10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,1 mio. kr. i 2019,
2,2 mio. kr. i 2020, 3,1 mio. kr. i 2021 og 3,3 mio. kr. i 2022.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbeta-
linger af februar 2018 er bevillingen nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. i 2020, 2,8
mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
9,1
1.570
173
2017
9,0
1.657
179
2018
9,0
1.627
180
2019
9,4
1.674
179
2020
9,5
1.689
179
2021
9,5
1.705
179
2022
9,6
1.722
179
15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,7 mio. kr. i 2019,
3,0 mio. kr. i 2020, 4,2 mio. kr. i 2021 og 4,7 mio. kr. i 2022.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbeta-
linger af februar 2018 er bevillingen nedjusteret med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. i 2020, 3,8
mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
25,4
4.358
173
2017
25,5
4.628
179
2018
24,9
4.478
180
2019
26,2
4.674
179
2020
26,4
4.718
179
2021
26,7
4.762
179
2022
26,9
4.808
179
20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,6 mio. kr. i 2019,
1,0 mio. kr. i 2020, 1,4 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbeta-
linger af februar 2018 er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020, 1,3
mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.38.11.20.
327
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0328.png
328
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2014
-
-
-
§ 17.38.11.20.
2015
-
-
-
2016
12,7
2.176
173
2017
13,4
2.042
179
2018
12,3
2.207
180
2019
11,5
2.062
179
2020
11,7
2.081
179
2021
11,8
2.101
179
2022
11,9
2.121
179
25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,6 mio. kr. i 2019,
1,1 mio. kr. i 2020, 1,6 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbeta-
linger af februar 2018 er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020, 1,5
mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
21,4
3.668
173
2017
21,4
3.469
179
2018
20,5
3.698
180
2019
19,6
3.503
179
2020
19,8
3.536
179
2021
20,0
3.569
179
2022
20,2
3.604
179
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0329.png
§ 17.4.
329
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
6,6
6,6
-
6,6
BO1
2020
12,3
12,3
-
12,3
BO2
2021
14,9
14,9
-
14,9
BO3
2022
11,8
11,8
-
11,8
Den eksisterende tabel 6 er slettet og erstattet med følgende:
6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .............
Borger og virksomhedsservice ............
Implementering og tilsyn.....................
Politikforberedende arbejde .................
Viden og formidling ............................
R
2016
367,3
81,7
37,7
139,1
56,4
52,4
R
2017
342,5
65,8
46,6
156,6
28,0
45,5
B
2018
367,0
58,4
76,6
144,4
36,5
51,1
F
2019
352,8
51,5
67,6
156,5
32,2
45,0
BO1
2020
346,8
49,8
65,3
157,1
31,1
43,5
BO2
2021
340,7
48,4
63,6
156,0
30,3
42,4
BO3
2022
302,5
46,5
61,0
125,2
29,1
40,7
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
11
5,0
5,0
BO1
2020
10
5,3
5,3
BO2
2021
10
5,3
5,3
BO3
2022
10
5,3
5,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2019, 3,3 mio.
kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021, 2,8 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 som følge
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socia-
listisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018. Heraf udgør lønsum 1,1
mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 og 0,6 mio. kr. årligt i 2023-2024.
Der er afsat bevilling til implementeringsudgifter vedrørende bl.a. it-understøttelse samt løn-
sum til koordinering og projektledelse samt tilsyns- og kontrolopgaver. Som følge af Aftale om
en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 skærpes opfølgningen på kommunernes indsats
mod den frihed, kommunerne får med regelforenklingen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019 som følge
af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
Bevillingen er afsat til sekretariatsbetjening af tænketanken for et længere og godt seniorar-
bejdsliv. Heraf udgør lønsum 0,4 mio. kr.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio.kr. i 2019 og 1,0 mio.
kr. årligt i 2020-2022 som følge af Aftale mellem regeringen Socialdemokratiet, Dansk Folke-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0330.png
330
§ 17.41.01.10.
parti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018. Bevillingen er afsat til processtøtte i forbindelse med implementering
af projektet "Flere skal med II". Heraf udgør lønsum 1,0 mio.kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. årligt i
2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019, 6,0 mio.
kr. årligt i 2020-2022 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som følge af Aftale mellem rege-
ringen Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket
kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018. Den varige bevilling på 1,0 mio.
kr. årligt fra 2022 og frem er afsat til finansiering af en hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering, som vil få til opgave at rådgive og vejlede kommuner og a-kasser som led i
implementeringen af reglerne om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere mv. Heraf udgør
lønsum 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 til styrkelse
af det eksisterende lufthavnstilsyn. Heraf udgør lønsum 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022.
17.41.10. Udbetaling Danmark
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbetaling Danmark ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
2,0
2,0
BO1
2020
1,7
1,7
1,7
BO2
2021
1,7
1,7
1,7
BO3
2022
1,7
1,7
1,7
10. Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,7
mio. kr. årligt i 2020 og frem som følge af merudgifter til udsøgning af målgrupper til brug for
rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske
arbejdsmarkedspensioner, jf. lovforslag L87 fremsat 6. november 2018 om ændring af lov om
Udbetaling Danmark..
Der er adgang til at afholde udgifter til lovforberedende arbejde for ordninger, der er eller
planlægges forankret i Udbetaling Danmark, herunder udgifter til tilretning og udvikling af it-
understøtning mv.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0331.png
§ 17.46.
331
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og job-
afklaringsforløb
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-64,7
-64,7
-64,7
BO1
2020
-58,6
-58,6
-58,6
BO2
2021
-55,8
-55,8
-55,8
BO3
2022
-58,0
-58,0
-58,0
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
64,7 mio. kr. i 2019, 58,6 mio. kr. i 2020, 55,8 mio. kr. i 2021 og 58,0 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf ordinær uddannelse
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering og FØP*
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
0,0
-
-
3
-
-
2014
0,4
0,0
0,3
28
-
222
2015
1,2
0,1
1,2
98
-
186
2016
1,8
0,1
1,7
-
365
217
2017
1,8
0,1
1,7
-
480
237
2018
2,6
-
-
-
586
219
2019
1,9
-
-
-
463
247
2020
2,0
-
-
-
497
247
2021
2,1
-
-
-
526
247
2022
2,2
-
-
-
547
247
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede ...........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i senior-
job, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i
ressourceforløb og i jobafklaringsforløb ...................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
2,3
0,5
0,5
BO2
2021
3,1
0,7
0,7
BO3
2022
3,8
0,8
0,8
-
-
1,8
1,8
2,4
2,4
3,0
3,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0332.png
332
§ 17.46.18.10.
10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er bevillingen på ændringsforslagene opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021
og 0,8 mio. kr. i 2022 til et initiativ der sikrer at personer med handicap, der har nået folkepen-
sionsalderen, men er i ordinær beskæftigelse, kan få bevilget eller beholde allerede bevilget
hjælpemidler i arbejdssammenhæng, hvis de ønsker at arbejde udover folkepensionsalderen.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Ressourceforbrug (2019-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
14
2014
13
2015
13
2016
14
2017
15
2018
14
2019
14
2020
15
2021
15
2022
15
Kilde: Statsregnskabet .
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpen-
gemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er bevillingen på ændringsforslagene opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021
og 3,0 mio. kr. i 2022 til et initiativ der sikrer at personer med handicap, der har nået folkepen-
sionsalderen, men er i ordinær beskæftigelse, kan få bevilget eller beholde allerede bevilget
hjælpemidler i arbejdssammenhæng, hvis de ønsker at arbejde udover folkepensionsalderen.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Ressourceforbrug (2019-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
56
2014
50
2015
50
2016
53
2017
52
2018
50
2019
51
2020
53
2021
54
2022
54
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.
17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til uddannelsesløft ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-3,8
-3,8
-3,8
BO1
2020
-6,3
-6,3
-6,3
BO2
2021
-4,4
-4,4
-4,4
BO3
2022
-
-
-
20. Pulje til uddannelsesløft
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,8 mio. kr. i 2019, 6,3 mio.
kr. i 2020 og 4,4 mio. kr. i 2021 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november
2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0333.png
§ 17.46.43.
333
17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer .................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-3,0
-3,0
-
-3,0
BO1
2020
-7,7
-7,7
-1,3
-6,4
BO2
2021
-7,7
-7,7
-1,3
-6,4
BO3
2022
-7,7
-7,7
-1,3
-6,4
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 3,0 mio. kr. i 2019 og 7,7
mio. kr. i hvert af årene 2020-2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigel-
sesindsats af august 2018.
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæf-
tigede voksenlærlinge
(Lovbunden)
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er vok-
senlærlingeordningen forenklet og styrket for ledige fra 1. juli 2019. Ordningen gælder for tre
målgrupper: ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse fra dag 1, ledige fag-
lærte med mere end seks måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede. Aldersgrænsen fastholdes
på 25 år, men kravet skal opfyldes ved uddannelsesaftalens indgåelse og ikke ved uddannelsens
påbegyndelse. Kravet om 6 måneders forudgående ledighed for ledige faglærte skal fremadrettet
være opfyldt, når det nuværende uddannelsesforløb, som arbejdsgiveren søger tilskud til, begyn-
der.
Personer fra ledighed vil have én tilskudssats på 45 kr. i timen, som gives i hele uddannel-
sesperioden, og positivlisten fjernes. Uddannelsesaftalen kan ikke indgås med en virksomhed,
hvor den ledige har været ansat inden for de seneste 6 måneder.
Der vil fortsat være en tilskudssats på 30 kr. i timen til ufaglærte beskæftigede i op til 2 år.
Uddannelsen for den ufaglærte beskæftigede skal fremadrettet fremgå af en landsdækkende po-
sitivliste (ikke den regionale).
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelsesaftaler ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-2,6
-2,6
-2,6
BO1
2020
22,9
22,9
22,9
BO2
2021
32,2
32,2
32,2
BO3
2022
27,2
27,2
27,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0334.png
334
§ 17.46.53.10.
10. Uddannelsesaftaler
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 2,6 mio. kr. i 2019
og opjusteret med 22,9 mio. kr. i 2020, 32,2 mio. kr. i 2021 og 27,2 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen opjusteret med 11,3 mio. kr. i 2019, 34,0 mio. kr. i 2020 og 45,4 mio. kr. årligt i
2021-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 18,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018 forlænges for-
søget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen, hvorfor bevillingen opjusteres med 4,3
mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner i alt
Forsikrede og ikke-forsikrede
Heraf ledige .........................
Heraf beskæftigede..............
Ressourceforbrug
Statens andel i året (mio. kr.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5.835
2.558
3.277
195
6.909
3.259
3.650
240
7.057
3.329
3.728
265
6.875
4.736
2.139
280
6.767
4.686
2.080
296
7.052
4.858
2.194
266
6.323
4.249
2.074
286
6.667
4.585
2.082
309
6.658
4.565
2.093
313
6.538
4.445
2.093
308
II.
Bemærkninger: Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Ar-
bejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten teknisk beregnet. Der foretages ikke pl-
regulering, da tilskuddet per time ikke reguleres.
17.46.63. Jobpræmie
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode ...........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
28,4
28,4
28,4
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
30. Jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
28,4 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet
Antal præmier pr. måned
Ressourceforbrug
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
2017
- 23.819
-
258,9
2018
-
414,7
2019
-
136,3
2020
-
-
2021
-
-
2022
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0335.png
§ 17.46.64.
335
17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er overførselsadgang fra § 17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv.
på langvarig offentlig forsørgelse til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af ar-
bejdsmarkedet - Flere skal med 2 ..............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
31,2
BO1
2020
27,6
BO2
2021
3,4
BO3
2022
14,9
31,2
-
31,2
27,6
0,5
27,1
3,4
0,5
2,9
14,9
1,0
13,9
20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet - Flere skal med 2
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Projektet bygger videre på satspuljeinitiativet "Flere skal med", der løber i perioden 2017-
2019. Projektet er målrettet aktivitetsparate borgere i kontanthjælpssystemet. Sigtet med initiativet
er at tage hånd om de mest syge og udsatte borgere i kontanthjælpssystemet samt borgere i res-
sourceforløb.
Bevillingen for 2019, 2020 og 2021 kan udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde, der
gennemføres i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 31,2 mio. kr. i 2019, 27,6 mio.
kr. i 2020, 3,4 mio. kr. i 2021 og 14,9 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen,
Social demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Bevillingen er afsat til konsolidering
af projektet "Flere skal med 2" - investering i syge og udsatte borgere på kanten af arbejdsmar-
kedet.
Der vil i første halvår af 2020 blive gennemført en evaluering af "Flere skal med 2". Der er
i alt afsat 2,0 mio. kr. til evaluering.
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. It-understøtning, udvikling ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
13,8
13,8
-
13,8
BO1
2020
8,9
8,9
-
8,9
BO2
2021
6,9
6,9
-
6,9
BO3
2022
6,5
6,5
-
6,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0336.png
336
§ 17.46.73.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Ændret specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
1. It-understøtning og applikationsvedlige-
hold .......................................................
R
2016
185,3
185,3
R
2017
169,9
169,9
B
2018
166,3
166,3
F
2019
173,9
173,9
BO1
2020
156,9
156,9
BO2
2021
143,7
143,7
BO3
2022
139,8
139,7
Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger afholdes af § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
10. It-understøtning, udvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet som følge af Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en
forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018. Bevillingen forhøjes med 13,6 mio. kr. i 2019,
8,7 mio. kr. i 2020, 6,7 mio. kr. i 2021, 6,3 mio. kr. i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 3,6 mio. kr. i
2024 og 0,1 mio. kr. i 2025, mens bevillingen reduceres med 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.
Der er afsat bevilling til merudgifter vedrørende udvikling og tilpasning af it-systemer. Der er
endvidere afsat bevilling til omkostninger forbundet med den løbende drift af systemerne samt
til renter og afskrivninger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022
og 0,1 mio. kr. årligt i 2023-2024 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og
Dansk Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre
fejludbetalinger af november 2018.
17.46.74. Jobrotation (tekstanm. 166)
(Lovbunden)
Som følge af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 udvides jobrota-
tionsordningen fra 1. juli 2019, så også ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb,
jobafklaringsforløb samt sygedagpengemodtagere, der ikke er i et ansættelsesforhold, fremover
kan ansættes som jobrotationsvikarer. De øvrige betingelser for jobrotation skal være opfyldt.
Ansættelsen sker på almindelige løn- og ansættelsesforhold. Der er eksempelvis ikke mulighed
for ved lønfastsættelsen at tage hensyn til personens nedsatte arbejdsevne, herunder nedsat ar-
bejdsintensitet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Jobrotation ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
2,6
2,6
2,6
BO1
2020
5,1
5,1
5,1
BO2
2021
5,1
5,1
5,1
BO3
2022
5,1
5,1
5,1
10. Jobrotation
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 2,6 mio. kr. i 2019 og
5,1 mio. kr. årligt fra 2020-2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigel-
sesindsats af august 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0337.png
§ 17.46.74.10.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner............
Ressourceforbrug (2019-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
3,4
984
III. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
128
152
107
111
111
2014
4,6
2.171
2015
2,7
862
2016
2,6
232
2017
0,9
64
2018
0,4
92
2019
0,3
64
2020
0,3
67
2021
0,3
67
337
2022
0,3
67
111
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0338.png
338
§ 17.47.
17.47. Løntilskud
17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-15,9
BO1
2020
-24,2
BO2
2021
-24,1
BO3
2022
-24,0
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-1,6
-1,6
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-7,4
-7,4
-11,2
-11,2
-11,2
-11,2
-11,1
-11,1
-6,9
-6,9
-10,4
-10,4
-10,3
-10,3
-10,3
-10,3
10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i
2020-2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet, helårspersoner, i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
3
1
2
0,5
2017
3
1
2
0,5
2018
2
1
2
0,4
2019
2
1
1
0,4
2020
2
1
1
0,3
2021
2
1
1
0,3
2022
2
1
1
0,3
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige ar-
bejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,6 mio. kr. i 2019
og 2,5 mio. kr. i årligt i 2020-2022.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0339.png
§ 17.47.01.15.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
0,2
0,1
0,1
35
2017
0,2
0,1
0,1
29
2018
0,2
0,1
0,1
28
2019
0,1
0,0
0,1
23
2020
0,1
0,0
0,1
22
2021
0,1
0,0
0,1
22
339
2022
0,1
0,0
0,1
23
II.
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige ar-
bejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 7,4 mio. kr. i 2019,
11,2 mio. kr. i 2020-2021 og 11,1 mio. kr. i 2022.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 4,6 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 3,8 mio. kr. i 2019 og 7,6 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
1,2
0,5
0,7
215
2017
1,0
0,4
0,6
172
2018
1,0
0,4
0,6
171
2019
0,8
0,3
0,5
143
2020
0,8
0,3
0,5
134
2021
0,8
0,3
0,5
137
2022
0,8
0,3
0,5
142
II.
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige ar-
bejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 6,9 mio. kr. i 2019,
10,4 mio. kr. i 2020 og 10,3 mio. kr. årligt i 2021-2022.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2018 til
103.000 fuldtidspersoner i 2019. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 4,3 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 3,5 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,9 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 1,0
mio. kr. årligt i 2021-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
1,7
0,7
1,0
297
2017
1,4
0,6
0,9
242
2018
1,3
0,5
0,8
236
2019
1,1
0,4
0,7
196
2020
1,1
0,4
0,7
184
2021
1,1
0,4
0,7
188
2022
1,1
0,4
0,7
195
II.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
340
§ 17.47.01.25.
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige ar-
bejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0341.png
§ 17.47.02.
341
17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere
m.fl.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-5,1
BO1
2020
-11,5
BO2
2021
-12,6
BO3
2022
-12,7
0,2
0,2
-
-
-
-
-0,1
-0,1
1,0
1,0
0,2
0,2
-
-
-
-
0,1
0,1
-0,8
-0,8
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-6,4
-6,4
-10,9
-10,9
-11,7
-11,7
-11,7
-11,7
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 80 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,2 mio. kr. i 2019
og nedjusteret med i alt 0,1 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 0,2
mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
10
2
2017
10
2
2018
10
2
2019
20
3
2020
10
2
2021
10
2
2022
10
2
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 40 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 1,0 mio. kr. i 2019,
0,2 mio. kr. i 2020, 0,0 mio. kr. i 2021 og 0,0 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020
og 1,3 mio. kr. årligt i 2021-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. årligt i 2021-
2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0342.png
342
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
§ 17.47.02.15.
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,1
18
2017
0,1
16
2018
0,1
18
2019
0,1
24
2020
0,1
22
2021
0,1
22
2022
0,1
21
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 30 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,1 mio. kr. i 2019
samt nedjusteret med 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. årligt i 2021-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt
i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt i 2021-
2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,2
35
2017
0,2
26
2018
0,2
27
2019
0,2
34
2020
0,2
31
2021
0,2
31
2022
0,2
31
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 20 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 6,4 mio. kr. i 2019,
10,9 mio. kr. i 2020 og 11,7 mio. kr. årligt i 2021-2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 2,7 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. årligt
i 2020-2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er be-
villingen nedjusteret med 3,7 mio. kr. i 2019, 8,3 mio. kr. i 2020 og 9,1 mio. kr. årligt i 2021-
2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
1,7
287
2017
1,4
234
2018
1,5
244
2019
1,7
276
2020
1,5
250
2021
1,5
251
2022
1,5
245
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0343.png
§ 17.47.11.
343
17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126)
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-0,8
-
-
0,4
0,4
-1,2
-1,2
BO1
2020
-0,8
-
-
0,3
0,3
-1,1
-1,1
BO2
2021
-0,8
-
-
0,4
0,4
-1,2
-1,2
BO3
2022
-0,4
0,1
0,1
0,4
0,4
-0,9
-0,9
15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
0,1 mio. kr. i 2022.
20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
0,4 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. årligt i 2021-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
10
2
2017
10
1
2018
10
1
2019
10
2
2020
10
2
2021
10
2
2022
10
2
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65
pct. refusion.
25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
1,2 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,2
51
2017
0,2
51
2018
0,2
26
2019
0,4
61
2020
0,4
60
2021
0,3
57
2022
0,3
55
Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65
pct. refusion.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0344.png
344
§ 17.49.
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
17.49.25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme motion og idræt for alle al-
dersgrupper, som et led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Motion og fællesskab på recept ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
6,8
6,8
0,5
6,3
BO1
2020
3,3
3,3
0,5
2,8
BO2
2021
6,8
6,8
0,5
6,3
BO3
2022
6,8
6,8
0,5
6,3
10. Motion og fællesskab på recept
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,8 mio. kr. i 2019, 3,3 mio.
kr. i 2020 og 6,8 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Af puljen kan der ydes tilskud til idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og
sundhed - "Motion og fællesskab på recept".
Formålet med puljen er, at borgere styrker deres fysiske og mentale sundhed samt oplever
positive beskæftigelsesresultater som følge af brug af idrætsaktiviteter som led i en sundheds-,
beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter
til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informations-
virksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.
Puljen kan søges af regioner, kommuner, foreninger og virksomheder.
Målgruppen er udsatte borgere, der er i særlig risiko for udvikling af sygdom, herunder ledige
og borgere, der er i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.
Målgruppen er herudover borgere, hvor fysisk aktivitet bidrager til opfølgning på et behand-
lings- og rehabiliteringsforløb, herunder med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Med projekterne udvikles der forskellige samarbejdsmodeller inden for hvilke, der samar-
bejdes om at skabe sammenhængende forløb og udvikle idrætsindsatser, hvor udsatte borgere
guides til idrætsaktiviteter som en del af en sundhedsindsats, beskæftigelsesfremmende og/eller
fastholdelsesfremmende indsats.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0345.png
§ 17.5.
345
Fastholdelse
17.51. Fællesudgifter
17.51.11. Cabi (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes
tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og Udviklingscenter for Beskæftigelse på særlige vil-
kår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i ét center.
Cabi er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centret er landsdæk-
kende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisa-
tionsudvikling.
I 2008 blev Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til Cabi som en del af centrets re-
præsentantskab. I 2013 fusionerede Cabi med Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA)
og med sekretariatsfunktionen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). I 2018 blev
Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst samlet i et nyt råd: Rådet for Samfundsansvar og
Verdensmål i perioden 2018-2021.
Cabi's arbejde har fokus på den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked.
Cabi's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige ar-
bejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære
metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.
Cabi kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.
Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Cabi og beskæftigelsesministeren. I kontrakten
aftales, at Cabi udarbejder projekter mv. for blandt andet Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der aftalt en videreførelse af den eksi-
sterende driftsstøtte til Cabi, samt en bevilling vedrørende en indsats, der skal hjælpe veteraner
uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne. Herunder er der
afsat midler til en CV-Jobportal.
For yderligere information se www.cabiweb.dk.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Cabi ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
2,0
2,0
BO1
2020
2,0
2,0
2,0
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og
personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Cabi. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets
cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Der kan i perioden 2018-2021
afholdes udgifter fra § 17.51.11.10. Cabi til Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål under Erhvervsministeriet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0346.png
346
§ 17.51.11.10.
10. Cabi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene
2019 og 2020 til at videreføre initiativet som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2019 af november 2018.
17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede ..........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,3
5,3
-
5,3
BO1
2020
10,5
10,5
-
10,5
BO2
2021
10,5
10,5
0,5
10,0
BO3
2022
5,2
5,2
-
5,2
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2019, 10,5 mio.
kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022 til at videreføre initiativet som følge af
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0347.png
§ 17.54.
347
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
17.54.06. Skånejob
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Skånejob ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
2,0
2,0
2,0
BO1
2020
2,0
2,0
2,0
BO2
2021
2,1
2,1
2,1
BO3
2022
2,1
2,1
2,1
10. Skånejob
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 opjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-
2020 og 2,1 mio. kr. årligt i 2021-2022. Forhøjelsen af bevillingen skyldes at rimelighedskravet
for førtidspensionister i løntilskud er permanent fjernet.
Aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner ...........
Ressourceforbrug (2019-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
5,6
80,6
-
2014
5,6
72,4
-
2015
5,6
74,5
-
2016
4,2
-
137,7
2017
4,5
-
116,3
2018
4,2
-
130,6
2019
4,3
-
121,0
2020
4,4
-
122,0
2021
4,5
-
124,0
2022
4,4
-
123,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0348.png
348
§ 17.55.
17.55. Efterløn
17.55.01. Efterløn
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Efterløn ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Skattefri præmie ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
-143,1
-193,7
-193,7
50,6
50,6
BO1
2020
-142,8
-193,4
-193,4
50,6
50,6
BO2
2021
-161,1
-211,7
-211,7
50,6
50,6
BO3
2022
-142,3
-192,9
-192,9
50,6
50,6
10. Efterløn
Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2019 skønnes til 50.000 personer, som i gen-
nemsnit modtager en årlig efterløn på 185.650 kr.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
i alt 193,7 mio. kr. i 2019, 193,4 mio. kr. i 2020, 211,7 mio. kr. i 2021 og 192,9 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 185,7 mio. kr. årligt i 2019-2020, 204,2
mio. kr. i 2021 og 185,7 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen nedjusteret med 8,0 mio. kr. i 2019,
7,7 mio. kr. i 2020, 7,5 mio. kr. i 2021 og 7,2 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet
1
Antal efterlønsmodt. (1.000)
IV. Ressourceforbrug (2019- pl)
2
Statslig udgift (mia. kr.)......
II.
105,9
18,5
2014
91,1
17,3
2015
81,9
15,2
2016
71,8
13,3
2017
61,5
11,8
2018
49,0
9,1
2019
50,0
9,3
2020
52,5
9,7
2021
54,0
10,0
2022
53,1
9,9
Bemærkning: 1) Aktiviteten angives fra og med 2014 som et normalt fuldtidsbegreb, hvilket har mindsket aktiviteten med
ca. 5,4 pct. i forhold til tidligere metode. 2) Udgiften i 2014 hhv. 2017 afspejler, at der er 53 hhv. 54 udbetalingsuger.
30. Skattefri præmie
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
50,6 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet
Antal personer omfattet af
ordningen (1.000) ................
IV. Ressourceforbrug (2019-pl)
Statslig udgift (mia. kr.)......
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
21,4
2,5
20,5
2,4
20,7
2,5
20,2
2,4
19,1
2,4
19,4
2,4
10,2
1,3
10,2
1,3
10,2
1,3
10,2
1,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0349.png
§ 17.56.
349
17.56. Fleksjob
17.56.01. Fleksjob med fast refusion
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksjob med 65 pct. refusion .....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-36,5
-1,8
-1,8
-34,7
-34,7
BO1
2020
-31,4
-0,4
-0,4
-31,0
-31,0
BO2
2021
-28,8
-1,6
-1,6
-27,2
-27,2
BO3
2022
-28,4
-2,5
-2,5
-25,9
-25,9
10. Fleksjob med 65 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
1,8 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020, 1,6 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet )
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2019-pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
47,9
6,4
-
2014
41,4
5,4
-
2015
36,6
4,8
-
2016
32,3
-
6,4
2017
29,1
-
5,9
2018
25,8
-
5,2
2019
22,8
-
4,6
2020
19,6
-
4,0
2021
16,7
-
3,4
2022
14,2
-
2,9
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
34,7 mio. kr. i 2019, 31,0 mio. kr. i 2020, 27,2 mio. kr. i 2021 og 25,9 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2019- pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
4,6
0,5
-
2014
15,0
1,9
-
2015
23,7
2,7
-
2016
21,7
-
3,9
2017
19,3
-
3,9
2018
20,4
-
3,7
2019
16,8
-
3,1
2020
15,0
-
2,7
2021
13,2
-
2,4
2022
12,6
-
2,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0350.png
350
§ 17.56.04.
17.56.04. Fleksjob med variabel refusion
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
56,8
0,2
0,2
1,2
1,2
1,9
1,9
53,5
53,5
BO1
2020
69,2
0,3
0,3
1,5
1,5
2,3
2,3
65,1
65,1
BO2
2021
78,5
0,3
0,3
1,7
1,7
2,6
2,6
73,9
73,9
BO3
2022
86,4
0,3
0,3
1,9
1,9
2,8
2,8
81,4
81,4
10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,0
8
183
2017
0,0
4
183
2018
0,0
7
183
2019
0,0
7
183
2020
0,0
9
183
2021
0,1
10
183
2022
0,1
11
183
15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
1,2 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,4
65
183
2017
0,2
37
183
2018
0,4
78
183
2019
0,4
75
183
2020
0,5
91
183
2021
0,6
104
183
2022
0,6
114
183
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0351.png
§ 17.56.04.20.
351
20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
1,9 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og 2,8 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,5
85
183
2017
0,4
74
183
2018
0,7
128
183
2019
0,8
150
183
2020
1,0
181
183
2021
1,1
209
183
2022
1,2
228
183
25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
53,5 mio. kr. i 2019, 65,1 mio. kr. i 2020, 73,9 mio. kr. i 2021 og 81,4 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
10,1
1,9
183
2017
17,3
3,2
183
2018
24,5
4,5
183
2019
35,4
6,5
183
2020
42,7
7,8
183
2021
49,2
9,0
183
2022
53,7
9,8
183
17.56.05. Fleksbidrag til kommunen
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksbidrag til kommunen ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
81,1
81,1
81,1
BO1
2020
98,5
98,5
98,5
BO2
2021
112,2
112,2
112,2
BO3
2022
123,1
123,1
123,1
10. Fleksbidrag til kommunen
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
81,1 mio. kr. i 2019, 98,5 mio. kr. i 2020, 112,2 mio. kr. i 2021 og 123,1 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgift pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
10,1
410
41
2017
17,3
688
40
2018
24,5
991
41
2019
35,4
1.404
40
2020
42,7
1.696
40
2021
49,2
1.953
40
2022
53,7
2.132
40
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0352.png
352
§ 17.56.11.
17.56.11. Fleksydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Fleksydelsesbidrag ........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2019
-15,9
-15,9
-15,9
BO1
2020
-15,2
-15,2
-15,2
BO2
2021
-14,6
-14,6
-14,6
BO3
2022
-14,6
-14,6
-14,6
20. Fleksydelsesbidrag
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen som følge af nyt skøn nedju-
steret med 15,9 mio. kr. i 2019, 15,2 mio. kr. i 2020 og 14,6 mio. kr. årligt i 2021-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Behovsdækning
Helårspersoner (1.000) ........
Ressourceforbrug (2019-pl)
Statens indtægt (mio. kr.) ..
Offentlig indtægt (mio. kr.)
28,3
165
-
2014
24,9
175
-
2015
22,7
128
-
2016
23,3
-
142
2017
22,7
-
138
2018
31,0
-
168
2019
29,3
-
133
2020
30,2
-
135
2021
30,9
-
140
2022
31,3
-
142
Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet på baggrund af nettoindtægten frem til og med 2017. Fra og med 2018 skønnes
aktiviteten på baggrund af forventet bruttoindtægt.
17.59. Særlige forebyggende indsatser
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115)
(Re-
servationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.13
Beskrivelse
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende .......................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Handicapidrættens VidenCenter ................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
11,1
6,4
-
6,4
2,8
-
BO1
2020
22,4
12,9
-
12,9
5,6
-
BO2
2021
22,4
12,9
0,1
12,8
5,6
0,1
BO3
2022
11,3
6,5
-
6,5
2,9
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0353.png
§ 17.59.11.
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn ............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
353
2,8
1,9
-
1,9
5,6
3,9
-
3,9
5,5
3,9
0,1
3,8
2,9
1,9
-
1,9
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2019, 12,9 mio.
kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 6,5 mio. kr. i 2022 til at videreføre initiativet som følge af
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.
40. Handicapidrættens VidenCenter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio.
kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022 til at videreføre initiativet som følge af
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2019, 3,9 mio.
kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 til at videreføre initiativet som følge af
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.
17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0354.png
354
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.59.14.
F
2019
5,0
BO1
2020
2,5
BO2
2021
-
BO3
2022
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge
på arbejdsmarkedet ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
5,0
-
5,0
2,5
0,5
2,0
-
-
-
-
-
-
10. Styrket indsats for personer med et handicap
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio.
kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-
tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018.
Puljens formål er at integrere og/eller reintegrere sindslidende og psykisk syge på arbejds-
markedet, med henblik på ordinær beskæftigelse.
Puljen kan ansøges af virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner og an-
dre aktører mv.
Der kan af puljen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til aflønning
af projektmedarbejdere mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne
tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, data-
indsamling, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap
(tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Initiativer for personer med handicap ......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge .....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU) ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
16,7
-
-
6,7
6,7
BO1
2020
20,9
-2,5
-2,5
13,4
13,4
BO2
2021
23,4
-
-
13,4
13,4
BO3
2022
16,7
-
-
6,7
6,7
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0355.png
§ 17.59.21.20.
355
20. Initiativer for personer med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2020 som følge
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2019, 13,4 mio.
kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 6,7 mio. kr. i 2022 til at videreføre initiativet som følge af
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
40. Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene
2019-2022, som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018.
Forligskredsen bag satspuljeaftalen vil i 2019 tage stilling til den nærmere udmøntning af den
afsatte bevilling.
17.59.23. Indsatser for personer med handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Der kan af kontoen afholdes udgifter til projekter, der inddrager eller viderefører erfaringer
med at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Indsatser for personer med handicap ........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
15,6
15,6
0,3
15,3
BO1
2020
0,1
0,1
0,1
-
BO2
2021
0,5
0,5
0,5
-
BO3
2022
5,0
5,0
-
5,0
10. Indsatser for personer med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 15,6 mio. kr. i 2019, 0,1 mio.
kr. i 2020, 0,5 mio. mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. 2022, som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Puljen har til formål at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet og
styrke den eksisterende indsats for at virksomheder, kommuner og borgere har fokus på at øge
beskæftigelsen blandt personer med handicap.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0356.png
356
§ 17.59.23.10.
Af puljen kan der ydes tilskud til projekter, som indeholder en virksomhedsrettet indsats og
som inddrager eller viderefører gode erfaringer fra eksisterende projekter eller indsatser med at
integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Der kan endvidere igangsættes
og ydes tilskud til projekter, som har til formål at give personer inden for målgruppen et be-
skæftigelsestilbud eller ordinære timer, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.
Puljen kan søges af virksomheder, frivillige organisationer og selvejende institutioner mv.
Projekterne skal samarbejde med en eller flere kommuner, der kan sikre nok deltagende borgere
til projektet, samt indeholde konkrete målsætninger om ordinære timer og beskæftigelse.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til af-
lønning af projektmedarbejdere mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb
af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksom-
hed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
17.59.24. Personer med handicap i job (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der kan få flere mennesker med handicap i
job.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Smidigere overgange mellem sektorer .......................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støt-
temuligheder ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Job-uge for virksomheder og personer med handicap ............
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene ....................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Bedre viden om handicapområdet .............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
3,2
-
-
BO1
2020
8,3
-
-
BO2
2021
4,5
0,5
0,5
BO3
2022
4,0
-
-
0,5
0,5
-
1,0
1,0
-
-
1,7
0,5
1,2
3,0
0,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,3
0,5
1,8
-
-
-
0,5
0,5
2,0
2,0
1,5
0,5
1,0
0,5
0,5
-
-
-
2,0
2,0
1,5
0,5
1,0
10. Smidigere overgange mellem sektorer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2021 som følge
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Formålet med bevillingen er at gennemføre en evaluering af sagsbehandlingstiderne på be-
villing af hjælpemidler til personer med handicap på beskæftigelsesområdet.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, analyser, infor-
mationsvirksomhed og evaluering mv.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.59.24.20.
357
20. Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støttemuligheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2019, 3,0 mio.
kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2019 af november 2018.
Det er aftalt, at en arbejdsgruppe med Danske Handicaporganisationer, DA, LO og KL skal
se på muligheden for at udvikle et koncept, for kompetencekort over kompetencer mulige kom-
pensationsbehov og hvilke støttemuligheder, der kan være relevante for borgeren. Kompetence-
kortet skal afprøves i en række kommuner over en periode på tre år, hvorefter der følges op med
en evaluering.
Bevillingen kan ansøges af kommuner.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til af-
lønning af projektmedarbejdere mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb
af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksom-
hed, dataindsamling, analyser, evaluering mv.
30. Job-uge for virksomheder og personer med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019, 1,5 mio.
kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2019 af november 2018.
Formålet med initiativet er at afholde en årlig landsdækkende job-uge med fokus på be-
skæftigelse af personer med handicap. Job-ugen skal bidrage til, at flere personer med handicap
får en fod indenfor på arbejdsmarkedet, og at flere virksomheder bliver præsenteret for mulighe-
derne for at ansætte personer med handicap. Job-ugen skal indeholde en årlig landsdækkende
jobmesse, hvor virksomheder og jobsøgende kan mødes, Der oprettes samtidig et korps af "Am-
bassadørvirksomheder", der forpligter sig på at vise vejen for at få personer med handicap i job.
Jobmessen afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med jobcentre,
virksomheder, Danske Handicaporganisationer og DA.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder afhol-
delse messe, seminarer og konferencer, analyser, informationsvirksomhed, konsulentbistand og
evaluering mv.
40. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio.
kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til en styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene som følge
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Formålet med initiativet er at styrke fokus på handicapområdet i jobcentrene ved at udbrede
viden om borgere med handicap, og hvilke støttemuligheder der eksisterer, til alle jobcenter-
medarbejdere på tværs af afdelinger for herved at målrette og styrke indsatsen til denne mål-
gruppe.
Bevillingen udmøntes i to hovedinitiativer, som skal bidrage til at styrke fokus på handicap
i jobcentrene: a) styrkelse af nøglepersonsordningen, og b) en praksisguide om forskellige støt-
tepersonsordninger. Initiativet omfatter desuden opkvalificeringsforløb for relevante medarbejdere
og ledere i forhold til regler, målgruppe og effektiv formidling samt konferencer om udvalgte
større handicapmålgrupper.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til af-
lønning af projektmedarbejdere mv. Der kan yderligere afholdes udgifter til køb af eksterne tje-
nesteydelser, herunder afholdelse seminarer og konferencer, opkvalificeringsforløb, analyser, in-
formationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering mv.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0358.png
358
§ 17.59.24.50.
50. Bedre viden om handicapområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,7 mio. kr. i 2019, 2,3 mio.
kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2025 til bedre viden om handicapområdet som
følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Formålet med initiativet er at forbedre viden om handicap og beskæftigelse samt understøtte
en effektiv og målrettet indsats. Bevillingen skal finansiere iværksættelsen af årligt tilbageven-
dende analyser af handicap og beskæftigelse samt en dybdegående udredning af kommunernes
aktuelle praksis og organisering på handicapområdet.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder analyser,
informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering mv.
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer ..........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
3,3
3,3
-
3,3
BO1
2020
6,5
6,5
-
6,5
BO2
2021
6,5
6,5
0,5
6,0
BO3
2022
3,3
3,3
-
3,3
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2019, 6,5 mio.
kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 3,3 mio. kr. i 2022 til at videreføre initiativet som følge af
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0359.png
§ 17.6.
359
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
17.61. Børnetilskud
17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperio-
der ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-1,5
BO1
2020
-1,5
BO2
2021
-1,5
BO3
2022
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
1,5 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter (2019-pl)...............
-
2014
2
2015
5
2016
7
2017
6
2018
7
2019
7
2020
9
2021
10
2022
12
17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. .............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
44,2
44,2
44,2
BO1
2020
22,1
22,1
22,1
BO2
2021
22,1
22,1
22,1
BO3
2022
22,1
22,1
22,1
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
44,2 mio. kr. i 2019 og 22,1 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
III. Takst (årlig)
Bidragets størrelse ..........................
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2019-pl)
Samlet offentlig udgift....................
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
818
2021 2022
-
818
-
818
14.964 15.240 15.468 15.684 15.996 16.32016.644
571
632
736
766
818
796
840
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0360.png
360
§ 17.62.
17.62. Individuel boligstøtte
17.62.01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligydelser til pensionister ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-151,6
-151,6
-151,6
BO1
2020
-148,5
-148,5
-148,5
BO2
2021
-145,2
-145,2
-145,2
BO3
2022
-142,0
-142,0
-142,0
10. Boligydelser til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 151,6 mio. kr. i 2019,
148,5 mio. kr. i 2020, 145,2 mio. kr. i 2021 og 142,0 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 117,8 mio. kr. i 2019, 116,2 mio. kr. i
2020, 114,4 mio. kr. i 2021 og 112,7 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen nedjusteret med 33,8 mio. kr. i 2019,
32,3 mio. kr. i 2020, 30,8 mio. kr. i 2021 og 29,3 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Enhedsomkostning (2019-pl)
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
286,8
11,4
39,9
2014
282,8
10,8
38,2
2015
280,8
10,6
37,9
2016
277,4
10,6
38,3
2017
278,9
10,7
38,5
2018
281,0
10,7
38,4
2019
275,8
10,4
37,7
2020
272,0
10,2
37,7
2021
268,1
10,1
37,7
2022
263,9
9,9
37,7
Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til
Udbetaling Danmark.
17.62.02. Boligsikring
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligsikring ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
-111,9
-111,9
-111,9
BO1
2020
-116,2
-116,2
-116,2
BO2
2021
-120,7
-120,7
-120,7
BO3
2022
-112,9
-112,9
-112,9
10. Boligsikring
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 111,9 mio. kr. i
2019, 116,2 mio. kr. i 2020, 120,7 mio. kr. i 2021 og 112,9 mio. kr. i 2022.
Som følge af en korrektion af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og
Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen nedjusteret med
7,7 mio. kr. årligt i 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0361.png
§ 17.62.02.10.
361
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 103,8 mio. kr. i 2019, 107,7 mio. kr. i
2020, 112,2 mio. kr. i 2021 og 104,4 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere
enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november
2018 er bevillingen nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Enhedsomkostninger
(2019-pl)
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
260,1
4,9
2014
266,9
4,6
2015
279,1
4,8
2016
279,7
4,6
2017
292,3
4,6
2018
310,0
5,0
2019
301,6
4,8
2020
313,3
4,9
2021
323,3
5,1
2022
332,7
5,3
18,8
17,3
17,2
16,5
15,8
16,2
15,8
15,8
15,8
15,8
Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til
Udbetaling Danmark.
17.64. Sociale Pensioner
17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Folkepension til pensionister .......................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Pensionister i udlandet .................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
2.342,6
2.298,9
2.298,9
43,7
88,4
-44,7
BO1
2020
2.145,9
2.104,7
2.104,7
41,2
86,2
-45,0
BO2
2021
1.960,4
1.921,6
1.921,6
38,8
84,2
-45,4
BO3
2022
1.792,1
1.755,5
1.755,5
36,6
82,4
-45,8
10. Folkepension til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 2.298,9 mio. kr. i 2019,
2.104,7 mio. kr. i 2020, 1.921,6 mio. kr. i 2021 og 1.755,5 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 348,1 mio. kr. i 2019, 344,3 mio. kr. i
2020, 340,4 mio. kr. i 2021 og 336,5 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 2.647,0 mio. kr. i
2019, 2.449,0 mio. kr. i 2020, 2.262,0 mio. kr. i 2021 og 2.092,0 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I. Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000).
II. Produktion
Folkepensionens størrelse pr. 1. janu-
ar (kr. pr. måned, løbende pl.) .........
Samgifte i alt.....................................
Heraf grundbeløb. .............................
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
995 1.020 1.043 1.064 1.082 1.103 1.090 1.078 1.066 1.053
8.718 8.874 9.040 9.199 9.383 9.570 9.780
5.804 5.908 5.997 6.063 6.160 6.237 6.327
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0362.png
362
§ 17.64.01.10.
Enlige i alt.........................................
Heraf grundbeløb. .............................
Den supplerende pensionsydelse ......
III.
Ressourceforbrug (mia. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl ..
Udgifter i kalenderåret, 2019-pl. ......
11.832 12.045 12.258 12.462 12.711 12.965 13.250
5.804 5.908 5.997 6.063 6.160 6.237 6.327
15.900 16.200 16.400 16.600 16.900 17.200 17.600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106,2 116,1 120,5 125,1 128,0 133,5 137,2 135,6 134,0 132,2
118,1 126,8 129,7 132,7 133,2 136,2 137,2 135,6 134,0 132,2
20. Pensionister i udlandet
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 43,7 mio. kr. i 2019, 41,2
mio. kr. i 2020, 38,8 mio. kr. i 2021 og 36,6 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsini-
tiativer.
Ændret aktivitetsoversigt
2013 2014
I.
Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000) pl.....
II.
Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl.
Udgifter i kalenderåret, 2019-pl .......
42,1
1,8
2,0
43,5
1,8
2,0
2015
45,4
1,9
2,1
2016
47,6
2,0
2,1
2017
49,0
2,1
2,2
2018
52,3
2,3
2,3
2019
50,8
2,3
2,3
2020
51,4
2,3
2,3
2021
52,0
2,4
2,4
2022
52,6
2,4
2,4
17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Personlige tillæg til pensionister .................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
34,9
34,9
34,9
BO1
2020
32,7
32,7
32,7
BO2
2021
30,2
30,2
30,2
BO3
2022
27,9
27,9
27,9
10. Personlige tillæg til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 34,9 mio. kr. i 2019, 32,7
mio. kr. i 2020, 30,2 mio. kr. i 2021 og 27,9 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsini-
tiativer.
Ændret aktivitetsoversigt
2013 2014
I.
Behovsdækning(1.000 personer)
Antal pensionister med tillægsprocent på
100
.....................................................
Antal pensionister med tillægsprocent
større end 0
.......................................
II.
Ressourceforbrug (mio. kr. 2019-pl)
Offentlige udgifter mio. kr. .............
Statslige udgifter mio. kr....................
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
391
629
379
628
375
634
357
628
351
629
342
627
342
627
342
627
342
627
342
627
953 1.013 1.041 1.033 1.020 1.017 1.072 1.068 1.064 1.057
529
477
507
521
517
511
509
536
534
532
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0363.png
§ 17.64.03.
363
17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
................................................
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Varmetillæg ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
41,0
41,0
41,0
BO1
2020
38,4
38,4
38,4
BO2
2021
35,6
35,6
35,6
BO3
2022
32,8
32,8
32,8
10. Varmetillæg
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 41,0 mio. kr. i 2019, 38,4
mio. kr. i 2020, 35,6 mio. kr. i 2021 og 32,8 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsini-
tiativer.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Ressourceforbrug (mio. kr., 2019-pl)
Offentlige udgifter .........................
Statslige udgifter............................
559
419
2014
528
396
2015
505
379
2016
446
335
2017
391
293
2018
465
349
2019
456
342
2020
453
340
2021
449
337
2022
445
334
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0364.png
364
§ 17.64.03.10.
17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Førtidspension med 35 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Førtidspension med 50 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Førtidspension med 100 pct. refusion ........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Førtidspension til pensionister i udlandet .................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2019
65,5
43,2
43,2
0,2
0,2
19,0
19,0
3,1
3,1
BO1
2020
61,6
39,3
39,3
0,1
0,1
19,2
19,2
3,0
3,0
BO2
2021
58,8
35,8
35,8
0,1
0,1
19,9
19,9
3,0
3,0
BO3
2022
53,9
32,1
32,1
0,1
0,1
18,8
18,8
2,9
2,9
10. Førtidspension med 35 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 43,2 mio. kr. i 2019,
39,3 mio. kr. i 2020, 35,8 mio. kr. i 2021 og 32,1 mio. kr. i 2022.
20. Førtidspension med 50 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2019,
0,1 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022.
30. Førtidspension med 100 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 19,0 mio. kr. i 2019, 19,2
mio. kr. i 2020, 19,9 mio. kr. i 2021 og 18,8 mio. kr. i 2022.
Som følge af nyt skøn er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 18,6 mio. kr. i
2019, 18,8 mio. kr. i 2020, 19,5 mio. kr. i 2021 og 18,4 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2019,
0,4 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ...................................
Antal tilkendelser ..............................
II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
Offentlige udgifter, løbende pl .........
Offentlige udgifter (2019-pl) ............
Statens udgifter (2019-pl) .................
III. Offentlige udgifter pr. helårsperson
(2019-pl, 1000 kr.) ............................
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
96,7
-
2021
92,0
-
2022
87,2
-
129,2 129,4 133,3 118,3 110,8 105,2 100,8
5,7
6,0
6,9
-
-
-
-
222,9 239,6 242,9 222,8 211,7 202,7 198,6 190,4 181,2 171,6
239,5 252,9 252,6 229,1 217,0 205,2 198,6 190,4 181,2 171,6
83,9 89,0 88,0 80,6 76,4 72,2 70,0 67,2 64,0 60,6
185,4 195,4 195,8 193,8 195,8 195,1 197,0 196,9 196,9 196,8
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.10-30.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0365.png
§ 17.64.05.40.
365
40. Førtidspension til pensionister i udlandet
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 3,1 mio. kr. i 2019,
3,0 mio. kr. i 2020, 3,0 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ...................................
II.
Ressourceforbrug (mio. kr.)
Offentlige udgifter i løbende pl. ........
Offentlige udgifter (2019-pl)..............
III.
Offentlige udgifter pr. helårsperson
(2019-pl, 1000 kr.)
..............................
I.
2,8
2014
3,1
2015
3,4
2016
3,3
2017
3,3
2018
3,3
2019
3,4
2020
3,5
2021
3,6
2022
3,8
411,4 450,9 470,1 482,6 484,4 484,7 503,3 520,5 537,6 555,4
442,1 476,0 489,0 496,4 496,5 490,8 503,3 520,5 537,6 555,4
157,8 153,6 153,5 148,3 148,2 149,2 148,7 148,4 148,1 147,8
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.40.
17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126)
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med
100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig før-
tidspension .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med
50 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med
35 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste
og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til al-
mindelig førtidspension ................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2019
63,4
BO1
2020
57,0
BO2
2021
54,8
BO3
2022
53,1
38,5
38,5
33,1
33,1
32,3
32,3
32,1
32,1
11,7
11,7
9,7
9,7
9,1
9,1
8,5
8,5
12,3
12,3
13,5
13,5
12,8
12,8
11,9
11,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse
til almindelig førtidspension
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 38,5 mio. kr. i 2019,
33,1 mio. kr. i 2020, 32,3 mio. kr. i 2021 og 32,1 mio. kr. i 2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0366.png
366
§ 17.64.06.20.
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 11,7 mio. kr. i 2019,
9,7 mio. kr. i 2020, 9,1 mio. kr. i 2021 og 8,5 mio. kr. i 2022.
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 12,3 mio. kr. i 2019,
13,5 mio. kr. i 2020, 12,8 mio. kr. i 2021 og 11,9 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ...............................
Antal modtagere af invaliditets
ydelse ...............................................
II.
Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
Offentlige udgifter løbende pl ........
Offentlige udgifter (2019-pl) ..........
Statslige udgifter (2019- pl) .............
III
Offentlige udgifter pr. helårsperson
(2019-pl, 1000 kr.) ............................
104,9
4,4
2014
95,0
4,2
2015
86,8
4,0
2016
79,8
3,8
2017
76,4
3,3
2018
66,5
3,3
2019
66,1
3,0
2020
62,6
2,7
2021
58,7
2,4
2022
55,7
2,1
183,0 173,9 163,1 151,8 141,0 129,5 125,2 118,6 111,4 105,8
196,6 183,6 169,7 156,1 143,6 131,1 125,2 118,3 111,4 105,8
130,1 120,6 109,6 101,5 92,8 84,6 80,6 76,6 72,1 68,8
179,9 185,1 186,8 187,2 187,8 187,9 189,4 189,5 189,7 189,9
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.10-30.
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension
inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 0,9 mio. kr. i 2019,
0,7 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
1,8
Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statslige udgifter, løbende pl
233,7
Statslige udgifter, (2019-pl)
III.
Offentlige udgifter pr. helårsperson
(2019-pl, 1000 kr.)
..............................
251,2
140,0
196,0
206,9
134,6
184,0
191,3
139,1
175,4
180,4
141,5
159,7
163,7
147,4
143,5
145,3
148,4
124,7
124,7
148,5
106,8
106,8
148,4
92,3
92,3
79,9
79,9
1,5
1,4
1,3
1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
148,4 148,6
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.40.
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126)
(Lovbun-
den)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0367.png
§ 17.64.10.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Førtidspension ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af førtidspension ..........................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2019
50,7
40,3
50,7
50,7
40,3
40,3
BO1
2020
62,0
49,4
62,0
62,0
49,4
49,4
BO2
2021
73,0
58,2
73,0
73,0
58,2
58,2
367
BO3
2022
82,6
65,9
82,6
82,6
65,9
65,9
10. Førtidspension
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 50,8 mio. kr. i 2019,
62,1 mio. kr. i 2020, 73,1 mio. kr. i 2021 og 82,8 mio. kr. i 2022.
20. Kommunal medfinansiering af førtidspension
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 40,3 mio. kr. i 2019,
49,4 mio. kr. i 2020, 58,2 mio. kr. i 2021 og 65,9 mio. kr. i 2022.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
Aktivitet (1.000)
Førtidspensionister i alt
-
Antal tilkendelser
Heraf 80 pct. medfinansiering
-
Heraf 70 pct. medfinansiering
-
Heraf 60 pct. medfinansiering
-
Heraf 20 pct. medfinansiering
-
II.
Udgifter (mia. kr. 2019-pl.)
Offentlige udgifter i alt
-
Heraf 80 pct. medfinansiering
-
Heraf 70 pct. medfinansiering
-
Heraf 60 pct. medfinansiering
-
Heraf 20 pct. medfinansiering
-
III.
Indtægter (mia. kr. 2019-pl.)
Kommunal medfinansiering i alt
-
Heraf 80 pct. medfinansiering
-
Heraf 70 pct. medfinansiering
-
Heraf 60 pct. medfinansiering
-
Heraf 20 pct. medfinansiering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
1,7
3,0
4,4
6,2
8,1
10,1
12,1
-
-
1,9
3,1
4,6
6,4
8,3
10,3
12,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-
-
2,2
3,8
5,4
7,8
10,2
12,6
15,1
-
-
-
-
0,1
2,4
0,1
4,1
0,1
5,7
0,1
8,1
0,1
10,5
0,1
12,9
0,1
15,4
-
-
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
-
-
0,9
0,8
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
-
-
-
-
12,7
7,6
11,2
20,8
10,0
19,3
29,5
10,8
27,8
41,9
13,6
40,3
54,1
13,8
52,6
66,7
14,0
65,2
79,7
14,1
78,2
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0368.png
368
§ 17.64.11.
17.64.11. Mediecheck
(Lovbunden)
Kontoen omfatter udgifter til mediecheck til pensionister med en personlig tillægsprocent på
100.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Mediecheck til pensionister .........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
111,0
111,0
111,0
BO1
2020
218,1
218,1
218,1
BO2
2021
321,8
321,8
321,8
BO3
2022
422,3
422,3
422,3
10. Mediecheck til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 111,0 mio. kr. i 2019,
218,1 mio. kr. i 2020, 321,8 mio. kr. i 2021 og 422,3 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og af-
skaffelse af medielicensen af marts 2018 er kontoen oprettet med 83,6 mio. kr. i 2019, 166,9
mio. kr. i 2020, 250,5 mio. kr. i 2021 og 333,8 mio. kr. i 2022.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er bevillingen opjusteret med 27,4 mio. kr. i 2019,
51,2 mio. kr. i 2020, 71,3 mio. kr. i 2021 og 88,5 mio. kr. i 2022.
Mediechecken ydes til folkepensionister samt førtidspensionister, tilkendt førtidspension efter
de regler der var gældende før 1. januar 2003 (førtidspensionister på gammel ordning) med en
personlig tillægsprocent på 100. Mediechecken indfases gradvist i takt med en udfasning af me-
dielicensen frem mod år 2022 med 235 kr. i 2019, 469 kr. i 2020, 704 kr. i 2021 og 938 kr. i
2022 og frem.
Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.
På kontoen er der indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.
Ændret aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet
Antal personer omfattet af
ordningen (1.000)................
Ressourceforbrug (2019-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
472
111,0
465
218,1
457
321,8
450
422,3
17.64.12. Seniorpræmie
(Lovbunden)
Kontoen omfatter udgifter til skattefri seniorpræmie.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Seniorpræmie ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
162,0
162,0
162,0
BO2
2021
161,0
161,0
161,0
BO3
2022
163,0
163,0
163,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0369.png
§ 17.64.12.10.
369
10. Seniorpræmie
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 162 mio. kr. i 2020, 161 mio.
kr. i 2021 og 163 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2019 af november 2018.
Den skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. ydes til borgere, som er beskæftiget i et omfang,
der svarer til i gennemsnit mindst 30 timer ugentligt i det første år efter folkepensionsalderen.
Seniorpræmien indføres med virkning for årgange, der når folkepensionsalderen fra og med
2019, dvs. personer født 1/1 1954, og fremefter.
Præmien udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.
Aktivitetsoversigt
2013
I.
II.
Aktivitet
Antal præmier pr. år
Ressourceforbrug
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
-
2017
-
2018
-
2019
-
2020
5.415
162
2021
5.365
161
2022
5.423
163
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
På finansloven for 2019 er tilføjet § 17.49.25. Idræt som vej til inklusion, integration, be-
skæftigelse og sundhed som følge af aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018.
På finansloven for 2019 er tilføjet § 17.59.14. Styrket indsats for personer med handicap som
følge af aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
På finansloven for 2019 er tilføjet § 17.59.23. Pulje til projekter med indsatser for handi-
cappede som følge af aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
På finansloven for 2019 er tilføjet § 17.59.24. Personer med handicap i job som følge af aftale
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Ad tekstanmærkning nr. 163
På finansloven for 2019 er tilføjet § 17.49.25. Idræt som vej til inklusion, integration, be-
skæftigelse og sundhed som følge af aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018.
På finansloven for 2019 er tilføjet § 17.59.14. Styrket indsats for personer med handicap som
følge af aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Ad tekstanmærkning nr. 166.
Tekstanmærkningen er ny på finansloven for 2019.
Som led i "Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund"
og "Aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder
mv. i perioden 2019-2026" mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
370
§ 17.
Venstre og Socialistisk Folkeparti af maj 2018 udvides adgangen til jobrotation afholdt på §
17.46.74. Jobrotation således, at hvis den beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jo-
brotation, har en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, kan
der ligeledes udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren. Ændringen indebærer, at ordningen
for beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående ud-
dannelse omlægges fra en puljestyret reservationsbevilling til en aktivitetsstyret lovbunden be-
villing svarende til jobrotationsordningen for de øvrige beskæftigede. De øvrige betingelser i §
98 a, stk.4, skal fortsat være opfyldt.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0371.png
371
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
555,5
347,2
121,1
-1,1
552,8
348,0
111,7
-
-2,0
-2,0
-60,2
-74,2
21,3
-4,9
-7,3
4,9
5,3
2,8
2,5
604,5
258,2
384,2
-37,9
3,0
3,0
461,9
371,0
111,7
-23,8
3,0
-2,7
0,8
-9,4
-1,1
-2,7
-2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-9,7
1,2
-10,9
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207) ......
19.22. Universiteter ....................................................................................
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) ....................
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm.
8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206) .................................................
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206) ................................................................................
19.29. Maritime grunduddannelser ............................................................
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet ...........
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-
anm. 109, 184 og 185) ...................................................................
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) .........................................
Forskning og innovation ..........................................................................
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157) ...................
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ......................................
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekst-
anm. 7 og 157) ................................................................................
Internationale forskningsaktiviteter .......................................................
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) .........................................
Støtteordninger .........................................................................................
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ............................................
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån ............................................
19.83. Forskellige støtteordninger .............................................................
19.84. Støtteordninger for voksne .............................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0372.png
372
Artsoversigt:
§ 19.
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
20,7
-3,2
883,2
-1,1
112,9
1.012,5
2,7
1.015,2
-
-2,7
1,2
-0,4
-10,5
-12,4
2,7
-9,7
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriterin-
ger i 2019 af november 2018
06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af implementering af
fælles kontoplan, Aftale om satspulje på beskæftigel-
sesområdet af november 2018, L 72 og Aftale om er-
hvervsuddannelser til fremtiden
07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes
It
(Statsvirksomhed)
.........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om Fra folke-
skole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af
november 2018
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af overførsel af reserve
til GEUS vedrørende slutdepot, jf. B90
133,0
9,2
-
-
121,2
6,1
-
-
64,8
1,5
-
-
109,0
-16,1
-
-
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)
19.22. Universiteter
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109,
150, 159, 185, 201, 203, 206, 208 og 209)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
5.378,7
-34,6
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv. og forhøjes som følge af overførsel
til Nationalt Center for Fremmedsprog
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109,
150, 164, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv. og forhøjes som følge af overførsel
til Nationalt Center for Fremmedsprog
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150,
185, 199, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv. og for at understøtte bæredygtighe-
den i den samlede medicinuddannelse på Syddansk
Universitet
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150,
185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv.
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150,
185, 201, 203, 206, 208 og 210)
(Selvejebev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv.
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
(tekstanm. 8, 12, 109, 150, 175, 185, 201, 203 og
206)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv. og Aftale om fordeling af forsk-
ningsreserven samt øvrige forskningsprioriteringer i
2019 af november 2018
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9,
10, 12, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203
og 206)
(Selvejebev.)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv.
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12,
109, 150, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv.
3.835,4
-16,9
373
-
-
2.180,0
14,5
-
-
645,1
-4,9
-
-
2.099,2
-12,2
-
-
1.090,0
-5,8
-
-
2.459,1
-12,3
-
-
285,4
-2,0
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
374
§ 19.
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 202)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes grundet pulje til etablering af 1-
årige akademiske overbygningsuddannelser og reduceres
som følge af opdateret beregningsgrundlag i bevillings-
system for videregående uddannelser
06. Det Danske Universitetscenter i Beijing
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv.
61,0
24,8
-
-
37,2
-3,5
-
-
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm.
8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206)
01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier,
professionshøjskoler mv.
(Selvejebev.)
............................F
1.439,3
Af finansministeren ........................................................ÆF
0,2
Bevillingen forhøjes som følge af opdateret beregnings-
grundlag for MARTEC i nyt bevillingssystem for de
videregående uddannelser
02. Taxametertilskud til undervisning
(Selvejebev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af Aftale om Fra fol-
keskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden
af november 2018 og ændrede skøn for studieaktivitet
03. Tilskud til internationale aktiviteter
(Selvejebev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademi-
er, professionshøjskoler mv.
(Selvejebev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af Aftale om Fra fol-
keskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden
af november 2018 og ændrede skøn for studieaktivitet
06. Øvrige uddannelsestilskud
(Reservationsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om finansloven
for 2019 af november 2018
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206)
01. Åben uddannelse
(Selvejebev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
3.935,6
-15,5
-
-
-
-
14,0
0,6
-
-
423,8
-2,7
-
-
78,5
12,5
-
-
289,1
-7,3
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
19.29. Maritime grunduddannelser
03. Maritime uddannelser (tekstanm. 8)
(Selvejebev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og forhøjes som følge af Aftale om fi-
nansloven for 2019 af november 2018
375
102,9
4,9
-
-
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-
anm. 109, 184 og 185)
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og
157)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om Fra folke-
skole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af
november 2018
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse
med åben uddannelse og efteruddannelse (tekst-
anm. 7 og 157)
(Reservationsbev.)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om finansloven
for 2019 af november 2018
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)
24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm.
157)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Annullering af in-
tern statslig overførsel
Forskning og innovation
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)
12. Danmarks Frie Forskningsfond
(Reservationsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriterin-
ger i 2019 af november 2018
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
963,5
258,2
-
-
11,4
2,0
-
-
20,7
0,8
-
-
24,6
2,5
-
-
36,2
-
-
-
1.114,5
384,2
403,1
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
376
§ 19.
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriterin-
ger i 2019 af november 2018
02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Annullering af in-
tern statslig overførsel
43,4
-
12,6
-
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekst-
anm. 7 og 157)
02. Formidling og kvalitet i forskning
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriterin-
ger i 2019 og reduceres som følge af ny profil for Grand
Challenges
03. Særlige forskningsaktiviteter
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriterin-
ger i 2019 af november 2018
Internationale forskningsaktiviteter
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)
05. Tilskud til arktisk forskning
(Reservationsbev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af etablering og drift af
en international arktisk hub i Grønland
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
01. Stipendier
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv., Aftale om erhvervsuddannelser til
fremtiden, Aftale om satspulje på beskæftigelsesområdet
og Aftale om finansloven for 2019
02. Tillæg ................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af nye skøn for
tillæg i forbindelse med indkomstkontrolkrav
03. Bonusstipendium
(Lovbunden)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv.
31,5
-8,4
-
-
222,3
-29,5
-
-
17,9
3,0
-
-
21.165,9
374,1
402,2
0,8
-
-
8,5
0,4
5,1
-3,1
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån
01. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udgiftsbevillingen forhøjes og indtægtsbevillingen re-
duceres primært som følge af ændrede skøn for udlån
af og afdrag på studielån
02. Forrentning af lånevirksomhed - studielån
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udgiftsbevillingen reduceres og indtægtsbevillingen
forhøjes primært som følge af nyt renteskøn
03. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægtsbevillingen reduceres primært som følge af nyt
renteskøn
19.83. Forskellige støtteordninger
01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingstypen ændres til reservationsbevilling. Bevil-
lingen forhøjes som følge af ændrede skøn for studie-
aktivitet mv.
02. Befordringsrabat til studerende i videregående
uddannelser
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv. og reduceres som følge af Aftale om
Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til
fremtiden af november 2018
03. Udlandsstipendier
(Lovbunden)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv.
19.84. Støtteordninger for voksne
01. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv.
02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efter-
uddannelseskurser
(Lovbunden)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet mv.
377
7.613,8
112,9
6.694,6
-10,5
192,8
-1,2
770,4
0,7
-
-
25,4
-1,1
179,1
6,7
-
-
417,5
-26,0
-
-
62,1
-4,5
-
-
38,7
3,8
-
-
6,6
-0,8
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
378
§ 19.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 8.
ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.23.06., 19.25., 19.26. og 19.29.03.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
8.
ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.25., 19.26. og 19.29.03."
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
210.
ad 19.22.17.
Aalborg Universitet bemyndiges til at undlade at opkræve den delvise deltagerbetaling efter
universitetslovens § 26, stk. 1, for en afgrænset gruppe af studerende, der er indskrevet på en-
keltfag på universitetets kandidatuddannelser, for at tage manglende 30 ECTS-point med henblik
på at opnå faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale uddannelser.
Stk. 2.
Den afgrænsede gruppe af studerende omfatter dimittender fra universitetets to-fags-
kandidatuddannelse samt studerende og dimittender fra enkelte deltidsuddannelser, der mangler
30 ECTS-point for at kunne undervise i gymnasiet.
Stk. 3.
Med bemyndigelsen må Aalborg Universitet ikke opkræve deltagerbetaling for den i
stk. 1 og 2 afgrænsede gruppe af studerende.
Stk. 4.
Undtaget fra stk. 3 er studerende, der er omfattet af bekendtgørelse om betaling for
visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, jf. BEK nr. 104 af 28. januar 2015.
Stk. 5.
Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende
er omfattet af stk. 1 og 2.
Stk. 6.
Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 5 eller har afgivet urigtige
oplysninger herom, skal universitet opkræve deltagerbetaling af den studerende.
Stk. 7.
Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på en
deltidsuddannelse fra den 1. september 2018 til og med den 31. august 2022 for at tage manglende
30 ECTS-point med henblik på at opnå faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale
uddannelser."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0379.png
§ 19.
Anmærkninger til ændringsforslag
379
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11.40. Ændrede
dispositioner i bevillingsåret og § 20.11.31.80. Handicappolitisk hand-
lingsplan på uddannelsesområdet til afholdelse af udgifter i forbindelse
med initiativer under handicappolitisk handlingsplan på uddannelses-
området.
19.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
9,2
-3,2
6,0
-
6,0
-3,2
BO1
2020
-
-3,2
-3,2
-
-3,2
-3,2
BO2
2021
-
-3,2
-3,2
-
-3,2
-3,2
BO3
2022
-
-3,2
-3,2
-
-3,2
-3,2
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6 og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt .......................................................
0.
1.
Generelle fællesomkostninger ...............
Policy, styring, sekretariatsfunktioner ...
R
2016
104,8
89,1
15,7
R
2017
137,8
117,1
20,7
B
2018
112,4
95,5
16,9
F
2019
142,3
119,7
22,6
BO1
2020
128,8
109,6
19,2
BO2
2021
126,0
107,2
18,8
BO3
2022
103,8
88,4
15,4
Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver
og regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med opgaver samt regnskabstal, budgettal og bevillinger i
2017-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0380.png
380
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
§ 19.11.01.
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
-3,2
-3,2
BO1
2020
-3,2
-3,2
BO2
2021
-3,2
-3,2
BO3
2022
-3,2
-3,2
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
6,9
6,9
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2019, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven samt øvrige forskningspri-
oriteringer i 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene fjernes den eksisterende anmærkningstekst:
"ad
33. Interne statslige overførselsindtægter.
Der overføres hhv. 1,8 mio. kr. og 1,4 mio. kr. år-
ligt i perioden 2019-2022 til den koncernfælles serviceenhed fra § 19.35.25. Danmarks Akkredi-
teringsinstitution og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.
I forbindelse med ændringsforslagene fjernes den eksisterende anmærkningstekst:
"ad
43. Interne statslige overførselsudgifter.
Uddannelses- og Forskningsministeriet disponerer
over et årsværk som forskningsattaché ved den danske repræsentation i EU, hvortil der overføres
1,1 mio. kr. årligt til § 06.11.01. Udenrigstjenesten."
Og erstattes med:
"ad
43. Interne statslige overførselsudgifter.
Uddannelses- og Forskningsministeriet disponerer
over to forskningsattachéer ved den danske repræsentation i EU, hvortil der overføres 2,7 mio.
kr. årligt til § 06.11.01. Udenrigstjenesten."
19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
6,1
0,5
6,6
-
6,6
0,5
BO1
2020
6,0
0,5
6,5
-
6,5
0,5
BO2
2021
6,0
0,5
6,5
-
6,5
0,5
BO3
2022
0,8
0,5
1,3
-
1,3
0,5
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6 og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0381.png
§ 19.11.06.
381
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt .......................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ...............
Styring og tilsyn med institutioner........
Uddannelses-og forskningsbevillinger ..
Uddannelsesstøtte ...................................
R
2016
208,0
58,5
46,0
50,7
52,8
R
2017
155,8
46,3
30,0
38,6
40,9
B
2018
133,5
39,6
25,8
33,0
35,1
F
2019
137,9
39,3
30,4
33,1
35,1
BO1
2020
135,3
38,6
29,9
32,0
34,8
BO2
2021
133,1
37,9
29,5
31,5
34,2
BO3
2022
121,9
35,9
23,4
30,0
32,6
Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver
og regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med opgaver samt regnskabstal, budgettal og bevillinger i
2017-2022.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
0,5
0,5
BO1
2020
0,5
0,5
BO2
2021
0,5
0,5
BO3
2022
0,5
0,5
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
5
3,1
3,1
BO1
2020
6
3,2
3,2
BO2
2021
6
3,2
3,2
BO3
2022
2
0,8
0,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst:
"Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende ad-
ministration af studielån."
Og erstattes med:
"Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende ad-
ministration af studielån og varetagelsen af administrationen af tilbagebetalingskrav ved for meget
modtaget godtgørelse."
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,1 mio. kr. i 2019, 6,0
mio. kr. årligt i 2020-2021 og 0,8 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2021
til implementering af den fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 på beskæftigelsesområdet af no-
vember 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,8
mio. kr. årligt i 2020-2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser
til fremtiden af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2019 til
2021 til administration af SVU til FVU-engelsk og FVU-digital, jf. L 72 Forslag til lov om æn-
dring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgø-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0382.png
382
§ 19.11.06.10.
relse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og for-
skellige andre love.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst:
"ad
33. Interne statslige overførselsindtægter.
Der overføres 6,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at
afholde udgifter i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetagelse af administrationen af
studielån og FM-gæld. Der kan overføres midler til at afholde udgifter til for provision ved-
rørende inddrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld. Der overføres 1,6 mio. kr. årligt i
2019-2022 vedr. administration og udvikling af befordringsstøtteordningerne, der kan henfø-
res til Ungdomskort."
Og erstattes med:
"ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.
Der overføres 6,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at
afholde udgifter i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetagelse af administrationen af
studielån og FM-gæld. Der kan overføres midler til at afholde udgifter for provision vedrø-
rende inddrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld. Der overføres 1,6 mio. kr. årligt i
2019-2022 vedrørende administration og udvikling af befordringsstøtteordningerne, der kan
henføres til Ungdomskort. Der overføres 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at afholde udgifter
i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetagelse af administrationen af tilbagebetalings-
krav ved for meget modtaget godtgørelse."
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst:
"ad
43. Interne statslige overførselsudgifter.
Der kan overføres midler til SKAT for provision
vedrørende inddrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld SKAT til § 9.21.10 SKAT."
Og erstattes med:
"ad
43. Interne statslige overførselsudgifter.
Der kan overføres midler til Gældsstyrelsen for
provision vedrørende inddrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld til § 09.51.23. Over-
tagne studielånsfordringer."
19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
1,5
1,5
-
1,5
BO1
2020
0,6
0,6
-
0,6
BO2
2021
0,6
0,6
-
0,6
BO3
2022
0,6
0,6
-
0,6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0383.png
§ 19.11.07.
383
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6 og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ......................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger ...........
Drift og udvikling af SIS ..................
Drift og udvikling af STADS og DANS
Drift og udvikling af it-systemer til Sta-
tens Uddannelsesstøtte.......................
Drift og udvikling af tilskudsadministra-
tivt system ..........................................
Drift og udvikling af øvrige it-systemer
R
2016
118,3
8,2
22,2
35,3
38,6
-
14,0
R
2017
121,4
10,1
26,0
42,5
38,0
-
4,8
B
2018
136,4
11,3
29,2
47,7
42,8
-
5,4
F
2019
131,3
10,8
23,0
43,7
42,7
7,0
4,1
BO1
2020
127,9
10,3
25,6
43,4
39,3
5,4
3,9
BO2
2021
135,4
9,7
38,1
41,2
37,5
5,3
3,6
BO3
2022
119,0
9,5
24,3
40,0
36,4
5,3
3,5
Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver
og regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med opgaver samt regnskabstal, budgettal og bevillinger i 2017-2022.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,6
mio. kr. årligt i 2020-2022 til udvikling og vedligehold af it-understøttelse, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
19.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
71. Reserve til langsigtet løsning for Danmarks radioaktive
affald ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-16,1
BO1
2020
-16,1
BO2
2021
-16,1
BO3
2022
-16,1
-16,1
-16,1
-16,1
-16,1
-16,1
-16,1
-16,1
-16,1
71. Reserve til langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 16,1 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 som følge af overførsel af reserve til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersø-
gelser for Danmark og Grønland - GEUS til finansiering af undersøgelse af dyb geologi.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0384.png
384
§ 19.2.
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst:
"Reduktioner i resultattilskuddene, jf. ovenfor, overføres til en kvalitetstilskudspulje. Puljen fast-
sættes på baggrund af en prognose og reguleres i følgende års puljer."
Og erstattes med:
"Reduktioner i resultattilskuddene, jf. ovenfor, overføres til en kvalitetstilskudspulje. Puljen fast-
sættes på baggrund af en prognose og reguleres i følgende års puljer. For 2020 og frem er der
forudsat fuld opnåelse af resultattilskuddene."
19.22. Universiteter
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst:
"Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til
og med 2017 er de faktiske, mens der for årene 2018-2022 er angivet det forventede optag."
Og erstattes med:
"Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelser på universiteterne. Optagelsestallene til
og med 2018 er de faktiske, mens der for årene 2019-2022 er angivet det forventede optag.
Optag for 2018 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2018. På områder med
frit optag er tallene fra 2019-2022 skønnet af Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund
af indberetninger fra universiteterne."
De eksisterende oversigter over optagelsestal slettes og erstattes med:
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2018) på uddannelsesgrad
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Professionsbachelor ..................
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
31.946 31.453 31.428 31.014 30.331 30.046 30.938 30.943 30.952 30.989
28.601 28.273 28.215 27.529 26.768 26.395 27.151 27.143 27.140 27.166
3.345 3.180 3.213 3.485 3.563 3.651 3.787 3.800 3.812 3.823
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2018) på uddannelsesområder
R
2013
I alt ...........................................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ..............................................
Tekniske uddannelser ...............
Sundhedsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Humanistiske uddannelser........
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
31.946 31.453 31.428 31.014 30.331 30.046 30.938 30.943 30.952 30.989
5.087
5.322
2.133
4.944
5.546
2.162
4.897
5.739
2.190
4.822
6.061
2.213
4.684
6.366
2.242
4.568
6.587
2.222
4.675
6.771
2.424
4.682
6.782
2.443
4.685
6.782
2.443
4.705
6.789
2.443
10.568 10.555 10.630 10.436 10.371 10.478 10.820 10.798 10.792 10.802
8.836 8.246 7.972 7.482 6.668 6.191 6.248 6.238 6.250 6.250
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2018) på universiteter
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0385.png
§ 19.22.
385
R
2013
I alt ...........................................
Københavns Universitet ...........
Aarhus Universitet....................
Syddansk Universitet................
Roskilde Universitet .................
Aalborg Universitet ..................
Copenhagen Business School...
Danmarks Tekniske Universitet
IT-Universitetet i København...
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
31.946 31.453 31.428 31.014 30.331 30.046 30.938 30.943 30.952 30.989
7.687 7.435 7.499 7.084 7.021 6.642 7.066 7.057 7.066 7.066
7.472 7.166 7.228 7.219 6.989 7.018 7.111 7.111 7.111 7.111
5.159 5.425 5.350 5.269 4.947 4.909 5.302 5.348 5.378 5.403
1.682 1.783 1.776 1.737 1.593 1.659 1.559 1.559 1.559 1.559
4.661 4.492 4.375 4.572 4.447 4.315 4.287 4.238 4.208 4.220
2.821 2.740 2.794 2.560 2.594 2.594 2.660 2.660 2.660 2.660
2.256 2.173 2.191 2.300 2.407 2.568 2.610 2.610 2.610 2.610
360
208
239
215
273
333
341
343
360
360
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal (pr. 1. oktober 2018) på bachelor- og kandidatuddannelser
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
56.162 56.302 56.389 57.559 56.886 56.687 58.033 57.794 57.867 58.024
31.946 31.453 31.428 31.014 30.331 30.046 30.938 30.943 30.952 30.989
24.216 24.849 24.961 26.545 26.555 26.641 27.095 26.851 26.915 27.035
De eksisterende tabeller med heltidsuddannelse slettes og erstattes med:
Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2019-pl)
R
2013
A. Taxametertilskud i alt (mio.
Heltidsuddannelser .................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Humanistiske uddannelser ......
Øvrige uddannelser .................
B. Aktiviteter
Heltidsuddannelser (Studen-
terårsværk) ..............................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige ud-
dannelser ..................................
Humanistiske uddannelser ......
kr.)
6.776
1.302
1.528
922
1.763
1.261
-
R
2014
7.133
1.357
1.634
953
1.821
1.368
-
R
2015
7.227
1.397
1.753
977
1.912
1.355
-167
R
2016
7.734
1.454
1.853
1.057
2.027
1.370
-27
R
2017
7.578
1.419
1.882
1.035
1.955
1.287
-
B
2018
7.463
1.417
1.925
978
1.933
1.210
-
F
2019
5.246
974
1.387
726
1.367
792
-
BO1
2020
4.896
974
1.373
722
1.155
672
-
BO2
2021
4.807
964
1.358
717
1.128
640
-
BO3
2022
4.733
952
1.347
711
1.105
618
-
97.944 104.174 108.854 116.196 114.899 114.763 113.362 113.138 112.882 113.074
13.717 14.650 15.212 16.147 16.032 16.290 15.939 16.226 16.361 16.477
15.556 16.362 17.714 19.076 19.760 20.607 21.025 21.249 21.458 21.703
9.191 9.733 10.146 11.177 11.201 10.874 11.436 11.610 11.777 11.897
36.216 37.935 40.023 43.186 42.474 42.708 42.511 42.524 42.331 42.316
23.264 25.494 25.759 26.610 25.432 24.284 22.451 21.529 20.955 20.681
Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten "Øvrige
uddannelser" i 2015 vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion
af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år. Posten i 2016 vedrører en ikke-hoved-
områdefordelt dispositionsbegrænsning.
Heltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2019-pl)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0386.png
386
§ 19.22.
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
Uddannelsestilskud §19.22
(mio. kr.) ..................................
7.243 7.602 7.807 8.285 8.148 8.017 7.865 7.431 7.292 7.169
Grundtilskud ............................
-
-
-
-
-
- 1.933 1.893 1.856 1.820
Decentrale grundtilskud ..........
-
-
-
-
-
-
14
14
14
14
Uddannelsestaxameter .............
6.776 7.133 7.227 7.734 7.578 7.463 5.246 4.896 4.807 4.733
Færdiggørelsesbonus ...............
704
730
848
813
788
815
-
-
-
-
Studietidstilskud ......................
-
-
-
-
-
-
283
272
268
264
Beskæftigelsestilskud ..............
-
-
-
-
-
-
225
272
268
264
Kvalitetstilskud ........................
-
-
-
-
-
-
75
-
-
-
Kompensationstilskud .............
-
-
-
-
-
-
18
14
9
5
Internationaliseringstilskud .....
58
60
62
65
50
43
41
40
40
40
Administrative effektiviseringer
-275
-275
-272
-272
-275
-275
-
-
-
-
Øvrige uddannelsestilskud ......
-20
-46
-58
-55
7
-29
30
30
30
29
Aktivitet
Studenterårsværk....................... 97.944 104.174 108.854 116.196 114.899 114.763 113.362 113.138 112.882 113.074
Uddannelsestilskud pr. studen-
63,3
terårsværk (1.000 kr.) ...............
74,0
73,0
71,7
71,3
70,9
69,8
69,3
65,6
64,5
Bemærkninger: Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. studenterårsværk afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på
de tre taxametersatser.
Den eksisterende oversigt over forskningsmidler på universitetsområdet slettes og erstattes
med:
Forskningsmidler på universitetsområdet, mio. kr. (2019-pl)
R
2013
Forskningsmidler på § 19.22....
8.931
R
2014
8.957
R
2015
8.948
R
2016
8.960
R
2017
8.938
B
2018
9.048
F
2019
9.049
BO1
2020
9.053
BO2
2021
9.053
BO3
2022
8.172
Den eksisterende virksomhedsoversigt på § 19.22. slettes og erstattes med:
Virksomhedsoversigt (2019-pl)
R
2013
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Grundtilskud .........................
Decentrale grundtilskud .......
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Studietidstilskud ...................
Beskæftigelsestilskud ...........
Kvalitetstilskud .....................
Kompensationstilskud ..........
Internationaliseringstilskud ..
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Øvrige faste uddannelsestil-
skud .......................................
Fripladser og stipendier........
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Myndighedsbetjening ...........
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
28.776 28.779 29.145 29.662 29.988 29.797 29.656 29.219 29.114 28.145
17.152 17.552 17.770 18.252 18.220 18.024 17.899 17.465 17.302 16.279
7.391 7.730 7.933 8.423 8.272 8.134 7.974 7.537 7.396 7.273
-
-
-
-
-
- 1.933 1.893 1.856 1.820
-
-
-
-
-
-
14
14
14
14
6.776
704
-
-
-
-
58
-275
-21
56
93
9.761
8.931
-68
37
7.133
730
-
-
-
-
60
-275
-45
55
72
9.822
8.957
-67
37
7.227
848
-
-
-
-
62
-272
-59
55
72
9.837
8.948
-65
36
7.734
813
-
-
-
-
65
-272
-56
67
72
9.829
8.960
-62
35
7.578
788
-
-
-
-
50
-275
8
55
68
9.948
8.938
-60
35
7.463
815
-
-
-
-
43
-275
-29
49
68
9.890
9.048
-58
36
5.246
-
283
225
75
18
41
-
30
45
64
9.925
9.049
-57
36
4.896
-
272
272
-
14
40
-
30
44
62
9.928
9.053
-57
36
4.807
-
268
268
-
9
40
-
30
43
61
9.906
9.053
-57
36
4.733
-
264
264
-
5
40
-
29
43
61
9.006
8.172
-57
36
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0387.png
§ 19.22.
387
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Myndighedsbetjening ...........
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
861
895
918
896
1.035
864
897
896
874
855
11.624 11.227 11.375 11.410 11.768 11.773 11.757 11.754 11.812 11.866
624
336
291
355
345
291
268
263
258
255
6.999 7.260 7.583 7.547 7.770 8.021 8.126 8.247 8.355 8.417
879
854
824
806
811
795
768
703
686
678
424
413
394
387
381
371
359
307
300
296
2.667 2.353 2.343 2.323 2.451 2.361 2.340 2.309 2.290 2.293
455
424
334
379
391
305
255
232
223
223
97.944 104.174 108.854 116.196 114.899 114.763 113.362 113.138 112.882 113.074
3.732 3.162 3.235 3.342 3.337 3.342 3.342 3.342 3.342 3.342
12.715 13.411 12.826 13.908 13.641 11.750 12.285 12.445 12.600 12.755
15.349 16.578 16.618 17.876 17.452 18.576
-
-
-
-
-
5.457 6.191 7.103 10.921 14.384 11.240
-
-
-
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206,
208 og 209)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst:
"- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende skov- og landskabsopgaver. Bevillingen er opført
dels på denne hovedkonto (14,1 mio. kr. årligt), dels under § 24.71.03. Vildt-, Skov- og
Landskabsopgaver til opgaver vedrørende skovovervågning."
Og erstattes med:
"- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende skov- og landskabsopgaver. Bevillingen er opført
dels på denne hovedkonto (14,1 mio. kr. årligt), dels under § 24.54.03. Skov-, landskabs- og
vildtopgaver."
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn
og virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
13.426 12.987 13.298 13.521 13.110 12.599 13.704 13.548 13.541 13.560
7.687 7.435 7.499 7.084 7.021 6.642 7.066 7.057 7.066 7.066
5.739 5.552 5.799 6.437 6.089 5.957 6.638 6.491 6.475 6.494
Virksomhedsoversigt (2019-pl)
R
2013
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Grundtilskud .........................
Decentrale grundtilskud .......
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Studietidstilskud ...................
Beskæftigelsestilskud ...........
Kvalitetstilskud .....................
Internationaliseringstilskud ..
8.862
5.453
1.893
-
-
1.757
172
-
-
-
16
R
2014
8.716
5.540
1.991
-
-
1.866
167
-
-
-
18
R
2015
8.788
5.543
2.017
-
-
1.864
195
-
-
-
18
R
2016
8.873
5.607
2.124
-
-
1.958
200
-
-
-
19
R
2017
8.987
5.505
1.994
-
-
1.872
165
-
-
-
15
B
2018
8.845
5.405
1.925
-
-
1.814
170
-
-
-
12
F
2019
8.836
5.344
1.909
465
2
1.258
-
62
56
18
12
BO1
2020
8.815
5.252
1.831
456
2
1.193
-
66
66
-
12
BO2
2021
8.771
5.206
1.809
447
2
1.180
-
66
66
-
12
BO3
2022
8.585
4.965
1.785
438
2
1.169
-
65
65
-
11
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0388.png
388
§ 19.22.01.
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-89
-89
-88
-88
-89
-89
-
-
-
-
Øvrige faste uddannelsestil-
skud .......................................
4
-2
-2
1
1
-10
10
10
10
9
Fripladser og stipendier........
15
15
15
18
15
13
12
12
12
12
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
18
16
15
16
15
15
14
14
14
14
Basistilskud ...........................
3.560 3.549 3.526 3.483 3.511 3.480 3.435 3.421 3.397 3.180
Forskning ..............................
3.113 3.102 3.080 3.044 3.034 3.043 3.002 2.990 2.978 2.767
Myndighedsbetjening ...........
24
24
23
22
22
23
23
23
23
23
Øvrige formål .......................
423
423
423
417
455
414
410
408
396
390
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
3.409 3.176 3.245 3.266 3.482 3.440 3.492 3.563 3.565 3.620
Øvrige uddannelsestilskud mv
105
80
87
84
88
82
78
76
73
73
Tilskudsfinansieret forskning
2.314 2.394 2.562 2.519 2.591 2.635 2.694 2.731 2.747 2.802
Myndighedsbetjening ...........
5
5
5
5
27
28
27
65
64
63
Driftsindtægter ......................
857
618
529
546
636
631
650
654
650
651
Andre tilskud ........................
128
79
62
112
140
64
43
37
31
31
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............ 24.423 26.369 26.932 28.770 27.767 27.422 26.696 27.050 27.269 27.522
Årsstuderende (Deltid) ............
787
688
692
723
681
723
723
723
723
723
Udvekslingsstuderende (Antal)
3.498 4.007 3.813 3.994 4.025 3.370 3.575 3.615 3.635 3.635
Færdiggørelsesbonus Bachelor
3.581 3.877 3.903 4.658 3.877 4.295
-
-
-
-
-
Færdiggørelsesbonus Kandidat
928
942 1.224 1.977 2.455 1.991
-
-
-
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-34,6
-34,6
-34,6
BO1
2020
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2021
6,2
6,2
6,2
BO3
2022
19,6
19,6
19,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 34,6 mio. kr. i 2019 og
0,1 mio. kr. i 2020 og forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2021 og 19,6 mio. kr. i 2022.
Kontoen er reduceret med 4,3 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er reduceret med 37,8 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020 og forhøjet med 7,5
mio. kr. i 2021 og 19,3 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede skøn for aktivitet på heltidsud-
dannelse samt dimittendernes studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019, 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. årligt i
2021-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er forhøjet med årligt 2,6 mio. kr. i 2019-2020 og 2,2 mio. kr. årligt i 2021-2022
som er overført fra § 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser til Nationalt Center
for Fremmedsprog.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0389.png
§ 19.22.05.
389
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 201, 203 og
206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
13.227 12.659 12.715 12.968 12.756 12.916 13.009 13.009 13.009 13.009
7.472 7.166 7.228 7.219 6.989 7.018 7.111 7.111 7.111 7.111
5.755 5.493 5.487 5.749 5.767 5.898 5.898 5.898 5.898 5.898
Virksomhedsoversigt (2019-pl)
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
I alt omsætning (mio. kr.) .....
6.724 6.592 6.603 6.814 6.871 6.754 6.706 6.586 6.545 6.314
Tilskud i alt §19.22 ...............
3.702 3.753 3.731 3.892 3.901 3.841 3.819 3.705 3.669 3.446
Uddannelsestilskud ..............
1.701 1.719 1.691 1.843 1.817 1.772 1.752 1.638 1.605 1.573
Grundtilskud .........................
-
-
-
-
-
-
424
415
407
399
Decentrale grundtilskud .......
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
1.576 1.599 1.580 1.704 1.678 1.635 1.154 1.064 1.041 1.019
Færdiggørelsesbonus ............
159
166
168
190
174
185
-
-
-
-
Studietidstilskud ...................
-
-
-
-
-
-
64
59
58
57
Beskæftigelsestilskud ...........
-
-
-
-
-
-
51
59
58
57
Kvalitetstilskud .....................
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
Internationaliseringstilskud ..
11
13
13
14
10
9
8
8
8
8
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-65
-65
-64
-64
-65
-65
-
-
-
-
Øvrige faste uddannelsestil-
skud .......................................
-10
-24
-32
-29
-5
-16
9
9
9
9
Fripladser og stipendier........
11
11
11
13
11
10
9
9
9
9
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
19
19
15
15
14
14
14
13
13
13
Basistilskud ...........................
2.001 2.034 2.040 2.049 2.084 2.069 2.067 2.067 2.064 1.873
Forskning ..............................
1.915 1.938 1.937 1.950 1.956 1.970 1.946 1.946 1.948 1.760
Øvrige formål .......................
86
96
103
99
128
99
121
121
116
113
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
3.022 2.839 2.872 2.922 2.970 2.913 2.887 2.881 2.876 2.868
Øvrige uddannelsestilskud mv
279
109
66
107
99
77
74
72
71
70
Tilskudsfinansieret forskning
1.700 1.664 1.781 1.766 1.827 1.866 1.899 1.922 1.932 1.932
Myndighedsbetjening ...........
438
431
423
413
399
388
372
363
354
347
- heraf forskning...................
233
229
219
214
207
201
193
188
184
180
Driftsindtægter ......................
477
456
468
501
500
459
446
444
442
442
Andre tilskud ........................
128
179
134
135
145
123
96
80
77
77
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............ 23.857 24.405 24.894 26.625 26.557 26.399 26.118 26.032 25.920 25.874
Årsstuderende (Deltid) ............
870
879
713
725
665
725
725
725
725
725
Udvekslingsstuderende (Antal)
2.528 2.828 2.588 3.003 2.784 2.464 2.495 2.495 2.495 2.495
Færdiggørelsesbonus Bachelor
3.935 4.001 3.506 4.361 3.898 4.239
-
-
-
-
-
Færdiggørelsesbonus Kandidat
1.078 1.223 1.338 2.545 3.556 2.588
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0390.png
390
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 19.22.05.
F
2019
-16,9
-16,9
-16,9
BO1
2020
-22,3
-22,3
-22,3
BO2
2021
-31,2
-31,2
-31,2
BO3
2022
-37,0
-37,0
-37,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 16,9 mio. kr. i 2019,
22,3 mio. kr. i 2020, 31,2 mio. kr. i 2021 og 37,0 mio. kr. i 2022.
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er reduceret med 19,5 mio. kr. i 2019, 24,9 mio. kr. i 2020, 34,6 mio. kr. i 2021
og 40,1 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede skøn for aktivitet på heltidsuddannelse samt di-
mittendernes studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn
for udvekslingsstuderende.
Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 2,3 mio. kr. årligt i 2021-2022
som er overført fra § 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser til Nationalt center
for fremmedsprog.
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
8.130
5.159
2.971
R
2014
8.888
5.425
3.463
R
2015
8.961
5.350
3.611
R
2016
8.754
5.269
3.485
R
2017
8.363
4.947
3.416
B
2018
8.606
4.909
3.697
F
2019
9.047
5.302
3.745
BO 1
2020
8.965
5.348
3.617
BO 2
2021
9.038
5.378
3.660
BO 3
2022
9.085
5.403
3.682
Virksomhedsoversigt (2019-pl)
R
2013
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Grundtilskud .........................
Decentrale grundtilskud .......
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Studietidstilskud ...................
Beskæftigelsestilskud ...........
Kvalitetstilskud .....................
Internationaliseringstilskud ..
3.031
1.947
981
-
-
893
92
-
-
-
6
R
2014
3.022
2.019
1.041
-
-
955
105
-
-
-
5
R
2015
3.111
2.103
1.125
-
-
1.008
134
-
-
-
6
R
2016
3.193
2.207
1.221
-
-
1.130
107
-
-
-
6
R
2017
3.260
2.232
1.241
-
-
1.125
126
-
-
-
5
B
2018
3.263
2.189
1.198
-
-
1.093
121
-
-
-
4
F
2019
3.255
2.195
1.206
290
8
789
-
44
32
11
4
BO1
2020
3.224
2.149
1.157
284
8
748
-
42
42
-
5
BO2
2021
3.223
2.139
1.142
278
8
742
-
41
41
-
5
BO3
2022
3.124
2.041
1.130
273
8
734
-
41
41
-
6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0391.png
§ 19.22.11.
391
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-31
-31
-30
-30
-31
-31
-
-
-
-
Øvrige faste uddannelsestil-
skud .......................................
-1
-13
-12
-12
-3
-7
11
11
11
11
Fripladser og stipendier........
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
15
13
12
13
13
12
11
11
11
11
Basistilskud ...........................
966
978
978
986
991
991
989
992
997
911
Forskning ..............................
878
883
880
885
890
902
899
904
908
826
Øvrige formål .......................
88
95
98
101
101
89
90
88
89
85
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
1.084 1.003 1.008
986 1.028 1.074 1.060 1.075 1.084 1.083
Øvrige uddannelsestilskud mv
133
43
39
53
51
37
35
35
33
32
Tilskudsfinansieret forskning
618
635
642
626
655
690
693
707
719
719
Myndighedsbetjening ...........
24
24
25
26
23
22
21
21
21
21
- heraf forskning...................
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
Driftsindtægter ......................
195
194
213
195
223
232
220
222
221
221
Andre tilskud ........................
114
107
89
86
76
93
91
90
90
90
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............ 13.284 14.198 15.552 17.116 17.118 16.725 16.848 17.007 17.118 17.265
Årsstuderende (Deltid) ............
657
621
609
674
732
674
674
674
674
674
Udvekslingsstuderende (Antal)
1.317 1.215 1.164 1.239 1.302 1.159 1.327 1.460 1.607 1.767
Færdiggørelsesbonus Bachelor
2.150 2.507 2.752 2.367 2.776 3.083
-
-
-
-
-
Færdiggørelsesbonus Kandidat
724
796 1.067 1.637 2.312 1.274
-
-
-
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
14,5
14,5
14,5
BO1
2020
24,3
24,3
24,3
BO2
2021
26,7
26,7
26,7
BO3
2022
29,9
29,9
29,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 14,5 mio. kr. i 2019, 24,3
mio. kr. i 2020, 26,7 mio. kr. i 2021 og 29,9 mio. kr. i 2022.
Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2019, 14,3 mio. kr. i 2020 og 15,5 mio. kr. i 2021
og 18,9 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede skøn for aktivitet på heltidsuddannelse samt di-
mittendernes studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019, forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio.
kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at understøtte bæredygtigheden
i den samlede medicinuddannelse på Syddansk Universitet.
19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0392.png
392
§ 19.22.15.
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
2.928
1.682
1.246
R
2014
3.181
1.783
1.398
R
2015
2.867
1.776
1.091
R
2016
3.070
1.737
1.333
R
2017
3.227
1.593
1.634
B
2018
3.208
1.659
1.549
F
2019
3.108
1.559
1.549
BO1
2020
3.108
1.559
1.549
BO2
2021
3.108
1.559
1.549
BO3
2022
3.108
1.559
1.549
Virksomhedsoversigt (2019-pl)
R
2013
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Grundtilskud .........................
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Studietidstilskud ...................
Beskæftigelsestilskud ...........
Kvalitetstilskud .....................
Kompensationstilskud ..........
Internationaliseringstilskud ..
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Øvrige faste uddannelsestil-
skud .......................................
Fripladser og stipendier........
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
832
676
376
-
324
42
-
-
-
-
2
-10
-1
3
16
300
257
43
156
9
92
41
14
5.409
644
297
1.118
171
R
2014
817
666
361
-
324
40
-
-
-
-
2
-10
-1
3
3
305
261
44
151
10
101
31
9
5.491
148
409
1.180
215
R
2015
808
665
357
-
316
43
-
-
-
-
2
-10
-2
3
5
308
262
46
143
11
101
23
8
5.558
246
417
1.133
198
R
2016
801
662
352
-
316
41
-
-
-
-
1
-10
-3
3
4
310
265
45
139
16
65
48
10
5.591
190
298
1.241
321
R
2017
820
688
353
-
321
36
-
-
-
-
1
-10
-1
2
4
335
266
69
132
18
67
42
5
5.715
201
308
1.084
464
B
2018
790
664
356
-
326
34
-
-
-
-
1
-10
-1
2
4
308
267
41
126
13
65
44
4
5.806
190
258
1.184
240
F
2019
764
640
337
83
223
-
12
7
4
1
1
-
-
2
4
303
264
39
124
13
64
43
4
5.667
190
254
-
-
BO1
2020
735
611
310
81
199
-
11
11
-
1
1
-
-
2
4
301
262
39
124
13
64
43
4
5.531
190
254
-
-
BO2
2021
725
601
300
79
193
-
11
11
-
-
1
-
-
2
3
301
262
39
124
13
64
43
4
5.480
190
254
-
-
BO3
2022
694
570
291
78
187
-
10
10
-
-
1
-
-
2
3
279
240
39
124
13
64
43
4
5.424
190
254
-
-
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-4,9
-4,9
-4,9
BO1
2020
-4,9
-4,9
-4,9
BO2
2021
-7,3
-7,3
-7,3
BO3
2022
-9,2
-9,2
-9,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0393.png
§ 19.22.15.10.
393
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,9 mio. kr. årligt i
2019-2020, 7,3 mio. kr. i 2021 og 9,2 mio. kr. i 2022.
Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er reduceret med 4,9 mio. kr. årligt i 2019-2020, 6,8 mio. kr. i 2021 og 8,8 mio.
kr. i 2022 som følge af ændrede skøn for aktivitet på heltidsuddannelse samt dimittendernes
studietider og beskæftigelsesgrad.
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203, 206, 208 og
210)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
8.127
4.661
3.466
R
2014
8.333
4.492
3.841
R
2015
8.072
4.375
3.697
R
2016
8.501
4.572
3.929
R
2017
8.366
4.447
3.919
B
2018
8.056
4.315
3.741
F
2019
8.087
4.287
3.800
BO1
2020
7.994
4.238
3.756
BO2
2021
7.896
4.208
3.688
BO3
2022
7.873
4.220
3.653
Virksomhedsoversigt (2019-pl)
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
I alt omsætning (mio. kr.) .....
2.734 2.881 2.979 2.997 2.972 3.012 2.942 2.881 2.853 2.730
Tilskud i alt §19.22 ...............
1.849 1.998 2.091 2.122 2.130 2.140 2.087 2.017 1.981 1.850
Uddannelsestilskud ..............
1.013 1.150 1.235 1.261 1.248 1.234 1.184 1.104 1.064 1.031
Grundtilskud .........................
-
-
-
-
-
-
294
288
283
277
Decentrale grundtilskud .......
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
915 1.039 1.092 1.124 1.122 1.111
775
708
679
658
Færdiggørelsesbonus ............
111
123
158
151
134
136
-
-
-
-
Studietidstilskud ...................
-
-
-
-
-
-
43
39
38
37
Beskæftigelsestilskud ...........
-
-
-
-
-
-
26
39
38
37
Kvalitetstilskud .....................
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
Kompensationstilskud ..........
-
-
-
-
-
-
17
13
9
5
Internationaliseringstilskud ..
4
4
4
5
3
3
3
2
2
2
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-
-
-
-
Øvrige faste uddannelsestil-
skud .......................................
-11
-10
-14
-15
-4
-8
-
-
-
-
Fripladser og stipendier........
6
6
6
8
6
5
5
5
5
5
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
10
10
11
10
9
9
8
8
8
8
Basistilskud ...........................
836
848
856
861
882
906
903
913
917
819
Forskning ..............................
759
766
770
779
792
828
825
834
841
745
Øvrige formål .......................
77
82
86
82
90
78
78
79
76
74
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
885
883
888
875
842
872
855
864
872
880
Øvrige uddannelsestilskud mv
26
28
23
31
31
28
17
17
17
16
Tilskudsfinansieret forskning
575
607
612
616
582
633
633
640
647
654
Myndighedsbetjening ...........
32
29
27
25
24
25
24
24
23
23
Driftsindtægter ......................
218
198
210
187
187
172
167
169
171
173
Andre tilskud ........................
34
21
16
16
18
14
14
14
14
14
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............ 12.451 14.407 15.513 16.000 16.145 16.246 15.952 15.452 15.092 14.861
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0394.png
394
§ 19.22.17.
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
170
1.015
1.832
1.308
374
1.021
2.221
1.702
416
838
2.457
1.966
381
1.098
2.752
2.510
391
860
2.685
2.509
381
717
2.553
2.531
381
770
-
-
381
757
-
-
381
745
-
-
381
740
-
-
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-12,2
-12,2
-12,2
BO1
2020
-29,0
-29,0
-29,0
BO2
2021
-49,4
-49,4
-49,4
BO3
2022
-61,0
-61,0
-61,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 12,2 mio. kr. i 2019,
29,0 mio. kr. i 2020, 49,4 mio. kr. i 2021 og 61,0 mio. kr. i 2022.
Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er reduceret med 11,9 mio. kr. i 2019, 28,7 mio. kr. i 2020, 49,6 mio. kr. i 2021
og 61,1 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede skøn for aktivitet på heltidsuddannelse samt di-
mittendernes studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn
for udvekslingsstuderende.
19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109,
150, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
6.090
2.821
3.269
R
2014
5.998
2.740
3.258
R
2015
5.979
2.794
3.185
R
2016
5.831
2.560
3.271
R
2017
5.971
2.594
3.377
B
2018
6.124
2.594
3.530
F
2019
5.815
2.660
3.155
BO1
2020
5.765
2.660
3.105
BO2
2021
5.745
2.660
3.085
BO3
2022
5.795
2.660
3.135
Virksomhedsoversigt (2019-pl)
R
2013
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Grundtilskud .........................
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Studietidstilskud ...................
Beskæftigelsestilskud ...........
Kvalitetstilskud .....................
Internationaliseringstilskud ..
1.305
954
613
-
535
64
-
-
-
12
R
2014
1.307
977
626
-
558
57
-
-
-
12
R
2015
1.373
1.032
652
-
576
66
-
-
-
13
R
2016
1.423
1.070
687
-
620
55
-
-
-
13
R
2017
1.384
1.029
662
-
584
68
-
-
-
10
B
2018
1.404
1.041
653
-
578
66
-
-
-
9
F
2019
1.442
1.084
631
153
408
-
22
20
8
8
BO1
2020
1.369
1.008
548
150
342
-
19
19
-
7
BO2
2021
1.350
989
528
147
327
-
18
18
-
7
BO3
2022
1.205
844
515
144
317
-
18
18
-
7
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0395.png
§ 19.22.21.
395
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-
-
-
-
Øvrige faste uddannelsestil-
skud .......................................
4
5
2
1
4
4
-
-
-
-
Fripladser og stipendier........
6
5
5
7
5
5
5
4
4
4
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
9
6
7
8
8
8
7
7
7
7
Basistilskud ...........................
341
351
380
383
367
388
453
460
461
329
Forskning ..............................
267
274
300
307
290
319
386
392
395
265
Øvrige formål .......................
74
77
80
76
77
69
67
68
66
64
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
351
330
341
353
355
363
358
361
361
361
Øvrige uddannelsestilskud mv
17
15
16
14
13
12
12
11
11
11
Tilskudsfinansieret forskning
99
105
115
126
127
131
129
129
129
129
Driftsindtægter ......................
226
202
199
204
210
215
212
216
216
216
Andre tilskud ........................
9
8
11
9
5
5
5
5
5
5
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............ 10.806 11.438 11.992 13.052 12.465 12.549 12.449 12.195 11.870 11.743
Årsstuderende (Deltid) ............
473
340
393
497
513
497
497
497
497
497
Udvekslingsstuderende (Antal)
2.582 2.629 2.595 2.674 2.806 2.415 2.289 2.289 2.289 2.289
Færdiggørelsesbonus Bachelor
1.752 1.803 1.817 1.529 1.937 1.815
-
-
-
-
-
Færdiggørelsesbonus Kandidat
851
710
731 1.232 1.931 1.255
-
-
-
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-5,8
-5,8
-5,8
BO1
2020
-18,9
-18,9
-18,9
BO2
2021
-32,6
-32,6
-32,6
BO3
2022
-38,1
-38,1
-38,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 5,8 mio. kr. i 2019, 18,9
mio. kr. i 2020, 32,6 mio. kr. i 2021 og 38,1 mio. kr. i 2022.
Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2019, 18,9 mio. kr. i 2020, 32,1 mio. kr. i 2021 og
37,7 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede skøn for aktivitet på heltidsuddannelse samt dimit-
tendernes studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 3,9 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
fordeling af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriteringer i 2019 af november 2018.
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165,
175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0396.png
396
§ 19.22.37.
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
3.548
2.256
1.292
R
2014
3.576
2.173
1.403
R
2015
3.873
2.191
1.682
R
2016
4.162
2.300
1.862
R
2017
4.262
2.407
1.855
B
2018
4.320
2.568
1.752
F
2019
4.415
2.610
1.805
BO1
2020
4.515
2.610
1.905
BO2
2021
4.623
2.610
2.013
BO3
2022
4.687
2.610
2.077
Virksomhedsoversigt (2019-pl)
R
2013
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Grundtilskud .........................
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Studietidstilskud ...................
Beskæftigelsestilskud ...........
Kvalitetstilskud .....................
Internationaliseringstilskud ..
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Øvrige faste uddannelsestil-
skud .......................................
Fripladser og stipendier........
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Myndighedsbetjening ...........
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Myndighedsbetjening ...........
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
5.006
2.338
671
-
648
52
-
-
-
7
-38
-6
6
2
1.667
1.650
-68
13
72
2.668
50
1.575
380
185
635
28
6.468
57
1.376
848
295
R
2014
5.164
2.371
707
-
669
62
-
-
-
6
-38
-
6
2
1.664
1.640
-67
13
78
2.793
48
1.724
365
178
636
20
6.643
45
1.200
860
494
R
2015
5.183
2.374
719
-
667
72
-
-
-
6
-38
2
6
4
1.655
1.626
-65
13
81
2.809
46
1.742
344
169
663
14
7.157
99
1.296
924
463
R
2016
5.267
2.448
793
-
751
59
-
-
-
7
-38
2
9
3
1.655
1.629
-62
13
75
2.819
46
1.799
337
167
626
11
7.698
77
1.496
845
567
R
2017
5.400
2.492
814
-
747
72
-
-
-
6
-38
16
8
3
1.678
1.614
-60
13
111
2.908
41
1.891
338
169
636
2
7.790
89
1.481
1.056
913
B
2018
5.415
2.486
839
-
767
87
-
-
-
5
-38
9
6
3
1.647
1.617
-58
13
75
2.929
42
1.963
332
166
590
2
8.141
77
1.297
1.250
1.170
F
2019
5.375
2.447
804
191
537
-
30
28
5
5
-
-
5
3
1.643
1.596
-57
13
91
2.928
39
1.977
324
162
586
2
8.089
77
1.505
-
-
BO1
2020
5.275
2.440
798
187
538
-
30
30
-
5
-
-
5
3
1.642
1.594
-57
13
92
2.835
38
2.020
230
115
545
2
8.272
77
1.505
-
-
BO2
2021
5.314
2.435
797
183
541
-
30
30
-
5
-
-
5
3
1.638
1.591
-57
13
91
2.879
39
2.083
224
112
531
2
8.495
77
1.505
-
-
BO3
2022
5.202
2.323
797
180
544
-
30
30
-
5
-
-
5
3
1.526
1.481
-57
13
89
2.879
39
2.083
224
112
531
2
8.703
77
1.505
-
-
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud mv. ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-12,3
-12,3
-12,3
BO1
2020
-22,5
-22,5
-22,5
BO2
2021
-24,1
-24,1
-24,1
BO3
2022
-24,3
-24,3
-24,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0397.png
§ 19.22.37.10.
397
10. Tilskud mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 12,3 mio. kr. i 2019,
22,5 mio. kr. i 2020, 24,1 mio. kr. i 2021 og 24,3 mio. kr. i 2022.
Kontoen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er reduceret med 13,0 mio. kr. i 2019, 23,1 mio. kr. i 2020, 27,4 mio. kr. i 2021
og 26,5 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede skøn for aktivitet på heltidsuddannelse samt di-
mittendernes studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019, 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. årligt i
2021-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og
206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2013
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
686
208
478
R
2014
680
239
441
R
2015
624
215
409
R
2016
752
273
479
R
2017
831
333
498
B
2018
858
341
517
F
2019
848
343
505
BO1
2020
890
360
530
BO2
2021
907
360
547
BO3
2022
907
360
547
Virksomhedsoversigt (2019-pl)
R
2013
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Grundtilskud .........................
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Studietidstilskud ...................
Beskæftigelsestilskud ...........
Kvalitetstilskud .....................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Øvrige faste uddannelsestil-
skud .......................................
Fripladser og stipendier........
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
282
233
143
-
128
12
-
-
-
-3
-
2
4
90
92
-2
49
5
26
18
-
1.246
74
102
R
2014
280
228
135
-
123
10
-
-
-
-3
-
2
3
93
93
-
52
3
30
18
1
1.223
67
102
R
2015
300
231
137
-
124
12
-
-
-
-3
-1
2
3
94
93
1
69
3
28
38
-
1.256
67
115
R
2016
294
244
142
-
131
10
-
-
-
-3
-1
2
3
102
101
1
50
4
30
16
-
1.344
75
106
R
2017
294
243
143
-
129
13
-
-
-
-3
-
2
2
100
96
4
51
4
30
17
-
1.342
65
75
B
2018
314
258
157
-
139
16
-
-
-
-3
-
2
3
101
102
-1
56
-
38
18
-
1.475
75
70
F
2019
336
283
151
33
102
-
6
5
1
-
-
1
3
132
131
1
53
-
37
16
-
1.543
75
70
BO1
2020
334
283
151
32
104
-
6
6
-
-
-
1
2
132
131
1
51
1
34
16
-
1.599
75
70
BO2
2021
334
283
151
32
104
-
6
6
-
-
-
1
2
132
131
1
51
1
34
16
-
1.638
75
70
BO3
2022
291
240
151
31
105
-
6
6
-
-
-
1
2
89
88
1
51
1
34
16
-
1.682
75
70
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0398.png
398
§ 19.22.45.
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
133
102
129
109
126
116
123
132
139
244
157
191
-
-
-
-
-
-
-
-
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-2,0
-2,0
-2,0
BO1
2020
-4,6
-4,6
-4,6
BO2
2021
-6,8
-6,8
-6,8
BO3
2022
-6,9
-6,9
-6,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,0 mio. kr. i 2019, 4,6
mio. kr. i 2020, 6,8 mio. kr. i 2021 og 6,9 mio. kr. i 2022.
Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er reduceret med 2,0 mio. kr. i 2019, 4,6 mio. kr. i 2020, 6,6 mio. kr. i 2021 og 6,8
mio. kr. i 2022 som følge af ændrede skøn for aktivitet på heltidsuddannelse samt dimittendernes
studietider og beskæftigelsesgrad.
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 202)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til etablering af 1-årige akademiske overbyg-
ningsuddannelser ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Omstillingsreserve ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
24,8
BO1
2020
24,8
BO2
2021
-0,2
BO3
2022
-0,2
25,0
25,0
-0,2
-0,2
25,0
25,0
-0,2
-0,2
-
-
-0,2
-0,2
-
-
-0,2
-0,2
20. Pulje til etablering af 1-årige akademiske overbygningsuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i 2019-
2020 i opstartstilskud til at afsøge relevante fagområder og udvikling af 1-årige akademiske
overbygningsuddannelser. Midlerne vil blive udbetalt pr. forventet ny uddannelse efter opslag.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0399.png
§ 19.23.05.50.
399
50. Omstillingsreserve
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-
2022, som er overført til § 19.25.01.30. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner.
19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Det Danske Universitetscenter i Beijing ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-3,5
-3,5
-3,5
BO1
2020
-1,7
-1,7
-1,7
BO2
2021
-0,2
-0,2
-0,2
BO3
2022
0,2
0,2
0,2
10. Det Danske Universitetscenter i Beijing
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Forventet aktivitet ved og tilskud til Det Danske Universitetscenter i Beijing
2019
Optag (antal) ...................................................................
Uddannelsesaktivitet (STÅ)............................................
Tilskud (mio. kr., 2019-pl) .............................................
105
58
3,7
2020
105
119
7,1
2021
105
162
9,4
2022
105
173
9,9
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst:
"Det faktiske tilskud opgøres årligt på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannel-
sestakster opført under heltidsuddannelse under § 19.22. Universiteter med et tillæg på 37 pct.
som følge af at SDC ikke modtager grundtilskud og resultat- og kvalitetstilskud."
Og erstattes med:
"Det faktiske tilskud opgøres årligt på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannel-
sestakster opført under heltidsuddannelse under § 19.22. Universiteter med et tillæg på 35 pct.
som følge af at SDC ikke modtager grundtilskud og resultat- og kvalitetstilskud."
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,5 mio. kr. i 2019, 1,7 mio.
kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn for heltidsuddannelse.
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8,
12, 109, 184, 185, 197 og 206)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsestal,
centrale aktivitetsoplysninger og takstkatalog for 2019 og erstattes med:
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0400.png
400
§ 19.25.
R
2013
Optag i alt ....................................
Samfundsfaglige uddannelser
.......
Pædagogiske uddannelser
...........
Tekniske uddannelser
.................
Sundhedsfaglige uddannelser
.......
Humanistiske uddannelser
...........
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
36.749 38.575 39.427 40.175 39.493 39.392 40.325 41.092 40.692 38.950
13.258 14.792 15.117 14.924 14.356 14.276 14.768 15.049 14.902 14.265
8.767 8.516 8.897 9.273 9.519 9.616 9.813 9.999 9.902 9.478
7.630 8.072 8.170 8.544 8.146 7.928 7.962 8.114 8.035 7.691
6.610 6.707 6.776 6.973 7.038 7.138 7.377 7.517 7.444 7.125
484
488
467
461
434
434
405
413
409
391
Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på erhvervsakademiuddannelser, fulde professionsbachelorud-
dannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.
Optagelsestal fordelt på uddannelsesniveau:
R
2013
Optag i alt .................................
Professionsbacheloruddannelser
....
Erhvervsakademiuddannelser
......
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
36.749 38.575 39.427 40.175 39.493 39.391 40.324 41.092 40.692 38.951
24.771 25.321 26.519 27.935 27.872 27.980 28.821 29.370 29.084 27.840
11.978 13.254 12.908 12.240 11.621 11.411 11.503 11.722 11.608 11.111
Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på erhvervsakademiuddannelser, fulde professionsbachelorud-
dannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.
Centrale aktivitetsoplysninger for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Grundtilskud
- Basisgrundtilskud
- Decentrale grundtilskud
2. Ordinære uddannelser
- samfundsfaglige uddannelser
- humanistiske uddannelser
- sundhedsuddannelser
- pædagogiske uddannelser
- tekniske uddannelser
3. Internationaliseringstilskud
- Internationaliseringstilskud
- Adm. af udlandsstipendier
4. Resultat- og kvalitetstilskud
- Studietidstilskud
- Beskæftigelsestilskud
- Kvalitetstilskud
5. Øvrige uddannelsestilskud
A. Uddannelsestilskud i alt
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
- samfundsfaglige uddannelser
- humanistiske uddannelser
- sundhedsuddannelser
- pædagogiske uddannelser
- tekniske uddannelser
2. Udvekslingsstuderende
2)
3. Dimittender
3)
C. Enhedsomkostninger (1.000
kr.)
1. Ordinære uddannelser
4)
R
2013
142
142
-
5.193
1.138
75
1.349
1.334
1.297
22
21
1
-
-
-
-
18
5.375
76.468
18.556
1.296
17.655
25.255
13.706
3.569
21.439
70,4
R
2014
118
118
-
5.425
1.261
78
1.382
1.336
1.368
19
18
1
-
-
-
-
18
5.580
80.048
20.701
1.415
18.046
25.343
14.543
2.995
23.760
69,8
R
2015
118
118
-
5.679
1.405
81
1.387
1.372
1.434
23
22
1
-
-
-
-
18
5.838
84.426
23.247
1.474
18.400
25.806
15.499
3.732
25.441
69,3
R
2016
112
112
-
5.714
1.474
82
1.386
1.319
1.453
15
14
1
-
-
-
-
20
5.861
86.571
24.799
1.541
18.580
25.516
16.135
2.485
27.446
67,8
R
2017
143
143
-
5.672
1.480
77
1.379
1.269
1.467
15
14
1
-
-
-
-
20
5.850
87.521
25.556
1.460
18.886
25.111
16.508
3.241
27.729
66,9
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
140 1.440 1.410 1.382 1.354
140 1.365 1.337 1.310 1.284
-
75
73
72
70
5.697 3.921 3.902 3.880 3.815
1.434 1.013 1.015 1.018 1.002
76
50
48
47
45
1.403
949
950
949
938
1.266
947
948
943
929
1.518
962
941
923
901
15
15
14
14
14
14
14
13
13
13
1
1
1
1
1
-
422
420
418
410
-
211
210
209
205
-
165
210
209
205
-
46
-
-
-
20
73
79
73
28
5.872 5.868 5.827 5.766 5.649
87.681
24.942
1.410
19.164
25.232
16.933
3.123
27.186
67,1
89.806
25.886
1.361
19.404
26.643
16.512
3.346
-
65,3
91.205
26.422
1.337
19.817
27.170
16.459
3.346
-
63,9
92.620
27.074
1.318
20.198
27.565
16.465
3.346
-
62,3
93.054
27.228
1.312
20.379
27.735
16.400
3.346
-
60,7
Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Udvekslingsstuderende opgøres i
personer, der har udløst internationaliseringstilskud. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en er-
hvervsakademi-, professionsbacheloruddannelse eller øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser. Tilskuddet
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0401.png
§ 19.25.
401
indgår i ordinære uddannelser. Der ydes ikke tilskud på baggrund af antal dimittender fra og med 2019. 4) Beregnet som
uddannelsestilskud i alt pr. studenterårsværk.
Takstkatalog for 2019
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Uddannelses- og praktiktakster
Takstgruppe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Praktik
Takst
40.700
44.400
48.600
51.600
57.700
61.800
64.900
69.700
78.300
98.200
8.600
Refusionstakster
Uddannelse
Folkeskolelærer
Jordemoder
Ergo- og fysioterapeuter
Refusionstakst
29.700
63.400
84.600
Særlige takster
Uddannelse
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
Takst
4.100
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over de samlede til-
skud for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner under §
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og erstattes med:
R
2015
118
0
0
108
0
5
1
0
4
78
0
70
0
5
1
0
2
R
2016
124
0
0
114
0
5
1
0
4
83
0
72
0
7
1
1
2
R
2017
126
0
0
114
0
6
2
0
4
88
0
74
0
8
2
1
3
B
2018
133
0
0
120
0
6
2
0
5
86
0
74
0
7
2
0
3
F
2019
129
28
12
71
8
5
0
0
5
83
19
47
5
7
2
0
3
BO1
2020
127
27
12
70
8
5
0
0
5
81
18
47
5
6
2
0
3
BO2
2021
127
27
12
70
8
5
0
0
5
81
18
47
5
6
2
0
3
BO3
2022
124
26
11
69
8
5
0
0
5
79
17
46
5
6
2
0
3
Mio. kr. (2019-pl)
Erhvervsakademi Dania i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademi Kolding i alt
Grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0402.png
402
§ 19.25.
Erhvervsakademi MidtVest i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Småfagstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademi Sjælland i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademi SydVest i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Småfagstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademi Aarhus i alt
Grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Copenhagen Business Academy i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Københavns Erhvervsakademi i alt
Grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
UCL Erhvervsakademi og Professions-
højskole i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Småfagstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
45
0
0
39
0
1
2
1
0
2
186
0
0
173
0
6
1
2
4
85
0
0
75
0
0
6
1
1
2
247
0
230
0
8
1
0
8
279
0
0
247
0
19
1
1
11
362
0
344
0
5
1
1
11
664
0
0
561
0
1
22
43
0
0
37
0
1
2
1
0
2
197
0
0
185
0
5
1
2
4
86
0
0
75
0
0
7
1
1
2
268
0
248
0
10
1
1
8
295
0
0
261
0
19
3
1
11
375
0
356
0
6
1
1
11
665
0
0
564
0
1
21
45
0
0
38
0
1
2
2
0
2
204
0
0
190
0
6
2
2
4
90
0
0
78
0
0
8
2
0
2
289
0
267
0
12
1
1
8
312
0
0
275
0
22
3
1
11
383
0
363
0
7
1
1
11
664
0
0
559
0
1
26
46
0
0
39
0
2
1
2
0
2
205
0
0
193
0
6
2
0
4
92
0
0
80
0
0
8
2
0
2
278
0
257
0
11
1
0
9
306
0
0
271
0
21
3
0
11
393
0
373
0
7
1
0
12
700
0
0
598
0
1
24
41
10
2
23
3
0
1
0
0
2
199
46
8
122
14
5
0
0
4
86
19
2
50
6
0
7
0
0
2
277
66
173
19
10
0
0
9
296
67
2
177
20
19
0
0
11
382
92
245
27
6
0
0
12
689
143
6
409
45
0
21
40
9
2
23
3
0
1
0
0
2
196
45
8
121
13
5
0
0
4
84
19
2
49
5
0
7
0
0
2
272
64
171
19
9
0
0
9
290
65
2
175
19
18
0
0
11
379
90
244
27
6
0
0
12
684
140
6
407
45
0
21
40
9
2
23
3
0
1
0
0
2
195
44
8
121
13
5
0
0
4
82
18
2
49
5
0
6
0
0
2
271
63
171
19
9
0
0
9
288
64
2
175
19
17
0
0
11
374
87
243
27
5
0
0
12
676
137
6
405
45
0
19
39
9
2
23
3
0
1
0
0
2
192
43
8
119
13
5
0
0
4
81
18
2
48
5
0
6
0
0
2
266
61
168
19
9
0
0
9
284
63
2
172
19
17
0
0
11
365
84
238
26
5
0
0
12
666
135
6
398
44
0
19
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0403.png
§ 19.25.
403
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
Københavns Professionshøjskole i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Småfagstilskud
.
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
Professionshøjskolen Absalon i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
University College Nordjylland i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Småfagstilskud
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
University College Syddanmark i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Småfagstilskud
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
VIA University College i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Småfagstilskud
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
Danmarks Medie- og Journalisthøjsko-
le i alt
Grundtilskud
Ordinære uddannelser
12
2
37
29
1225
0
0
1000
0
54
0
47
2
79
43
448
0
0
359
0
14
15
1
29
30
563
0
0
486
0
16
1
11
1
30
18
377
0
0
307
0
15
0
13
1
24
17
1259
0
0
1075
0
35
2
23
3
79
42
138
0
100
12
2
38
27
1203
0
0
992
0
51
1
35
2
79
43
447
0
0
357
0
16
14
1
29
30
582
0
0
502
0
18
1
11
1
30
19
375
0
0
305
0
15
1
12
1
24
17
1238
0
0
1057
0
32
2
22
4
79
42
127
0
101
11
2
38
27
1185
0
0
963
0
61
1
34
2
81
43
453
0
0
359
0
19
15
1
30
29
578
0
0
494
0
21
1
11
1
31
19
364
0
0
292
0
17
1
12
1
24
17
1229
0
0
1042
0
38
2
21
4
80
42
132
0
99
11
0
39
27
1278
0
0
1059
0
58
1
34
0
83
43
476
0
0
382
0
18
15
0
31
30
614
0
0
532
0
19
1
11
0
32
19
397
0
0
326
0
16
1
12
0
25
17
1311
0
0
1128
0
36
2
21
0
82
42
140
0
107
0
0
39
26
1214
242
6
710
79
52
0
0
0
83
42
474
90
12
266
30
16
0
0
31
29
585
124
4
348
39
18
1
0
0
32
19
377
73
6
216
24
15
1
0
0
25
17
1274
257
12
762
85
33
2
0
0
82
41
123
29
73
0
0
39
26
1203
237
6
708
79
49
0
0
0
83
41
470
88
12
266
30
15
0
0
31
28
580
121
4
347
39
17
1
0
0
32
19
374
72
6
216
24
14
1
0
0
25
16
1263
252
12
759
84
31
2
0
0
82
41
121
28
73
0
0
39
25
1188
231
6
703
78
46
0
0
0
83
41
464
86
12
264
29
14
0
0
31
28
571
118
4
345
38
15
1
0
0
32
18
370
71
6
214
24
13
1
0
0
25
16
1250
247
12
754
84
29
2
0
0
82
40
121
28
73
0
0
39
25
1170
225
6
692
77
46
0
0
0
83
41
458
85
11
259
29
14
0
0
31
28
562
115
4
339
38
15
1
0
0
32
18
364
69
6
211
23
13
1
0
0
25
16
1231
242
11
742
83
29
2
0
0
82
40
119
27
72
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0404.png
404
§ 19.25.
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Den Frie Lærerskole i alt
Grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Fredericia Maskinmesterskole i alt
Grundtilskud
Decentralt grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
MARTEC i alt
Grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
SIMAC i alt
Grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Aarhus Maskinmesterskole i alt
Grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Maskinmesterskolen København i alt
Grundtilskud
Ordinære uddannelser
Resultat- og kvalitetstilskud
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
0
2
25
1
10
16
0
14
0
0
2
45
0
0
43
0
1
1
42
0
38
0
3
1
59
0
54
0
3
2
84
0
80
0
1
3
68
0
65
0
1
2
0
3
13
0
10
16
0
14
0
0
2
48
0
0
46
0
1
1
42
0
38
0
3
1
59
0
54
0
3
2
80
0
77
0
1
2
68
0
65
0
1
2
0
3
20
0
10
15
0
14
0
0
1
52
0
0
50
0
1
1
42
0
38
0
3
1
63
0
59
0
2
2
81
0
78
0
1
2
69
0
66
0
1
2
0
3
20
0
10
16
0
15
0
0
1
50
0
0
48
0
1
1
42
0
38
0
3
1
63
0
58
0
3
2
86
0
82
0
1
3
72
0
69
0
1
2
8
3
0
0
10
15
4
10
1
0
0
56
12
2
37
4
0
1
42
10
28
3
0
1
69
18
44
5
0
2
88
21
58
6
0
3
74
18
49
5
0
2
8
2
0
0
10
15
4
10
1
0
0
56
12
2
37
4
0
1
42
10
28
3
0
1
69
18
44
5
0
2
87
20
58
6
0
3
74
18
49
5
0
2
8
2
0
0
10
15
4
10
1
0
0
56
12
2
37
4
0
1
42
10
28
3
0
1
68
18
43
5
0
2
87
20
58
6
0
3
74
18
49
5
0
2
8
2
0
0
10
15
4
10
1
0
0
55
12
2
36
4
0
1
41
9
28
3
0
1
67
17
43
5
0
2
86
20
57
6
0
3
73
18
48
5
0
2
19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner ................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,2
0,2
0,2
BO1
2020
0,2
0,2
0,2
BO2
2021
0,2
0,2
0,2
BO3
2022
0,2
0,2
0,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0405.png
§ 19.25.01.30.
405
30. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af en opdatering af beregningsgrundlaget i bevillingsreformen. Midlerne er overført fra
§ 19.23.05.50. Omstillingsreserve.
19.25.02. Taxametertilskud til undervisning
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til erhvervsakademiuddannelser .................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
15. Taxametertilskud til refusionsudgifter, professionsba-
cheloruddannelser .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til professionsbacheloruddannelser .............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-15,5
-19,4
-19,4
BO1
2020
-23,5
-25,8
-25,8
BO2
2021
-35,5
-28,0
-28,0
BO3
2022
-56,1
-31,1
-31,1
14,1
14,1
-10,2
-10,2
14,7
14,7
-12,4
-12,4
15,5
15,5
-23,0
-23,0
15,3
15,3
-40,3
-40,3
10. Taxametertilskud til erhvervsakademiuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 19,4 mio. kr. i 2019,
25,8 mio. kr. i 2020, 28,0 mio. kr. i 2021 og 31,1 mio. kr. i 2022.
Kontoen er reduceret med 17,2 mio. kr. i 2019, 23,7 mio. kr. i 2020, 25,9 mio. kr. i 2021
og 29,0 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 2,2 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. årligt i 2020-2022, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
15. Taxametertilskud til refusionsudgifter, professionsbacheloruddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 14,1 mio. kr. i 2019, 14,7
mio. kr. i 2020, 15,5 mio. kr. i 2021 og 15,3 mio. kr. i 2022.
Kontoen er forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2019, 15,1 mio. kr. i 2020, 15,9 mio. kr. i 2021 og
15,7 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2022, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole
til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
20. Taxametertilskud til professionsbacheloruddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 10,2 mio. kr. i 2019,
12,4 mio. kr. i 2020, 23,0 mio. kr. i 2021 og 40,3 mio. kr. i 2022.
Kontoen er reduceret med 2,6 mio. kr. i 2019, 4,8 mio. kr. i 2020, 15,4 mio. kr. i 2021 og
32,7 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 7,6 mio. kr. årligt i 2019-2022, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole
til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0406.png
406
§ 19.25.03.
19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til internationale aktiviteter ved er-
hvervsakademiuddannelser .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til internationale aktiviteter ved pro-
fessionsbacheloruddannelser .......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,6
BO1
2020
0,4
BO2
2021
0,5
BO3
2022
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
10. Taxametertilskud til internationale aktiviteter ved erhvervsakademiuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1
mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
20. Taxametertilskud til internationale aktiviteter ved professionsbacheloruddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019, 0,3 mio.
kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler
mv.
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst:
"Der ydes resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannel-
ser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner. Der ydes
hhv. et studietids- og beskæftigelsestilskud som tillæg til aktivitetstilskuddene på § 19.25.02
Taxametertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Tilskudsprincipperne
er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning."
Og erstattes med:
"Der ydes resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannel-
ser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner. Der ydes
hhv. et færdiggørelses-, beskæftigelses- og kvalitetstilskud som tillæg til aktivitetstilskuddene på
§ 19.25.02. Taxametertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Tilskud-
sprincipperne er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning."
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Færdiggørelsestilskud ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-2,7
-1,3
-1,3
BO1
2020
-3,6
-1,8
-1,8
BO2
2021
-5,2
-2,6
-2,6
BO3
2022
-3,4
-1,7
-1,7
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0407.png
§ 19.25.04.
20. Beskæftigelsestilskud ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Kvalitetstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
407
-47,1
-47,1
45,7
45,7
-1,8
-1,8
-
-
-2,6
-2,6
-
-
-1,7
-1,7
-
-
10. Færdiggørelsestilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,3 mio. kr. i 2019, 1,8
mio. kr. i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022.
Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021 og 1,1
mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt i 2020-2022, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
20. Beskæftigelsestilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 47,1 mio. kr. i 2019,
1,8 mio. kr. i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022.
Kontoen er reduceret med 46,6 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021 og
1,1 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn samt opdateret budgettering af institu-
tionernes opfyldelse af beskæftigelsesmålet.
Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt i 2020-2022, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
30. Kvalitetstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 45,7 mio. kr. i 2019.
Kontoen er forhøjet med 45,8 mio. kr. i 2019 som følge af en opdateret budgettering af in-
stitutionernes resultattilskud.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært
- Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
32. Understøttelse af uddannelsesudbud i Region Sjælland ..........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
12,5
12,5
12,5
BO1
2020
2,5
2,5
2,5
BO2
2021
2,5
2,5
2,5
BO3
2022
2,5
2,5
2,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0408.png
408
§ 19.25.06.32.
32. Understøttelse af uddannelsesudbud i Region Sjælland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 12,5 mio. kr. 2019 og 2,5 mio.
kr. årligt i perioden 2020-2022 til understøttelse af Professionshøjskolen Absalon i Region Sjæl-
land, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018.
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8,
184 og 206)
19.26.01. Åben uddannelse
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-7,3
-0,5
-0,5
-6,8
-6,8
BO1
2020
-7,3
-0,6
-0,6
-6,7
-6,7
BO2
2021
-7,8
-1,7
-1,7
-6,1
-6,1
BO3
2022
-7,5
-1,9
-1,9
-5,6
-5,6
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over centrale aktivi-
tetsoplysninger og takstkataloget for 2019 og erstattes med:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud
2. Bygningstilskud
I alt
B. Aktivitet (antal årsstuderende)
Akademiuddannelser
Diplomuddannelser
Enkeltfag
Øvrige uddannelser
I alt
R
2013
252,0
29,6
281,6
R
2014
247,3
28,9
276,2
R
2015
231,4
28,5
259,9
R
2016
234,2
26,8
261,0
R
2017
240,1
25,9
266,0
B
2018
261,9
28,7
290,6
F
2019
259,7
22,1
281,8
4.648
7.332
1.058
1.641
14.679
BO1
2020
226,5
21,9
248,4
4.693
7.361
1.063
1.648
14.765
BO2
2021
210,4
19,7
230,1
4.957
7.214
683
1.652
14.506
BO3
2022
195,0
18,3
213,3
4.305
7.115
669
1.629
13.718
3.840 3.630 3.379 3.545 3.579 4.327
8.057 8.301 7.421 7.241 7.241 7.481
354
413
760
773
761 1.036
1.778 1.680 1.677 1.676 1.641 1.647
14.029 14.024 13.237 13.235 13.222 14.491
Takstkatalog for 2019
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:
Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0409.png
§ 19.26.01.
Fagområde for ledelse
Uddannelse
Akademiuddannelse i ernæring
Akademiuddannelse i gastronomi
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion
Akademiuddannelse i informationsteknologi
Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik
Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi
Akademiuddannelse i energiteknologi
Akademiuddannelse i automation og drift
Akademiuddannelse i EL-installation
Akademiuddannelse i VVS-installation
Akademiuddannelse i miljøteknologi
Undervisningstakst
17.400
37.100
39.300
42.400
49.500
58.000
Bygningstakst
3.600
2.000
3.600
3.600
7.200
6.300
409
Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed
Uddannelse
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
Akademiuddannelse i socialpædagogik
Akademiuddannelse i sundhedspraksis
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi
Akademiuddannelse, friluftsvejleder
Undervisningstakst
14.300
17.400
33.000
Bygningstakst
2.000
2.000
2.000
Fagområde for ledelse
Uddannelse
Akademiuddannelse i ledelse
Akademiuddannelse i HR
Undervisningstakst
12.100
Bygningstakst
2.000
Merkantile fagområde
Uddannelse
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi
Akademiuddannelse i retail
Akademiuddannelse i skatter og afgifter
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
Akademiuddannelse i international transport og logistik
Undervisningstakst
22.100
12.100
Bygningstakst
2.000
2.000
37.100
2.000
Fagområde for medie- og kommunikation
Uddannelse
Akademiuddannelse i kreativitet og design
Projektledelse - medie- og kommunikationsbranchen
Undervisningstakst
17.400
Bygningstakst
2.000
Fagområde for administration og forvaltning
Uddannelse
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
Akademiuddannelse i beskæftigelse
Akademiuddannelse i socialt arbejde
Undervisningstakst
12.100
Bygningstakst
2.000
Diplomuddannelser
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0410.png
410
Fagområde for it og teknik
Uddannelse
§ 19.26.01.
Undervisningstakst
17.400
33.000
39.300
Bygningstakst
2.000
3.600
-
7.700
3.600
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø
Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samar-
bejdet
Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU
Diplomuddannelse i softwareudvikling
Diplomuddannelse i webudvikling
IT-diplomuddannelsen
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og
kemi
Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain
Management
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold
Fagområde for ledelse
Uddannelse
Diplomuddannelsen i ledelse
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse
Undervisningstakst
17.400
Bygningstakst
2.000
Fagområde for medie- og kommunikation
Uddannelse
Diplomuddannelse i analytisk journalistik
Diplomuddannelse i digital journalistik
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling
Diplomuddannelse i fagjournalistik
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik
Diplomuddannelse i visuel journalistik
Undervisningstakst
17.400
Bygningstakst
2.000
Det pædagogiske fagområde
Uddannelse
Den pædagogiske diplomuddannelse
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge
Undervisningstakst
17.400
Bygningstakst
2.000
Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde
Uddannelse
HD
Den merkantile diplomuddannelse
Diplomuddannelse i vurdering
Den sociale diplomuddannelse
Diplomuddannelse i beskæftigelse
Diplomuddannelse i design og business
Diplomuddannelse i familieterapi
Diplomuddannelse i kriminologi
Diplomuddannelse i offentlig administration
Diplomuddannelse i skat
Diplomuddannelse i socialformidling
Diplomuddannelsen til turistfører
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning
Undervisningstakst
9.300
12.100
17.400
Bygningstakst
2.000
2.000
2.000
24.500
2.000
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0411.png
§ 19.26.01.
Det sundhedsfaglige område
Uddannelse
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Diplomuddannelse i psykiatri
Diplomuddannelse i ældrepleje
Diplomuddannelse i oral helse
Undervisningstakst
17.400
Bygningstakst
2.000
411
21.700
3.600
Enkeltfag
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
International handel og markedsføring, enkeltfag
International Hospitality Management, enkeltfag
Sportsmanagement, enkeltfag
Finansøkonom, enkeltfag
Financial controller, enkeltfag
Handelsøkonom, enkeltfag
Markedsføringsøkonom, enkeltfag
Offentlig administration, enkeltfag
Professionsbachelor i finans, enkeltfag
Serviceøkonom, enkeltfag
Socialrådgiver, enkeltfag
Logistikøkonom, enkeltfag
Administrationsøkonom, enkeltfag
Eksport og teknologi, enkeltfag
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag
Leisure management, enkeltfag
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag
Datamatiker, enkeltfag
Multimediedesigner, enkeltfag
E-designer, enkeltfag
Undervisningstakst
12.100
Bygningstakst
2.000
3.600
14.300
17.400
2.000
3.600
2.000
21.700
33.000
5.400
5.400
Humanistiske uddannelser
Uddannelse
Journalist, enkeltfag
Kommunikation, enkeltfag
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag
Undervisningstakst
17.400
39.300
Bygningstakst
2.000
2.000
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Psykomotorik, enkeltfag
Folkeskolelærer, enkeltfag
Klinisk diætist, enkeltfag
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag
Natur og kulturformidling, enkeltfag
Pædagog, enkeltfag
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag
Tekstile fag og formidling, enkeltfag
Undervisningstakst
14.300
17.400
Bygningstakst
2.000
2.000
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0412.png
412
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Global Nutrition and Health, enkeltfag
Tandplejer, enkeltfag
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag
Ernæring og sundhed, enkeltfag
Jordemoder, enkeltfag
Klinisk tandtekniker, enkeltfag
Optometrist, enkeltfag
Bioanalytiker, enkeltfag
Radiograf, enkeltfag
Sygeplejerske, enkeltfag
§ 19.26.01.
Undervisningstakst
17.400
21.700
Bygningstakst
2.000
2.000
24.500
33.000
39.300
2.000
2.000
3.600
Tekniske uddannelser
Uddannelse
E-konceptudvikling, enkeltfag
Grafisk kommunikation, enkeltfag
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag
Softwareudvikling, enkeltfag
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag
Visuel kommunikation, enkeltfag
Webudvikling, enkeltfag
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag
Arkitekt, enkeltfag
Design og business, enkeltfag
Design, enkeltfag
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag
Diplomingeniør, enkeltfag
Have- og parkingeniør, enkeltfag
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag
Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, enkeltfag
Maskinmester, enkeltfag
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag
Skibsfører, enkeltfag
Skibsofficer, enkeltfag
Teknisk manager offshore, enkeltfag
Animation, enkeltfag
Grafisk fortælling, enkeltfag
Multiplatform storytelling and production, enkeltfag
Automationsteknologi, enkeltfag
Autoteknologi, enkeltfag
Driftsteknolog - offshore, enkeltfag
Energiteknolog, enkeltfag
Installatør, enkeltfag
It-teknolog, enkeltfag
Produktionsteknolog, enkeltfag
Designteknolog, enkeltfag
Laborant, enkeltfag
Procesteknolog, enkeltfag
Diplomingeniør, bioprocesteknologi, enkeltfag
Bygningskonstruktør, enkeltfag
Jordbrugsteknolog, enkeltfag
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag
Undervisningstakst
24.500
Bygningstakst
5.400
33.000
-
3.600
5.400
6.300
7.200
39.300
3.600
6.300
Øvrige uddannelser
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0413.png
§ 19.26.01.
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling
Undervisningstakst
12.100
Bygningstakst
2.000
413
Humanistiske uddannelser
Uddannelse
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge
Undervisningstakst
14.300
Bygningstakst
2.000
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Videreuddannelse i odontologisk praksis
Undervisningstakst
33.000
Bygningstakst
-
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Voksenunderviser
Meritpædagoguddannelsen
Meritlæreruddannelsen
Almen uddannelse i sløjd
Undervisningstakst
17.400
19.700
31.500
33.000
Bygningstakst
2.000
2.000
2.000
6.300
Særligt tilrettelagte kurser
Uddannelse
Fagspecifikke kurser
Afsluttende projekt ved fleksible forløb
Indledende kurser til VVU
Undervisningstakst
12.100
21.700
Bygningstakst
2.000
2.000
Øvrige tilskud
Aktivitet
Realkompetencevurdering, akademi- og diplomuddannelser
Vejledningstilskud ved fleksible forløb
Tillægstilskud til realkompetencevurdering for faglærte og ufaglærte
Takst
1.700
3.000
Bemærkninger: Øvrige tilskud ydes pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.
Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Område
Åben uddannelse
Undervisningstakster
0,07
Bygningstakster
0,19
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019, 0,6 mio.
kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0414.png
414
§ 19.26.01.25.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,8 mio. kr. i 2019, 6,7 mio.
kr. i 2020, 6,1 mio. kr. i 2021 og 5,6 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
19.29. Maritime grunduddannelser
19.29.03. Maritime uddannelser (tekstanm. 8)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Maritime uddannelser ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
22. Skoleskibet GEORG STAGE ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
55. Tilskud til maritime kostafdelinger ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Maritim efteruddannelse .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
80. Praktikpladstilskud ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
4,9
0,6
0,6
8,0
8,0
0,1
0,1
-0,7
-0,7
-3,1
-3,1
BO1
2020
-3,2
0,5
0,5
-
-
0,1
0,1
-0,7
-0,7
-3,1
-3,1
BO2
2021
-3,1
0,4
0,4
-
-
0,2
0,2
-0,7
-0,7
-3,0
-3,0
BO3
2022
-3,1
0,4
0,4
-
-
0,1
0,1
-0,6
-0,6
-3,0
-3,0
10. Maritime uddannelser
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. årligt i
2021-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Den eksisterende oversigt over adgangsbegrænsning erstattes med:
a) Den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner: 90 elever på Svendborg
Søfartsskole, 80 på MARTEC, 80 på skoleskibet DANMARK og 126 på skoleskibet GE-
ORG STAGE.
b) Skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse: 131 på MARTEC.
c) HF-søfart: 84 på Marstal Navigationsskole, 56 på MARTEC og 56 på Svendborg Sø-
fartsskole.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med:
Aktivitetsoversigt
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0415.png
§ 19.29.03.10.
415
Årselever
Kystskipper, sætteskipper, fiskeskipper af 3. og
1. grad, skibsfører (ikke professionsbachelor)
Skibsmaskinist
HF-søfart
Skibsassistent
Efteruddannelse
I alt
R
2016
188
26
104
179
26
523
R
2017
180
18
95
156
15
464
B
2018
185
18
95
161
22
481
F
2019
179
14
90
158
3
444
BO1
2020
179
14
90
158
3
444
BO2
2021
179
14
90
158
3
444
BO3
2022
179
14
90
158
3
444
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser alene aktivitet for studerende, der er ydet tilskud til fra Styrelsen for Institutioner og Uddannel-
sesstøtte.
22. Skoleskibet GEORG STAGE
Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2019 til gennemførsel af et ekstra togt i 2019, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
55. Tilskud til maritime kostafdelinger
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr.
i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
70. Maritim efteruddannelse
Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 som følge
af ændrede aktivitetsskøn.
80. Praktikpladstilskud
Kontoen er reduceret med 3,1 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 3,0 mio. kr. årligt i 2021-2022
som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm.
109, 184 og 185)
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-
dannelser (tekstanm. 7 og 157)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Specialekonkurrence ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Opfølgning på Erhvervsuddannelser til fremtiden ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
-
-
2,0
2,0
BO1
2020
1,2
0,2
0,2
1,0
1,0
BO2
2021
0,2
0,2
0,2
-
-
BO3
2022
0,2
0,2
0,2
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0416.png
416
§ 19.34.01.
25. Specialekonkurrence
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden
2020-2022 til afholdelse af specialekonkurrence for specialer, der omhandler rigsfællesskabet.
Der uddeles årligt tre priser, og der findes en vinder i Danmark, Grønland og på Færøerne.
Konkurrencen udarbejdes og vurderes i samarbejde med selvstyret i Grønland og hjemmestyret
på Færøerne.
40. Opfølgning på Erhvervsuddannelser til fremtiden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio.
kr. fra 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af
november 2018. Midlerne er afsat til initiativer rettet mod indholdet og kvaliteten i erhvervsud-
dannelserne.
19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og
efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Udvikling af diplommodul til pædagoger mv. ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,8
0,8
0,8
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
40. Udvikling af diplommodul til pædagoger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Midlerne
er afsat til udvikling af et diplommodul mv. til pædagoger med fokus på udsatte børns første
1.000 dage, samt et fem-dages læringsforløb til hhv. pædagogiske assistenter i daginstitutioner
og dagplejere ligeledes med fokus på udsatte børns første 1.000 dage.
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)
19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
2,5
2,5
-
2,5
BO1
2020
2,5
2,5
-
2,5
BO2
2021
2,5
2,5
-
2,5
BO3
2022
2,5
2,5
-
2,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0417.png
§ 19.35.24.10.
417
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2019-2022, jf.
Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018.
Den eksisterende tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave slettes og erstattes med føl-
gende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt.................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ..........
Rådgivningsfunktioner......................
Informationsfunktioner .....................
Samarbejdsfunktioner .......................
R
2016
28,6
2,4
23,8
0,9
1,5
R
2017
30,1
3,4
21,9
1,8
3,0
B
2018
27,3
2,5
20,9
1,3
2,6
F
2019
39,0
6,7
27,8
1,6
2,9
BO1
2020
38,5
6,7
26,4
1,7
3,7
BO2
2021
38,0
6,7
24,7
2,2
4,4
BO3
2022
37,5
6,7
24,3
2,2
4,3
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
4
2,0
2,0
BO1
2020
4
2,0
2,0
BO2
2021
4
2,0
2,0
BO3
2022
4
2,0
2,0
19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de interne statslige overførselsudgifter. Den
samlede nettoudgiftsbevilling er uændret.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0418.png
418
§ 19.4.
Forskning og innovation
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)
19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Danmarks Frie Forskningsfond ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
258,2
258,2
258,2
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over udbetalinger og er-
stattes med:
Mio. kr., løbende priser
Forventede udbetalinger ...........................................
2018
1.038,9
2019
1.064,9
2020
1.104,6
2021
1.072,8
2022
1.018,4
10. Danmarks Frie Forskningsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 258,2 mio. kr. i 2019, jf. Af-
tale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven samt øvrige forsk-
ningsprioriteringer i 2019 af november 2018.
Forskning i digitale teknologier (AI mv.).
Der afsættes 78,8 mio. kr. til digitale teknologier
som kunstig intelligens (AI), big data, Internet of Things, it-sikkerhed mv. (FORSK2025) med
fokus på kapacitetsopbygning af den danske talentmasse, som er afgørende for at understøtte og
udbygge Danmarks position som digitalt foregangsland.
Mennesker og samfund (FORSK2025).
Der afsættes 49,3 mio. kr. til hovedområdet "Menne-
sker og samfund". Den offentlige sektor løfter en bred vifte af væsentlige opgaver. Der er bl.a.
behov for praksisnær og anvendelsesorienteret forskning, der sigter på at styrke professionernes
arbejde (bl.a. ift. tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde) med bl.a. børn og unge på dag-
tilbuds- og uddannelsesområdet ("tidlig indsats"), der kan understøtte trivsel, udvikling og læring,
samt hvad der påvirker unges uddannelsesvalg, herunder uddannelsesvalg, omvalg og frafald i
forhold til videregående uddannelser. Forskningen skal omfatte barnets første 1.000 dage, som
vurderes at have stor betydning for børns videre færden. Forskningen skal også have fokus på
social mobilitet og indsatser, som virker over for udsatte borgere, familier og ikke mindst børn,
så flere kommer til at udfolde deres fulde potentiale og integreres, færre marginaliseres, tendenser
til modborgerskab og parallelsamfund reduceres, og samfundets sammenhængskraft styrkes.
Forskningen skal også bidrage til udviklingen af en effektiv og digital offentlig sektor. Forsk-
ningen kan blandt andet omfatte de samfundsmæssige effekter ved mere effektiv skattekontrol
og digitalisering af erhvervsregulering mv. En del af midlerne kan gå til forskning i sociale me-
diers rolle i samfundet, herunder i forhold til demokrati og den offentlige debat. Forskningen kan
bl.a. bidrage til viden om, hvordan samfundet skal forholde sig til nye medier og teknologiers
fremkomst og herunder deres betydning for værdifællesskaber, borgere og børns trivsel og
sundhed. Forskningen kan omfatte kønsforskning, f.eks. med henblik på en bedre kønsbalance i
de danske forskermiljøer.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0419.png
§ 19.41.12.10.
419
Sapere Aude og nationalt ERC-støtteprogram.
Der afsættes 54,2 mio. kr. til at udvide for-
skertalentprogrammet Sapere Aude Forskningsleder og til at videreføre det nationale ERC-støt-
teprogram, heraf op til 10 mio. kr. til det nationale ERC-støtteprogram. Dette skal bidrage til at
fortsætte indsatsen for fremtidens topforskere. Midlerne til Sapere Aude Forskningsleder skal
støtte særligt talentfulde yngre forskere, som er parate til at udvikle og styrke egne forsknings-
idéer og til at lede et forskningsprojekt med flere deltagere på højt internationalt niveau. Samtidig
skal videreførelsen af det nationale ERC-støtteprogram styrke talentfulde yngre forskeres mulig-
heder for at få bevillinger fra ERC (European Research Council) til excellent og banebrydende
forskning baseret på forskernes egne ideer inden for alle forskningsfelter.
Frie midler til Danmarks Frie Forskningsfond.
Der afsættes 75,9 mio. kr. til fortsættelse af
hovedaktiviteter i Danmarks Frie Forskningsfond med henblik på at støtte og fremme de mest
originale idéer og initiativer i dansk forskning og at udvikle dansk forskning til højeste interna-
tionale niveau. Danmarks Frie Forskningsfond bidrager til at sikre excellence og nybrud i dansk
forskning og støtter den nysgerrighedsdrevne og forskerinitierede forskning inden for grund-
forskning såvel som anvendelsesorienteret forskning. Danmarks Frie Forskningsfond spiller des-
uden en væsentlig rolle for hele forskningens fødekæde fra ph.d. til professor samt for interna-
tionaliseringen af dansk forskning.
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
384,2
384,2
384,2
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning
III.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 384,2 mio. kr. i 2019, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven samt øvrige forsk-
ningsprioriteringer i 2019 af november 2018.
Midlerne afsættes til forskning inden for områder, hvor forskningen kan bidrage til at løse
samfundsudfordringer, og/eller hvor offentligt-privat forskningssamarbejde kan bidrage til ud-
vikling og vækst i erhvervslivet. FORSK2025 udgør grundlaget og rettesnoren for Danmarks In-
novationsfonds udmøntning, og fordelingen inden for Danmarks Innovationsfond følger også
hovedområderne i FORSK2025.
Forskning i grøn vækst.
Der er afsat 93,6 mio. kr. til hovedområdet "Grøn vækst". Teknolo-
giske og videnbaserede svar på store nationale og globale udfordringer skal bruges til at styrke
dansk eksport, vækst og velfærd samt bidrage til at værne om vores fælles natur og miljø og
bekæmpe klimapåvirkninger fra f.eks. transportområdet. En forskningsindsats skal bidrage til at
udnytte det danske potentiale for at udvikle konkurrencedygtige miljø-, energi- og transporttek-
nologier og -løsninger, der kan imødekomme fremtidens behov for energi, materialer, vand,
transport og mobilitet, mens belastningen af vand, hav, natur og klima reduceres. Forskningen
skal bl.a. bidrage til omstillingen til en mere cirkulær økonomi, og kan bl.a. inddrage det nationale
bioøkonomipanels anbefalinger. Forskningen skal samtidig bidrage til en ressourceeffektiv samt
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
420
§ 19.44.01.10.
ikke mindst miljø- og klimavenlig produktion af fødevarer og andre biologiske produkter, her-
under marine ressourcer og udvikling af præcisionslandbrug.
Forskningen skal endvidere ruste os til tilpasning til - og modvirkning af - klimaforandringer
og inkludere arktisk forskning. Det skal bl.a. bidrage til, at der tilvejebringes tilstrækkelige vir-
kemidler til opfyldelse af Danmarks mål for reduktion af udledning af drivhusgasser fra land-
bruget under hensyn til produktionen og erhvervet. Herudover skal forskningen bidrage til den
fortsatte udvikling af bæredygtigt kvalitetsbyggeri, byggeprocesser og -styring, fysisk infrastruk-
tur og attraktive byer. I udmøntningen skal der tages systemiske hensyn, således at der tænkes i
både arbejdsdeling og samarbejde med aktører og programmer (ikke mindst EUDP, MUDP og
GUDP), der understøtter andre dele af forsknings- og innovationsværdikæden.
Forskning i bedre sundhed.
Der er afsat 78,8 mio. kr. til hovedområdet "Bedre sundhed".
Sundhed er afgørende for borgernes livskvalitet. Sundhedsområdet udgør en stor del af de of-
fentlige udgifter, og life science-industrien er vigtig for dansk eksport og velstandsskabelse.
Mange lande, bl.a. Danmark, står overfor store udfordringer relateret til bl.a. kræft, neurologiske
og psykiatriske sygdomme, kroniske lidelser, antimikrobiel resistens samt fysisk, psykisk og ke-
misk arbejdsmiljø, herunder hvordan fysisk og psykisk nedslidning i f.eks. byggebranchen eller
landbruget bedst reduceres. Udviklingen skaber en stor dansk og international efterspørgsel efter
ny viden, klinisk forskning, herunder metastudier på effekt og bivirkninger psykofarmaka vs.
non-farmakologiske interventioner, teknologi og løsninger til bedre og billigere forebyggelse,
diagnostik, behandling og rehabilitering inden for såvel somatikken som psykiatrien. Personlig
medicin er et særligt lovende område, hvor perspektiverne for patienter, sundhedsvæsenet og in-
dustrien er store, f.eks. på. kræftområdet, og hvor internationalt forskningssamarbejde er væ-
sentligt.
Af midlerne til bedre sundhed skal 24,6 mio. kr. anvendes til anvendelsesorienteret og prak-
sisnær forskning i et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen. Forskningen skal bi-
drage til at udvikle og implementere teknologiske løsninger, som kan understøtte et velfungerende
sundhedssystem og gøre den enkelte borger mere selvhjulpen og dermed styrke den enkeltes
personlige frihed. Forskningen skal herunder give mulighed for at inddrage borgerne mere direkte
i forebyggelse, behandling og rehabilitering gennem bl.a. nye teknologiske udviklinger. Endvidere
skal forskningen understøtte en effektiv indretning af et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor
borgere og sundhedspersonale oplever gode forløb. Dette skal blandt andet bidrage til at styrke
det forskningsmæssige udgangspunkt for kompetenceudvikling i sundhedsvæsnet.
Forskning i nye teknologiske muligheder.
Der er afsat 211,8 mio. kr. til hovedområdet "Nye
teknologiske muligheder". Teknologiudviklingen forandrer vores samfund med stadig større ha-
stighed, og der er stor grund til at forvente, at tempoet, hvormed nye teknologier fremover for-
andrer borgeres og virksomheders hverdag og vilkår, vil stige yderligere i fremtiden. Midlerne
rettes mod forskning inden for bio- og life science, materialeudvikling, produktionsteknologi og
-systemer, herunder digitalisering og automatisering til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge
nedslidning i sektorer med hårdt fysisk arbejde. Midlerne skal igennem de næste år understøtte
udviklingen af det digitale fagområde og bidrage til - bl.a. tværdisciplinær - forskning i som ud-
gangspunkt kunstig intelligens, big data, Internet of Things, kvantecomputing, it-sikkerhed,
blockchain, interaktionsdesign og digital omstilling (FORSK2025). Forskningen kan inddrage
etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling, og brug af kunstig intelligens og
big data i en dansk kontekst.
Af midlerne til forskning i nye teknologiske muligheder skal 98,5 mio. kr. anvendes til akti-
viteter i et nationalt center på tværs af forskningsinstitutionerne i Danmark. Forskningscenteret
skal indgå som del af initiativet Digital Hub Denmark fra regeringens strategi for Danmarks di-
gitale vækst.
Af midlerne til nye teknologiske muligheder skal 19,7 mio. kr. anvendes til forskning inden
for robotter og droner.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel "Programmer
under
strategisk og udfordringsdrevet forskning"
og erstattes med:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0421.png
§ 19.44.01.10.
Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.44.01.10.)
Mio. kr. (løbende priser)
I.
Grundbevilling:
Teknologiske muligheder
Miljø og energi
Bioressourcer
Klinisk forskning (bedre sundhed)
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2018:
Grøn vækst
Bedre sundhed
- heraf til et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen
- heraf til Fertilitet og hormonforstyrrende stoffer
Nye teknologisk muligheder
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2019:
Grøn vækst
Bedre sundhed
- heraf til anvendelsesorienteret og praksisnær forskning
Nye teknologiske muligheder
- heraf til digitalt forskningscenter
- heraf til forskning i droner og robotter
2018
336,5
79,5
96,1
96,8
64,1
354,6
88,7
108,4
29,6
4,9
157,5
-
-
-
-
-
-
-
691,1
421
2019
333,1
91,2
80,0
97,8
64,1
-
-
-
-
-
384,2
93,6
78,8
24,6
211,8
98,5
19,7
717,3
II.
III.
Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt
Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn
for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden
2018-2019, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.
19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat ....................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-
-1,4
1,4
BO1
2020
-
-
-1,4
1,4
BO2
2021
-
-
-1,4
1,4
BO3
2022
-
-
-1,4
1,4
10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de interne statslige overførselsudgifter.
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm.
7 og 157)
19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0422.png
422
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 19.46.02.
F
2019
-8,4
1,0
1,0
-9,4
-9,4
BO1
2020
-9,4
-
-
-9,4
-9,4
BO2
2021
18,8
-
-
18,8
18,8
BO3
2022
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forskningsformidling ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
16. Grand Challenges .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Forskningsformidling
Under
Forskningsportalen
indsættes:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 til forsk-
ningsportalen Videnskab.dk, som har til formål af udbrede forståelsen for forskningens sam-
fundsmæssige betydning, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forsk-
ningsreserven samt øvrige forskningsprioriteringer i 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel med vejledende fordeling
og erstattes med:
Mio. kr. (2018-pl)
Forskningens Døgn..............................................................
Forskningskommunikationsprisen .......................................
Forskningsportalen...............................................................
Forskerspirer ........................................................................
Unge forskere
I alt.......................................................................................
2019
4,0
0,3
5,2
0,3
0,4
10,2
2020
4,0
0,3
4,1
0,3
0,4
9,1
2021
4,0
0,3
3,9
0,3
0,4
8,9
2022
4,0
0,3
3,7
0,3
0,4
8,7
16. Grand Challenges
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,4 mio. kr. årligt i 2019-
2020 og forhøjet med 18,8 mio. kr. i 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende sætning:
"Af bevillingen kan afholdes udgifter til markedsføring, internationalt bedømmelsespanel
mv."
19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0423.png
§ 19.46.03.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Tilskud til Danmarks Grundforskningsfond ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Marin forskning omkring Færøerne ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-29,5
-29,5
-29,5
-
-
BO1
2020
-
-
-
-
-
BO2
2021
3,0
-
-
3,0
3,0
423
BO3
2022
3,0
-
-
3,0
3,0
30. Tilskud til Danmarks Grundforskningsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 29,5 mio. kr. i 2019, jf. Af-
tale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven samt øvrige forskningspri-
oriteringer i 2019 af november 2018.
40. Marin forskning omkring Færøerne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. årligt i 2021-2022
til marin forskning omkring Færøerne.
Internationale forskningsaktiviteter
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)
19.55.05. Tilskud til arktisk forskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
34. International arktisk hub ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
3,0
3,0
3,0
BO1
2020
3,0
3,0
3,0
BO2
2021
3,0
3,0
3,0
BO3
2022
3,0
3,0
3,0
34. International arktisk hub
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte etablering og drift af en interna-
tional arktisk hub i Grønland med det formål at synliggøre Danmarks, Grønlands og Rigsfælles-
skabets position som arktisk forskningsnation.
Hub'en skal understøtte øget samarbejde på tværs af de arktiske forskningsmiljøer i Danmark
og mellem Danmark og Grønland, understøtte øget internationalt samarbejde med danske og
grønlandske forsknings- og uddannelsesmiljøer samt facilitere en øget forskningsformidling.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0424.png
424
§ 19.8.
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over statens uddan-
nelsesstøtte og erstattes med:
I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2019 anført:
Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2019 - www.su.dk
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende
Udeboende med dispensation
Udeboende over 20 år........
Grundstip.
958
3.956
Stipendium
Tillæg
1.700
2.210
I alt
2.658
6.166
6.166
Lån
3.155
3.155
3.155
Støtte i alt
(max.)
5.813
9.321
9.321
Fribeløb
8.846*
8.846*
8.846*
Bemærkninger: *Fribeløb er forhøjet med 1.000 kr. som følge af Aftale om finansloven for 2019. Regeringen og Dansk
Folkeparti vil søge tilslutning til forhøjelsen af fribeløbet for SU-modtagere blandt partierne i SU-forligskredsen.
Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2019 - www.su.dk
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende
Udeboende ..........................
Slutlån .................................
Grundstip.
958
Stipendium
Tillæg
1.700
I alt
2.658
6.166
-
Lån
3.155
3.155
8.139
Støtte i alt
(max.)
5.813
9.321
8.139
Fribeløb
13.375*
13.375*
13.375*
Bemærkninger: *Fribeløb er forhøjet med 1.000 kr. som følge af Aftale om finansloven for 2019. Regeringen og Dansk
Folkeparti vil søge tilslutning til forhøjelsen af fribeløbet for SU-modtagere blandt partierne i SU-forligskredsen.
Særlige tillæg 2019:
(kr. pr. måned)
Tillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................
Handicaptillæg ................................................................................................................................................
Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................
Tillæg
6.166
2.463
8.770
1.578
Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)
2008
Støttemodtagere ..........
Ungdomsuddannelser....
Videregående uddannelser
Tildelt stipendium.......
Ungdomsuddannelser....
Videregående uddannelser
Tildelt lån ....................
Ungdomsuddannelser....
Videregående uddannelser
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Personer
315.200 334.100 364.300 393.500 421.800 450.100 474.500 486.500 493.300 491.800
132.500 144.800 161.400 173.700 185.000 194.100 203.700 204.700 204.700 201.700
182.700 189.300 202.900 219.800 236.800 256.000 270.800 281.800 288.600 290.100
10.860
2.885
7.975
2.024
351
1.673
11.944
3.360
8.584
2.226
452
1.774
13.704
4.106
9.598
2.686
657
2.029
15.244
4.662
10.582
2.870
762
2.108
Mio. kr. - årets priser
17.073 18.577 20.094
5.251
5.660
6.155
11.822 12.917 13.939
3.460
3.717
4.070
982
1.093
1.300
2.478
2.624
2.770
20.493
5.990
14.503
4.110
1.317
2.793
20.331
5.592
14.739
4.071
1.267
2.804
20.608
5.467
15.141
4.135
1.293
2.842
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0425.png
§ 19.81.01.
425
19.81.01. Stipendier
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Stipendier .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
374,1
0,8
374,1
374,1
0,8
0,8
BO1
2020
261,9
-33,9
261,9
261,9
-33,9
-33,9
BO2
2021
232,9
-34,3
232,9
232,9
-34,3
-34,3
BO3
2022
247,9
-34,6
247,9
247,9
-34,6
-34,6
10. Stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 374,1 mio. kr.
i 2019, 261,9 mio. kr. i 2020, 232,9 mio. kr. i 2021 og 247,9 mio. kr. i 2022
Udgiftsbevillingen forhøjet 147,1 mio. kr. i 2019 og 12,8 mio. kr. i 2020 og reduceret med
16,2 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Udgiftsbevillingen er forhøjet med 226,8 mio. kr. i 2019 og frem som følge af forslag om
forhøjelse af fribeløb for SU-modtagere, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
finanslov for 2019 af november 2018. Ændringen er indbudgetteret på kontoen, idet regeringen
vil søge tilslutning til forslaget fra partierne i SU-forligskredsen.
Udgiftsbevillingen er forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 på beskæftigelsesområdet af november 2018.
Udgiftsbevillingen er reduceret med 10,3 mio. kr. i 2019 og forhøjet med 22,3 mio. kr. årligt
i 2020-2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af
november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i
2019 og reduceret med 33,9 mio. kr. i 2020, 34,3 mio. kr. i 2021 og 34,6 mio. kr. i 2022.
Indtægtsbevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019 og reduceret med 1,5 mio. kr. i 2020,
1,9 mio. kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Indtægtsbevillingen er reduceret med 32,4 mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af forslag
om forhøjelse af fribeløb for SU-modtagere, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finanslov for 2019 af november 2018. Ændringen er indbudgetteret på kontoen, idet regerin-
gen vil søge tilslutning til forslaget fra partierne i SU-forligskredsen.
De eksisterende oversigter over udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendie-
årsværk samt i tildelingen af stipendium og udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium
slettes og erstattes med:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium
R
2013
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2018=100
Indeks for studenterårsværk
2)
Udviklingen i antal stipendieårsværk
Ungdomsuddannelser mv. ......................
Videregående uddannelser .....................
Stipendieårsværk i alt..........................
3)
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
100,0
99,1
96,3
96,3
96,4
124.900 130.800 129.400 126.200 124.400 124.486 117.402 107.382 106.291 106.177
183.200 195.200 202.200 204.200 206.000 200.683 211.710 212.683 213.489 213.531
308.100 326.000 331.600 330.400 330.400 325.169 329.112 320.065 319.780 319.707
Udviklingen i tildelingen af stipendium
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0426.png
426
§ 19.81.01.10.
Mio. kr. (2019-pl)
Ungdomsuddannelser .............................
Videregående uddannelser .....................
Tildelt stipendium i alt ........................
6.281
14.330
20.611
6.707
15.189
21.896
6.411
15.521
21.932
5.890
15.518
21.408
5.680
15.731
21.411
5.676
15.542
21.218
5.285
16.255
21.540
4.841
16.158
20.999
4.746
16.050
20.796
4.744
16.055
20.799
Bemærkninger:
1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret stu-
dietid, 2) Prognosetal,
3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium
Mio. kr. (2019-pl)
Indkomstkontrolkrav...............................
Afbudskrav mv. .....................................
I alt .........................................................
R
2013
152,4
269,7
422,1
R
2014
169,5
288,5
458,0
R
2015
128,9
326,3
455,2
R
2016
119,0
301,3
420,3
R
2017
123,5
291,8
415,3
B
2018
122,9
297,2
420,1
F
2019
129,5
273,5
403,0
BO1
2020
100,1
265,6
365,7
BO2
2021
100,6
265,3
365,9
BO3
2022
101,0
265,2
366,2
Bemærkninger: Rejste krav vedrørende for meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.
19.81.02. Tillæg
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen ................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
0,4
0,4
0,4
BO1
2020
-1,7
-1,7
-1,7
BO2
2021
-1,7
-1,7
-1,7
BO3
2022
-1,7
-1,7
-1,7
10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2019 og
reduceret med 1,7 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Indtægtskontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019 og med 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2022
som følge af nye skøn for tillæg i forbindelse med indkomstkontrolkrav.
Indtægtskontoen er reduceret med 2,7 mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af forslag om
forhøjelse af fribeløb for SU-modtagere, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
finanslov for 2019 af november 2018. Ændringen er indbudgetteret på kontoen, idet regeringen
vil søge tilslutning til forslaget fra partierne i SU-forligskredsen.
19.81.03. Bonusstipendium
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Bonusstipendium ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
-3,1
-3,1
-3,1
BO1
2020
-3,1
-3,1
-3,1
BO2
2021
-3,1
-3,1
-3,1
BO3
2022
-3,1
-3,1
-3,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0427.png
§ 19.81.03.10.
10. Bonusstipendium
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 3,1 mio. kr. årligt i
2019-2022 som følge af nye aktivitetsskøn for bonusstipendier.
427
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån
19.82.01. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Studielån, statslån og FM-gæld ..................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark) ..........
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
20. Genudlån ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................
Indtægt ...........................................................................................
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................
F
2019
112,9
-10,5
12,0
12,0
5,0
5,0
-1,1
-1,1
-24,6
-24,6
102,0
102,0
9,1
9,1
BO1
2020
33,2
-72,5
-59,3
-59,3
5,0
5,0
-8,4
-8,4
-47,6
-47,6
100,9
100,9
-29,9
-29,9
BO2
2021
26,6
-73,8
-59,7
-59,7
5,0
5,0
-13,4
-13,4
-48,9
-48,9
99,7
99,7
-29,9
-29,9
BO3
2022
78,2
-77,2
-62,0
-62,0
5,0
5,0
41,7
41,7
-50,3
-50,3
98,5
98,5
-31,9
-31,9
10. Studielån, statslån og FM-gæld
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2019
og reduceret med 59,3 mio. kr. i 2020, 59,7 mio. kr. i 2021 og 62,0 mio. kr. i 2022 primært som
følge af et forventet lavere udlån af studielån og udlån af krav vedrørende for meget udbetalt
stipendier i 2020-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt
i 2019-2022 som følge af højere skøn for krav vedrørende for meget udbetalt lån.
Den eksisterende oversigt over udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk
samt i tildelingen af lån slettes og erstattes med:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån
R
2013
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2018=100
Indeks for årselever/studenterårsværk
2)
....
Udviklingen i antal låneårsværk
3)
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
-
-
-
-
-
100,0
100,4
99,6
98,9
98,8
Ungdomsuddannelser mv. ......................
Videregående uddannelser .....................
Låneårsværk i alt .................................
Udviklingen i tildelingen af lån
Mio. kr. i 2019-pl
Ungdomsuddannelser .............................
29.500 33.800 33.500 32.000 31.900 31.993 29.375 26.739 26.467 26.438
70.500 73.100 72.900 73.100 72.900 73.084 73.193 73.529 73.808 73.822
100.000 106.900 106.400 105.100 104.800 105.077 102.568 100.268 100.275 100.260
1.096,5 1.296,0 1.213,4
1.196,7 1.223,5 1.211,4 1.127,9
1.026,8 1.016,3 1.015,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0428.png
428
§ 19.82.01.10.
Videregående uddannelser .....................
Tildelt lån i alt ......................................
2.563,1 2.718,4 2.550,0 2.648,2 2.689,7 2.680,7 2.658,1
3.659,6 4.014,4 3.763,4 3.844,90 3.913,2 3.892,1 3.786,0
2.649,2 2.656,7 2.656,8
3.676,0 3.673,0 3.672,0
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret
studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019,
8,4 mio. kr. i 2020 og 13,4 mio. kr. i 2020 og forhøjet med 41,7 mio. kr. i 2022 som følge af
ændrede skøn for udlån af tilskrevne renter på studielån og tilskrevne renter på for meget udbetalt
støtte.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen reduceret med 24,6 mio. kr. i
2019, 47,6 mio. kr. i 2020, 48,9 mio. kr. i 2021 og 50,3 mio. kr. i 2022 som følge af lavere skøn
for afdrag på studielån og gæld vedrørende for meget udbetalt støtte.
20. Genudlån
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 102,0 mio. kr. i
2019, 100,9 mio. kr. i 2020, 99,7 mio. kr. i 2021 og 98,5 mio. kr. i 2022 primært som følge af
en forventet højere misligholdelse af studielån og dermed et større afdrag på genudlån.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 9,1 mio. kr. i 2019
og reduceret med 29,9 mio. kr. i 2020, 29,9 mio. kr. i 2021 og 31,9 mio. kr. i 2022 som følge
af ændrede skøn for udlån af studielån og dermed for indtægter under genudlån.
19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed - studielån
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Renteindtægter af misligholdt SU-gæld (SKAT) ......................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark) ................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
20. Forrentning af genudlån ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
F
2019
-1,2
0,7
0,7
0,7
-
-
-1,2
-1,2
BO1
2020
-3,2
-9,9
-4,9
-4,9
-5,0
-5,0
-3,2
-3,2
BO2
2021
-6,6
-14,9
-4,9
-4,9
-10,0
-10,0
-6,6
-6,6
BO3
2022
-10,9
40,1
-4,9
-4,9
45,0
45,0
-10,9
-10,9
10. Renteindtægter af misligholdt SU-gæld (SKAT)
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019
og reduceret med 4,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af nye skøn for betalte renter på
misligholdt studielån.
15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen reduceret med 5,0 mio. kr. i
2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 og forhøjet med 45,0 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede skøn
for tilskrevne renter på studielån.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0429.png
§ 19.82.02.20.
429
20. Forrentning af genudlån
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 1,2 mio. kr. i 2019, 3,2
mio. kr. i 2020, 6,6 mio. kr. i 2021 og 10,9 mio. kr. i 2022 som følge af nye skøn for genud-
lånsrenterne.
19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirksomhed
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån
(Udbetaling Danmark) .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2019
-1,1
BO1
2020
-3,4
BO2
2021
-3,4
BO3
2022
-3,3
-1,1
-1,1
-3,4
-3,4
-3,4
-3,4
-3,3
-3,3
15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån (Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019,
3,4 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 3,3 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede skøn for rentetil-
skrivningen på krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
19.83. Forskellige støtteordninger
19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannel-
se .....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
6,7
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
6,7
2,4
4,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2019 som
følge af ændrede aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over centrale aktivitetsoplys-
ninger og erstattes af nedenstående:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0430.png
430
Centrale aktivitetsoplysninger
2019-pl
Støttemodtagere på videregående uddannelser.
Gennemsnitlig støtte
Samlet støtte (mio. kr.)
§ 19.83.01.10.
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO 1
2020
BO2
2021
BO 3
2022
5.046 5.943
24.820 25.203
125,2 149,8
6.826 7.684 9.170
23.541 19.769 18.493
160,7 151,9 169,6
9.046 10.047 9.155
19.126 18.493 18.493
173 185,8 169,3
9.166 9.166
18.493 18.493
169,5 169,5
19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Befordringsrabat ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Kilometergodtgørelse ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-26,0
-5,7
-5,7
-20,3
-20,3
BO1
2020
-59,8
-11,2
-11,2
-48,6
-48,6
BO2
2021
-60,1
-11,4
-11,4
-48,7
-48,7
BO3
2022
-58,7
-10,5
-10,5
-48,2
-48,2
10. Befordringsrabat
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i alt reduceret med 5,7 mio. kr. i 2019, 11,2
mio. kr. i 2020, 11,4 mio. kr. i 2021 og 10,5 mio. kr. i 2022.
Kontoen er reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 1,3
mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 4,6 mio. kr. i 2019 og 9,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem som følge
af en målretning af ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser
til fremtiden af november 2018.
20. Kilometergodtgørelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i alt reduceret med 20,3 mio. kr. i 2019,
48,6 mio. kr. i 2020, 48,7 mio. kr. i 2021 og 48,2 mio. kr. i 2022.
Kontoen er forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2019, 6,9 mio. kr. i 2020, 6,8 mio. kr. i 2021 og 7,3
mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 27,6 mio. kr. i 2019, og 55,5 mio. kr. årligt i 2020-2022, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over centrale aktivitetsoplys-
ninger og erstattes med nedenstående:
Centrale aktivitetsoplysninger:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0431.png
§ 19.83.02.20.
431
2019-pl
Antal modtagere i alt (1.000)
Antal rabatmodtagere
Antal godtgørelsesmodtagere
Tilskud i alt (mio. kr.)
Rabat
Godtgørelse
R
2013
52,4
49,0
3,4
301,3
259,0
42,3
R
2014
58,9
54,6
4,3
307,1
255,3
51,8
R
2015
64,1
59,2
4,9
424,6
370,1
54,5
R
2016
65,6
59,4
6,2
473,7
380,1
93,6
R
2017
66,0
58,1
7,9
406,6
285,7
120,9
B
2018
66,7
59,0
7,7
424,1
307,6
116,5
F
2019
68,3
58,6
9,7
391,5
271,0
120,5
BO1
2020
68,6
58,9
9,7
360,9
267,7
93,2
BO2
2021
68,9
59,1
9,8
362,4
268,7
93,7
BO3
2022
68,9
59,1
9,8
362,6
268,8
93,8
Bemærkninger
1) Aktivitetsoplysningerne for 2017 fra trafikselskaberne er endnu ikke fuldt ud indrapporteret.
19.83.03. Udlandsstipendier
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Stipendier til studieafgift .............................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
-4,5
-4,5
-4,5
BO1
2020
-4,7
-4,7
-4,7
BO2
2021
-4,7
-4,7
-4,7
BO3
2022
-4,5
-4,5
-4,5
10. Stipendier til studieafgift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,5 mio. kr. i 2019, 4,7 mio.
kr. årligt i 2020-2021 og 4,5 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforlagene slettes den eksisterende tabel over centrale aktivitets-
oplysninger og erstattes med nedenstående:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Antal støttemodtagere (årsstuderende)
Gennemsnitlig støtte
Samlet støtte (mio. kr.)
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
1.307 1.387 1.300 1.200 1.259 1.141 1.183 1.188 1.193 1.193
54.634 53.012 54.695 56.476 48.695 56.475 48.695 48.695 48.695 48.695
58,1
71,4
73,5
71,1
67,8
61,3
64,4
57,6
57,8
58,1
19.84. Støtteordninger for voksne
19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående ud-
dannelse ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
3,8
BO1
2020
3,8
BO2
2021
3,8
BO3
2022
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0432.png
432
§ 19.84.01.10.
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af ændrede aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over centrale aktivitets-
oplysninger og erstattes med nedenstående:
Centrale aktivitetsoplysninger - www.svu.dk
2019-pl
1.
2.
3.
4.
Støttemodtagere (1.000) ................................
Støtteuger (1.000) .........................................
Gns. kursuslængde, uger ................................
Støttesats pr. uge ............................................
R
2015
5,7
62,8
4,3
3.485
218,9
R
2016
5,6
27,9
4,5
3.050
85,1
R
2017
4,9
18,2
3,7
2.612
47,5
B
2018
4,1
18,5
4,5
2.612
48,3
F
2019
4,4
16,3
3,7
2.612
42,5
BO1
2020
4,4
16,3
3,7
2.612
42,6
BO2
2021
4,4
16,3
3,7
2.612
42,6
BO3
2022
4,4
16,2
3,7
2.612
42,2
Udgifter i alt (mio. kr.)
19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi .............................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
-0,8
-0,8
-0,8
BO1
2020
-0,8
-0,8
-0,8
BO2
2021
-0,8
-0,8
-0,8
BO3
2022
-0,8
-0,8
-0,8
10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af ændrede skøn for maritim uddannelsesstøtte.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over centrale aktivitets-
oplysninger og erstattes med nedenstående:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Uddannelsesstøtte (mio. kr.)
........................................
Kost- og logiordning (mio. kr.)
..................................
Rejserefusion (mio. kr.)
................................................
Støtte i alt
..........................................................................
R
2015
9,4
2,5
0,3
12,2
R
2016
8,3
1,7
0,2
10,2
R
2017
5,6
0,8
0,2
6,6
B
2018
6,9
1,2
0,2
8,3
F
2019
4,8
0,8
0,2
5,8
BO1
2020
4,8
0,8
0,2
5,8
BO2
2021
4,8
0,8
0,2
5,8
BO3
2022
4,8
0,8
0,2
5,8
Bemærkninger : Uddannelsesstøtte ydes afhængig af uddannelse enten svarende til højeste dagpengesats eller efter lærlingesatsen 1-2
år. Kost- og logi ydes enten efter BEK nr. 3 af 4/1 2005 §8 stk. 2 i forbindelse med HF -søfart eller efter cirkulære om satsregulering
pr. 1/1 2018 for tjenesterejser til skibskokke-og skibsassistentuddannelser.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
433
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 8.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst:
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2019 til også at omfatte, § 19.23.06. Det
Danske Universitetscenter i Beijing, § 19.29.03. Martime Uddannelser og § 19.83.01. Special-
pædagogisk støtte mv.
Og erstattes med:
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2019 til også at omfatte § 19.29.03. Mari-
time Uddannelser.
Materielle bestemmelser.
I forbindelse med ændringsforslagene er følgende anmærkning til tekstanmærkning tilføjet:
Ad tekstanmærkning nr. 210.
Tekstanmærkningen er ny.
Dimittender fra Aalborg Universitet (AAU) har i nogle tilfælde haft ét semester for lidt på
deres kandidatuddannelse. Et semester svarer til 30 ECTS-point. Dette semester er afgørende for
dimittender, som ønsker at opnå faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale ud-
dannelser.
Der søges ved tekstanmærkningen hjemmel til, at Aalborg Universitet undlader at opkræve
den delvise deltagerbetaling, som efter reglerne om deltidsuddannelse almindeligvis pålægges
studerende, for en afgrænset gruppe dimittender fra universitetets to-fags-kandidatuddannelser,
samt for studerende og dimittender fra deltidsuddannelser rettet mod undervisning i gymnasiet.
Ordningen har virkning for studerende fra denne gruppe, der indskrives efter reglerne om del-
tidsuddannelse i perioden fra 1. september 2018 til og med 31. august 2022.
Studerende, der er omfattet af bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter
på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats, jf. BEK nr. 104 af 28. januar 2015, er undtaget fra ordningen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0434.png
434
§ 20. Undervisningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
146,0
-2,6
81,5
-2,6
79,4
79,4
-96,0
-98,0
2,0
200,0
-24,7
3,4
-0,1
-0,9
-1,7
224,0
-3,8
-2,7
-11,9
2,0
8,8
-5,8
8,7
-
-11,2
-3,3
-104,9
-0,4
-5,6
-86,4
-64,5
-
-
-
-60,4
-60,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,0
-4,0
-
-
-
-0,1
-0,1
-
-
Administration mv. ..................................................................................
20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Grundskolen ..............................................................................................
20.22. Frie grundskoler og efterskoler ......................................................
20.29. Initiativer på grundskoleområdet ....................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) .....
20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................
20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ...........................................................
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................
20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200) ........................................................................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) ............................
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .................................................
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ...........................
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200) ...............................................................................
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsud-
dannelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4) ........
20.51. Produktionsskoler ............................................................................
20.52. Erhvervsgrunduddannelse ...............................................................
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse ...................................................
20.55. Forberedende grunduddannelse mv. ...............................................
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4,
182 og 205) ................................................................................................
20.71. Frie fagskoler ..................................................................................
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................
20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0435.png
§ 20.
20.75. Enkeltfag mv. ..................................................................................
20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .................
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........
20.84. International virksomhed ................................................................
20.89. Forsøg og udvikling mv. ................................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................
20.92. Støtte til befordring .........................................................................
20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................
20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
49,7
-
29,2
78,9
-
78,9
-0,1
-12,4
-7,6
-9,7
2,0
0,1
17,6
-1,3
0,3
18,6
435
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-64,5
-64,5
-
-64,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
436
§ 20.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set sfa. EUD-aftale af no-
vember 2018 og reduceres jf. negative budgetregulerin-
ger vedrørende Barselsfonden og justeret PL-regulering
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set jf. Satspuljeaftale for
2019 af november 2018, finanslovsaftale for 2019 af
november 2018, EUD-aftale af november 2018 og re-
duceres sfa. negative budgetreguleringer
32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set jf. EUD-aftale af no-
vember 2018 og reduceres jf. negativ budgetregulering
vedrørende justeret PL-regulering
43. Danmarks Evalueringsinstitut
(Driftsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. af negativ budgetregulering
vedrørende justeret PL-regulering
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set sfa. regulering af den
kommunale serviceramme, negative budgetreguleringer
vedr. Barselsfonden og justeret PL-regulering og redu-
ceres sfa. reserve til momskompensation
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler og efterskoler
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. nyt skøn for aktiviteten
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. negative budgetreguleringer
vedrørende Barselsfonden og justeret PL-regulering
samt nyt skøn for aktiviteten
6.856,8
-97,4
1.952,0
-0,6
-
-
-
-
169,9
0,8
-
-
264,9
26,2
-
-
344,6
17,9
-
-
32,2
-0,1
-
-
69,8
34,6
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
og efterskoler
(Lovbunden)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. reduceret kommunalt bidrag
pga. nyt skøn for aktiviteten for frie grundskoler og ef-
terskoler, jf. §§ 20.22.01 og 20.22.11
20.29. Initiativer på grundskoleområdet
Af finansministeren
Ny konto
16. Understøttelse af erhvervspraktik (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet til finansiering af
kommunale initiativer, der understøtter erhvervspraktik
jf. EUD-aftale af november 2018
437
-
-
6.143,4
-60,4
2,0
-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres samlet set sfa. nyt skøn for akti-
viteten. Bevillingen forhøjes jf. Aftale om annullering
af omprioriteringsbidraget på EUD af november 2018
og EUD-aftalen af november 2018
02. EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set sfa. nyt skøn for aktivi-
teten og jf. Aftale om annullering af omprioriteringsbi-
draget på EUD af november 2018
11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm.
102, 103 og 219)
(Lovbunden)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Anmærkningstek-
sten foreslås justeret for at tydeliggøre AUB's mulighe-
der for at finansiere svendeprøver via tidligere års ufor-
brugte midler til de faglige udvalg.
12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres samlet set, primært sfa. nyt skøn
for aktiviteten. Bevillingen forhøjes jf. Aftale om an-
nullering af omprioriteringsbidraget på EUD af novem-
ber 2018
20.32. Fodterapeutuddannelsen
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
5.073,5
-36,3
-
-
276,9
15,5
-
-
341,3
-
-
-
345,5
-3,9
-
-
20,4
3,4
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
438
§ 20.
Bevillingen forhøjes sfa. nyt skøn for aktiviteten og jf.
Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på
EUD af november 2018
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. nyt skøn for aktiviteten
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres samlet set sfa. nyt skøn for akti-
viteten. Bevillingen forhøjes jf. Aftale om annullering
af omprioriteringsbidraget på EUD af november 2018
20.36. Fiskeriuddannelsen
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres samlet set sfa. nyt skøn for akti-
viteten. Bevillingen forhøjes jf. Aftale om annullering
af omprioriteringsbidraget på EUD af november 2018
0,9
-0,1
-
-
8,8
-0,9
-
-
5,5
-1,7
-
-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200)
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsret-
tet uddannelse (tekstanm. 217)
(Selvejebev.)
..................F
474,5
Af finansministeren ........................................................ÆF
22,7
Bevillingen forhøjes pga. øget grundtilskud og nyt sær-
tilskud, jf. Aftale om annullering af omprioriteringsbi-
draget på EUD af november 2018 og EUD-aftale af
november 2018
11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
(tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres samlet set jf. EUD-aftale af no-
vember 2018. Bevillingen forhøjes jf. Aftale om annul-
lering af omprioriteringsbidraget på EUD af november
2018
12. Løft af erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. forlængelse af kvalitetspuljen
i 2019 jf. EUD-aftale af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne
(Reservationsbev.)
............................................................F
58,0
-8,3
-
-
-
-
-
167,6
-
-
19,3
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
Kontoen er ny. Kontoen vedrører initiativer til styrkelse
af Social- og sundhedsuddannelsen jf. Aftale om fi-
nansloven for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
14. Understøttelse af 10. klasse på EUD (tekstanm.
144)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Kontoen er ny. Kontoen vedrører intiativer, der skal
styrke 10. klasse på EUD jf. EUD-aftale af november
2018
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set sfa. nyt skøn for aktivi-
teten og jf. Aftale om annullering af omprioriteringsbi-
draget på EUD af november 2018, EUD-aftale af no-
vember 2018
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. negative budgetreguleringer
vedrørende Barselsfonden og justeret PL-regulering
samt nyt skøn for aktiviteten
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. negative budgetreguleringer
vedrørende Barselsfonden og justeret PL-regulering
samt nyt skøn for aktiviteten
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set sfa. justeret indfasning
for omlægning af GSK til fjernundervisning og et nyt
intensivt danskkursus. Bevillingen reduceres primært
sfa. nyt skøn for aktiviteten
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og
studenterkurser (tekstanm. 1) ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set sfa. justeret indfasning
for omlægning af GSK til fjernundervisning og intensivt
danskkursus. Bevillingen reduceres sfa. nyt skøn for
aktiviteten
439
10,0
-
209,7
12,7
-
-
3.006,7
-2,7
-
-
7.265,2
-32,4
-
-
123,7
20,2
-
-
20,6
0,3
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
440
§ 20.
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
(tekstanm. 1 og 120) ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. nyt skøn for aktiviteten
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenter-
kurser og hf-kurser (tekstanm. 1) ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. nyt skøn for aktiviteten
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institu-
tioner med almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 217)
(Selvejebev.)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes pga. forhøjelse af udkantstilskud
og flere ASF-klasser, jf. Aftale om finansloven for 2019
af november 2018 og Aftale om satspuljen for 2019 af
november 2018
11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser
(tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. overførsel af bevilling til
Nationalt center for fremmedsprog til § 19. Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for al-
mengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. nyt skøn for aktiviteten
372,3
3,4
-
-
43,2
-1,4
-
-
539,6
10,9
-
-
79,4
-5,1
-
-
33,4
3,0
-
-
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og For-
beredende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4)
20.51. Produktionsskoler
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set sfa. øget momskompen-
sation. Bevillingen reduceres sfa. negativ budgetregule-
ring vedrørende justeret PL-regulering samt nyt skøn for
aktiviteten
12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. nyt skøn for aktiviteten
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
364,9
10,3
-
-
107,2
-1,6
-
-
-
-
313,8
-4,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
Bevillingen reduceres sfa. nyt skøn for aktiviteten, jf. §
20.51.11.
20.52. Erhvervsgrunduddannelse
01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion
(tekstanm. 1) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justering af udgiftsprofilen inden for hovedkontoen uden
bevillingsmæssig betydning
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. negativ budgetregulering
vedrørende justeret PL-regulering samt nyt skøn for
aktiviteten
20.55. Forberedende grunduddannelse mv.
01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Anmærkningstek-
sten foreslås justeret mhp. at hjemle forudbetaling af
grundtilskud og udbetale tilskud til andre institutioner i
en overgangsperiode i 2019
02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Anmærkningstek-
sten foreslås justeret mhp. at hjemle forudbetaling af
grundtilskud og udbetale tilskud til andre institutioner i
en overgangsperiode i 2019
10. Implementering mv. af forberedende grundud-
dannelse (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. finansiering af FGU kombi-
nationsforløb på EUD og AMU, jf. §§ 20.31.01. og
20.72.01.
441
34,0
-
-
-
172,1
-11,2
-
-
634,0
-
-
-
107,4
-
-
-
70,5
-3,3
-
-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)
20.71. Frie fagskoler
11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) .............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. negativ budgetregulering
vedrørende justeret PL-regulering samt nyt skøn for ak-
tiviteten
12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
85,1
-0,4
-
-
-
13,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
442
§ 20.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. reduceret kommunalt bidrag
pga. nyt skøn for aktiviteten for frie fagskoler, jf. §
20.71.11.
-
-0,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1,
120, 168, 171 og 213)
(Selvejebev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres samlet set sfa. negative budgetre-
guleringer vedr. Barselsfonden og justeret PL-regule-
ring. Bevillingen forhøjes primært sfa. midler til mom-
skompensation
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under
EVE (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres samlet set sfa. nyt skøn for akti-
viteten. Bevillingen forhøjes sfa. midler til momsrefu-
sion
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekst-
anm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. overførsel af bevilling til §
19. Uddannelses- og Forskningsministeriet til finansi-
ering af administrative udgifter sfa. forslag til lov om
ændring af lov om AMU (L 72)
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser
(tekstanm. 120, 206 og 217)
(Selvejebev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. nyt skøn for aktiviteten, øget
momskompensation samt justeret PL-regulering
20.74. Almene voksenuddannelser
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,
188 og 213)
(Selvejebev.)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. udmøntning af negative bud-
getreguleringer vedrørende Barselsfonden og justeret
PL-regulering samt nyt skøn for aktiviteten
20.75. Enkeltfag mv.
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. udmøntning af negativ bud-
getregulering vedrørende justeret PL-regulering
785,3
-4,7
-
-
5,1
-1,6
-
-
26,3
-0,2
-
-
67,9
0,9
-
-
2.154,7
-86,4
-
-
72,0
-0,1
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 1)
(Selvejebev.)
........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. negativ budgetregulering
vedrørende justeret PL-regulering samt nyt skøn for
aktiviteten
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdoms-
uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. negativ budgetregulering
vedrørende justeret PL-regulering samt nyt skøn for
aktiviteten
20.84. International virksomhed
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes pga. nye initiativer, der skal øge
kendskabet til rigsfællesskabet, jf. Aftale om finansloven
for 2019 af november 2018
20.89. Forsøg og udvikling mv.
03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og orga-
nisationer mv. (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes pga. indførsel af 'Falkeprisen' jf.
EUD-aftale af november 2018
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.92. Støtte til befordring
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannel-
serne mv.
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. nyt skøn for aktiviteten
20.93. Støtteordninger for voksne
11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. nyt skøn for aktiviteten
20.98. Forskellige støtteordninger
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og
193)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
443
177,3
-12,4
-
-
185,5
-9,7
-
-
7,1
2,0
-
-
134,7
0,1
-
-
116,6
-1,3
-
-
35,3
0,3
-
-
210,6
2,5
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
444
§ 20.
Bevillingen forhøjes sfa. teknisk justering, hvor udgifter
til finansiering af udlånsordning på SPS, der bortfaldt
på FFL19, bliver genetableret på ÆF19
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1 og
223) ...................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. nyt skøn for aktiviteten
1.075,2
16,1
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 4.
ad 20.3., 20.4. og 20.7.
Af
finansministeren
445
De forberedende grunduddannelser omfattes fremover også af den samlede investeringsramme for
selvejende institutioner under Undervisningsministeriets ressort.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
4.
ad 20.3., 20.4., 20.5. og 20.7.
Undervisningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannelses-
institutioner under § 20 budgettere investeringer op til 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260
mio. kr. i 2022. Underlagt rammen er selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om in-
stitutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236
af 23. marts 2018 institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf.
LBK nr. 1269 af 29. november 2017, samt institutioner omfattet af lov om institutioner for for-
beredende grunduddannelse, jf. Lov nr. 698 af 8. juni 2018."
Materielle bestemmelser.
Nr. 144.
ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.29.15., 20.38.11., 20.48.11.,
20.55.10., 20.72.06., 20.74.04., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
144.
ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.29.16., 20.38.11., 20.38.14.,
20.48.11., 20.55.10., 20.72.06., 20.74.04., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og
20.89.06."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
222.
ad 20.29.15.
Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, ud-
møntning og administration af puljen, der oprettes til finansiering af udgifter forbundet med af-
holdelse af sprogprøver på grundskoler med mere end 30 pct. børn, der bor i et boligområde, der
har været på infrastrukturlisten mindst én gang inden for de seneste tre år.
Stk. 2.
Tilskuddet, der udmøntes fra puljen kan forudbetales"
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
223.
ad 20.98.51.
Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 37, stk. 3, i lov om efterskoler og frie
fagskoler, at udbetale tilskud til individuel supplerende elevstøtte efter reglerne som angivet i stk.
2-3.
Stk. 2.
Den samlede pulje for tilskud til individuel supplerende elevstøtte fastsættes på de
årlige finanslove. Der fastsættes herefter på finansloven en takst på baggrund af den samlede pulje
og efterskolernes samlede antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller på den skala, som
er nævnt i lov om efterskoler og frie fagskolers § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i skoleåret, der slutter
i året før finansåret. Tilskud til individuel supplerende elevstøtte ydes til den enkelte skole ud fra
skolens antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller på den i lov om efterskoler og frie
fagskolers § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., nævnte skala i finansåret. Ved beregning af årselevtallet
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
446
§ 20.
medregnes kun elever på kurser af mindst 2 ugers varighed. Tilskud udbetales forskudsvis til
skolerne i lige store månedlige rater.
Stk. 3.
For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finans-
året, beregnes forskud på grundlag af skolens antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller
på den skala, som er nævnt i lov om efterskoler og frie fagskolers § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i
tredje kvartal i året før finansåret. For nyoprettede skoler og skoler, der ikke har modtaget tilskud
i året før finansåret, anvendes skolens forventede antal årselever på de ti laveste indkomstinter-
valler på den skala, som er nævnt i lov om efterskoler og frie fagskolers § 30, stk. 5, nr. 2, 1.
pkt., i finansåret."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
Anmærkninger til ændringsforslag
447
Nye initiativer på Forslag til finanslov for 2019
Den eksisterende tekst slettes og erstattes med følgende:
De generelle taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser reduceres med ca. 4,7 pct. i
2019 stigende til ca. 7,8 pct. i 2022 og frem med henblik på at styrke brugen af fjernundervisning.
Det er op til de enkelte institutioner, hvor stor en del af undervisningen, der skal omlægges til
fjernundervisning i de enkelte fag. Derfor fastsættes taksten til aktivitet afholdt som fjernunder-
visning til 100 pct. af de tilsvarende undervisningstakster for gymnasiale suppleringskurser.
Politiske aftaler
Aftale om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremti-
den af november 2018 er der udmøntet en række nye tiltag og bevillingsjusteringer på tværs af
§ 20. Undervisningsministeriet.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019
Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
2018 er der afsat finansiering til en række nye tiltag, herunder styrket indsats i PPR, smidigere
overgange mellem sektorer ifm. brug af hjælpemidler, bedre muligheder for personer med han-
dicap på erhvervsuddannelserne og flere ASF-klasser.
Nye initiativer på Finansloven for 2019
Intensivt danskkursus
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat finansiering til et intensivt Danskkursus for grønlandske elever og stu-
derende på § 20.42.11. Gymnasial Supplering
Ligestilling af kostafdelinger for landbrugsuddannelser
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat finansiering til ligestilling af landbrugsuddannelsernes kostafdelinger
med andre kostskolemiljøer.
Rigsfællesskabsinitiativer
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat finansiering til en række nye initiativer, der skal øge børn og unges
kendskab til rigsfællesskabet.
Gymnasier i tyndt befolkede områder
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018 er der afsat finansiering til et midleritidgt af løft af tilskuddet til gymnasier i tyndt
befolkede områder i 2019-2022.
Øvrige initiativer
Omprioriteringsbidrag
Omprioriteringsbidraget udmøntes som en årlig reduktion på 2 pct. af bevillingerne på hele
uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler, erhvervsuddannelserne, erhvervs-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0448.png
448
§ 20.
grunduddannelsen (EGU), Europaskolerne og forberedende grunduddannelse (undtaget i 2019-
2020)
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
20.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til
fremtiden af november 2018, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket
og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mel-
lem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen
(V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og
praktikpladser af august 2016, Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den da-
værende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsministeriet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,8
0,8
-
0,8
BO1
2020
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO2
2021
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO3
2022
-0,2
-0,2
-
-0,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt.................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ..........
Generel minister- og folketings-
betjening ............................................
Undervisningspolitik .........................
Styring ...............................................
R
2016
190,7
101,2
16,3
49,9
23,3
R
2017
180,4
109,1
13,5
40,2
17,6
B
2018
174,5
112,2
12,0
35,0
15,3
F
2019
171,2
102,8
12,8
39,0
16,6
BO1
2020
166,2
100,4
12,5
37,1
16,2
BO2
2021
164,3
99,3
12,3
36,7
16,0
BO3
2022
160,2
96,9
12,0
35,7
15,6
Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner
som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet,
§ 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet
i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0449.png
§ 20.11.01.10.
449
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019
og reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 til imple-
mentering af initiativer, der kan understøtte 10. klasse på EUD, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folke-
skole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af justering af finansieringsomlægning af Barselsfonden.
20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 26,2 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til
fremtiden af november 2018, Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
af november 2018, Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale
på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018, Aftale mellem regeringen
og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket
tilsyn med de frie grundskoler af november 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets
parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober
2017, Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale
mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om stærke
dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet af juni 2017, Aftale mellem regeringen (V) og ar-
bejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktik-
pladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf.
anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsministeriet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
76. Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges fagli-
ge progression og trivsel i skolen ...............................................
Udgift ..............................................................................................
77. En styrket indsats i PPR - udvikling og implementering .......
Udgift ..............................................................................................
F
2019
26,2
-
26,2
-
18,7
-
BO1
2020
33,6
0,4
34,0
-
22,4
0,4
BO2
2021
28,2
-
28,2
-
17,4
-
BO3
2022
26,2
-
26,2
-
13,4
-
1,5
3,5
0,8
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0450.png
450
§ 20.11.31.
78. Smidigere overgange mellem sektorer .......................................
Udgift ..............................................................................................
79. Bedre muligheder for personer med handicap på er-
hvervsuddannelserne ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
80. Handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet .......
Udgift ..............................................................................................
-
1,3
1,3
1,3
-
2,5
4,5
5,0
4,5
5,0
6,5
5,0
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31.80. Handi-
cappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet og § 19.11.11.40.
Ændrede dispositioner i bevillingsåret til afholdelse af udgifter i for-
bindelse med initiativer under handicappolitisk handlingsplan på ud-
dannelsesområdet.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ......................................
0. Generelle fællesomkostninger
1. Kvalitetsudvikling ..................
2. Regeludstedelse og vejledning
om regler ................................
3. Viden om kvalitet ..................
4. Tilsyn ......................................
5. Prøver, test og eksamen.........
6. Tilskud og regnskab...............
7. Rammer for og styring af ud-
dannelsesstøtteordninger ........
8. Bestyrelses- og ledelses-udvik-
ling ..........................................
R
2016
231,7
11,1
142,7
8,4
9,3
11,2
15,8
24,9
5,4
2,9
R
2017
243,8
14,1
148,8
8,7
9,7
11,7
16,4
25,8
5,6
3,0
B
2018
232,7
10,7
145,9
8,4
9,5
11,5
15,4
23,1
5,3
2,9
F
2019
292,7
12,9
195,7
7,9
8,8
21,2
14,9
23,4
5,1
2,8
BO1
2020
285,0
12,4
191,1
7,6
8,5
20,8
14,4
22,6
4,9
2,7
BO2
2021
242,3
10,5
161,3
6,4
7,2
19,3
12,1
19,1
4,2
2,2
BO3
2022
227,6
9,8
151,3
6,0
6,7
18,7
11,3
17,8
3,9
2,1
Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner
som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for § 20.11.31.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.01. Departementet er samlet i departementet med henblik på effekti-
visering og en bedre kapacitetsudnyttelse.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
-
-
BO1
2020
0,4
0,4
BO2
2021
-
-
BO3
2022
-
-
Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 0,4 mio. kr. i 2020 fra § 15.26.21. Virk-
somme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier vedrørende Børne-UIP .
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0451.png
§ 20.11.31.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
23
13,7
13,7
BO1
2020
39
23,5
23,5
BO2
2021
36
21,7
21,7
451
BO3
2022
35
21,4
21,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 18,7 mio. kr. i 2019,
22,0 mio. kr. i 2020, 17,4 mio. kr. i 2021 og 13,4 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 17,6 mio. kr. i 2019, 21,5 mio.
kr. i 2020, 17,6 mio. kr. i 2021 og 13,6 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole
til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio.
kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
76. Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression og trivsel i skolen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio.
kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-
tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af no-
vember 2018. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og formidling af materiale,
som samler viden og lovende praksis om, hvordan anbragte børn og unges trivsel og læring kan
styrkes i folkeskolen. Bevillingen kan endvidere anvendes til aflønning af fagpersoner til råd-
givning og sparring i forhold til konkrete udfordringer i arbejdet med anbragte børn og unge på
skolerne.
77. En styrket indsats i PPR - udvikling og implementering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2019 som følge
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Af bevillin-
gen kan afholdes lønudgifter til udvikling af lettere behandlingstilbud i PPR samt en ekstern
kortlægning af kommunernes udgangspunkt for implementering af lettere behandlingstilbud i
PPR.
78. Smidigere overgange mellem sektorer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,3 mio. kr. årligt fra 2020 som
følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Af
bevillingen kan afholdes lønudgifter til administration i forbindelse med en udlånsordning af
hjælpemidler i overgangen mellem sektorer.
79. Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsuddannelserne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 15,5 mio. kr. i perioden
2020-2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018. Rammen er fordelt med 4,5 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr.
i 2022. Af bevillingen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at sikre lige vilkår
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0452.png
452
§ 20.11.31.79.
for, at personer med handicap kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Det forudsættes, at afta-
lepartierne for satspuljen godkender den konkrete udmøntning.
80. Handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio.
kr. årligt i 2020-2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018. Af bevillingen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at
synliggøre og styrke inklusionen af personer med handicap på tværs af uddannelsessystemet og
videre ud på arbejdsmarkedet. Det forudsættes, at aftalepartierne for satspuljen godkender den
konkrete udmøntning.
20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 17,9 mio. kr. i 2019
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til
fremtiden af november 2018, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket
og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mel-
lem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om stærke dagtilbud -
alle børn skal med i fællesskabet af juni 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærknin-
gerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsministeriet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Styrelsen for It og Læring ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
17,9
17,9
-
17,9
BO1
2020
22,4
22,4
-
22,4
BO2
2021
16,6
16,6
-
16,6
BO3
2022
16,8
16,8
-
16,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt.................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ..........
Sikre velfungerende it-løsninger ......
Bringe data og analyse aktivt i spil .
Sætte retning for digital læring ........
R
2016
398,6
44,8
294,2
35,8
23,8
R
2017
376,4
58,6
264
31,9
21,9
B
2018
384,2
45,3
292,2
28,5
18,2
F
2019
410,1
66,5
298,8
27,3
17,5
BO1
2020
394,6
62,6
289,4
26,0
16,6
BO2
2021
381,6
61,0
278,8
25,5
16,3
BO3
2022
339,4
55,7
247,0
22,4
14,3
Bemærkninger: Ifm. forslag til finansloven for 2018 har Styrelsen for It og Læring udarbejdet en ny struktur for styrelsens
opgaver. Som følge heraf vil specifikationen af udgifter pr. opgave adskille sig fra foregående år.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0453.png
§ 20.11.32.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
16
9,5
9,5
BO1
2020
15
8,8
8,8
BO2
2021
2
1,3
1,3
453
BO3
2022
1
0,8
0,8
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
70,0
-
BO1
2020
-
70,0
-
BO2
2021
-
70,0
-
BO3
2022
-
70,0
-
10. Styrelsen for It og Læring
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 17,9 mio. kr. i 2019,
22,4 mio. kr. i 2020, 16,6 mio. kr. i 2021 og 16,8 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 18,1 mio. kr. i 2019, 22,6 mio.
kr. i 2020, 16,8 mio. kr. i 2021 og 17,0 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole
til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO1
2020
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO2
2021
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO3
2022
-0,1
-0,1
-
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgifter i alt .............................................
0.
1.
2.
Generelle fællesomkostninger ..........
Evaluering, udvikling og vidensfor-
midling ..............................................
Indtægtsdækkende opgaver...............
R
2016
72,9
20,6
30,6
21,7
R
2017
72,8
21,7
30,1
21,0
B
2018
63,6
18,0
26,7
18,9
F
2019
62,8
17,3
26,8
18,7
BO1
2020
62,4
17,2
26,5
18,7
BO2
2021
61,8
17,1
26,0
18,7
BO3
2022
61,2
16,7
25,8
18,7
Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger, der henhører til indtægtsdækkede opgaver er opført under "0. generelle
fællesomkostninger" i tabellen ovenfor. Dette medfører, at der er forskel på de opgjorte udgifter til indtægtsdækkede op-
gaver under hhv. tabel 1. Budgetoversigt og tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0454.png
454
§ 20.11.43.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
20.11.79. Reserver og budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 34,6 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
46. Reserve til teknisk regulering af den kommunale servi-
ceramme .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
47. Reserve til kommunale merudgifter sfa. aftale om Fra
folkeskole til faglært .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
70. Reserve til nyt trin 3 på merkantile erhvervsuddannel-
ser ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
82. Reserve til evt. kompensation af institutioner som følge
af afskaffelse af fradrag for moms .............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af
Barselsfonden og korrektion af pris- og lønregulering ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
34,6
BO1
2020
100,2
BO2
2021
128,0
BO3
2022
128,0
32,5
32,5
78,0
78,0
78,0
78,0
78,0
78,0
6,2
6,2
14,8
14,8
42,6
42,6
42,6
42,6
-7,5
-7,5
-12,6
-12,6
-12,6
-12,6
-12,6
-12,6
-16,6
-16,6
-
-
-
-
-
-
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
46. Reserve til teknisk regulering af den kommunale serviceramme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 32,5 mio. kr. i 2019 og 78,0
mio. kr. årligt i 2020-2022 til en teknisk regulering af den kommunale serviceramme i forbindelse
med reformen af den forberedende grunduddannelse.
Reserven forventes udmøntet på lov om tillægsbevilling for 2019 og forslag til finanslov for
2020 i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2020.
47. Reserve til kommunale merudgifter sfa. aftale om Fra folkeskole til faglært
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,2 mio. kr. i 2019, 14,8 mio.
kr. i 2020, 42,6 mio. kr. årligt i 2021-2022 til kommunale merudgifter som følge af Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
70. Reserve til nyt trin 3 på merkantile erhvervsuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,5 mio. kr. i 2019 og 12,6
mio. kr. årligt i 2020-2022 til kommunale merudgifter som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole
til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.11.79.82.
455
82. Reserve til evt. kompensation af institutioner som følge af afskaffelse af fradrag for
moms
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 16,6 mio. kr. i 2019 som
følge af delvis udmøntning af en reserve til kompensation af produktionsskoler som følge af af-
skaffelse af fradrag for moms. Den resterende reserve udmøntes på lov om tillægsbevilling for
2019 og forslag til finanslov for 2020 på de nye forberedende grunduddannelser, når disse er
etableret.
85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af Barselsfonden og korrektion af
pris- og lønregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 20,0 mio. kr. årligt i
2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er der udmøntet en negativ budgetregulering på 3,0
mio. kr. årligt i 2019-2022 vedrørende omlægning af finansiering af den fællesstatslige barsels-
fond.
I forbindelse med ændringsforslagene er der udmøntet en negativ budgetregulering på 17,0
mio. kr. årligt i 2019-2022 vedrørende korrektion af den tildelte pris- og lønregulering på § 20.
Undervisningsministeriets område på baggrund af overenskomstresultatet for 2018.
De negative budgetreguleringer er udmøntet inden for administration og diverse udviklings-
midler, samt på taksterne for uddannelsesinstitutionerne under § 20. Undervisningsministeriet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0456.png
456
§ 20.2.
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler og efterskoler
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 97,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelle driftstilskud ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Skolefritidsordninger ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-97,4
-84,9
-84,9
-3,7
-3,7
-1,3
-1,3
-7,5
-7,5
BO1
2020
-97,4
-84,9
-84,9
-3,7
-3,7
-1,3
-1,3
-7,5
-7,5
BO2
2021
-97,4
-84,9
-84,9
-3,7
-3,7
-1,3
-1,3
-7,5
-7,5
BO3
2022
-97,4
-84,9
-84,9
-3,7
-3,7
-1,3
-1,3
-7,5
-7,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Antal skoler .............................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud .........
2. Bygningstilskud .................
3. Tilskud til specialunderv. ...
4. Tilskud til kostafdelinger ..
5. Tilskud til sprogstimulering
6. Tilskud til SFO ..................
I alt ........................................
B. Aktivitet (antal)
1. Elever - undervisning ........
2. Elever - bygningstilskud ....
3. Specialundervisning ............
4. Kostelever ..........................
5. Elever i sprogstimulering ..
6. SFO-elever ...........................
R
2013
542
R
2014
544
R
2015
536
R
2016
545
R
2017
552
B
2018
550
F
2019
547
BO 1
2020
547
BO 2
2021
547
BO 3
2022
547
4.884,2 4.863,9 5.047,3 5.246,0 5.838,6 6.108,1 6.168,7 6.168,7 6.168,7 6.168,7
224,7 230,8 241,3 254,0 263,5 269,3 268,9 268,9 268,9 268,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,6
22,2
22,4
19,8
16,5
16,5
15,2
15,2
15,2
15,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
403,9 416,6 434,1 450,6 383,7 309,1 306,6 306,6 306,6 306,6
5.537,4 5.533,5 5.745,1 5.970,4 6.502,3 6.703,0 6.759,4 6.759,4 6.759,4 6.759,4
107.163 109.935 113.921 118.427 120.923 121.969 122.280 122.280 122.280 122.280
106.051 108.437 111.659 116.945 119.985 121.969 122.280 122.280 122.280 122.280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
489
441
443
393
328
330
302
302
302
302
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34.644 35.688 37.049 38.647 39.498 39.786 39.469 39.469 39.469 39.469
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0457.png
§ 20.22.01.
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Undervisningstilskud ..........
45,6
2. Bygningstilskud ...................
2,1
3. Specialundervisning ............
-
4. Kostelever ............................
50,3
5. Sprogstimulering .................
-
6. SFO-elever .........................
11,7
457
44,2
2,1
-
50,3
-
11,7
44,3
2,2
-
50,6
-
11,7
44,3
2,2
-
50,4
-
11,7
48,3
2,2
-
50,3
-
9,7
50,1
2,2
-
50,0
-
7,8
50,4
2,2
-
50,2
-
7,8
50,4
2,2
-
50,2
-
7,8
50,4
2,2
-
50,2
-
7,8
50,4
2,2
-
50,2
-
7,8
Takstkatalog for 2019 ( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende tilskud og takster:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Frie grundskoler
Tilskudstype
Undervisningstilskud pr. årselev
- Takst 1
(for årselever under 13 år)
- Takst 2
(for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)
- Takst 3
(for årselever i 10. klasse)
Fællesudgiftstilskud pr. årselev
- Takst 1
(for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)
- Takst 2
(for antal årselever, der overstiger 220 årselever)
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret
Kosttilskud pr. årselev
SFO-tilskud pr. årselev
Specialundervisningstilskud pr. elev
- Takst for 1. specialundervisningselev
- Takst for 2. specialundervisningselev
- Takst for 3. og følgende specialundervisningselever
- Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler
Inklusionstilskud pr. skole
- 0 - 149 elever
- 150 - 299 elever
- 300 - 449 elever
- 450 elever og derover
Takst
35.893
47.379
46.274
6.834
2.734
2.199
50.180
7.768
113.662
102.296
68.197
43.529
134.680
127.946
121.212
114.478
10. Generelle driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 84,9 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018
og den forventede aktivitet i 2019-2022.
11. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,7 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018
og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018
og den forventede aktivitet i 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0458.png
458
§ 20.22.01.35.
35. Skolefritidsordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,5 mio. kr. i 2019-2022 som
følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den
forventede aktivitet i 2019-2022.
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,6 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Taxametertilskud ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-0,6
-0,4
-0,4
-0,6
-0,6
0,4
0,4
BO1
2020
-1,1
-0,8
-0,8
-0,6
-0,6
0,3
0,3
BO2
2021
-1,3
-1,3
-1,3
-0,4
-0,4
0,4
0,4
BO3
2022
-1,3
-1,7
-1,7
-0,2
-0,2
0,6
0,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO 1
2020
BO 2
2021
BO 3
2022
Antal skoler..........................
250
253
248
245
245
246
241
241
241
241
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Taxametertilskud ...........
1.576,1 1.599,6 1.623,4 1.580,8 1507,4 1.524,7 1.491,3 1.461,1 1.431,7 1.402,5
1.1 Driftstakst 1....................
670,0 644,5 656,2 632,1 585,2 591,4
532,1 521,7 511,8
502,0
1.2 Driftstakst 2....................
906,2 955,0 967,2 948,7 922,2 933,3
916,0 897,1 878,5
860,0
1.3 Geografisk skoletilskud
-
-
-
-
-
-
43,2
42,3
41,4
40,5
2. Bygningstilskud ............
190,1 190,1 193,9 192,4 184,8
189,9
184,6 180,8 177,3
174,0
2.1 Grundtilskud
til bygningstilskud ........
66,1
66,4
65,1
64,5
60,4
61,3
59,8
59,8
59,8
59,8
2.2 Bygningstaxameter .......
124,0 123,7 128,8 127,8 124,4 128,5
124,8 121,0 117,5
114,2
3. Tilskud til specialunder-
visning mv......................
160,3 157,8 175,0 207,5 226,3 224,5
221,2 216,6 212,3
208,1
4. Tilskud til inklusion.......
79,4
95,7 101,6
46,7
44,0
44,7
43,7
42,9
42,1
41,3
4.1 Specialundervisning .......
-
50,3
53,5
-
-
-
-
-
-
-
4.2 Inklusion .........................
-
45,2
48,1
46,7
44,0
44,7
43,7
42,9
42,1
41,3
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
17,3
18,3
17,1
18,8
17,2
17,7
7,9
7,7
7,5
7,4
6. Praktiklæreruddannelse ..
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7. Tilskud til befordring ifm.
brobygning .....................
-
3,0
2,8
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,5
I alt .....................................
2.023,1 2.064,4 2.113,8 2.048,9 1982,3 2.004,2 1.951,4 1.911,8 1.873,6 1.835,9
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0459.png
§ 20.22.11.
B. Aktivitet (antal årselever)
1. Taxametertilskud ...........
1.1 Driftstakst 1....................
1.2 Driftstakst 2....................
2. Bygningstilskud ............
2.2 Bygningstaxameter .......
3. Tilskud til specialunder-
visning mv. .....................
4. Tilskud til inklusion.........
4.1 Specialundervisning .........
4.2 Inklusion ...........................
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
459
27.101 27.489 28.249 28.629 28.804 28.773
10.537 10.146 10.443 10.355 10.199 10.180
16.564 17.343 17.806 18.274 18.605 18.593
27.038 27.364 27.510 28.087 28.582 28.789
2.534
3.207
-
-
803
2.239
2.848
1.930
918
874
2.458
3.246
2.039
1.208
811
3.546
2.809
1.191
1.618
924
3.512
1.795
-
1.795
887
3.512
1.940
-
1.940
891
28.885 28.925 29.001
9.654 9.674 9.712
19.231 19.251 19.289
28.885 28.885 28.925
3.606
2.128
-
2.128
560
3.606
2.128
-
2.128
560
3.606
2.128
-
2.128
560
29.082
9.752
19.329
29.001
3.606
2.128
-
2.128
560
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Taxametertilskud ..............
1.1 Driftstakst 1......................
63,6
1.2 Driftstakst 2......................
54,7
2. Bygningstilskud ................
2.2 Bygningstaxameter ...........
4,5
3. Tilskud til specialunder-
visning mv. .....................
63,3
4. Tilskud til inklusion.........
24,7
4.1 Specialundervisning .........
-
4.2 Inklusion ...........................
-
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper...
21,6
63,6
55,1
4,5
70,4
-
26,1
49,2
20,9
62,9
54,3
4,6
71,1
-
26,2
39,9
21,0
61,0
52,0
4,5
58,5
-
-
28,9
20,4
57,4
49,6
4,4
64,0
-
-
24,5
19,4
58,1
50,1
4,4
64,0
-
-
23,0
19,8
55,1
47,6
4,3
61,3
-
-
20,5
14,1
53,9
46,6
4,2
60,1
-
-
20,2
13,8
52,7
45,5
4,1
58,9
-
-
19,8
13,4
51,5
44,5
3,9
57,7
-
-
19,4
13,2
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst )
For 2019 fastsættes følgende taster (kr. pr. årselev):
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Efterskoler
Tilskudstype
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)
Driftstakst 2 (10. klasse)
Geografisk skoletilskud
Grundtilskud til bygningstilskud
Bygningstaxameter
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede
Takst
55.116
47.628
182.000
247.000
4.323
37.105
13.883
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Elever med særlige behov
Tilskudstype
Tilskud til inklusion
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Grundtakst, alle elever
Tillægstakst 1, specialundervisning
Tillægstakst 2, særligt omfattende støttebehov
Takst
20.528
120.741
23.237
73.198
109.798
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
460
§ 20.22.11.15.
15. Taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,4 mio. kr. i 2019,
0,8 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.
Staten yder taxametertilskud og geografisk grundtilskud. Taxametertilskuddene driftstakst 1
for 8. og 9. klasseelever og driftstakst 2 for 10. klasseelever ydes per årselev. Geografisk skole-
tilskud ydes pr. skole uanset antallet af årselever til sikring af et bredt geografisk uddannelses-
udbud.
Geografisk skoletilskud reduceres med 20.445 kr. pr. årselev under 38 for efterskoler med
færre end 38 årselever i skoleåret før finansåret.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,6 mio. kr. i
2019-2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
30. Tilskud til specialundervisning mv.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Tilskud til skoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
For efterskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskud
med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra
pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervis-
ningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.
Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der op-
fylder ovenstående betingelser.
Tilskud til skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
For efterskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet med
en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der 1)
har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen
ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støtte-
behov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan
for indsatsen for eleven.
Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædago-
gisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har
udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund
af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret,
der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat be-
villing og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af un-
dervisningsministeren, til personlig assistance og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er
et særligt behov herfor.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0461.png
§ 20.22.11.35.
461
35. Tilskud til inklusion
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov
i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervis-
ningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervis-
ningstimer.
Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever,
der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.
Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret,
der slutter året før finansåret.
Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte
aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019,
0,3 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler
(Lovbun-
den)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 60,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ....................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler ..............................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2019
-60,4
-70,9
-70,9
10,5
10,5
BO1
2020
-60,4
-70,9
-70,9
10,5
10,5
BO2
2021
-60,4
-70,9
-70,9
10,5
10,5
BO3
2022
-60,4
-70,9
-70,9
10,5
10,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Underv. frie grundsk. ....
2. SFO frie grundskoler.....
3. Sprogstim. frie grundsk.
4. Underv. efterskoler ......
5. Særlige bidrag grundsk.
6. Særlige bidrag eftersk. ..
I alt .....................................
B.
1
2.
3.
4.
5.
6.
Aktiviteter (antal)
Grundskoleelever i alt
1)
.
SFO-elever .....................
Sprogstimulering ...........
Efterskoleelever .............
Handic. grundsk ............
Handic. eftersk ..............
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
3.845,2 3.850,9 4.005,4 4.075,1 4.489,7 4.660,3 4.709,0 4.709,0 4.709,0 4.709,0
398,8 411,8 425,5 445,5 381,5 308,0
308,4 308,4 308,4
308,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
992,7 1.003,8 1.034,4 1.044,9 1.039,8 1.055,2 1.065,6 1.065,6 1.065,6 1.065,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,6
0,8
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.237,3 5.267,3 5.465,3 5.566,7 5.911,0 6.023,5 6.083,0 6.083,0 6.083,0 6.083,0
105.926 108.414 111.533 116.647 119.764 121.488 121.764 121.764 121.764 121.764
34.112 35.211 36.194 38.044 39.192 39.655 39.705 39.705 39.705 39.705
-
-
-
-
-
-
-
-
26.697 26.990 27.640 28.053 27.957 28.419 28.700 28.700 28.700 28.700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
9
22
13
0
0
0
0
0
0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0462.png
462
§ 20.22.22.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Pr. grundskoleelev ........
36,3
35,5
35,9
Pr. SFO-elev .................
11,7
11,7
11,8
Pr. sprogstim.elev..........
-
-
-
Pr. efterskoleelev...........
37,2
37,2
37,4
Pr. handicap. grundsk....
-
-
-
Pr. handicap. eftersk......
50,0
88,9
0,0
1)
34,9
11,7
-
37,2
-
92,3
37,5
9,7
-
37,2
-
0,0
38,4
7,8
-
37,1
-
0,0
38,7
7,8
-
37,1
-
0,0
38,7
7,8
-
37,1
-
0,0
38,7
7,8
-
37,1
-
0,0
38,7
7,8
-
37,1
-
0,0
Bemærkninger:
matbørn m.fl.).
Grundskoleelever i alt er eksklusive elever på frie grundskoler, der ikke skal folkeregistreres (diplo-
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 70,9 mio. kr. i 2019-2022
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og
den forventede aktivitet i 2019-2022.
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2019-2022 som
følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den
forventede aktivitet i 2019-2022.
20.29. Initiativer på grundskoleområdet
20.29.16. Understøttelse af erhvervspraktik (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 2,0 mio. kr. i 2019.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til finansiering af understøttelse af kommunal er-
hvervspraktik i kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser
til fremtiden af november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Understøttelse af erhvervspraktik ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
2,0
2,0
BO1
2020
2,0
2,0
2,0
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Understøttelse af erhvervspraktik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020.
Af bevillingen kan afholdes udgifter relateret til understøttelse af folkeskolernes afvikling af er-
hvervspraktik i kommunerne jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser
til fremtiden af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0463.png
§ 20.3.
463
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tilgang fordelt på uddannelser:
R
2013
Erhvervsuddannelser i alt........
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
R
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
60.158 62.404 56.508 56.059 51.577 54.126 55.360 58.442 55.604 54.776
14.601 14.522 14.170 15.422 13.687 14.819 15.650 17.056 16.613 16.531
45.557 47.882 42.338 40.637 37.890 39.307 39.710 41.386 38.991 38.245
20.31. Erhvervsuddannelser
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 36,3 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle er-
hvervsuddannelser ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-36,3
30,2
30,2
-11,1
-11,1
-55,8
-55,8
BO1
2020
227,5
232,8
232,8
17,0
17,0
-23,1
-23,1
BO2
2021
347,4
293,2
293,2
42,8
42,8
10,2
10,2
BO3
2022
447,3
379,5
379,5
48,0
48,0
18,3
18,3
-
-
0,4
0,4
-
-
0,8
0,8
0,1
0,1
1,1
1,1
0,1
0,1
1,4
1,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Tilskud i alt (mio.kr.)...............
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Realkompetencevurdering ..........
Vejledning mv. ...........................
Internationale aktiviteter.............
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
6.567,2 6.597,1 6.307,4 5.469,0 4.894,6 5.169,7 5.037,2 5.350,2 5.414,5 5.451,0
1.201,5 1.193,8 1.146,0 851,4 626,8 784,4 683,3 698,1 707,9 711,1
5.345,8 5.383,3 5.208,4 4.611,5 4.229,5 4.287,1 4.254,2 4.553,5 4.607,9 4.641,2
-
-
-
-
8,4
61,1
66,3
66,4
66,4
66,4
1,7
1,6
1,3
0,7
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,9
0,7
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0464.png
464
Praktik på produktionsskoler......
GVU ............................................
Dispositionsbegrænsning ............
Aktivitet i alt (årselever)..........
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Realkompetencevurdering ..........
GVU ............................................
Færdige elever på grundforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Færdige elever på hovedforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Taxametertilskud pr. årselev
(1.000 kr.)
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
17,3
-
17,7
-
§ 20.31.01.
19,5
-
-68,3
22,1
-
-17,1
19,1
10,0
0,0
18,2
17,9
0,0
18,2
9,7
18,2
2,4
18,2
2,4
18,2
2,4
64.804 65.946 61.431 51.277 50.130 53.471 52.638 55.814 55.279 55.715
17.316 17.258 15.557 10.493 9.836 11.251 10.151 10.245 10.481 10.479
47.488 48.688 45.551 40.329 39.546 41.221 41.586 44.761 43.990 44.428
-
-
67,0
110
415
791
791
791
791
791
-
- 256,0
345
333
208
110
17
17
17
33.780 35.949 37.587 38.602 36.520 39.350 33.280 35.320 36.350 36.610
8.879 9.761 9.894 12.339 8.990 13.130 7.270 7.560 7.800 8.060
24.901 26.188 27.693 26.263 27.530 26.220 26.010 27.760 28.550 28.550
33.659 30.362 29.282 28.901 28.370 28.556 24.508 26.040 27.450 28.650
7.801 7.537 7.346 6.800 7.810 7.760 6.320 6.780 6.780 6.780
25.858 22.825 21.936 22.101 20.560 20.796 18.188 19.260 20.670 21.870
69,1
112,2
69,1
111,4
72,2
112,5
75,7
109,9
61,3
106,3
70,4
104,1
68,2
103,4
68,6
103,1
68,3
104,1
68,3
104,4
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb
Uddannelse
Kontor, handel og forretningsservice
Omsorg, sundhed og pædagogik
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Teknologi, byggeri og transport
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-
taxameter
taxameter
taxameter
48.180
66.400
5.440
6.090
6.280
9.890
Bygnings-
taxameter
6.320
18.870
13.520
Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover
Uddannelse
Realkompetencevurdering
Undervisnings-
taxameter
71.330
Fællesudgifts-
taxameter
7.760
Bygnings-
taxameter
6.660
Adgangskurser på erhvervsskolerne for voksne
Uddannelse
Adgangskurser
Undervisnings-
taxameter
57.210
Fællesudgifts-
taxameter
10.020
Bygnings-
taxameter
9.740
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0465.png
§ 20.31.01.
Merkantilt grundforløb (afløb)
Uddannelse
Merkantil
Undervisnings-
taxameter
45.890
Færdiggørelses-
taxameter
5.440
Fællesudgifts-
taxameter
6.050
465
Bygnings-
taxameter
6.080
Tekniske grundforløb (afløb)
Uddannelse
Bygge og anlæg
Medieproduktion
Produktion og udvikling
Strøm, styring og it
Bil, fly og andre transportmidler
Bygnings- og brugerservice
Dyr, planter og natur
Krop og stil
Mad til mennesker
Sundhed, omsorg og pædagogik
Transport og logistik
Undervisnings-
taxameter
66.400
Færdiggørelses-
taxameter
6.090
Fællesudgifts-
taxameter
9.890
Bygnings-
taxameter
13.520
18.870
Tillægstakst til hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice
Takst
Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med spe-
cialer, handelsuddannelse med specialer, sundhedsservicesekretæruddannelsen og eventkoor-
dinator
4.800
Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Eventkoordinator og -assistent
Finansuddannelsen
Handelsuddannelse med specialet
- Kundekontaktcenter (afløb)
Kontoruddannelsen med specialer
Sundhedsservicesekretær (afløb)
Handelsuddannelse med specialer,
ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"
Individuel EUD, merkantil
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Glas, porcelæn og gaveartikler"
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Radio-TV og multimedier"
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Sport og fritid"
Undervisnings-
taxameter
43.650
Færdiggørelses-
taxameter
2.600
Fællesudgifts-
taxameter
6.280
Bygnings-
taxameter
6.080
52.550
2.600
6.280
9.890
6.280
6.080
55.800
2.600
6.080
Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport
Uddannelse
Teknisk designer
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Metalsmed
Optometrist (afløb)
Guld- og sølvsmed
Serviceassistent
Undervisnings-
taxameter
66.880
Færdiggørelses-
taxameter
7.090
Fællesudgifts-
taxameter
8.140
9.890
Bygnings-
taxameter
9.380
13.520
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0466.png
466
Sikkerhedsvagt
Modelsnedker
Boligmonteringsuddannelsen
Bygningsmaler
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Elektronikoperatør
Forsyningsoperatør
Frontline pc-supporter
Frontline radio-tv-supporter
Stenhugger
Stukkatør
Træfagenes byggeuddannelse
Ejendomsservicetekniker
Beklædningshåndværker
Finmekanikuddannelsen
Industrioperatør
Ortopædist
Produktør
Skibsmekaniker
Skomager (Afløb)
Urmager
Bådmekaniker
Lastvognsmekaniker
Mekaniker (afløb)
Personvognsmekaniker
Laboratorietandtekniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Skorstensfejer
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice
Skiltetekniker
Murer
Karrosserismed
Lufthavnsoperatør, trin 2
Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3
(afløb)
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2 og 3
Turistbuschauffør, trin 2
Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2
Kranfører, trin 2
Vejgodstransportuddannelsen, trin 3 (afløb)
Kranfører, trin 3 (afløb)
Beslagsmed
Oliefyrstekniker
Teater-, udstillings- og eventtekniker
Køletekniker
Plastmager
Procesoperatør
Skibsmontør
Vindmølleoperatør
Byggemontagetekniker
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsas-
sistent
Snedkeruddannelsen
Teknisk isolatør
VVS-energiuddannelsen
Digital media
Mediegrafiker
Web-integrator
Individuel EUD, strøm, styring og it
Individuel EUD, produktion og udvikling
Individuel EUD, bygge og anlæg
§ 20.31.01.
11.680
78.610
7.090
9.890
18.870
13.520
18.870
11.680
13.320
15.010
16.490
87.330
7.090
9.890
23.840
18.870
13.520
30.130
11.690
13.520
18.870
11.680
13.320
13.520
18.870
13.520
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0467.png
§ 20.31.01.
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler
Tagdækker
Autolakerer
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæg-
ger
Glarmester
Cnc-teknikuddannelsen
Havne- og terminaluddannelsen
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3
Togklargører
Industriteknikuddannelsen
Smedeuddannelsen
Støberitekniker
Grafisk Tekniker
Individuel EUD, medieproduktion
Maritime håndværksfag
Skibstekniker (afløb)
Overfladebehandler
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 (afløb)
Kranfører, trin 2 (afløb)
Værktøjsuddannelsen
Fotograf
Flymekaniker
Film- og tv-produktionsuddannelsen
Redderuddannelsen med specialet
Ambulanceassistent
Ambulancebehandleruddannelsen
Individuel EUD, transport og logistik
Kranfører, trin 1
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1
Lufthavnsoperatør, trin 1
Personbefordringsuddannelsen, trin 1 (afløb)
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 1
Turistbuschauffør, trin 1
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp
Kranfører, trin 1 (afløb)
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1 (afløb)
98.660
7.090
467
18.870
15.010
9.890
23.840
11.690
13.520
18.870
11.680
16.490
109.690
7.090
9.890
23.840
13.520
16.490
18.870
23.840
30.130
13.520
117.810
7.090
9.890
11.680
143.070
157.710
7.090
7.090
9.890
9.890
13.520
13.520
Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Uddannelse
Landbrugets lederuddannelse (afløb)
Landbrugsuddannelsen, trin 3 og 4
Greenkeeperassistent
Receptionist
Tjener
Landbrugsuddannelsen, trin 1 og 2
Anlægsgartner
Produktionsgartner (afløb)
Hotel- og fritidsassistent (afløb)
Bager og konditor
Ferskvareassistentuddannelsen (afløb)
Gastronom
Mejerist
Dyrepasser
Ernæringsassistent
Veterinærsygeplejerske
Individuel EUD, dyr, planter og natur
Individuel EUD, mad til mennesker
Undervisnings-
taxameter
52.550
66.880
Færdiggørelses-
taxameter
5.440
7.090
Fællesudgifts-
taxameter
6.090
9.890
Bygnings-
taxameter
6.080
11.690
13.520
13.520
11.690
13.520
18.870
23.840
87.330
7.090
9.890
13.320
13.520
18.870
23.840
13.520
18.870
71.690
78.610
7.090
7.090
9.890
9.890
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0468.png
468
Væksthusgartner (afløb)
Gartner
Detailslagter
Skov- og naturtekniker
Tarmrenser
Industrislagter
§ 20.31.01.
98.660
143.070
7.090
7.090
9.890
13.320
9.890
15.010
23.840
13.520
23.840
46.330
Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik
Uddannelse
Fitnessinstruktør
Frisør
Pædagogisk assistent
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Kosmetiker
Hospitalsteknisk assistent
Tandklinikassistent
Individuel EUD, krop og stil
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pæda-
gogik
Undervisnings-
taxameter
66.880
68.080
Færdiggørelses-
taxameter
7.090
7.090
Fællesudgifts-
taxameter
9.890
7.570
Bygnings-
taxameter
13.520
8.090
78.610
7.090
9.890
13.520
18.870
13.520
18.870
13.320
87.330
7.090
11.680
Socialt taxameter
Teknisk grundforløb (afløb)
Merkantilt grundforløb (afløb)
Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb
Takst 1
4.310
Takst 2
4.790
Takst 3
5.170
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
Tilskudstype
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan
for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring
1)
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb
Bemærkninger:
1)
Takst
7.880
15.750
5.550
Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD
Tilskudstype
Vejledningstilskud
Gennemførelsestilskud
Takst
7.540
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Taxametertilskud til internationalisering
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0469.png
§ 20.31.01.
469
Tilskudstype
Internationaliseringstilskud
Takst
5.680
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Taxametertilskud praktikforløb på produktionsskoler
Tilskudstype
Driftstakst
Takst
90.820
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Taxametertilskud til GVU
Uddannelse
GVU, Kompetenceafklarende forløb
GVU, Praktisk-faglige forløb:
- merkantile
- tekniske (inkl. SOSU)
Undervisnings-
taxameter
43.180
39.780
63.440
Fællesudgifts-
taxameter
7.800
Bygnings-
taxameter
7.380
6.700
Bemærkninger: GVU er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag udbudt som åben uddannelse ydes der ikke
fællesudgiftstaxameter.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Tillægstakster
Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.
GVU tillægstaxameter tekniske udd.
5.570
43.930
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende :
Formål
Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i
GVU (pr. prøve)
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. ud-
dannelsesplan)
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver
(pr. prøve)
1.840
3.420
Bemærkninger: GVU er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag udbudt som åben uddannelse ydes der ikke
fællesudgiftstaxameter.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende.
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
470
§ 20.31.01.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 30,2 mio. kr. i 2019,
232,8 mio. kr. i 2020, 293,2 mio. kr. i 2021 og 379,5 mio.kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 45,5 mio. kr. i 2019, 36,7
mio. kr. i 2020, 32,2 mio. kr. i 2021 og 34,3 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-
2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2019-
2022, som følge af justering af finansieringsomlægning af Barselsfonden.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,6 mio. kr. i 2019, 3,9 mio.
kr. i 2020, 4,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af justeret pris- og lønregulering for 2019
på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,6 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af justering af momskompensation til erhvervsuddannelserne på baggrund af nye
indberetninger fra institutionerne.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,4 mio. kr. i 2019, 19,8 mio.
kr. i 2020, 23,5 mio. kr. i 2021 og 22,8 mio. kr. i 2022 som følge af ændringer i Lov om aktiv
beskæftigelse, jf. LBK nr. 1342 af 21. november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2019, 6,6 mio.
kr. i 2020, 13,1 mio. kr. i 2021 og 13,2 mio. kr. i 2022 grundet øget aktivitet som følge af
FGU-kombinationsforløb.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2019, 6,5 mio.
kr. i 2020, 3,6 mio. kr. i 2021 og reduceret med 0,9 mio. kr. i 2022 som følge af forlængelse af
forsøg om voksenlærlingeordning.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 79,7 mio. kr. i 2019, 164,3
mio. kr. i 2020, 244,9 mio. kr. i 2021 og 327,1 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannel-
serne af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,9 mio. kr. i 2019, forhøjet
med 79,6 mio. kr. i 2020, 47,7 mio. kr. i 2021 og 59,0 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, herunder udvidelse
af grundforløbets første del, oprettelse af nyt 10-ugers introducerende og afklarende grundforløb
(GF+), oprettelse af adgangskurser på erhvervsskolerne for voksne samt afkortning af grundforløb
for gymnasiale studenter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 11,1 mio. kr. i
2019, forhøjet med 17,0 mio. kr. i 2020, 42,8 mio. kr. i 2021 og 48,0 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,3 mio. kr. i 2019, 3,4
mio. kr. i 2020, 3,8 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-
2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet 1,0 mio. kr. i 2020, 2,5 mio. kr. i
2021 og 2,8 mio. kr. i 2022 som følge af ændringer i Lov om aktiv beskæftigelse, jf. LBK nr.
1342 af 21. november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2020, 2,0 mio.
kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 grundet øget aktivitet som følge af FGU-kombinationsforløb.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2020, 0,8 mio.
kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 som følge af forlængelse af forsøg om voksenlærlingeordning.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2019, 19,1 mio.
kr. i 2020, 29,4 mio. kr. i 2021 og 38,6 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.31.01.20.
471
og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2020, forhøjet
med 11,9 mio. kr. i 2021 og 7,3 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til
faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, herunder udvidelse af grundfor-
løbets første del, oprettelse af nyt 10-ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+), op-
rettelse af adgangskurser på erhvervsskolerne for voksne samt afkortning af grundforløb for
gymnasiale studenter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 55,8 mio. kr. i
2019, 23,1 mio. kr. i 2020, forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2021 og 18,3 mio.kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 67,3 mio. kr. i 2019, 49,6
mio. kr. i 2020, 52,0 mio. kr. i 2021 og 48,5 mio.kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-
2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet 1,5 mio. kr. i 2020, 3,7 mio. kr. i
2021 og 4,1 mio. kr. i 2022 som følge af ændringer i Lov om aktiv beskæftigelse, jf. LBK nr.
1342 af 21. november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2020, 2,6 mio.
kr. årligt i 2021-2022 grundet øget aktivitet som følge af FGU-kombinationsforløb.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2020, 1,1 mio.
kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 som følge af forlængelse af forsøg om voksenlærlingeordning.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2019, 24,0 mio.
kr. i 2020, 37,1 mio. kr. i 2021 og 48,6 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene kontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2020, forhøjet
med 17,7 mio. kr. i 2021 og 11,0 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til
faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, herunder udvidelse af grundfor-
løbets første del, oprettelse af nyt 10-ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+), op-
rettelse af adgangskurser på erhvervsskolerne for voksne samt afkortning af grundforløb for
gymnasiale studenter.
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt
i 2021-2022 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om annullering af om-
prioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af november 2018.
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019,
0,8 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne
af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0472.png
472
§ 20.31.02.
20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 15,5 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
15,5
14,8
14,8
1,1
1,1
-0,4
-0,4
BO1
2020
36,1
30,2
30,2
3,9
3,9
2,0
2,0
BO2
2021
41,7
34,6
34,6
4,5
4,5
2,6
2,6
BO3
2022
38,7
29,1
29,1
5,8
5,8
3,8
3,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud i alt
Merkantil eux
Teknisk eux
B. Aktivitet (årselever)
Aktivitet i alt
Merkantil eux
Teknisk eux
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Merkantil eux
Teknisk eux
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
-
-
-
-
-
-
38,0
15,0
23,0
147,3
111,5
35,8
248,0
196,7
51,3
274,3
222,9
51,4
292,4
200,1
92,3
309,4
201,1
108,3
316,5
201,5
115,0
318,9
201,7
117,2
-
-
-
-
-
-
584
283
301
2.485
2.012
473
3.515
2.833
682
3.729
3.038
691
3.760
2.574
1.185
4.005
2.631
1.373
4.065
2.632
1.434
4.079
2.632
1.447
-
-
-
-
69,1
75,2
62,3
72,3
61,2
70,4
60,7
70,1
60,7
70,0
60,7
70,0
60,7
70,0
60,8
70,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Merkantil eux og studierettet påbygning
Teknisk eux og studierettet påbygning
Undervisnings-
taxameter
49.650
54.100
Færdiggørelses-
taxameter
13.620
17.180
Fællesudgifts-
taxameter
5.830
8.310
Bygnings-
taxameter
5.170
7.540
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0473.png
§ 20.31.02.
473
Socialt taxameter
Teknisk eux
Merkantil eux
Takst 1
4.310
Takst 2
4.790
Takst 3
5.170
I forbindelse med ændringsforslaget slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende.
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2019,
30,2 mio. kr. i 2020, 34,6 mio. kr. i 2021 og 29,1 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2019, 20,1
mio. kr. i 2020, 19,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-
2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af justeret pris- og lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2019, 10,3 mio.
kr. i 2020, 15,5 mio. kr. i 2021 og 20,6 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019,
3,9 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019, 2,8 mio.
kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021 og 3,6 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019, 1,1 mio.
kr. i 2020, 1,6 mio. kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,4 mio. kr. i 2019
og forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og 3,8 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2019 og for-
højet med 1,1 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i
2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019, 0,9 mio.
kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0474.png
474
§ 20.31.11.
20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219)
(Lov-
bunden)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende
I henhold til BEK nr. 1436 af 27. november 2017 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgi-
vernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for
et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er
30,0 mio. kr. i 2019. Såfremt tilskuddet til afholdelse af svendeprøver for elever under er-
hvervsuddannelse for voksne (euv) overstiger rammen på 30,0 mio. kr., anvendes først evt.
uforbrugte midler fra tidligere år til at finansiere merudgifterne. Herefter kan midler fra næste års
ramme til de faglige udvalg anvendes, hvorefter den samlede ramme året efter reduceres med et
beløb svarende til merudgifterne året før.
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,9 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-3,9
-2,1
-2,1
-1,0
-1,0
-0,8
-0,8
BO1
2020
2,2
2,4
2,4
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2021
8,3
7,0
7,0
0,8
0,8
0,5
0,5
BO3
2022
15,1
12,1
12,1
1,8
1,8
1,2
1,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Elevtilgang i alt ..............................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Tilskud i alt (mio. kr.)...................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
R
2013
7.719
1.383
6.336
378,2
39,9
338,3
R
2014
8.068
1.731
6.337
388,2
51,4
336,8
R
2015
8.950
1.914
7.036
428,5
60,5
368,0
R
2016
9.639
2.367
7.272
398,5
67,3
331,2
R
2017
8.317
1.707
6.610
368,1
59,4
308,7
B
2018
8.071
1.897
6.174
395,5
64,7
330,8
F
2019
7.879
1.586
6.293
341,6
43,0
298,6
BO1
2020
7.870
1.586
6.284
340,5
42,9
297,6
BO2
2021
7.921
1.599
6.322
341,3
43,0
298,3
BO3
2022
7.914
1.599
6.315
341,5
43,0
298,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0475.png
§ 20.31.12.
Aktivitet i alt (årselever) ...............
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
5.273
879
4.394
5.738
1.072
4.666
6.373
1.222
5.151
6.638
1.554
5.084
5.978
1.383
4.595
6.412
1.522
4.890
5.156
959
4.197
5.140
956
4.184
5.154
959
4.195
475
5.163
962
4.201
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile ........................................
45,4
Tekniske ...........................................
77,0
47,9
72,2
49,5
71,4
43,3
65,1
43,0
67,2
42,5
67,7
44,8
71,1
44,9
71,1
44,8
71,1
44,7
71,1
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen med specialer
Undervisnings-
taxameter
34.780
Fællesudgifts-
taxameter
7.870
Bygnings-
taxameter
5.240
Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport
Uddannelse
Bygningsmaler
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Elektriker
Teknisk designer
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Finmekanikuddannelsen
Frontline pc-supporter
Frontline tv-radio-supporter
Serviceassistent
Automatik- og procesuddannelsen
Bygningssnedker
Bådmekaniker
Ejendomsservicetekniker
Industrioperatør
Industriteknikuddannelsen
Karrosseriuddannelsen
Lastvognsmekaniker
Maskinsnedker
Møbelsnedker og orgelbygger
Personvognmekaniker
Produktør
Træfagenes byggeuddannelse
Urmager
Autolakerer
Beklædningshåndværker
Cnc-teknikuddannelsen
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Køletekniker
Lageruddannelsen
Procesoperatør
Skiltetekniker
Smedeuddannelsen
Tagdækker
Teknisk isolatør
Vindmølleoperatør
VVS-uddannelsen
Værkstøjsmager
Undervisnings-
taxameter
42.940
Fællesudgifts-
taxameter
11.080
Bygnings-
taxameter
8.200
50.080
55.350
62.060
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0476.png
476
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Data- og kommunikationsuddannelsen
Glarmester
Grafisk tekniker
Laboratorietandtekniker
Mediegrafiker
Murer
Overfladebehandler
Plastmager
Skibsmontør
Teater-, udstillings- og eventtekniker
§ 20.31.12.
74.460
Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Uddannelse
Ernæringsassistent
Anlægsgartner
Gastronom
Gourmetslagter
Skov- og naturtekniker
Gartner
Undervisnings-
taxameter
42.940
50.080
55.350
62.060
Fællesudgifts-
taxameter
11.080
Bygnings-
taxameter
8.200
Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik
Uddannelse
Frisør
Kosmetiker
Tandklinikassistent
Undervisnings-
taxameter
50.080
Fællesudgifts-
taxameter
11.080
Bygnings-
taxameter
8.200
Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Kontor,
handel og forretningsservice
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen med specialer
Undervisnings-
taxameter
17.390
Fællesudgifts-
taxameter
3.940
Bygnings-
taxameter
2.620
Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Tekno-
logi, byggeri og transport
Uddannelse
Bygningsmaler
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Elektriker
Teknisk designer
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Finmekanikuddannelsen
Frontline pc-supporter
Frontline tv-radio-supporter
Serviceassistent
Automatik- og procesuddannelsen
Bygningssnedker
Bådmekaniker
Ejendomsservicetekniker
Industrioperatør
Industriteknikuddannelsen
Karrosseriuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
21.470
Fællesudgifts-
taxameter
5.540
Bygnings-
taxameter
4.100
25.040
27.680
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0477.png
§ 20.31.12.
Lastvognsmekaniker
Maskinsnedker
Møbelsnedker og orgelbygger
Personvognmekaniker
Produktør
Træfagenes byggeuddannelse
Urmager
Autolakerer
Beklædningshåndværker
Cnc-teknikuddannelsen
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Køletekniker
Lageruddannelsen
Procesoperatør
Skiltetekniker
Smedeuddannelsen
Tagdækker
Teknisk isolatør
Vindmølleoperatør
VVS-uddannelsen
Værkstøjsmager
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Data- og kommunikationsuddannelsen
Glarmester
Grafisk tekniker
Laboratorietandtekniker
Mediegrafiker
Murer
Overfladebehandler
Plastmager
Skibsmontør
Teater-, udstillings- og eventtekniker
477
31.030
37.230
Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Fødeva-
rer, jordbrug og oplevelser
Uddannelse
Ernæringsassistent
Anlægsgartner
Gastronom
Gourmetslagter
Skov- og naturtekniker
Gartner
Undervisnings-
taxameter
21.470
25.040
27.680
31.030
Fællesudgifts-
taxameter
5.540
Bygnings-
taxameter
4.100
Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg,
sundhed og pædagogik
Uddannelse
Frisør
Kosmetiker
Tandklinikassistent
Undervisnings-
taxameter
25.040
Fællesudgifts-
taxameter
5.540
Bygnings-
taxameter
4.100
Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0478.png
478
§ 20.31.12.
Område
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Undervisnings-
Taxameter
1,05
0,05
1,07
0,07
Fællesudgifts-
taxameter
1,10
0,10
1,11
0,11
Bygnings-
taxameter
1,19
0,19
1,19
0,19
Merkantile uddannel- Opregningsfaktor til taxa-
ser
metre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Tekniske uddannelser
Opregningsfaktor til taxa-
metre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,1 mio. kr. i 2019 og
forhøjet med i alt 2,4 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. i 2021 og 12,1 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,2 mio. kr. i 2019, 7,8 mio.
kr. i 2020, 8,1 mio. kr. i 2021 og 7,9 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2019, 10,2 mio.
kr. i 2020, 15,1 mio. kr. i 2021 og 20,0 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,0 mio. kr. i 2019 og
0,1 mio. kr. i 2020 og forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-
2020, 2,1 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019, 1,9 mio.
kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021 og 3,8 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,8 mio. kr. i 2019 og
0,1 mio. kr. i 2020 og forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. årligt i 2019-
2020, 1,6 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
kr. i 2020, 2,1 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
20.32. Fodterapeutuddannelsen
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0479.png
§ 20.32.01.
479
20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
3,4
2,8
2,8
0,3
0,3
0,3
0,3
BO1
2020
4,2
3,1
3,1
0,4
0,4
0,7
0,7
BO2
2021
4,8
3,4
3,4
0,5
0,5
0,9
0,9
BO3
2022
5,4
4,0
4,0
0,5
0,5
0,9
0,9
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Elevtilgang .........................................
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
Aktivitet i alt (årselever).................
Taxametertilskud pr. årselev
(1.000 kr.)
Fodterapeutuddannelsen .....................
R
2013
137
20,4
181
117,6
R
2014
133
20,8
183
115,0
R
2015
146
21,9
194
113,9
R
2016
147
19,7
174
110,0
R
2017
144
20,3
189
107,5
B
2018
148
20,4
189
110,9
F
2019
171
23,8
231
105,6
BO1
2020
176
25,0
239
105,5
BO2
2021
181
25,7
246
105,1
BO3
2022
186
26,5
253
105,1
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Fodterapeutuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
78.570
Fællesudgifts-
taxameter
9.960
Bygnings-
taxameter
18.860
Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:
Faktorer vedrørende tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Undervisnings-
taxameter
0,07
1,07
Fællesudgifts-
taxameter
0,11
1,11
Bygnings-
taxameter
0,19
1,19
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0480.png
480
§ 20.32.01.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2019,
3,1 mio. kr. i 2020, 3,4 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019, 2,3 mio.
kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019, 0,8 mio.
kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019,
0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio.
kr. årligt i 2020-2021og 0,4 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019, 0,1 mio.
kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019,
0,7 mio. kr. i 2020, 0,9 mio. kr. årligt i 2021-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,6
mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020, 0,3 mio.
kr. årligt i 2021-2022 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om annullering
af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af november 2018.
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,1 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2020
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2021
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2022
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0481.png
§ 20.34.01.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Elevtilgang .........................................
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
Aktivitet i alt (årselever).................
Taxametertilskud pr. årselev
(1.000 kr.)
Adgangsgivende kurser mv. ..............
R
2013
17
0,6
5
123,7
R
2014
28
0,9
9
119,5
R
2015
30
1,2
10
120,4
R
2016
44
1,4
14
108,0
R
2017
43
1,2
10
109,5
B
2018
43
1,0
10
97,4
F
2019
37
0,8
7
110,4
BO1
2020
37
0,8
7
109,6
BO2
2021
37
0,8
7
109,6
481
BO3
2022
37
0,9
7
109,6
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen
Forkursus til bandagistuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
59.650
116.500
Fællesudgifts-
taxameter
9.960
Bygnings-
taxameter
13.520
Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
Faktorer vedrørende tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Undervisnings-
taxameter
0,07
1,07
Fællesudgifts-
taxameter
0,11
1,11
Bygnings-
taxameter
0,19
1,19
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. årligt
i 2019-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. årligt
i 2019-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2022 som følge
af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på
erhvervsuddannelserne af november 2018.
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,9 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0482.png
482
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.35.01.
F
2019
-0,9
-0,9
-0,9
-
-
-
-
BO1
2020
-0,9
-0,5
-0,5
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
BO2
2021
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2022
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Elevtilgang .........................................
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
Aktivitet i alt (årselever).................
Taxametertilskud pr. årselev
(1.000 kr.)
Lokomotivføreruddannelsen ..............
R
2013
19
1,0
6
165,3
R
2014
79
1,6
12
167,9
R
2015
59
4,0
29
163,3
R
2016
20
2,1
10
156,4
R
2017
145
6,1
43
155,4
B
2018
159
8,3
59
152,2
F
2019
140
7,9
50
150,0
BO1
2020
180
8,7
61
150,0
BO2
2021
200
10,2
71
148,6
BO3
2022
200
11,1
76
148,7
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Lokomotivføreruddannelsen
Undervisnings-
taxameter
110.740
Fællesudgifts-
taxameter
16.600
Bygnings-
taxameter
23.830
Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
Faktorer vedrørende tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Undervisnings-
taxameter
0,07
1,07
Fællesudgifts-
taxameter
0,11
1,11
Bygnings-
taxameter
0,19
1,19
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0483.png
§ 20.35.01.10.
483
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,9 mio. kr. i 2019,
0,5 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. 2021 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019, 0,8 mio.
kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio.
kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,2 mio. kr. i 2020
og 0,1 mio. kr. i 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,1
mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2022 som følge
af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på
erhvervsuddannelserne af november 2018.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,2 mio. kr. i 2020
og 0,1 mio. kr. i 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-
2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2021-2022
som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriterings-
bidraget på erhvervsuddannelserne af november 2018.
20.36. Fiskeriuddannelsen
20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,7 mio. kr. i 2019 .
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-1,7
-1,5
-1,5
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2020
-1,8
-1,4
-1,4
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
BO2
2021
-1,7
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
BO3
2022
-1,5
-1,2
-1,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0484.png
484
§ 20.36.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Elevtilgang
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Tilskud i alt (mio. kr.)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Aktivitet (årselever)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Færdige elever
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Taxametertilskud pr. årselev
(1.000 kr.)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
R
2013
137
49
88
4,3
0,9
3,4
27
3
24
76
46
30
R
2014
123
45
78
3,8
0,9
2,9
23
3
19
75
40
35
R
2015
184
55
129
4,4
1,0
3,4
28
4
24
79
50
29
R
2016
226
64
162
4,3
1,0
3,3
29
4
25
79
52
27
R
2017
217
64
153
3,6
0,7
2,9
26
3
23
117
62
55
B
2018
217
64
153
5,7
1,1
4,6
38
4
34
139
62
77
F
2019
119
41
78
3,8
0,8
3,0
25
3
22
67
41
26
BO1
2020
119
41
78
3,6
0,8
2,8
25
3
22
67
41
26
BO2
2021
119
41
78
3,6
0,8
2,8
25
3
22
67
41
26
BO3
2022
119
41
78
3,7
0,8
2,9
25
3
22
67
41
26
213,6
135,0
231,1
131,9
228,1
133,0
219,4
127,2
213,7
124,3
210,1
122,1
209,6
121,8
209,6
121,8
209,7
121,8
209,7
121,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Fiskerigrunduddannelsen
Sikkerhedskursus
Undervisnings-
taxameter
97.560
155.960
Færdiggørelses-
taxameter
7.090
2.600
Fællesudgifts-
taxameter
13.410
16.600
Bygnings-
taxameter
13.520
46.310
Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
Faktorer vedrørende tillæg af moms
Undervisnings- og
færdiggørelses-
taxameter
0,07
1,07
Fællesudgifts-
taxameter
0,11
1,11
Bygnings-
taxameter
0,19
1,19
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst
.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0485.png
§ 20.36.01.10.
485
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 1,5 mio. kr. i 2019,
1,4 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2019, 1,5 mio.
kr. årligt i 2020-2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2020
og 0,2 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af november 2018.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019
og 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019
og 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 0,1 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2
mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2022 som følge
af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på
erhvervsuddannelserne af november 2018.
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)
20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 217)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med i alt 22,7 mio. kr.
i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Udkantstilskud ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
22,7
BO1
2020
32,0
BO2
2021
41,1
BO3
2022
50,1
6,9
6,9
14,5
14,5
22,1
22,1
26,1
26,1
3,3
3,3
0,8
0,8
3,7
3,7
1,6
1,6
4,0
4,0
2,3
2,3
4,3
4,3
3,1
3,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0486.png
486
§ 20.38.02.
30. Særtilskud til uddannelser ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Skyggeelevtilskud mv. ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
45. Grundtilskud til skolepraktik .....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
55. Tilskud til kostafdelinger for elever i praktikuddannelse
i tyndt befolkede områder ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Særtilskud til små erhvervsskoler ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
65. Udbud af erhvervsuddannelse i tyndt befolkede områ-
der ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,2
0,2
0,4
0,4
1,0
1,0
0,5
0,5
0,7
0,7
1,0
1,0
0,7
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,4
1,4
4,2
4,2
0,1
0,1
10,0
10,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2019,
14,5 mio. kr. i 2020, 22,1 mio. kr. i 2021 og 26,1 mio. kr. i 2022 som følge af aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannel-
serne af november 2018.
Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskole-
fællesskaber og/eller kombinationsskoler.
Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til
11.290 kr. pr. grundlagsårselev.
Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombina-
tionsskoletillæg.
Institutionerne skal til ministeriet indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige
uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder.
Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den
udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for
disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes
ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskuddet udgør op til 1.694.000 kr. for alle institutioner. Hvis værnetingsskolen
(hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1.694.000 kr. for ud-
dannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke
overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til
sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede
grundtilskud pr. grundlagsårselev.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.38.02.15.
487
Geografisk grundtilskud
Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlag-
sårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutio-
ner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen
af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.
Lokalskoletillæg
Der kan ydes tillæg på op til 1,88 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud
over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der
er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område
som værnetingsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med
hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i
grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddan-
nelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler,
eller mindst to social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller
ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sund-
hedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelses-
sted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver
lukket som lokalt uddannelsessted.
Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev
opgjort på den enkelte lokalskole.
Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet op-
fylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det
er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksi-
malt udgøre 941.200 kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutions-
fællesskaber, der etableres efter d. 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelses-
stedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.
Byskoletillæg
Der kan ydes tillæg på op til 1,88 mio. kr. for den samlede erhvervsrettede voksen- og ef-
teruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole,
eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile om-
råde, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. by-
skolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grund-
lagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden
for det enkelte byskolefællesskab.
Kombinationsskoletillæg
Der kan ydes tillæg på op til 1,88 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombina-
tionsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har
indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdoms-
uddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/han-
delsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsud-
dannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr.
grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske
område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af to eller flere kombina-
tionsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.
Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriteri-
erne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i
3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0488.png
488
§ 20.38.02.20.
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Af bevillingen ydes grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse.
Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole
med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et
AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den
fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtil-
skud.
Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt
grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.
I 2019 forventes at være i alt 39 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.
Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nø-
debo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Køben-
havns Universitet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2019,
3,7 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,7 mio.
kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2019:
Skole
Grundtilskud
Grundtilskud
Grundtilskud
Tilskud i alt
Handel/tekniske
Skov & Landskab
AMU-centre
Takst (kr.)
423.540
282.360
941.190
Antal skoler
34
1
5
Mio. kr.
14,4
0,3
4,7
19,4
25. Udkantstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019,
1,6 mio. kr. i 2020, 2,3 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne
af november 2018.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Udkantstilskud til erhvervsrettede institutioner mv. i 2019:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0489.png
§ 20.38.02.25.
489
Uddannelse
Udkantstilskud
Udkantstilskud
Udkantstilskud
Udkantstilskud
Udkantstilskud
Tilskud i alt
Omsorg, sundhed og pædagogik
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Kontor, handel og forretningsservice
Teknologi, byggeri og transport
Erhvervsgymnasial uddannelse
Takst (kr.)
267.940
260.060
245.610
773.670
245.610
Antal udbud
14
22
23
19
39
Mio. kr.
3,8
5,7
5,6
14,7
9,6
39,4
30. Særtilskud til uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i
Thyborøn på 2,9 mio. kr. samt til TEC for opretholdelse af flymekanikeruddannelsen på 9,3 mio.
kr.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019,
0,5 mio. kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne
af november 2018.
35. Skyggeelevtilskud mv.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der er mulighed for at yde op til 5,7 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til
17,88 mio. kr. i skyggeelevtilskud.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019,
0,7 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne
af november 2018.
45. Grundtilskud til skolepraktik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019,
1,0 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 4,2 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne
af november 2018.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Interval
Grundtilskud
Grundtilskud
Grundtilskud
Grundtilskud
Grundtilskud
Grundtilskud
Tilskud i alt
0-24 årselever
25-49 årselever
50-99 årselever
100-199 årselever
200-299 årselever
300-600 årselever
Takst (kr.)
146.800
356.200
651.000
1.252.800
2.041.500
3.515.500
Antal institutioner
6
7
11
11
5
5
Mio. kr.
0,9
2,5
7,2
13,8
10,2
17,6
52,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0490.png
490
§ 20.38.02.55.
55. Tilskud til kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
I forbindelse med Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark fra februar 2016 blev der
afsat 4,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til tilskud til indkvartering
på kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019,
som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om annullering af omprioriterings-
bidraget på erhvervsuddannelserne af november 2018.
60. Særtilskud til små erhvervsskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2019 til et
særtilskud til små erhvervsskoler, der modtager udkantstilskud, og som havde under 450 årselever
i 2017 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden
fra november 2018
65. Udbud af erhvervsuddannelse i tyndt befolkede områder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i 2020-
2022 til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder som følge af Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden fra november 2018
20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,3 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Kvalitetsudviklingspulje ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
85. Initiativer aftalt ifm. Fra folkeskole til faglært ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-8,3
-16,8
-16,8
8,5
8,5
BO1
2020
-22,1
-31,6
-31,6
9,5
9,5
BO2
2021
-20,5
-28,5
-28,5
8,0
8,0
BO3
2022
-21,1
-27,1
-27,1
6,0
6,0
40. Kvalitetsudviklingspulje
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 16,8 mio. kr. i
2019, 31,6 mio. kr. i 2020, 28,5 mio. kr. i 2021 og 27,1 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2019, 5,4 mio.
kr. i 2020, 8,5 mio. kr. i 2021 og 10,9 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om afskaffelse af omprioriteringsbidraget for erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 18,0 mio. kr. i 2019, 37,0
mio. kr. årligt i 2020-2021 og 38,0 mio. kr. i 2022 som følge af delvis udmøntning af kvalitets-
udviklingspuljen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremti-
den af november 2018
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0491.png
§ 20.38.11.85.
491
85. Initiativer aftalt ifm. Fra folkeskole til faglært
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 8,5 mio. kr. i 2019, 9,5
mio. kr. i 2020, 8,0 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folke-
skole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 til udgifter forbundet med
implementering af, at dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne.
Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2020, til en forsøgsramme til forsøg på social- og
sundhedsuddannelserne, der eksempelvis kan udmøntes ved, at eleverne har mere praktiktid i
kommunerne og mindre praktiktid i regionen.
Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til udvidelse af forsøg med EUD i 8. og 9. klasse
i kommunerne.
Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til initiativer, der yderligere kan understøtte er-
hvervspraktik. Af bevillingen kan eksempelvis afholdes udgifter til at afprøve og udbrede erfa-
ringer med få ugentlige timer til erhvervspraktik samt andre tiltag der kan tilrettelægge er-
hvervspraktikken med henblik på at imødekomme skoletrætte elever.
20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 167,6 mio. kr. i 2019
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende:
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til
fremtiden af november 2018
Bevilllingen udmøntes som et tilskud til erhvervsuddannelserne.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
167,6
167,6
167,6
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 167,6 mio. kr. i 2019 som
følge af videreførsel af puljen til løft af ervhvervsuddannelserne, jf Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folke-
skole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 19,3 mio. kr. i 2019 til afhol-
delse af en række udgifter, der skal styrke social- og sundhedsuddannelserne.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0492.png
492
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.38.13.
F
2019
19,3
2,6
2,6
BO1
2020
44,4
-
-
BO2
2021
45,9
-
-
BO3
2022
17,4
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling af undervisningsmateriale og kampagne .................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
15. Fælles udviklingsprogram om fastholdelse og styrkelse
af praktikvejledning .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Ekstra praktikvejledere på SOSU-skoler ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bedre geografisk dækning af social- og sundhedsud-
dannelser ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til styrkelse af kommunal praktikvejledning ..............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
2,3
2,3
14,4
14,4
-
-
14,4
14,4
-
-
14,4
14,4
-
-
14,4
14,4
-
-
-
-
-
-
30,0
30,0
1,5
1,5
30,0
30,0
3,0
3,0
-
-
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum samt overhead) fra §
20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne til § 20.11.01.
Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og §
20.11.32. Styrelsen for It og Læring, såfremt dele af de anførte aktiviteter,
projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i
stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling af undervisningsmateriale og kampagne .................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
15. Fælles udviklingsprogram om fastholdelse og styrkelse
af praktikvejledning .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Ekstra praktikvejledere på SOSU-skoler ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
19,3
2,6
2,6
BO1
2020
44,4
-
-
BO2
2021
45,9
-
-
BO3
2022
17,4
-
-
2,3
2,3
14,4
14,4
-
-
14,4
14,4
-
-
14,4
14,4
-
-
14,4
14,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0493.png
§ 20.38.13.
25. Bedre geografisk dækning af social- og sundhedsud-
dannelser ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til styrkelse af kommunal praktikvejledning ..............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
493
-
-
-
-
-
-
30,0
30,0
1,5
1,5
30,0
30,0
3,0
3,0
-
-
10. Udvikling af undervisningsmateriale og kampagne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,6 mio. kr. i 2019.
Bevillingen anvendes til udgifter relateret til oplysningstiltag vedr. social- og socialuddannel-
serne, herunder undervisningsmaterialer, kampagner mv.
15. Fælles udviklingsprogram om fastholdelse og styrkelse af praktikvejledning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,3 mio. kr. i 2019.
Bevillingen anvendes til udgifter til initiativer relateret til fastholdelse og styrkelse af prak-
tikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne, herunder temadage, oplysningsmaterialer,
udviklingsprogrammer mv.
20. Ekstra praktikvejledere på SOSU-skoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 14,4 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Bevillingen anvendes til udgifter til et særtilskud til initiativer relateret til styrkelse af prak-
tikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne. Bevillingen fordeles med et fast skoletil-
skud pr. social- og sundhedsskole.
25. Bedre geografisk dækning af social- og sundhedsuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio.
kr. i 2022.
Bevillingen anvendes til udgifter relateret til etablering af nye grundforløbsafdelinger med
udbud af social- og sundhedsuddannelserne.
30. Tilskud til styrkelse af kommunal praktikvejledning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 30,0 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Bevillingen anvendes til udgifter til tilskud til styrket indsats i kommunerne til rekruttering,
uddannelse og praktikvejledning af elever på social- og sundhedsuddannelserne.
20.38.14. Understøttelse af 10. klasse på EUD (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 10,0 mio. kr. i 2019 til
udgifter vedrørende 10. klasse på erhvervsuddannelserne, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til
faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0494.png
494
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.38.14.
F
2019
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
BO1
2020
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
BO2
2021
12,0
6,0
6,0
6,0
6,0
BO3
2022
12,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Præmie til kommuner ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Præmie til erhvervsskoler ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Der udbetales i alt 2,0 mio. kr. til deling til henholdsvis kommunen og erhvervsskolen hvis
driftsoverenskomsten omfatter mere end 100 elever, 1,5 mio. kr. til deling for driftsoverenskom-
ster, der omfatter mellem 50-100 elever og 1,0 mio. kr. til deling, hvis driftsoverenskomsten
omfatter under 50 elever.
10. Præmie til kommuner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2020
og 6,0 mio. kr. årligt i 2021-2022. Af bevillingen kan afholdes udgifter til en pulje til kommu-
nerne, hvorfra der kan udbetales en præmie til kommuner, der udbetales for hver kommune, hvor
der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseselever
er omfattet. Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten
omfatter.
20. Præmie til erhvervsskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2020
og 6,0 mio. kr. årligt i 2021-2022. Af bevillingen kan afholdes udgifter til en pulje, hvorfra der
kan udbetales en præmie til erhvervsskoler. Præmien udbetales for hver erhvervsskole, hvor der
indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseselever er
omfattet. Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten
omfatter.
20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 12,7 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannel-
ser under skoleophold ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
12,7
BO1
2020
21,0
BO2
2021
24,8
BO3
2022
27,4
4,6
4,6
4,1
4,1
6,0
6,0
8,9
8,9
6,3
6,3
11,0
11,0
5,8
5,8
13,2
13,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0495.png
§ 20.38.21.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
495
4,0
4,0
6,1
6,1
7,5
7,5
8,4
8,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Tilskud, landbrugsudd
1.1 Grunduddannelse ............
1.2 Tilskud til elevbetaling ..
2. Taxametertilskud til fæl-
lesudgifter ......................
2.1 Fællesudgifter .................
2.2 Forplejning og tilsyn......
2.3 Tilskud til elevbetaling ..
3. Bygningstaxameter-til-
skud ................................
3.1 Erhvervsrettede udd .......
3.2 Landbrugsudd. ..............
I alt .....................................
B. Aktivitet (antal årselever)
1. Tilskud, landbrugsudd
1.1 Grunduddannelse ............
1.2 Tilskud til elevbetaling ..
2. Taxametertilskud til fæl-
lesudgifter ......................
2.1 Fællesudgifter .................
2.2 Forplejning og tilsyn......
2.3 Tilskud til elevbetaling ..
3. Bygningstaxameter-til-
skud ................................
3.1 Erhvervsrettede udd .......
3.2 Landbrugsudd. ..............
R
2013
15,2
10,5
4,7
133,9
76,3
39,5
18,1
73,9
58,4
15,5
223,0
R
2014
16,8
10,8
6,0
136,7
75,9
41,7
19,1
74,9
58,1
16,8
228,4
R
2015
17,2
10,5
6,7
136,8
80,2
40,0
16,6
79,1
62,7
16,4
233,1
R
2016
18,7
11,5
7,2
133,0
80,2
38,2
14,6
79,2
61,9
17,3
230,9
R
2017
18,0
11,1
6,9
125,0
71,7
39,0
14,3
73,4
59,6
13,8
216,4
B
2018
17,2
10,2
7,0
125,7
73,5
37,9
14,3
75,5
59,8
15,7
218,4
F
2019
21,3
14,8
6,5
123,1
73,3
37,1
12,8
78,0
60,1
17,9
222,4
BO 1
2020
22,4
15,8
6,6
125,5
75,5
37
13,0
78,4
60,6
17,8
226,3
BO 2
2021
22,6
15,8
6,8
125,2
75,0
36,9
13,3
78,2
60,4
17,8
225,9
BO 3
2022
21,8
15,0
6,8
125,1
74,8
37
13,3
77,7
59,8
17,8
224,5
1.016
228
4.240
4.223
870
4.225
1.160
1.058
294
4.222
4.493
908
4.209
1.234
1.034
316
4.472
4.344
802
4.460
1.226
1.144
345
4.585
4.209
701
4.571
1.295
1.138
330
4.166
4.383
692
4.435
1.035
1.074
340
4.321
4.321
697
4.321
1.223
1.579
311
4.348
4.298
610
4.358
1.396
1.689
311
4.458
4.298
610
4.398
1.396
1.689
311
4.458
4.298
610
4.398
1.396
1.609
311
4.398
4.298
610
4.348
1.396
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Tilskud, landbrugsudd
1.1 Grunduddannelse ............
10,3
1.2 Tilskud til elevbetaling ..
20,6
2. Taxametertilskud til fæl-
lesudgifter ......................
2.1 Fællesudgifter .................
18,0
2.2 Forplejning og tilsyn......
9,4
2.3 Tilskud til elevbetaling ..
20,8
3. Bygningstaxameter-til-
skud ................................
3.1 Erhvervsrettede udd .......
13,8
3.2 Landbrugsudd. ..............
13,4
10,2
20,4
18,0
9,3
21,0
13,8
13,6
10,2
21,2
17,9
9,2
20,7
14,1
13,4
10,1
20,9
17,5
9,1
20,8
13,5
13,4
9,8
20,9
17,2
8,9
20,7
13,4
13,3
9,5
20,6
17,0
8,8
20,5
13,9
12,8
9,4
20,9
16,8
8,6
20,9
13,8
12,8
9,4
21,2
16,9
8,6
21,3
13,8
12,8
9,4
21,9
16,8
8,6
21,8
13,7
12,8
9,3
21,9
17,0
8,6
21,8
13,8
12,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0496.png
496
§ 20.38.21.
Uddannelse
Fællesudgifts-
taxameter
16.900
Taxameter til
forplejning og
tilsyn
8.630
Tilskud til elev-
betaling
20.920
Bygnings-
taxameter
15.170
Erhvervsrettet uddannelse
Uddannelse
Landbrugsuddannelse, grunduddannelse
Landbrugsuddannelse, videregående uddan-
nelse
Taxameter til
kost og logi
9.380
Tilskud til elev-
betaling
20.920
Bygnings-
taxameter
15.170
15.170
Der er følgende momstillægsfaktorer for tilskud til kostafdelinger:
Faktorer vedrørende tillæg af moms
Taxameter til
kost og logi
0,11
1,11
Fællesudgifts-
taxameter
0,11
1,11
Taxameter til
forplejning og
tilsyn
0,12
1,12
Bygnings-
taxameter
0,19
1,19
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst. Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:
Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.
For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsøgerforpligtelse over for
børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 523 kr. pr. elev pr. uge.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2019,
6,0 mio. kr. i 2020, 6,3 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3
mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af justeret pris- og lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019, 0,7 mio.
kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2019, 1,9 mio.
kr. årligt i 2020-2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til
faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.38.21.20.
497
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag pr. uge til
kost og logi. Bidraget må ikke overstige 523 kr. pr. uge i 2019, For elever under 18 år uden ud-
dannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg
pr. årselev svarende til egenbetalingen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2019,
8,9 mio. kr. i 2020, 11,0 mio. kr. i 2021 og 13,2 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2019, 1,3 mio.
kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019, 4,9 mio.
kr. i 2020, 7,2 mio. kr. i 2021 og 9,5 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019, 2,7 mio.
kr. årligt i 2020-2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til
faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2019,
6,1 mio. kr. i 2020, 7,5 mio. kr. i 2021 og 8,4 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2019-2020
og 1,6 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019, 3,0 mio.
kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 6,2 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne af no-
vember 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
kr. årligt i 2020-2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til
faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0498.png
498
§ 20.4.
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tilgang fordelt på uddannelser:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt 14.526 15.256 16.089 16.641 15.971 15.397 13.423 15.830 15.602 15.313
Hhx .....................................................
9.517 10.196 10.678 10.783 10.475 9.999 8.766 9.886 9.692 9.472
Htx ......................................................
5.009 5.060 5.411 5.858 5.496 5.398 4.657 5.944 5.910 5.841
Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2017.
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,7 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-2,7
-2,5
-2,5
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2020
2,0
1,8
1,8
-
-
0,2
0,2
BO2
2021
10,9
9,4
9,4
0,6
0,6
0,9
0,9
BO3
2022
19,6
16,4
16,4
1,5
1,5
1,7
1,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Tilskud i alt (mio. kr.)
Hhx .......................................
Htx........................................
Aktivitet i alt (årselever)
Hhx .......................................
Htx........................................
Færdige elever i alt
Hhx ......................................
Htx........................................
Taxametertilskud pr. årse-
lev (tusinde kr.)
Hhx .......................................
Htx........................................
R
2013
2.981,3
1.795,0
1.186,3
38.847
25.665
13.182
11.586
7.702
3.884
69,9
90,0
R
2014
3.014,9
1.817,0
1.197,9
39.300
25.964
13.336
11.428
7.577
3.851
70,0
89,8
R
2015
3.009,5
1.836,0
1.173,5
40.197
26.917
13.280
11.843
7.986
3.857
68,2
88,4
R
2016
3.034,2
1.844,0
1.190,2
41.948
27.981
13.967
11.725
7861
3.864,0
65,9
85
R
2017
3.115,3
1.934,9
1.180,4
41.349
27.395
13.954
12.697
8.433
4.264
70,6
84,6
B
2018
3.113,0
1.906,2
1.206,8
43.459
28.772
14.687
13.153
8.898
4.255
66,3
82,2
F
2019
3.004,0
1.825,4
1.178,6
42.380
27.901
14.479
13.866
9.255
4.611
65,4
81,4
BO1
2020
2.883,4
1.739,3
1.144,1
41.472
27.076
14.396
13.329
8.867
4.462
64,2
79,5
BO2
2021
2.844,1
1.690,8
1.153,3
41.982
26.982
15.000
13.239
8.785
4.454
62,7
76,9
BO3
2022
2.817,9
1.647,1
1.170,8
43.002
27.220
15.782
11.656
7.771
3.885
60,5
74,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0499.png
§ 20.41.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Hhx
Hhx (2-årig - forsøgsordning)
Htx
Undervisnings-
taxameter
50.170
65.230
57.510
Færdiggørelses-
taxameter
13.820
20.280
Fællesudgifts-
taxameter
5.320
7.510
499
Bygnings-
taxameter
4.920
9.240
Socialt taxameter
Hhx
Hhx (2-årig - forsøgsordning)
Htx
Takst 1
4.310
Takst 2
4.790
Takst 3
5.170
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 2,5 mio. kr. i 2019
og forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2020 og 9,4 mio. kr. i 2021 og 16,4 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2019-
2022, som følge af justering af finansieringsomlægning af Barselsfonden.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2019 og 2,3
mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af overenskomstforhandlingerne for 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 4,6
mio. kr. i 2020 og 12,2 mio. kr. i 2021 og 19,2 mio. kr. i 2022 som følge af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019
og forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 som følge af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019
og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 som følge af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tilgang fordelt på uddannelser:
2013
Almengymnasiale udd. i alt
Stx
IB
4-årig stx
2-årig og 3-årig hf
Studenterkursus
2014
2015
2016
2017
2018
38.548
27.889
698
129
9.756
76
2019
34.817
25.245
686
126
8.685
75
2020
36.946
25.317
682
127
10.746
74
2021
37.959
25.085
684
127
11.989
74
2022
38.134
24.729
684
127
12.520
74
42.579 40.734 40.494 41.664 40.848
32.300 30.955 31.156 32.213 30.536
520
563
622
646
711
148
156
169
164
139
9.472 8.945 8.434 8.554 9.308
139
115
113
87
154
Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2017. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0500.png
500
§ 20.42.02.
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 32,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-32,4
-29,8
-29,8
-1,2
-1,2
-1,4
-1,4
BO1
2020
-23,5
-18,3
-18,3
-2,4
-2,4
-2,8
-2,8
BO2
2021
-3,4
-1,9
-1,9
-0,7
-0,7
-0,8
-0,8
BO3
2022
13,3
10,7
10,7
1,1
1,1
1,5
1,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) ..........
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Aktiviteter i alt (årselever)...
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Færdige elever .......................
Stx ............................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
8.621,0 8.804,1 8.567,7 8.228,1 7.791,8 7.589,6 7.232,8 6.817,8 6.558,8 6.457,0
6.972,2 7.144,1 6.966,9 6.709,9 6.339,9 6.115,4 5.708,2 5.315,1 4.982,0 4.738,7
73,0
80,9
85,6
88,6
90,1 139,1 127,4 100,7
94,4
92,4
47,1
49,4
36,5
33,0
33,7
31,6
28,6
27,5
26,6
25,9
1.495,6 1.502,0 1.455,6 1.376,4 1.310,1 1.291,1 1.355,2 1.360,0 1.441,5 1.586,1
33,1
27,7
23,1
20,2
18,0
12,4
13,4
14,5
14,3
13,9
101.931 102.798 101.803 101.146 100.959 100.931 96.945 92.620 91.542 92.314
83.770 84.657 84.268 84.118 83.880 83.222 78.643 74.294 71.376 69.910
886
966 1.048 1.129
1.206 2.002 1.608 1.330 1.323 1.324
681
692
703
697
753
510
485
479
474
472
16.342 16.286 15.606 15.047 14.963 15.094 16.084 16.383 18.236 20.475
252
197
178
155
157
103
125
134
133
133
31.312 33.578 33.521 33.428 32.053 32.344
24.408 26.348 26.261 26.585 25.533 25.804
257
306
358
353
412
611
146
184
199
157
176
143
6.402 6.632 6.639 6.253 5.877 5.739
99
108
64
80
55
47
33.538
26.031
1.086
113
6.270
38
32.384
24.752
635
113
6.832
52
30.356
23.473
628
112
6.091
52
29.778
21.448
625
109
7.545
51
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Stx
1)
........................................
83,2
IB .............................................
82,4
4-årig stx..................................
69,2
2-årig og 3-årig hf...................
91,5
Studenterkursus .......................
131,3
1)
84,4
83,7
71,4
92,2
140,6
82,7
81,7
51,9
93,3
129,8
79,8
78,5
47,3
91,5
130,3
75,6
74,7
44,8
87,6
114,6
73,5
69,5
62,0
85,5
120,4
72,6
79,2
59,0
84,3
107,2
71,5
75,7
57,4
83,0
108,2
69,8
71,4
56,1
79,0
107,5
67,8
69,8
54,9
77,5
104,5
Aktiviteten omfatter også Pre-IB.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0501.png
§ 20.42.02.10.
501
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 29,8 mio. kr. i
2019 og 18,3 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021 og forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af justering af finansieringsomlægning af Barselsfonden.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,7 mio. kr. årligt i 2019-
2020 og 5,4 mio. kr. i 2021 og 5,6 mio. kr. i 2022 som følge af som følge af justeret pris- og
lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 23,1 mio. kr. i 2019 og 11,6
mio. kr. i 2020 og forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2021 og 17,3 mio. kr. i 2022 som følge af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 1,2 mio. kr. i 2019
og 2,4 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 og forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2022 som følge af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 1,4 mio. kr. i 2019
og 2,8 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 og forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2022 som følge af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019 ( www.uvm.dk)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Stx
IB
EB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
Studenterkursus
Undervisnings-
taxameter
51.670
Færdiggørelses-
taxameter
13.310
-
13.310
9.520
20.750
Fællesudgifts-
taxameter
6.420
Bygnings-
taxameter
7.880
39.760
61.960
43.900
80.690
7.460
8.230
10.410
9.070
11.090
Socialt taxameter
Stx
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
Takst 1
4.310
Takst 2
4.790
Takst 3
5.170
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:
Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst
2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbe-
tales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0502.png
502
§ 20.42.02.25.
Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 20,2 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til intensivt danskkursus ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
20,2
13,7
13,7
3,5
3,5
-
-
3,0
3,0
BO1
2020
16,5
8,3
8,3
2,9
2,9
2,3
2,3
3,0
3,0
BO2
2021
15,8
9,7
9,7
2,4
2,4
0,7
0,7
3,0
3,0
BO3
2022
16,4
10,5
10,5
2,1
2,1
0,8
0,8
3,0
3,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
2. Fagpakke hf+ .........................
3. Fagpakke hhx .........................
4. Fagpakke GIF ........................
5. Turbodansk .............................
I alt ................................................
B. Aktivitet (antal STÅ/
årskursister)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
2. Fagpakke hf+ .........................
3. Fagpakke hhx .........................
4. Fagpakke GIF ........................
5. Administrationstakst, GSK .....
6. Administrationstakst, fagpakke
C. Enhedsomkostninger pr.
STÅ/årskursist (tusinde kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
2. Fagpakke hf+...........................
3. Fagpakke hhx ..........................
4. Fagpakke GIF..........................
R
2013
206,9
0,0
22,5
3,6
-
233,0
R
2014
148,9
0,0
11,2
3,9
-
164,0
R
2015
141,5
0,0
0,5
5,8
-
147,8
R
2016
126,0
0,0
0
4,8
-
130,8
R
2017
139,5
0
0
5,3
-
144,8
B
2018
123,2
0
0
4,3
-
127,5
F
2019
133,3
0,0
0,0
7,6
3,0
143,9
BO 1
2020
107,6
0,0
0,0
7,8
3,0
118,4
BO 2
2021
83,3
0,0
0,0
7,6
3,0
93,9
BO 3
2022
72,2
0,0
0,0
7,5
3,0
82,7
2.077
0
350
52
2.050
402
1.321
0
163
58
1.058
199
1.267
0
0
84
1.903
0
1.165
0
0
70
926
70
1.287
0
0
80
1.721
70
1.164
0
0
65
1.393
65
1.364
0
0
124
1.589
124
1.142
0
0
124
1.338
124
909
0
0
124
1.062
124
810
0
0
124
947
124
99,6
0
64,3
69,2
112,7
0
68,7
67,2
111,7
0
0
69,0
108,2
0
0
68,6
108,4
0
0
66,30
105,8
0
0
66,2
97,7
0
0
61,3
94,2
0
0
62,9
91,6
0
0
61,3
89,1
0
0
60,5
Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. om-
lægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014. Der er i forbindelse med ændringsforslagene ikke taget stilling til ud-
møntningen af turbodansk.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0503.png
§ 20.42.11.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Gymnasial supplering
Uddannelse
Driftstilskud uden
deltagerbetaling
87.060
55.370
4.910
2.880
Driftstilskud med fra-
drag for deltagerbeta-
ling
82.620
51.830
-
-
-
Bygningstakst
503
GSK
Hf+-fagpakke
GIF-fagpakke
Administrationstakst, GSK
Administrationstakst, fagpakke
6.650
5.920
-
-
-
Den eksisterende tekst slettes og erstattes med følgende:
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser driftstilskudstakst svarende til 100 pct. af de
tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygnings-
tilskud.
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 13,7 mio. kr. i 2019,
8,3 mio. kr. i 2020, 9,7 mio. kr. i 2021 og 10,4 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-
2021 som følge af justeret pris- og lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2019 som følge
af justeret indfasning af omlægning af GSK til fjernundervisning.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,1 mio. kr. i 2019, 6,1 mio.
kr. i 2020, 4,8 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. i 2022, som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,5 mio. kr. i 2019, 14,5 mio.
kr. i 2020, 14,6 mio. kr. i 2021 og 14,5 mio. kr. i 2022 som følge af at alle erhvervsuddannede
får adgang til gymnasiale suppleringskurser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært -
Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2019, 2,6 mio.
kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022-
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2019, 1,8 mio.
kr. i 2020, 1,4 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022, som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2019, 0,8 mio.
kr. i 2020, 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 som følge af at alle erhvervsuddannede får
adgang til gymnasiale suppleringskurser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervs-
uddannelser til fremtiden af november 2018.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2020 og redu-
ceret med 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2020 og redu-
ceret med 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022, som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2020, 1,0 mio.
kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 som følge af at alle erhvervsuddannede får adgang til gymnasiale
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0504.png
504
§ 20.42.11.25.
suppleringskurser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremti-
den af november 2018.
30. Tilskud til intensivt danskkursus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2022.
Af bevillingen kan afholdes udgifter til intensive danskkurser målrettet grønlandske elever
eller studerende, som kommer til Danmark for at tage en uddannelse, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.
1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,3
0,3
0,3
-
-
BO1
2020
-0,4
-0,6
-0,6
0,2
0,2
BO2
2021
-0,3
-0,3
-0,3
-
-
BO3
2022
-0,4
-0,4
-0,4
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud i alt (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
B. Aktivitet i alt (antal årskursi-
ster/STÅ)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
C. Enhedsomkostninger pr. årse-
lev (tusinde kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
R
2013
33,0
336
98,2
R
2014
27,3
244
111,9
R
2015
25,0
233
107,3
R
2016
25,6
240
106,7
R
2017
24,6
233
105,6
B
2018
22,8
229
99,6
F
2019
20,9
225
92,9
BO 1
2020
16,7
196
85,2
BO 2
2021
12,8
153
83,7
BO 3
2022
11,0
137
80,3
Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. om-
lægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019,
reduceret med 0,6 mio. kr. i 2020, 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2019 som følge
af justeret indfasning af omlægning af GSK til fjernundervisning.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2022 som følge
af justeret pris- og lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,9 mio. kr. i 2019, 0,6 mio.
kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0505.png
§ 20.42.12.25.
505
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2020 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forven-
tede aktivitet i 2019-2022.
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
3,4
4,6
4,6
-1,1
-1,1
-0,1
-0,1
BO1
2020
5,0
4,8
4,8
-0,4
-0,4
0,6
0,6
BO2
2021
5,4
5,5
5,5
-0,8
-0,8
0,7
0,7
BO3
2022
5,9
6,1
6,1
-1,0
-1,0
0,8
0,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) .................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
Aktiviteter i alt (årselever)
1)
......
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
R
2013
375,5
243,5
13,5
0,5
15,8
50,6
51,6
4.673
3.283
181
9
199
448
553
R
2014
390,8
251,5
15,3
0,4
16,6
53,5
53,5
4.785
3.326
199
5
203
483
569
R
2015
400,7
258,3
17,8
0,6
16,9
65,9
41,2
4.982
3.432
236
15
199
516
584
R
2016
410,9
258,1
18,6
1,5
17,5
61,4
53,8
5.206
3.571
252
25
217
556
585
R
2017
392,2
252,5
17,4
0,8
21,5
58,4
41,6
5.275
3.676
250
15
285
572
477
B
2018
387,3
257,6
18,9
0,0
19,6
49,7
41,5
5.383
3.902
251
0
261
493
476
F
2019
375,7
246,8
20,0
0,0
33,2
35,6
40,1
5.349
3.795
272
0
454
352
476
BO1
2020
361,3
234,6
21,0
0,0
37,6
29,2
38,9
5.225
3.665
269
0
512
302
477
BO2
2021
346,0
224,4
19,0
0,0
36,7
28,2
37,7
5.148
3.595
267
0
509
300
477
BO3
2022
338,6
219,9
18,6
0,0
35,9
27,5
36,7
5.150
3.600
267
0
507
298
478
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0506.png
506
Færdige elever ..............................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf ..........................................
Studenterkursus ..............................
1.258
937
64
3
72
182
§ 20.43.01.
1.373
1.037
73
5
79
179
1.288
948
78
1
72
189
1.436
1.064
77
2
82
211
1.468
1.064
99
0
83
222
1.476
1.084
89
0
91
212
1.651
1.221
131
0
113
186
1.664
1.210
128
0
209
117
1.555
1.105
127
0
207
116
1.539
1.092
126
0
206
115
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)
Stx ...................................................
74,2
75,6
IB ....................................................
74,6
76,9
4-årig stx.........................................
55,6
80,0
2-årig hf .........................................
79,4
81,8
Studenterkursus .............................
112,9 110,8
Enkeltfag .......................................
93,3
94,0
1)
75,3
75,4
-
84,9
127,7
70,5
72,3
73,8
-
80,6
110,4
92,0
68,7
69,6
-
75,4
102,1
87,2
66,0
75,3
-
75,1
100,8
87,2
65,0
73,5
-
73,1
100,1
84,2
64,0
78,1
-
73,4
96,7
81,6
62,4
71,2
-
72,1
94,0
79,0
61,1
69,7
-
70,8
92,3
76,8
Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædago-
gik
Studenterkursus
3-årig studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
46.170
35.530
55.370
39.220
51.190
72.100
48.070
64.000
57.700
Færdiggørelses-
taxameter
12.100
-
12.100
8.650
Fællesudgifts-
taxameter
6.120
7.110
7.840
Bygnings-
taxameter
7.640
18.870
-
-
9.920
11.810
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædago-
gik
Studenterkursus
3-årig studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
43.970
33.840
52.730
37.350
48.750
68.670
45.780
60.950
54.950
Færdiggørelses-
taxameter
11.520
-
11.520
8.240
Fællesudgifts-
taxameter
5.560
6.460
7.130
Bygnings-
taxameter
7.490
17.970
-
-
9.020
10.740
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0507.png
§ 20.43.01.
507
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2019
og med 4,8 mio. kr. i 2020 og 5,5 mio. kr. i 2021 og 6,1 mio. kr. i 2022 som følge af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019
og med 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 som følge af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019
og forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 som følge af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-
anm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til kostafdelinger .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger ...............................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
-1,4
-1,1
-1,1
-0,3
-0,3
BO1
2020
-1,5
-1,1
-1,1
-0,4
-0,4
BO2
2021
-1,3
-1,1
-1,1
-0,2
-0,2
BO3
2022
-1,4
-1,1
-1,1
-0,3
-0,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Tilskud til kostafdelinger ...
2. Opholdsstøtte til kostelever.
3. Tilskud til henviste elever...
4. Tilskud til svært handicap. .
I alt ............................................
B. Aktivitet (antal elever)
1. Kostelever ..........................
2. Kostelever under 18 år ........
R
2013
26,6
6,9
3,8
2,3
39,6
710
414
R
2014
27,4
7,1
2,6
2,5
39,6
723
416
R
2015
27,9
7,6
6,0
2,6
44,1
743
443
R
2016
26,9
7,6
4,7
2,1
41,3
766
447
R
2017
26,2
7,4
4,6
4,7
42,9
744
441
B
2018
26,2
6,9
4,2
6,3
43,6
743
415
F
2019
25,0
6,5
4,1
6,2
41,8
712
395
BO1
2020
24,5
6,3
4,1
6,2
41,1
712
395
BO2
2021
24,1
6,2
4,1
6,2
40,6
712
395
BO3
2022
23,5
6,1
4,1
6,2
39,9
712
395
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0508.png
508
3.
4.
C.
1.
2.
3.
4.
1)
§ 20.43.02.
268
100
190
136
190
156
37,6
17,2
31,6
16,7
508
113
37,2
17,0
9,3
18,6
263
125
36,8
16,8
17,5
37,6
298
360
36,1
16,6
14,1
17,5
253
295
35,1
16,5
16,2
21,0
253
295
34,4
15,9
16,2
21,0
253
295
33,8
15,7
16,2
21,0
253
295
33,0
15,4
16,2
21,0
Henviste elever ....................
Svært handicappede ............
Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)
Kostelever ............................
37,5
37,9
Kostelever under 18 år ........
16,7
17,1
Henviste elever ....................
14,2
13,7
Svært handicappede
1)
.........
23,0
18,4
Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.
10. Tilskud til kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 1,1 mio. kr. årligt
i 2019-2022 som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet
i 2019-2022.
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,3 mio. kr. i 2019
og med 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 som følge af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 200)
20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna-
siale uddannelser (tekstanm. 217)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 10,9 mio. kr i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Udkantstilskud ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktions-
evne .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
10,9
10,0
10,0
BO1
2020
12,6
10,0
10,0
BO2
2021
14,4
10,0
10,0
BO3
2022
15,2
10,0
10,0
0,9
0,9
2,6
2,6
4,4
4,4
5,2
5,2
20. Udkantstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af en midlertidig forhøjelse af udkantstilskuddet, jf. aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende:
Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 3. marts 2018.
Tilskuddet ydes efter to kriterier:
a)
at institutionen har mindre end 430 stx-årselever i året før finansåret,
b)
ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i
transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0509.png
§ 20.48.02.20.
509
defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, vurderede gymnasium
faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der fysisk placeret andetsteds
end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selv-
stændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.
Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 11.060 kr. pr. stx-årselev og 2.305.920 kr. pr. institution.
Der er dog på finansloven for 2019 fastsat en midlertidig forhøjelse af udkantstilskuddet på 0,5
mio. kr. årligt pr. institution i 2019-2022 for de institutioner, der er berettiget hertil. Denne mid-
lertidige forhøjelse er uafhængig af ovenfor nævnte maksimumgrænse for det faste udkantstilskud.
Udkantstilskuddet beregnes som:
(430 stx-årselever minus antal grundlagsårselever) *48.270 kr. pr. årselev.
30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2019, 2,6 mio.
kr. i 2020, 4,4 mio. kr. i 2021og 5,2 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Af bevillingen kan afholdes midler til
to yderligere Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)-klasser, så antallet af klasser øges fra 11 til
13 på landsplan.
20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reser-
vationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 5,1 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Nationalt center for fremmedsprog ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-5,1
-5,1
-5,1
BO1
2020
-5,1
-5,1
-5,1
BO2
2021
-4,5
-4,5
-4,5
BO3
2022
-4,5
-4,5
-4,5
60. Nationalt center for fremmedsprog
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 5,1 mio. kr. årligt i 2019-
2020 og 4,5 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af, at bevillingen overflyttes til Uddannelses-
og Forskningsministeriet, der udbetaler det konkrete tilskud til centret samt forestår administra-
tionen og opfølgningen på tilskuddet.
20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,0 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0510.png
510
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.48.21.
F
2019
3,0
3,0
3,0
BO1
2020
2,9
2,9
2,9
BO2
2021
2,8
2,8
2,8
BO3
2022
2,8
2,8
2,8
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstilskud til kostafdelinger ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud til kostelever.........
Tilskud til kostelever u. 18
år
Rammetilskud t.o.m. 2017
Aktivitet i alt (årselever)
Kostelever ............................
Kostelever u. 18 år ..............
Taxametertilskud pr. årselev
(tusinde kr.)
Kostelever ............................
Kostelever u. 18 år ..............
R
2013
-
-
-
39,3
-
-
-
-
R
2014
-
-
-
36,5
-
-
-
-
R
2015
-
-
-
37,5
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
38,9
-
-
-
-
R
2017
-
-
-
37,7
-
-
-
-
B
2018
-
-
-
36,6
672
302
-
-
F
2019
36,4
25,9
10,5
-
673
519
38,3
20,2
BO1
2020
33,1
23,3
9,8
-
617
493
37,8
19,9
BO2
2021
31,0
21,6
9,4
-
585
480
37,1
19,6
BO3
2022
30,3
21,1
9,2
-
585
480
36,1
19,2
Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
10. Driftstilskud til kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019
og med 2,9 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0511.png
§ 20.48.21.10.
511
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddan-
nelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4)
20.51. Produktionsskoler
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 10,3 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
10,3
10,3
10,3
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt................
1.1. Ikke-aktiverede ...................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ...............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU) ...............
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU) .............
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud i alt..........
3. Igangsættelsestilskud til
Udslusning ..........................
I alt.............................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ..............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU) .............
1.5. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU) .............
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud
(grundlagsårselever) ..........
R
2013
82
R
2014
82
R
2015
82
R
2016
83
R
2017
83
B
2018
80
F
2019
79
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
722,1
666,1
4,5
30,4
13,2
7,9
0,0
-
60,6
-
782,7
736,5
679,9
4,0
30,9
13,6
8,1
0,0
-
58,5
-
795,0
731,7
676,2
3,8
30,2
13,1
8,4
0,0
-
60,5
-
792,2
695,4
642,4
3,7
29,2
13,3
6,8
0,0
-
58,4
5,6
759,4
593,9
541,3
3,0
28,3
13,7
7,6
0,0
-
56,3
5,5
655,7
618,3
566,6
3,2
27,5
13,8
7,2
0,0
-
51,2
5,2
674,7
344,2
317,1
1,5
14,3
7,2
4,1
0,0
-
28,0
3,0
375,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.388
80
3.233
792
475
0
-
7.726
7.469
74
3.282
813
484
0
-
7.421
7.403
67
3.196
782
504
0
-
7.575
7.257
67
3.167
814
416
0
-
7.429
6.241
55
3.132
851
469
0
-
7.229
7.129
69
3.063
776
483
0
-
7.630
3.616
28
1.569
444
251
0
-
3.725
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0512.png
512
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
90,2
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
56,3
1.3. Udslusningstilskud (årselev)
9,4
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU)................
16,7
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU) .............
16,6
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
-
2. Bygningstilskud ...................
7,8
§ 20.51.11.
91,0
54,3
9,4
16,7
16,7
-
-
7,9
91,3
57,0
9,5
16,8
16,7
-
-
8,0
88,5
55,2
9,2
16,3
16,3
-
-
7,9
86,7
54,5
9,0
16,1
16,2
-
-
7,8
85,3
52,5
8,9
15,8
15,9
-
-
7,1
87,7
54,8
9,1
16,3
16,3
-
-
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige elvgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
Produktionsskoler
Tilskudstype
Taxametertilskud til drift
Deltagere i kombinationsforløb
Udslusningstilskud
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført EGU-forløb)
Bygningstaxametertilskud
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)
Takst
87.710
54.760
9.140
16.250
7.500
32.320
247.728
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 10,3 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2019 som følge
af justeret pris- og lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 16,6 mio. kr. i 2019 som følge
af indarbejdelse af momskompensation for 1. januar 2019 og frem til 31. juli 2019 på taxame-
tertilskud til undervisningsudgifter i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,0 mio. kr. i 2019 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forven-
tede udvikling i 2019.
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,6 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Skoleydelse .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
-1,6
-1,6
-1,6
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0513.png
§ 20.51.12.
513
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.3 Over 18 år, udeboende ...............
Skoleydelse i alt ..............................
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)
1. Skoleydelse i alt .......................
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.3 Over 18 år, udeboende ...............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Skoleydelse (ugetakst)
1.1. Under 18 år ................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
R
2013
90,8
90,8
135,0
316,6
R
2014
84,7
95,5
148,2
328,4
R
2015
81,0
101,3
143,4
325,7
R
2016
78,7
99,5
138,8
317,0
R
2017
49,3
63,6
104,9
217,8
B
2018
35,7
60,2
106,7
202,6
F
2019
18,6
31,4
55,6
105,6
BO 1
2020
-
-
-
-
BO 2
2021
-
-
-
-
BO 3
2022
-
-
-
-
295,4
123,4
95,5
76,5
299,6
115,1
100,5
84,0
297,8
110,0
106,5
81,3
290,1
106,8
104,7
78,7
254,4
89,4
96,7
68,3
265,0
97,6
94,9
72,5
138,2
50,9
49,5
37,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,7
1,0
1,8
0,7
1,0
1,8
0,7
1,0
1,8
0,7
1,0
1,8
0,6
0,7
1,5
0,4
0,6
1,5
0,4
0,6
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Skoleydelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 1,6 mio. kr. i 2019
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og
den forventede udvikling i 2019.
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,0 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2019
-4,0
-4,0
-4,0
BO1
2020
-1,5
-1,5
-1,5
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag u/18 år ..
2. Kommunale bidrag o/18 år ..
I alt ............................................
B. Aktivitet (antal)
1. Årselever u/18 år .................
2. Årselever o/18 år .................
R
2013
131,9
225,6
357,4
3.660
3.635
R
2014
121,7
234,4
356,1
3.344
3.739
36,4
62,7
R
2015
115,4
256,3
371,7
3.144
4.056
36,7
63,2
R
2016
109,9
260,8
370,7
2.994
4.125
36,7
63,2
R
2017
105,5
259,0
364,4
2.882
4.108
36,6
63,0
B
2018
121,2
199,5
320,7
3.384
3.093
35,8
64,5
F
2019
74,9
234,9
309,8
2.026
3.687
37,0
63,7
BO 1
2020
62,8
115,9
178,7
1.698
1.820
37,0
63,7
BO 2
2021
-
-
-
-
-
-
-
BO 3
2022
-
-
-
-
-
-
-
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....
36,0
2. Bidrag pr. årselev o/18 år ....
62,1
Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige elvgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0514.png
514
§ 20.51.13.10.
10. Kommunale bidrag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 4,0 mio. kr. i 2019
og reduceret med 1,5 mio. kr. i 2020 som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018
og den forventede aktivitet i 2019.
20.52. Erhvervsgrunduddannelse
20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
For 2019 fastsættes følgende takster for skoleydelse for EGU-elever:
Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse
Takst
Under 18 år
18 år og derover
736
1.763
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 11,2 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Taxametertilskud ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-11,2
-11,2
-11,2
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Driftstilskud i alt.............
B. Aktivitet (årselever)
Aktivitet i alt....................
R
2013
-
R
2014
-
R
2015
40,2
R
2016
192,6
R
2017
273,2
B
2018
321,2
F
2019
160,9
BO 1
2020
-
BO 2
2021
-
BO 3
2022
-
-
-
358
1.765
2.248
3.065
1.573
-
-
-
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Driftstilskud .....................
-
-
112,2
109,1
106,7
104,8
102,3
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende driftstilskud (kr. pr. årselev):
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0515.png
§ 20.53.01.
Uddannelse
Kombineret ungdomsuddannelse
515
Driftstilskud
95.430
Der er følgende momstillægsfaktor på uddannelsen.
Område
Faktorer vedrørende tillæg af moms
Driftstilskud
0,09
1,09
Kombineret ungdomsuddannelse Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxameter inkl.
moms
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst.
15. Taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 11,2 mio. kr. i
2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019 som følge
af justeret pris- og lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,1 mio. kr. i 2019 som
følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og
forventede aktivitet i 2019.
20.55. Forberedende grunduddannelse mv.
20.55.01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
af følgende:
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, So-
cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af
oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsministe-
riet.
I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse jf. LBK nr. 698 af 8. juni
2018, ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter.
Forberedende grunduddannelses dispensationskvote for forløb ud over 2 års varighed dækker
maksimalt 10 pct. af institutionens samlede årselevtal i det forudgående finansår.
Statens udgifter til forberedende grunduddannelse modsvares delvist af indtægter under
§ 20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse
Udbetaling af taxametertilskud til forberedende grunduddannelse sker efter de regler, der er
anført i anmærkningerne i afsnittet
Udbetaling af tilskud
under § 20. Undervisningsministeriet.
Udbetaling af taxametertilskud i 2019 sker dog forud for hvert kvartal efter en prognose for 2019
for et kvartal af gangen. Regulering til den faktiske afholdte aktivitet sker efter 4. kvartal 2019.
Prognosen kan løbende opdateres.
Der kan i 2019 udbetales taxametertilskud til en anden reguleret institution, administrativt
fællesskab eller lignende, der kan håndtere den praktiske administration af tilskuddet i en over-
gangsperiode indtil de nye forberedende grunduddannelser har oprettet de nødvendige systemer.
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0516.png
516
Forberedende grunduddannelse
Tilskudstype
§ 20.55.01.
Takst
81.660
15.570
89.450
40.830
15.500
Ordinære forløb
Udslusningstakst
Takst for afsøgningsforløb
Tilskud til kombinationsforløb
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt EGU-forløb)
10. Ordinære forløb
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
af følgende:
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
Der ydes udslusningstakst for udslusning af elever til uddannelse eller beskæftigelse. Til-
skuddet ydes for elever, der i forlængelse af et forløb på forberedende grunduddannelse af mindst
1 måneds varighed går videre i kompetencegivende uddannelse eller lønnet beskæftigelse, her-
under deltidsbeskæftigelse. Tilskuddet ydes, når institutionen har dokumentation for, at deltageren
har været i gang med en tilskudsberettigende aktivitet i 12 uger inden for en periode på 4 måneder
efter forløbet. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår,
hvor elevens udslusning kan dokumenteres.
Der ydes endvidere tilskud til afsøgningsforløb. Der ydes tilskud til institutioner for forbere-
dende grunduddannelse for deltagere i kombinationsforløb.
Af bevillingen ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med på forberedende grund-
uddannelse tilrettelagte EGU-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-
forløb.
20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
af følgende:
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, So-
cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af
oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsministe-
riet.
I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse jf. LBK nr. 698 af 8. juni
2018, ydes der grundtilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse, herudover ydes
der supplerende grundtilskud til tilhørende skoler.
Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet
Udbetaling af tilskud
under § 20. Undervisningsministeriet. For 2019 forudbetales grundtilskud-
det primo 2019.
Der kan i 2019 udbetales grundtilskud til en anden reguleret institution, administrativt fæl-
lesskab eller lignende, der kan håndtere den praktiske administration af tilskuddet i en over-
gangsperiode indtil de nye forberedende grunduddannelser har oprettet de nødvendige systemer.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13.
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0517.png
§ 20.55.10.
517
20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,3 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
Der kan i 2019 udbetales tilskud til en anden reguleret institution, administrativt fællesskab
eller lignende, der kan håndtere den praktiske administration af tilskuddet i en overgangsperiode
indtil de nye forberedende grunduddannelser har oprettet de nødvendige systemer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. FGU-kombinationsforløb .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-3,3
-3,3
-3,3
BO1
2020
-10,4
-10,4
-10,4
BO2
2021
-20,8
-20,8
-20,8
BO3
2022
-20,8
-20,8
-20,8
10. FGU-kombinationsforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 3,3 mio. kr. i 2019,
reduceret med 10,4 mio. kr. i 2020 og reduceret med 20,8 mio. kr. i 2021-2022 med henblik på
finansiering af udgifter forbundet med FGU-kombinationsforløbs deltagelse i undervisning på
EUD og AMU.
40. Tilpasning af institutionsstruktur
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
af følgende:
Af kontoen kan afholdes udgifter relateret til tilpasning af institutionsstruktur på tværs af
uddannelsessektorerne, herunder voksenuddannelsescentre (VUC). Der kan herunder afholdes
udgifter til fusioner samt udgifter relateret til oprettelse af nye institutioner.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0518.png
518
§ 20.55.10.40.
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182
og 205)
20.71. Frie fagskoler
20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Driftstilskud ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst
12 uger af et kursus .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-0,4
-0,2
-0,2
BO1
2020
-0,4
-0,2
-0,2
BO2
2021
-0,1
-0,2
-0,2
BO3
2022
-0,1
-0,2
-0,2
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Antal skoler ....................................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ...................
1.1 Basistakst, alle elever..............
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
1.3 Takst ved ekstern kompeten-
cegivende undervisning...........
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud i alt ......
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
3. Bygningstilskud......................
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ..................
R
2013
12
32,9
22,8
10,1
0,0
-
23,3
12,5
10,9
6,6
1,0
5,6
R
2014
12
34,4
24,1
10,4
0,0
-
24,9
11,7
13,2
6,4
1,0
5,4
R
2015
12
30,0
20,6
9,3
0,0
0,1
22,7
12,7
10,1
6,5
0,9
5,6
R
2016
14
24,9
16,3
8,1
0,0
0,7
18,7
11,3
7,4
6,2
1,0
5,2
R
2017
12
20,9
13,6
6,7
0,0
0,5
17,0
11,5
5,6
5,8
0,9
4,9
B
2018
13
22,3
13,2
6,9
0,1
2,1
16,8
11,1
5,7
5,7
1,0
4,6
F
2019
12
20,2
12,8
6,7
0,1
0,4
16,4
11,1
5,3
5,4
0,9
4,5
BO1
2020
12
19,7
12,6
6,6
0,1
0,4
16,1
10,9
5,2
5,3
0,9
4,4
BO2
2021
12
19,3
12,3
6,5
0,1
0,4
15,8
10,7
5,1
5,3
0,9
4,3
BO3
2022
12
19,0
12,2
6,3
0,1
0,4
15,5
10,5
5,0
5,2
0,9
4,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0519.png
§ 20.71.11.
519
Tilskud til specialundervisning
mv.
.........................................
5. Tilskud til inklusion
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion ................
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper ......
7. Elevstøtte for elever u. 18 år
I alt.................................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1 Alle elever ...............................
1.2 Elever, der har gennemført
mindst 2 uger af et kursus ......
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud
2.1 Elever, der har gennemført
mindst 12 uger af et kursus ....
2.2 Elever i 10. klasse...................
3. Bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til specialundervisning
mv. ..........................................
5. Tilskud til inklusion ................
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion ................
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1 Basistakst, alle elever..............
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
3. Bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til specialundervisning
mv. ..........................................
5. Tilskud til inklusion ................
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion ................
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
4.
16,8
8,7
-
-
3,2
6,9
98,4
14,8
12,7
1,6
11,1
3,4
7,0
103,7
16,1
14,1
1,8
12,2
4,0
6,1
99,5
21,7
15,2
0,6
14,4
3,7
1,7
92,0
19,5
11,3
-
11,3
5,8
5,9
86,3
20,3
11,5
-
11,5
5,9
5,6
88,0
19,9
11,3
-
11,3
5,7
5,8
84,7
19,5
11,1
-
11,1
5,6
5,7
83,0
19,1
10,9
-
10,9
5,5
5,6
81,5
18,7
10,7
-
10,7
5,4
5,5
80,0
632
629
-
-
315
286
-
655
275
332
-
-
230
424
649
646
-
-
283
333
-
620
198
247
68
179
239
419
594
591
-
5
303
249
-
648
233
280
77
203
222
360
628
627
-
64
342
232
-
614
319
170
27
197
245
415
563
558
-
51
369
186
-
615
192
171
-
171
241
378
563
558
2
200
351
186
-
563
180
192
-
192
241
357
565
560
2
42
361
177
565
192
173
-
173
251
375
565
560
2
42
361
177
565
192
173
-
173
251
375
565
560
2
42
361
177
565
192
173
-
173
251
375
565
560
2
42
361
177
565
192
173
-
173
251
375
36,1
16,1
-
-
37,1
16,1
-
-
34,7
15,8
-
10,6
25,9
12,8
41,9
10,5
24,2
12,0
37,8
10,1
23,5
12,3
38,1
10,6
22,7
12,0
36,9
9,5
22,3
11,8
36,1
9,5
21,8
11,6
35,4
9,5
21,6
11,3
34,7
9,5
39,6
38,0
8,6
61,0
26,3
-
-
14,0
16,3
41,3
39,9
8,6
75,1
-
23,6
62,0
14,3
16,6
41,8
40,3
8,6
68,9
-
24,1
60,3
18,2
16,9
33,0
31,8
8,3
68,1
-
23,3
73,6
15,2
4,0
30,7
30,0
8,0
101,6
-
-
66,1
24,1
15,5
31,6
30,5
8,3
112,8
-
-
60,0
24,4
15,6
30,7
29,9
8,0
103,6
-
-
65,3
22,7
15,5
30,3
29,4
7,8
101,6
-
-
64,2
22,3
15,2
29,6
28,8
7,6
99,5
-
-
63,0
21,9
14,9
29,1
28,2
7,4
97,4
-
-
61,8
21,5
14,7
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 201 9 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0520.png
520
§ 20.71.11.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Frie fagskoler
Tilskudstype
Basistakst, alle elever
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning
Præmie for optag på erhvervsuddannelse
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed
Supplerende takst, elever i 10. klasse
Bygningstaxameter
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever
Takst
22.861
12.024
36.864
10.277
30.941
29.811
7.989
78.000
43.446
9.485
16.193
11.490
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Elever med særlige behov
Tilskudstype
Tilskud til inklusion
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Grundtakst, alle elever
Tillægstakst 1, elever med specialundervisningsbehov
Tillægstakst 2, elever med særligt omfattende støttebehov
Takst
65.244
136.712
23.500
40.620
60.931
15. Driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,2 mio. kr. årligt
i 2019-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt
i 2021 og 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. årligt
i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
30. Tilskud til specialundervisning mv.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Tilskud til skoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
For frie fagskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes til-
skud med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra
pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervis-
ningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.71.11.30.
521
Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der op-
fylder ovenstående betingelser.
Tilskud til skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
For frie fagskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet
med en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der
1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen
ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støtte-
behov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan
for indsatsen for eleven.
Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædago-
gisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har
udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund
af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret,
der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat be-
villing og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af un-
dervisningsministeren, til personlig assistance og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er
et særligt behov herfor.
35. Tilskud til inklusion
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov
i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervis-
ningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervis-
ningstimer.
Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever,
der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.
Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret,
der slutter året før finansåret.
Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte
aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. årligt
i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,1 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0522.png
522
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.71.12.
F
2019
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2020
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2021
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2022
-0,1
-0,1
-0,1
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler .........................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Bidrag (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag................
B. Aktivitet (bidragselever)
1. Kommunale bidrag ...............
R
2013
15,1
407
R
2014
15,3
410
37,3
R
2015
12,7
344
37,0
R
2016
13,8
377
36,7
R
2017
13,2
361
36,6
B
2018
13,1
357
36,6
F
2019
13,0
356
36,5
BO 1
2020
13,0
356
36,5
BO 2
2021
13,0
356
36,5
BO 3
2022
13,0
356
36,5
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Kommunale bidrag................
37,2
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. årligt
i 2019-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,7 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-4,7
0,7
0,7
-3,3
-3,3
-2,1
-2,1
BO1
2020
-3,2
1,8
1,8
-3,3
-3,3
-1,7
-1,7
BO2
2021
-1,5
3,3
3,3
-3,2
-3,2
-1,6
-1,6
BO3
2022
-2,0
3,0
3,0
-3,3
-3,3
-1,7
-1,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0523.png
§ 20.72.01.
Centrale aktivitetsoplysninger
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ...............
2. Fællesudgiftstilskud .................
3. Bygningstilskud .......................
I alt ........................................
B. Aktivitet (årselever)
It-fag ..........................................
Sprogfag .....................................
Almene fag ................................
Organisatoriske fag ....................
Teknisk-faglige og merk. fag ....
Individuel kompetencevurd. .......
SOSU- og pædagogiske fag ......
EUD+ .........................................
I alt ............................................
R
2013
434,7
230,7
96,5
761,9
R
2014
489,4
227,6
99,4
816,4
R
2015
461,6
211,8
102,7
776,1
R
2016
407,6
182,2
93,3
683,1
R
2017
425,7
181,8
92,1
699,6
B
2018
516,2
177,9
90,4
784,5
F
2019
508,3
181,3
91,0
780,6
BO1
2020
516,0
183,8
92,5
792,3
BO2
2021
509,3
180,0
90,7
780,0
523
BO3
2022
385,6
158,9
80,0
624,5
208
0
31
586
3914
46
1233
0
6.018
155
0
27
515
3957
46
1230
0
5.930
116
0
34
436
3.643
45
866
0
5.140
83
0
21
445
3.553
25
685
0
4.812
87
0
21
393
3.623
22
603
10
4.759
99
0
26
455
3.972
29
693
0
5.274
88
0
22
427
4.202
16
706
16
5.477
91
0
23
443
4.365
17
733
17
5.689
91
0
23
445
4.379
17
736
17
5.708
82
0
21
402
3.957
15
665
15
5.157
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2019, 1,8
mio. kr. i 2020, 3,3 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2019-
2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af justering af finansieringsomlægning af Barselsfonden.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021
og 0,5 mio. kr. i 2022 som følge af justeret pris- og lønreguleringen for 2019 på baggrund af
resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019, 1,6 mio.
kr. i 2020 og 3,1 mio. kr. årligt i 2021-2022 med henblik på finansiering af udgifter forbundet
med FGU-kombinationsforløbs deltagelse i undervisning på AMU.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af korrektion af udmøntningen af momskompensationen for institutioner for erhvervs-
rettet uddannelse.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Undervisningstakster
Familiegruppe
Undervisningstaxa-
meter ved ingen delta-
gerbetaling
Undervisningstaxa-
Undervisningstaxa-
meter ved en normpris
meter ved en normpris
på 24.800 kr. pr. årselev på 37.200 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2
Takst 2
59.410
34.610
22.210
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0524.png
524
Takstgruppe 3
IKV/screening
Flygtninge og indvandrere
Fødevareindustri
Teori
Teori (med øvelser inkl. vedr.
lovgivningsregler)
Tilberedning/servering/rengø-
ring
§ 20.72.01.10.
80.560
55.760
43.360
Takstgruppe 4
Gartneri
Media, DTP og web
Procesområdet
Tekstil og beklædning
86.130
61.330
48.930
Takstgruppe 5
Anlæg/affald
Frisørområdet
Mindre håndværk
92.970
68.170
55.770
Takstgruppe 6
El-området/automatik og styring
Fiskeri/landbrug
Flyområdet
Køle/klima/varme
Laboratorie
Maskinbetjening, mindre ma-
skiner/CAD/CAM/CNC/maski-
ner
Montage/systemteknik
Taxikørsel
Tryk og billedbehandling
103.790
78.990
66.590
Takstgruppe 7
Bygning
Intern transport samt transport
i lufthavne
Plastområdet
115.050
90.250
77.850
Takstgruppe 8
Elektronik
Elektronikfremstilling
Kranområdet
Medicinfremstilling
Overfladebehandling
Renovering/restaurering af
gamle bygninger
126.550
101.750
89.350
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0525.png
§ 20.72.01.10.
Takstgruppe 9
Autohjælp/bjergning/redning
Buskørsel
Hydraulik
Maskinbetjening, større maski-
ner
Mobil- og tårnkran
139.100
114.300
101.900
525
Takstgruppe 10
Ambulerende fiskerikurser
Godstransport/flytning/renova-
tion
Robotuddannelser
Skovbrug
149.300
124.500
112.100
Takstgruppe 11
Køreteknik, energirigtig kørsel
samt vintertjeneste
Godstransport, jf. EU direktiv
2003/59/EF
Personbefordring, jf. EU direk-
tiv 2003/59/EF
Svejseuddannelser
Vådrum
178.180
153.380
140.980
Takstgruppe 12
Dykkerområdet
Plastsvejsning
196.380
171.580
159.180
Takstgruppe 13
Maskinbetjening, meget store
maskiner & ambul. fiskerikurser
240.750
215.950
203.550
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.
Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions-
og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbe-
tales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutioner.
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser undervisningstakst svarende til 75 pct. af de
tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygnings-
tilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
Undervisningstakster for delmål nedarves fra den for delmålet tilhørende AMU-uddannelse.
Det gælder også deltagerbetaling.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,3 mio. kr. årligt i 2019-
2020, 3,2 mio. kr. i 2021 og 3,3 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de
særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0526.png
526
§ 20.72.01.20.
Administrationstillægstaksten er fastsat som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål for at
fremme udbud af korte uddannelser.
Ved delmål beregnes administrationstillægstakst og fællesudgiftstillægstakst til køreteknisk
anlæg forholdsmæssigt ud fra delmålets varighed af målets samlede varighed.
Fællesudgiftstaxametre for delmål nedarves fra den for delmålet tilhørende AMU-uddannelse.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,1 mio. kr. i 2019, 1,7 mio.
kr. i 2020, 1,6 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedlige-
holdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der ud-
byder arbejdsmarkedsuddannelser.
Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser
tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygnings-
taxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugs-
drift ved Københavns Universitet.
Bygningstaxametertilskud for delmål nedarves fra den for delmålet tilhørende AMU-uddan-
nelse.
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168,
171 og 213)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,6 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-1,6
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
BO1
2020
-1,6
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
BO2
2021
-1,6
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
BO3
2022
-1,6
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0527.png
§ 20.72.03.
527
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ..............................
2. Fællesudgifter .............................................
3. Bygningsudgifter .........................................
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling .............
I alt .............................................................
B. Aktivitet (årselever)
EUD enkeltfag .................................................
Deltidsuddannelser ..........................................
SOSU ...............................................................
PAU ..................................................................
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling
I alt ..................................................................
R
2013
R
2014
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0,8
0,0
0,7
0
1,5
2,1
0,0
0,4
0
2,5
7,8
0,8
1,1
7,7
17,4
2,1
0,1
0,5
0,8
3,5
2,0
0,1
0,5
0,8
3,4
1,9
0,1
0,5
0,8
3,3
1,9
0,1
0,5
0,8
3,3
74,3 94,4 97,1
0,1
0,2
0,1
6,6
6,8
8,3
-
-
-
81,0 101,4 105,5
240
90
35
694
-
1.059
194 406
45
40
46 109
600 493
-
-
885 1.048
40
1
0
14
0
55
36
0
0
0
0
36
38
11
1
1
101
152
30
12
1
0
20
63
30
12
1
0
20
63
30
12
1
0
20
63
30
12
1
0
20
63
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,3 mio. kr. årligt i
2019-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. årligt i
2019-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,1 mio. kr. årligt i
2019-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144)
(Reser-
vationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. årligt i
2019-2021.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Analyser og dataudvikling ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. National strategisk indsats for digitalisering ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2020
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2021
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2022
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0528.png
528
§ 20.72.06.40.
40. Analyser og dataudvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-
2021 i forbindelse med fremsættelse af L 72 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmar-
kedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for
voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring
ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og forskellige andre love.
45. National strategisk indsats for digitalisering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-
2021 i forbindelse med fremsættelse af L 72 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmar-
kedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for
voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring
ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og forskellige andre love.
20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,9
0,9
0,9
BO1
2020
0,9
0,9
0,9
BO2
2021
0,9
0,9
0,9
BO3
2022
0,9
0,9
0,9
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ..........
2. Fællesudgiftstilskud ...........
3. Bygningstilskud ..................
4. Tillægstilskud .....................
Tilskud i alt ...............................
B.
1.
2.
3.
4.
C.
1.
2.
3.
4.
Aktivitet (årselever)
1)
Undervisningstilskud .............
Fællesudgiftstilskud ..............
Bygningstilskud ....................
Tillægstilskud .......................
R
2013
41,8
9,9
13,4
7,4
72,5
540
532
532
270
R
2014
42,1
10,2
13,9
7,4
73,6
540
535
535
270
R
2015
41,6
10,2
14,0
7,5
73,3
540
540
540
270
R
2016
40,9
9,9
13,8
7,3
71,9
540
540
540
270
R
2017
40,2
9,7
13,6
7,0
70,5
540
540
540
270
B
2018
39,3
9,5
13,4
7,0
69,2
540
540
540
270
F
2019
39,5
9,3
13,2
6,8
68,8
540
540
540
270
BO1
2020
38,7
9,1
12,9
6,6
67,3
540
540
540
270
BO2
2021
38,0
8,9
12,6
6,5
66,0
540
540
540
270
BO3
2022
37,2
8,7
12,4
6,4
64,7
540
540
540
270
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Undervisningstilskud ............
77,4
Fællesudgiftstilskud ..............
18,6
Bygningsudgiftstilskud .........
25,2
Tillægstilskud .......................
27,4
78,0
19,1
26,0
27,4
77,0
18,9
25,9
27,8
75,7
18,3
25,6
27,0
74,4
18,0
25,2
25,9
72,8
17,6
24,8
25,9
73,0
17,2
24,3
25,0
71,7
16,8
23,8
24,5
70,2
16,5
23,3
24,1
68,9
16,1
22,9
23,6
Bemærkninger:
1)
Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer,
således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.
2)
Afvigelse mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og til-
skuddet i alt skyldes afrunding.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0529.png
§ 20.72.41.
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Tilskudstype
Undervisningstaxameter
Fællesudgiftstaxameter
Bygningstaxameter
Tillægstaxameter
529
Takst
72.980
17.150
24.300
25.040
Der er følgende momstillægsfaktorer:
Område
Træningsskolens
arbejdsmarkeds-
uddannelser
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Undervisnings- og
tillægstaxameter
0,07
1,07
Fællesudgifts-
taxameter
0,11
1,11
Bygnings-
taxameter
0,19
1,19
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst .
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i
2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af justering af finansieringsomlægning af barselsfonden, der blev foretaget på finans-
lovsforslaget for 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2019-2022
som følge af korrektion af udmøntningen af momskompensationen for institutioner for erhvervs-
rettet uddannelse.
20.74. Almene voksenuddannelser
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 213)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 86,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-86,4
-70,3
-70,3
-18,4
-18,4
-6,1
-6,1
BO1
2020
-90,3
-72,2
-72,2
-17,0
-17,0
-7,0
-7,0
BO2
2021
-87,0
-69,7
-69,7
-16,3
-16,3
-7,0
-7,0
BO3
2022
-88,8
-68,3
-68,3
-17,8
-17,8
-8,5
-8,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0530.png
530
§ 20.74.02.
30. Tillægstakster ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
8,4
8,4
5,9
5,9
6,0
6,0
5,8
5,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A.
1.
2.
3.
4.
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
Tilskud (mio. kr.)
Hf-enkeltfag .........
1.233,8 1.277,2 1.280,4 1.155,2 1.118,9 1.064,8
930,2
910,3
890,7
871,9
Avu .......................
618,6
696,0
784,0
844,7
848,8
784,4
615,6
317,4
313,2
297,9
FVU ......................
190,5
198,9
211,7
223,3
290,7
283,2
387,0
333,9
327,6
310,3
Ordblindeundervis-
ning .......................
395,9
351,5
303,1
253,9
183,6
169,1
116,1
78,3
77,3
73,1
5. Tilbagebetaling af
del-
tagerbetaling .........
12,7
13,2
14,3
14,9
15,2
21,7
19,4
15,7
15,5
15,1
6. Dispositionsbegræns-
ning
-6,4
- -23,8
-
-
-
-
-
-
-
I alt ...........................
2.445,1 2.536,8 2.569,7 2.492,0 2.456,6 2.323,2 2.068,3 1.655,6 1.624,3 1.568,3
B. Antal årselever
1. Hf-enkeltfag .................
13.566 13.984 14.016 13.850 13.827 13.541 12.308 12.385 12.341 12.339
2. Avu ...............................
7.310
8.469 9.592 10.876 10.496
9.582 8.181
3.989 4.050
3.977
3. FVU ..............................
1.723
1.864 1.995
2.197
2.948
2.866 4.026
3.489 3.487
3.363
4. Ordblindeundervisning
1.017
891
762
660
615
574
418
290
291
282
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt .................................
23.616 25.208 26.365 27.583 27.886 26.563 24.933 20.153 20.169 20.961
C.
1.
2.
3.
4.
5.
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Hf-enkeltfag .................
93,5
Avu ...............................
86,0
FVU ..............................
110,4
Ordblindeundervisning
392,6
Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
-
93,4
86,2
116,8
396,9
-
92,2
86,3
112,2
390,0
-
85,8
81,7
103,6
381,1
-
82,8
80,7
101,8
297,8
-
81,2
81,8
100,4
280,4
-
77,9
77,9
99,0
275,2
-
76,3
75,6
96,1
270,5
-
74,8
74,2
94,1
264,7
-
73,3
72,8
92,2
259,6
-
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
Uddannelse
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Avu (deltagerbetaling 2)
FVU
Ordblindeundervisning
Undervisnings-
taxameter
60.950
58.790
57.210
41.920
64.050
167.160
Fællesudgifts-
taxameter
10.070
10.020
8.740
15.920
Bygnings-
taxameter
9.250
9.740
9.990
22.720
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0531.png
§ 20.74.02.
531
Uddannelse
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Avu (deltagerbetaling 2)
Undervisnings-
taxameter
54.950
52.790
46.960
27.800
Fællesudgifts-
taxameter
10.070
10.020
Bygnings-
taxameter
9.250
9.740
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige takster pr. deltager
Tilskudstype
Administrationstillægstakst hf-enkeltfag
Administrationstillægstakst avu
Visitationstest til ordblindeundervisning
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning
Administrationstillægstakst FVU
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning
Individuel screening FVU
Fællesscreening FVU
Takst
250
250
1.230
3.110
250
420
460
230
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige takster pr. årselev
Tilskudstype
Virksomhedsrettet til FVU
Virksomhedsrettet til OBU
Tillægstakst til særlige hf-fag
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse
Realkompetencevurdering avu
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu
Takst
27.000
82.240
5.330
90.430
85.030
79.120
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 70,3 mio. kr. i
2019, 72,2 mio. kr. i 2020, 69,7 mio. kr. i 2021 og 68,3 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af justeret pris- og lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2019, 1,3 mio.
kr. i 2020, 1,4 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022 som følge af en korrektion af finansi-
eringsomlægningen af barselsfonden, der blev foretaget på finanslovforslaget for 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50,4 mio. kr. i 2019, 49,6
mio. kr. i 2020, 48,2 mio. kr. i 2021 og 47,1 mio. kr. i 2022 som følge af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,9 mio. kr. i 2019, 4,7 mio.
kr. i 2020, 4,7 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i 2022 som følge af oprettelsen af to nye tillægs-
takster til screeninger i forbindelse med FVU-undervisning. Bevillingen er overført til underkonto
20.74.02.30.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 12,2 mio. kr. i 2019, 16,3
mio. kr. 2020, 15,1 mio. kr. i både 2021 og 2022 grundet ændret aktivitetsskøn på avu og hf-
enkeltfag som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
532
§ 20.74.02.10.
Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser er fremtiden
af november 2018.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 18,4 mio. kr. i
2019, 17,0 mio. kr. i 2020, 16,3 mio. kr. i 2021 og 17,8 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,3 mio. kr. i 2019, 6,2 mio.
kr. i 2020, 5 mio. kr. i 2021 og 6,7 mio. kr. i 2022 som følge af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,3 mio. kr. i 2019, 8,2
mio. kr. i 2020, 8,1 mio. kr. i 2021 og 7,9 mio. kr. i 2022 som følge af oprettelsen af to nye til-
lægstakster til screeninger i forbindelse med FVU-undervisning. Bevillingen er overført til un-
derkonto 20.74.02.30.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,8 mio. kr. i 2019, 2,6 mio.
kr. 2020, 3,2 mio. kr. i både 2021 og 2022 grundet ændret aktivitetsskøn på avu og hf-enkeltfag
som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser er fremtiden af no-
vember 2018.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 6,1 mio. kr. i 2019,
7,0 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. i 2021 og 8,5 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5 mio. kr. i 2019, 4,8 mio.
kr. i 2020, 4,2 mio. kr. i 2021 og 5,7 mio. kr. i 2022 som følge af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,9 mio. kr. i 2019, 0,7 mio.
kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. som følge af oprettelsen af to nye tillægstakster til
screeninger i forbindelse med FVU-undervisning. Bevillingen er overført til underkonto
20.74.02.30.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 kr. i 2019, 1,5 mio. kr.
2020, 2,1 mio. kr. i både 2021 og 2022 grundet ændret aktivitetsskøn på avu og hf-enkeltfag som
følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser er fremtiden af november
2018.
30. Tillægstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 8,4 mio. kr. i 2019,
5,9 mio. kr. i 2020, 6 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,7 mio. kr. i 2019, 7,7 mio.
kr. i 2020, 7,5 mio. kr. i 2021 og 7,3 mio. kr. i 2022 som følge af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 17,1 mio. kr. i 2019, 13,6 mio.
kr. i 2020, 13,5 mio. kr. i 2021 og 13,1 mio. kr. som følge af oprettelsen af to nye tillægstakster
til screeninger i forbindelse med FVU-undervisning.
I forbindelse ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:
Af bevillingen ydes tillægstakster til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeun-
dervisning for voksne (OBU). Endvidere ydes tillægstakster til screeninger i forbindelse forbere-
dende voksenundervisning (FVU).
For at understøtte den virksomhedsrettede FVU- og OBU-undervisning ydes faste tillægs-
takster pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU eller som virksomhedsrettet OBU
inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU og virksomhedsrettet
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0533.png
§ 20.74.02.30.
533
OBU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Ministeren kan fastsætte nærmere
regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksterne.
Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervis-
ningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende
voksenundervisningstrin.
20.75. Enkeltfag mv.
20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2020
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2021
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2022
-0,1
-0,1
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Adgangskurser ................................
B. Aktivitet
Adgangskurser ................................
C. Enhedsomkostninger
(tusinde kr.)
Adgangskurser ................................
R
2013
109,1
1.531
71,5
R
2014
115,3
1.566
74,1
R
2015
97,0
1.288
74,1
R
2016
93,8
1.287
73,0
R
2017
83,3
1.136
71,1
B
2018
80,3
1.024
76,6
F
2019
71,9
1.150
62,6
BO1
2020
70,6
1.024
67,1
BO2
2021
69,1
1.024
65,7
BO3
2022
67,9
1.024
64,5
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Adgangskurser
Uddannelse
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne
Undervisnings-taxa- Fællesudgifts-taxame-
ter
meter
52.020
8.130
Bygnings-
taxameter
5.020
Uddannelsesaktivitet afholdt i SEA-bygninger
Uddannelse
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne
Bygningstakst
ekskl. moms
23.060
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0534.png
534
§ 20.75.02.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,1 mio. kr. årligt
i 2019-2022 som følge af justeret pris- og lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af
OK18.
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 12,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale ud-
dannelser ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til kursusudbydere ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-12,4
BO1
2020
-12,4
BO2
2021
-10,8
BO3
2022
-10,8
-11,3
-11,3
-1,1
-1,1
-11,2
-11,2
-1,2
-1,2
-9,7
-9,7
-1,1
-1,1
-9,7
-9,7
-1,1
-1,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ny pædagogikumordning
1.a. Pædagogikum .......................
1.b. Tilskud til kursusudbydere ..
B. Aktivitet (antal årskandidat.)
1. Ny pædagogikumordning..
1.a. Pædagogikum .......................
1.b. Kurser i teoretisk pæd. ........
R
2013
145,5
119,4
26,1
R
2014
145,1
119,4
25,7
R
2015
262,6
237,4
25,2
R
2016
241,6
216,9
24,7
R
2017
212,2
190,4
21,8
B
2018
199,0
180,1
18,9
F
2019
164,9
149,2
15,7
BO1
2020
161,4
146,1
15,3
BO2
2021
159,6
144,4
15,2
BO3
2022
156,2
141,3
14,9
772
266
768
263
770
257
712
257
637
232
616
205
521
174
521
174
521
174
521
174
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)
1. Ny pædagogikumordning..
1.a. Pædagogikum .......................
154,7
1.b. Tilskud til kursusudbydere ..
98,1
155,5
97,7
308,3
98,1
304,4
96,0
298,9
94,0
292,4
92,2
286,4
90,4
280,4
88,1
277,2
87,5
271,2
85,8
Bemærkninger: Tilskud og tilskud pr. årskandidat før og efter 2015 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning af
tilskud til pædagogikum.
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0535.png
§ 20.76.11.
535
Uddannelse
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst
Takst
286.110
90.170
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,3 mio. kr. i 2019, 11,2
mio. kr. i 2020, 9,7 mio. kr. i 2021 og 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
20. Taxametertilskud til kursusudbydere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019, 1,2 mio.
kr. i 2020, 1,1 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0536.png
536
§ 20.8.
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.
1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 9,7 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-9,7
-6,8
-6,8
-1,2
-1,2
-1,7
-1,7
BO1
2020
-9,7
-6,9
-6,9
-1,2
-1,2
-1,6
-1,6
BO2
2021
-9,4
-6,7
-6,7
-1,2
-1,2
-1,5
-1,5
BO3
2022
-9,4
-6,6
-6,6
-1,2
-1,2
-1,6
-1,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
B. Aktivitet i alt (årselever)............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
R
2013
187,7
73,0
48,8
65,9
2.831
1.221
791
819
R
2014
198,2
92,5
45,8
59,9
3.046
1.547
746
753
R
2015
198,9
94,8
44,5
59,6
3.068
1.590
728
750
R
2016
185,0
86,1
38,4
60,5
2.926
1.496
649
781
R
2017
179,8
86,8
39,3
53,7
2.881
1.511
668
702
B
2018
204,0
85,5
56,4
62,1
3.339
1.527
983
830
F
2019
175,8
84,1
34,7
57,0
2.925
1.530
618
777
BO1
2020
172,3
82,5
34,0
55,8
2.925
1.530
618
777
BO2
2021
168,9
80,8
33,4
54,7
2.925
1.530
618
777
BO3
2022
165,4
79,1
32,7
53,6
2.925
1.530
618
777
59,8
61,7
80,4
59,8
61,4
79,6
59,6
61,1
79,5
57,6
59,2
77,5
57,4
58,8
76,5
56,0
57,4
74,9
55,0
56,2
73,3
53,9
55,0
71,8
52,8
54,1
70,4
51,7
52,9
69,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2019
( www.uvm.dk/takst)
For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0537.png
§ 20.83.01.
537
Uddannelse
Introduktionskurser
Brobygning til gymnasiale uddannelser
Brobygning til merkantile EUD
Brobygning til tekniske EUD
Undervisnings-
taxameter
41.930
43.220
52.120
Fællesudgifts-
taxameter
6.890
9.380
Bygnings-
taxameter
6.130
11.810
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 6,8 mio. kr. i 2019,
6,9 mio. kr. i 2020, 6,7 mio. kr. i 2021 og 6,6 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,7 mio. kr. i 2019, 6,8 mio.
kr. i 2020, 6,6 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af justeret pris- og lønregulering for 2019 på baggrund af resultatet af OK18.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 1,2 mio. kr. årligt
i 2019-2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 1,7 mio. kr. i 2019,
1,6 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-
2022.
20.84. International virksomhed
20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til dansk deltagelse i internationalt un-
dervisningssamarbejde, samt initiativer, der øger danske elevers kendskab til rigsfællesskabet.
Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på ho-
vedkontoen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Tilskud til initiativer til fremme af kendskab til rigsfæl-
lesskabet .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,0
BO1
2020
4,0
BO2
2021
4,0
BO3
2022
4,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0538.png
538
§ 20.84.21.50.
50. Tilskud til initiativer til fremme af kendskab til rigsfællesskabet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 2,0 mio. kr. i 2019 og
4,0 mio. kr. årligt i 2020-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 kr.
årligt i 2020-2022 til etablering af en rejsepulje, der kan give tilskud til ungdomsuddannelsers
studieture til rigsfællesskabet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
finansloven for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022
til etablering af en uddannelsespulje, hvor der kan søges om tilskud til initiativer af uddannel-
sesmæssig karakter i bred forstand, som øger kendskabet til rigsfællesskabet som følge af Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
20.89. Forsøg og udvikling mv.
20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm.
3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2019 af november 2018 samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser
er fremtiden af november 2018.
Af bevillingen ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer mv. samt tilskud
til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. Der kan endvidere af bevillingen
afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer
samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelses-
mæssige formål mv. uden tilsagnsordning ................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
0,1
BO1
2020
0,1
BO2
2021
0,1
BO3
2022
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktivi-
teter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og
frem til oprettelse af Falke-prisen som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Er-
hvervsuddannelser er fremtiden af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende aktivitet med uddannelsesmæssigt
formål mv., der kan afholdes udgifter til af bevillingen:
-Falke-prisen
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0539.png
§ 20.9.
539
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.92. Støtte til befordring
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,3 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv. ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Befordringsgodtgørelse ................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
-1,3
-1,1
-1,1
-0,2
-0,2
BO1
2020
-0,1
0,5
0,5
-0,6
-0,6
BO2
2021
0,4
0,9
0,9
-0,5
-0,5
BO3
2022
-0,1
0,5
0,5
-0,6
-0,6
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019, og for-
højet med henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og 1. halvår
2018 samt den forventede aktivitet i 2019-2022.
20. Befordringsgodtgørelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2019, 0,6
mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019, og 1,0
mio. kr. årligt i 2020-2022 i forbindelse med vedtagelse af L16 Forslag til lov om ændring af lov
om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, og lov om befordringsrabat til
uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,4 mio.
kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
Antal modtagere i alt (1.000)
Antal rabatmodtagere
Antal godtgørelsesmodtagere
Tilskud i alt (mio. kr.)
Rabat
Godtgørelse
R
2013
79,5
78,3
1,2
152,9
145,3
7,6
R
2014
66,8
65,5
1,3
131,5
124
7,4
R
2015
62,8
61,6
1,2
156,2
149,2
7,0
R
2016
69,8
68,5
1,3
130,1
119,8
10,3
R
2017
1)
1)
B
2018
62,4
61,1
1,3
139,0
127,8
11,2
F
2019
62,7
61,3
1,3
115,3
104,4
10,9
BO1
2020
62,7
61,3
1,3
114,8
104,4
10,4
BO2
2021
62,7
61,3
1,3
114,8
104,4
10,4
BO3
2022
62,7
61,3
1,3
114,8
104,4
10,4
1,3
109,8
98,2
11,6
Bemærkninger:
1)
Aktivitetsoplysningerne for 2017 fra trafikselskaberne er endnu ikke fuldt ud indrapporteret. Skønnene for 2019-2022
er derfor baseret på 2016-gennemsnitsprisen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0540.png
540
§ 20.93.
20.93. Støtteordninger for voksne
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte .................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
0,3
0,3
0,3
BO1
2020
0,3
0,3
0,3
BO2
2021
0,3
0,3
0,3
BO3
2022
2,7
2,7
2,7
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021
og 2,7 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger
( www.svu.dk ):
2019-pl
1.
2.
3.
4.
Støttemodtagere (1.000) ...
Støtteuger (1.000) .............
Gns. kursuslængde, uger ...
Støttesats pr. uge (kr.) .......
R
2013
3,7
9,7
2,6
3.486
33,8
R
2014
3,2
8,0
2,5
3.484
27,9
R
2015
3,1
7,9
2,5
3.483
27,4
R
2016
3,2
7,4
2,3
3.483
25,7
R
2017
4,2
9,4
2,2
3.481
32,6
B
2018
3,7
9,4
2,5
3.440
32,2
F
2019
4,2
10,4
2,5
3.438
35,6
BO1
2020
4,2
10,4
2,5
3.438
35,6
BO2
2021
4,2
10,4
2,5
3.438
35,6
BO3
2022
4,2
9,6
2,3
3.438
32,9
Udgifter i alt (mio. kr.).........
20.98. Forskellige støtteordninger
20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2019 .
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Udlånsordning for hjælpemidler i overgange ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Smidige overgange mellem sektorer ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
2,5
2,5
2,5
-
-
BO1
2020
9,8
6,1
6,1
3,7
3,7
BO2
2021
9,8
6,1
6,1
3,7
3,7
BO3
2022
9,8
6,1
6,1
3,7
3,7
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0541.png
§ 20.98.31.50.
541
50. Udlånsordning for hjælpemidler i overgange
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2019 og 6,1 mio.
kr. årligt i 2020-2022. Af bevillingen kan afholdes udgifter forbundet med etablering af en ud-
lånsordning i overgang mellem uddannelser, herunder udmøntning af midler til kommuner via
det kommunale bloktilskud, jf. L 105 Forslag til lov om ændring af forskellige love på Under-
visningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
og lov om folkehøjskoler.
Kontoen er omfattet af aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017.
70. Smidige overgange mellem sektorer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,7 mio. kr. årligt i 2020-2022
som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Af bevillingen kan afholdes udgifter til forlænget udlån af fysiske hjælpemidler for støttemodta-
gere i overgangen mellem sektorer.
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1 og 223)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 16,1 mio. kr. i 2019 .
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statslig elevstøtte ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Individuel supplerende elevstøtte ...............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2019
16,1
16,5
16,5
-0,4
-0,4
BO1
2020
16,8
17,2
17,2
-0,4
-0,4
BO2
2021
17,9
18,1
18,1
-0,2
-0,2
BO3
2022
17,9
18,2
18,2
-0,3
-0,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
I alt ........................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO 1
2020
BO 2
2021
BO 3
2022
1.055,1 1.064,7 1.080,4 1.078,5 1.019,1 1.097,8 1.058,2 1.060,3 1.062,4 1.062,6
34,4
34,2
34,6
35,5
34,5
35,0
33,1
31,8
30,9
30,7
1.089,5 1.098,9 1.115,0 1.114,0 1.053,6 1.132,8 1.091,3 1.092,1 1.093,3 1.093,3
27.324 27.148 27.489 27.489 28.548 28.773 28.611 28.666 28.723 28.729
27.324 27.148 27.489 27.489 28.560 28.620 28.384 28.434 28.509 28.590
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Elevstøtte ...........................
0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,3
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge elev. I tabellen er ugeelever omregnet til årselever, som udgør 40 uger. Individuel
supplerende elevstøtte ydes pr. årselev i de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
542
§ 20.98.51.10.
10. Statslig elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 16,5 mio. kr. i 2019,
17,2 mio. kr. i 2020, 18,1 mio. kr. i 2021 og 18,2 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i
2019-2022.
20. Individuel supplerende elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set reduceret med 0,4 mio. kr. i
2019-2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2018 og den forventede aktivitet i 2019-2022.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Den individuelle supplerende elevstøtte ydes som en særlig støtte til nedsættelse af elevbe-
talingen.
Den samlede bevilling fastsættes på baggrund af aktiviteten i skoleåret, der slutter i året før
finansåret. Bevillingen udgør 1.164 kr. pr. årselev i 2019. Den samlede bevilling fordeles mellem
skolerne på baggrund af det antal årselever, der modtager elevstøtte fra de 10 laveste indkom-
stintervaller på elevstøtteskalaen i finansåret.
I 2019 er tilskuddet 3.546 kr. pr. årselev, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste ind-
komstintervaller på elevstøtteskalaen. Takstfastsættelsen beregnes på baggrund af den samlede
bevilling og antal årselever, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på
elevstøtteskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
Taksten udbetales kvartalsvist på baggrund af udbetalte elevstøtteuger i de laveste 10 ind-
komstintervaller.
Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til
nedsættelse af elevbetalingen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
543
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er justeret på ændringsforslagene til finansloven for 2019 for at afspejle,
at de nye forberedende grunduddannelser også er omfattet af den samlede investeringsramme
under § 20. Undervisningsministeriet.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 222.
Ad stk. 1.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen er optaget på
baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på
undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018. Som led i aftalen skal der
indføres sprogprøver på grundskoler med mere end 30 pct. børn, der bor i et boligområde, der
har været på infrastrukturlisten mindst én gang inden for de seneste tre år. Konkret etableres der
en pulje, hvorfra der udbetales tilskud til skolerne på baggrund af deres forventede udgifter til
sprogprøverne.
Tekstanmærkningen skal give undervisningsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere
regler om afgrænsning, udmøntning og administration mv. af puljen
Ad stk. 2.
Der er på finansloven for 2019 optaget hjemmel til, at tilskuddet, der udbetales fra puljen
kan forudbetales. Stk. 2 forventes at bortfalde på finansloven for 2020, hvorefter forudbetalingen
af tilskud fra puljen i stedet udmøntes ved en Særlig Bevillingsbestemmelse.
Ad tekstanmærkning nr. 223
Tekstanmærkningen er ny og optaget med henblik på at kunne udbetale tilskud til indivi-
duel supplerende elevstøtte i 2019 efter forudsætningerne bag finansloven. Baggrunden herfor er,
at den individuelle supplerende elevstøtte er blevet omlagt på finansloven for 2019, hvormed
taksten er blevet hævet til cirka det tredobbelte. Samtidig er elevgruppen, der udløser individuel
supplerende elevstøttetakst, blevet indsnævret, så den samlede omlægning er udgiftsneutral.
Størrelsen på taksten fastsættes i finansloven, mens elevgruppen fastsættes i lov om efterskoler
og frie fagskoler.
Der fremsættes følgelig forslag om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler for at
sikre overensstemmelse mellem finansloven og materiel lovgivning. Grundet tidspunktet for ind-
gåelse af Aftale om finansloven for 2019 er det imidlertid ikke muligt at fremsætte og få vedtaget
den nødvendige lovændring inden finansårets påbegyndelse. På den baggrund optages tekstan-
mærkning 222, hvormed det materielle regelsæt bringes i overensstemmelse med finanslovens
forudsætninger.
Med stk. 1 bestemmes det, at det, at undervisningsministeren i 2019 bemyndiges til, uanset
§ 37, stk. 3, i lov om efterskoler og frie fagskoler, at udbetale tilskud til individuel supplerende
elevstøtte efter reglerne som angivet i stk. 2-4.
Med stk. 2 fastsættes herefter den materielle hjemmel til at yde individuel supplerende
elevstøtte i overensstemmelse med forudsætningerne i finansloven.
Med stk. 3 fastsættes regler for forskud og tilskud for skoler, der har været i virksomhed
i længere tid (1. pkt.) og skoler, der er nyoprettede (2. pkt.).
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
544
§ 20.
Regeringen fremsætter Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler
(Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.), der vil indebære en æn-
dring af § 37, stk. 3, svarende til den ordning, der fremgår af tekstanmærkningens stk. 2. Tekst-
anmærkningen udgår på forslag til finanslov for 2020, såfremt Folketinget vedtager det fremsatte
lovforslag.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0545.png
545
§ 21. Kulturministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
1.229,9
10,0
10,0
1.374,6
16,4
16,4
107,1
107,1
181,1
0,2
2,1
8,4
170,4
30,5
35,5
4,0
-9,0
8,0
8,0
-
-9,3
-8,0
-1,3
5,2
5,2
1.068,4
1.068,4
144,7
6,4
6,4
0,8
0,8
144,2
-
-
-0,8
145,0
6,4
-
-
6,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,3
-0,3
Fællesudgifter ...........................................................................................
21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Skabende og udøvende virksomhed .......................................................
21.21. Kunstneriske formål ........................................................................
21.22. Musik ...............................................................................................
21.23. Scenekunst .......................................................................................
21.24. Film .................................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven .................................................
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................
21.32. Arkiver mv. .....................................................................................
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. ..............
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ............................................
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. ..........................................................
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ..........................................................
Folkeoplysning ..........................................................................................
21.51. Fællesudgifter ..................................................................................
21.57. Folkehøjskoler .................................................................................
Idræts- og fritidsfaciliteter ......................................................................
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ..............................................................
Radio og tv ................................................................................................
21.81. Radio og tv .....................................................................................
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0546.png
546
Artsoversigt:
§ 21.
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
68,4
1.316,2
6,4
1.391,0
1.391,0
-
144,7
6,4
151,1
151,1
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og
204)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til medieudvikling, mediestatistik
og markedstest, jf. Medieaftalen 2019-2023 af juni 2018,
Satspuljeadm. og SARA-forsinkelse. Låneramme forhø-
jet til etabl. af fællesmagasin
23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
.............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til Kend dit land, Dybbøl Mølle,
Den Store Danske, Dannebrogs 800-år, Danske Taler,
nordatlantiske initiativer m.v., jf. Aftale om finansloven
for 2019 af november 2018
32. Kulturel rammebevilling
(Reservationsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af en étårig forlængelse
af kulturelle rammeaftaler med kulturregionerne Aarhus
og Midt- og Vestsjælland
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af at bevilling fra Film
Fyn og Filmfonden Aarhus er samlet på § 21.24.03.
Tilskud til filmformål mv., jf. Filmaftalen 2019-2023 af
november 2018
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv.
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes i perioden 2020-2023 til trykte di-
striktsblade og ugeaviser, jf. Medieaftalen 2019-2023 af
juni 2018
306,6
8,7
-
-
50,7
61,0
1,4
-
-
66,6
-
0,8
43,7
-5,4
-
-
414,8
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af dækning af udgifter
forbundet med flytning af Nota til Nakskov og Dansk
Sprognævn til Bogense
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Kunstneriske formål
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af kulturindsatser i hele
landet, jf. Aftale om finansloven for 2019 af november
2018
33. Statens Værksteder for Kunst
(Driftsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af kulturindsatser i hele
landet, jf. Aftale om finansloven for 2019 af november
2018
21.22. Musik
01. Landsdelsorkestre .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af en styrkelse af lands-
delsorkestrenes arbejde for at få musikken ud til nye
målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2019 af november 2018
17. Musikskoler
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af en étårig forlængelse
af kulturaftalen med Kulturregion Aarhus. Bevillingen
er overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling
21.23. Scenekunst
01. Det Kongelige Teater og Kapel
(Statsvirksomhed)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes med henblik på, at teatret kan nå
ud til et bredere publikum i hele landet, jf. Aftale om
finansloven for 2019 af november 2018. Lånerammen
overføres til § 21.11.11.
11. Tilskud til teatre mv.
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til teatrets arbejde for at nå nye
publikumsgrupper, jf. Aftale om finansloven for 2019
af november 2018. Bevilling reduceres som følge af en
étårig forlængelse af kulturaftale
21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
42,4
-23,8
547
-
-
3,1
0,1
-
-
7,0
0,1
-
-
140,3
5,0
-
-
88,2
-2,9
-
-
511,6
7,0
-
-
359,3
2,2
19,9
-0,8
130,3
-8,6
1,8
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
548
§ 21.
Bevillingen reduceres som følge af en étårig forlængelse
af kulturaftalen med Kulturregion Aarhus. Bevillingen
er overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling
Af finansministeren
Ny konto
55. Udviklingspulje til scenekunst
(Reservationsbev.)
.........F
Bevillingen forhøjes som følge af tilskud til udviklings-
initiativer til teatre mv., jf. Aftale om finansloven for
2019 af november 2018
57. Børneteater og opsøgende teater
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af en étårig forlængelse
af kulturaftale med Kulturregion Aarhus og Kulturregion
Midt- og Vestsjælland. Bevillingen er overført til §
21.11.32. Kulturel rammebevilling
12,0
-
26,2
-4,2
-
-
21.24. Film
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til støtte til bl.a. regionale filmfon-
de, jf. Medieaftalen 2019-23 af juni 2018, tilskud til
computerspil, jf. Aftale om finansloven for 2019 af no-
vember 2018, og rigsfællesskabet
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
13. Det Kgl. Bibliotek
(Driftsbev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til understøttelse af bibliotekets
samarbejde med universiteterne, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2019 af november 2018. Låneramme er overført
til §21.11.11. Slots- og Kulturstyren
21. Nota
(Driftsbev.)
..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flytning af Nota til
Nakskov og med henblik på at styrke arbejdet med
blinde mv., jf. Aftale om finansloven for 2019 af no-
vember 2018
21.32. Arkiver mv.
01. Rigsarkivet
(Driftsbev.)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til styrkelse af arkivets formid-
lingsindsats, jf. Aftale om finansloven for 2019 af no-
vember 2018, og materialekortlægning om Færøerne.
Låneramme overført til § 21.11.11.
07. Dansk Sprognævn
(Driftsbev.)
........................................F
292,7
170,4
2,0
145,0
547,7
13,9
-
-
41,4
21,6
-
-
148,5
0,2
-
-
12,5
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til flytning af sprognævnet til Bo-
gense og med henblik på at styrke indsatsen inden for
sprogteknologi, jf. Aftale om finansloven for 2019 af
november 2018
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
11. Nationalmuseet (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at åbne museets udstillinger for
et bredere publikum mv., jf. Aftale om finansloven for
2019 af november 2018. Låneramme overført til §
21.11.11.
17. Det Grønne Museum
(Driftsbev.)
....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at åbne museets udstillinger for
et bredere publikum, styrke formidlingsindsatsen mv.,
jf. Aftale om finansloven for 2019 af november 2018
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at åbne museets udstillinger for
et bredere publikum, styrke formidlingsindsatsen mv.,
jf. Aftale om finansloven for 2019 af november 2018
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at åbne museets udstillinger for
et bredere publikum, styrke formidlingsindsatsen mv.,
jf. Aftale om finansloven for 2019 af november 2018
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at åbne museets udstillinger for
et bredere publikum, styrke formidlingsindsatsen mv.,
jf. Aftale om finansloven for 2019 af november 2018
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til målrettet at prioritere bedre be-
varingsforhold og tilstand af kulturarvsgenstande på
museerne, jf. Aftale om finansloven for 2019 af no-
vember 2018
41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekst-
anm. 14)
(Reservationsbev.)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres til en forlængelse af kulturaftale.
Bevillingen forhøjes pga forsinket SARA, og forhøjes i
3,8
549
-
209,9
6,6
-
-
21,2
0,6
-
-
79,5
2,2
-
-
7,2
0,2
-
-
13,7
0,4
-
-
33,3
12,5
0,3
-
442,2
-47,9
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
550
§ 21.
2020-2022 til museumsreform, jf Aftale om finansloven
for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
47. Anlægstilskud til statsanerkendte museer
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Bevillingen forhøjes til tilskud til hhv. Vikingskibsmu-
seet (i 2021 og 2022) og REGAN Vest (i 2019 og 2020),
jf. Aftale om finansloven for 2019 af november 2018
78. Slots- og ejendomsvirksomhed
(Anlægsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyindretning af køk-
kenhave mv. på Gråsten Slot
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)
10,0
-
297,3
6,4
154,5
6,4
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler
(Driftsbev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at styrke undervisningen på
Kunstakademiets Billedkunstskoler, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2019 af november 2018
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at styrke undervisningen på
Musikkonservatoriet, jf. Aftale om finansloven for 2019
af november 2018. Låneramme er overført til §
21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen
26. Rytmisk Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at styrke undervisningen på
Musikkonservatoriet, jf. Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
27. Det Jyske Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at styrke undervisningen på
Musikkonservatoriet, jf. Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
28. Syddansk Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at styrke undervisningen på
Musikkonservatoriet, jf. Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 205)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
47,2
0,3
-
-
89,4
0,6
-
-
34,6
0,3
-
-
80,6
0,6
-
-
48,1
0,3
-
-
74,2
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at styrke undervisningen på
scenekunstskolerne, jf. Aftale om finansloven for 2019
af november 2018
41. Den Danske Filmskole
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at styrke undervisningen på
Filmskolen, jf. Aftale om finansloven for 2019 af no-
vember 2018
79. Budgetregulering
(Reservationsbev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til udviklingsprojekter på de
kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2019 af november 2018.
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
40. Diverse tilskud mv.
(Reservationsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ingen bevillingsændring. Kontoens aktiviteter vedrøren-
de Station Next er overført til § 21.24.03. Tilskud til
filmformål mv.
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og
207)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af overførsel til §
21.24.03. Tilskud til filmformål ifm. fællesskab på tværs
af rigsfællesskabet. Bevilling overføres også til § 20.
UVM og § 19. UFM
21.57. Folkehøjskoler
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som f'ølge af den konstaterede
aktivitetsudvikling i skoleåret 2017/2018
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm.
187 og 207)
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling forhøjes til øget idrætsaktivitet mv. for udsatte
borgere, jf. Aftale om Satspuljen for 2019 af november
2018, og til Dansk Skoleidræt, jf. Aftale om finansloven
for 2019 af november 2018
0,6
551
-
44,4
0,3
-
-
-
5,0
-
-
-
-
-
-
91,4
-8,0
13,9
-
579,9
-1,3
-
-
56,4
5,2
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
552
§ 21.
Radio og tv
21.81. Radio og tv
Af finansministeren
Ny konto
01. DR
(Lovbunden)
...............................................................F
Bevillingen forhøjes som følge af at finansieringen af
public service mv. i perioden 2019-2022 gradvist om-
lægges fra licens til skat, jf. Medieaftalen 2019-2023 af
juni 2018
02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af tilskud til ikke-kom-
merciel lokalradio- og tv-produktion, jf. Medieaftalen
2019-2023 af juni 2018
Af finansministeren
Ny konto
07. De regionale TV 2-virksomheder
(Reservationsbev.)
............................................................F
Bevillingen forhøjes som følge af at finansieringen af
public service mv. i perioden 2019-2022 gradvist om-
lægges fra licens til skat, jf. Medieaftalen 2019-2023 af
juni 2018
16. Public Service-Puljen
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af støtte af produktion
af dansk tv-drama og -dokumentar mv., jf. Medieaftalen
2019-2023 af juni 2018
35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reducers som følge af at gældende tilladelse
til Radio24syv udløber ultimo oktober 2019. Bevillingen
forhøjes til kommende indehaver af FM4
Af finansministeren
Ny konto
36. Ny public service-radiokanal
(Reservationsbev.)
............F
Ny digital radiokanal til formidling af kultur mv. udby-
des med et årligt offentligt tilskud fra 2020-2023, jf.
Medieaftalen 2019-2023 af juni 2018
Af finansministeren
Ny konto
37. Ny public service tv-kanal
(Reservationsbev.)
...............F
Ny tv-kanal med kulturindhold og folkeoplysning ud-
bydes med et årligt offentligt tilskud fra 2020-2023, jf.
Medieaftalen 2019-2023 af juni 2018
907,0
-
-
52,3
-
-
40,6
-
-
68,8
-
-
95,3
-0,3
95,3
-0,3
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.
Af finansministeren
Ny konto
40. Søgbart arkiv med DR's programmer
(Reservationsbev.)
............................................................F
DR's programarkiver skal stilles til rådighed for borger-
ne i form af et søgbart arkiv inden udgangen af 2023. I
2020 tages stilling til nærmere implementering, jf. Me-
dieaftalen 2019-2023 af juni 2018
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
553
-
-
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
206.
ad 21.51.01.
Kulturministeren bemyndiges til at lade Folkehøjskolernes Forening i Danmark varetage
forvaltningen af tilskud til integrationsindsatser inden for folkehøjskole- og folkeoplysningsom-
rådet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt
udbetalingen af tilskud.
Stk. 2.
Kulturministeren kan beslutte, at lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltnings-
loven skal gælde for Folkehøjskolernes Forening i Danmarks administration af tilskud.
Stk. 3.
Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til Kulturministeriet."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
207.
ad 21.51.01. og 21.61.10.
Kulturministeren bemyndiges til at lade Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræts-
forbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og Oplysningsforbundenes Fællesråd varetage forvaltningen
af puljer til lokale foreninger inden for idræts- og firmaidrætsområdet, ungdomsområdet og fol-
keoplysningsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelses-
kompetencen samt udbetalingen af puljerne.
Stk. 2.
Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger fordelt bredt
såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt
ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlem-
mer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssigt høje, eller
det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne
afdelinger.
Stk. 3.
Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.
Stk. 4.
Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til kulturministeren."
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0554.png
554
§ 21.1.
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
70. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter ........................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
8,7
8,7
-
8,5
0,2
BO1
2020
10,7
10,7
-
10,7
-
BO2
2021
10,7
10,7
-
10,7
-
BO3
2022
10,7
10,7
-
10,7
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ......
Ministerbetjening ..........................
Myndighedsudøvelse ....................
Tilskudsadministration og sekretari-
atsbetjening ...................................
Slots- og ejendomsvirksomhed ....
R
2016
550,5
134,0
4,4
80,7
151,6
179,8
R
2017
557,5
118,3
5,6
77,8
168,6
187,2
B
2018
531,2
109,4
5,2
73,5
162,4
172,8
F
2019
523,3
107,9
5,1
74,5
160,4
170,8
BO1
2020
518,7
106,4
5,1
73,5
158,5
168,4
BO2
2021
511,9
105,2
5,0
72,8
156,6
166,4
BO3
2022
506,0
105,2
5,0
68,8
149,9
166,4
Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
350,0
-
BO1
2020
-
350,0
-
BO2
2021
-
350,0
-
BO3
2022
-
350,0
-
I forbindelse med ændringsforslagene er lånerammen forhøjet med 350,0 mio. kr. Det skyldes
etablering af et fællesmagasin til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, hvor Slots- og
Kulturstyrelsen er bygherre.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0555.png
§ 21.11.11.10.
555
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2019. Beløbet
er overført til § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer. Det skyldes, at ibrugtag-
ningen af et fælles system til registrering og administration af museernes samlinger er forsinket.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,7 mio. kr. årligt i perioden
2019-2023. Dette følger af Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
af juni 2018. Partierne bag aftalen har besluttet at videreføre og styrke værditestordningen for
DR's og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester, hvor public service-værdien afvejes i
forhold til påvirkningen af markedet. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 til
gennemførsel af markedstest. Partierne bag aftalen har tillige besluttet, at den årlige rapportering
om medieudvikling og udarbejdelse af mediestatistik mv. videreføres, hvortil der er afsat 8,7 mio.
kr. årligt i perioden 2019-2023.
70. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af satspuljemidler. Der afsættes midler
fra satspuljen til dækning af omkostninger forbundet med styrelsens administration af satspuljen.
Aktuelt administreres satspuljeordninger under hhv. § 21.61.10.60. Idræt for personer med særlige
behov og § 21.61.10.66. Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt.
21.11.23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen for §
21.11.23.62. Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder og for §
21.11.23.63. Kend dit land til administration hos Slots- og Kultursty-
relsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
55. Tilskud til bevaring af hospitalsbygning i Torshavn ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
62. Kunst og kultur i udsatte boligområder ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
63. Kend dit land ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
64. Den Store Danske .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
61,0
2,0
2,0
5,0
5,0
25,8
25,8
7,0
7,0
BO1
2020
50,8
-
-
5,0
5,0
23,9
23,9
6,0
6,0
BO2
2021
34,2
-
-
5,0
5,0
13,3
13,3
5,0
5,0
BO3
2022
30,8
-
-
5,0
5,0
9,9
9,9
5,0
5,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0556.png
556
§ 21.11.23.
65. Fejring af Dannebrogs 800-års jubilæum .................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
66. Danske Taler .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
67. Tilskud til opførelse af kulturhus i Klaksvik ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
68. Tilskud til udarbejdelse af færøsk-grønlandsk ordbog ...........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
69. Tilskud til blinde og stærkt svagsynede ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Restaurering af Dybbøl Mølle ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
3,0
3,0
0,8
0,8
4,5
4,5
0,3
0,3
10,1
10,1
2,5
2,5
-
-
0,8
0,8
5,0
5,0
-
-
10,1
10,1
-
-
-
-
0,8
0,8
-
-
-
-
10,1
10,1
-
-
-
-
0,8
0,8
-
-
-
-
10,1
10,1
-
-
55. Tilskud til bevaring af hospitalsbygning i Torshavn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 som tilskud
til istandsættelsen af det gamle hospital i Tórshavn.
62. Kunst og kultur i udsatte boligområder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til kunst og kultur i udsatte bolig-
områder. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til en ansøgningspulje målrettet kulturelle
(f.eks. kulturinstitutioner, biblioteker, kulturelle og folkeoplysende foreninger mv.) og boligso-
ciale (f.eks. boligforeninger, beboerforeninger, daginstitutioner, skoler, klubber mv. tilknyttet de
udsatte boligområder mv.) aktører til at udbrede dansk kunst og kultur i udsatte boligområder, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der
er afsat 0,1 mio. kr. af bevillingen i 2020 til at gennemføre en evaluering.
63. Kend dit land
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til 'Kend dit land'. Der er afsat 25,8
mio. kr. i 2019, 23,9 mio. kr. i 2020, 13,3 mio. kr. i 2021 og 9,9 mio. kr. i 2022 til en pulje med
det formål at styrke børn og unges kendskab til Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Puljen anvendes til 'Kend dit land'-ture i
skolerne mv. i forlængelse af pilotprojektet af samme navn fra 2018. Puljen udmøntes til kom-
muner mv. efter ansøgning.
64. Den Store Danske
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 7,0 mio. kr. i 2019, 6,0 mio.
kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til opdatering og ajourføring af indholdet i den
internetbaserede encyklopædi, Den Store Danske, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folke-
parti om finansloven for 2019 af november 2018. Der gives mulighed for, at opdateringen kan
sammentænkes med andre lignende værker.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0557.png
§ 21.11.23.65.
557
65. Fejring af Dannebrogs 800-års jubilæum
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. i 2019 til fejring
af 800-året for Dannebrog, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2019 af november 2018. Udmøntningen drøftes bl.a. med Danmarks-Samfundet.
66. Danske Taler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 til at understøtte Danske Talers sekretariat og arbejdet med indsamling og formidling
af danske taler, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018.
67. Tilskud til opførelse af kulturhus i Klaksvik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,5 mio. kr. i 2019 og 5,0
mio. kr. i 2020 som tilskud til opførelse af et kulturhus i Klaksvik.
68. Tilskud til udarbejdelse af færøsk-grønlandsk ordbog
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2019 som tilskud
til udarbejdelse af en færøsk-grønlandsk ordbog. Tilskuddet udmøntes til det færøske forlag
'Sprotin'.
69. Tilskud til blinde og stærkt svagsynede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,1 mio. kr. i perioden
2019-2022 som tilskud til blinde og svagsynede personer. Udmøntningen af tilskuddet sker i
henhold til følgende fordeling, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2019 af november 2018:
Mio. kr. (2019-pl)
Oplæsning af lokalaviser
Podcast om og til mennesker med synshandicap
Udvikling af digitale løsninger til blinde, fx forbedring af tilgængelighe-
den på apps mv.
I alt
2019
2,5
1,0
6,6
10,1
2020
1,6
0,7
7,8
10,1
2021
1,6
0,7
7,8
10,1
2022
1,6
0,7
7,8
10,1
70. Restaurering af Dybbøl Mølle
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2019 som tilskud
til restaurering af Dybbøl Mølle, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslo-
ven for 2019 af november 2018.
21.11.32. Kulturel rammebevilling
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 66,6 mio. kr. og
indtægtsbevilling en forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019. Det skyldes, at der indgås nye kulturelle
rammeaftaler med kulturregionerne Aarhus og Midt- og Vestsjælland.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0558.png
558
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 21.11.32.
F
2019
66,6
0,8
2,9
2,9
13,6
13,6
0,8
0,8
50,1
50,1
BO1
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Musik ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Teater .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
40. Museer ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Fordelingen af den kulturelle rammebevilling:
Kulturregion, mio. kr. (2019-pl)
Fyn
Midt- og Vestjylland
Midt- og Vestsjælland
Aarhus
Kulturel rammebevilling i alt
2019
0,0
0,0
1,3
65,3
66,6
2020
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
10. Musik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2019 som følge
af en étårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er
overført fra § 21.22.17. Musikskoler.
20. Teater
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2019 som
følge af en étårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus og en étårig
forlængelse af kulturaftale 2015-2018 med Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Bevillingen er
overført fra § 21.23.11.60 Aarhus Sommeropera, § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre og
§ 21.23.57. Børneteatre og opsøgende teatre. Indtægterne er overført fra § 21.23.11.60.21 og
vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.
40. Museer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,1 mio. kr. i 2019 som følge
af en étårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus for 2019. Bevillingen
er overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0559.png
§ 21.11.35.
559
21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov ......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-5,4
-5,4
-5,4
BO1
2020
-5,3
-5,3
-5,3
BO2
2021
-5,2
-5,2
-5,2
BO3
2022
-5,1
-5,1
-5,1
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,4 mio. kr. i 2019, 5,3 mio.
kr. i 2020, 5,2 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022 som følge af overført bevilling til § 21.24.03.
Tilskud til filmformål mv. Overførslen vedrører bevillingen fra Film Fyn og fra Filmfonden
Aarhus og følger af Filmaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af november
2018.
21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv.
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst og erstattes med følgende
tekst:
Hovedkontoen omfatter distributionstilskud til blade og tidsskrifter (ideelle blade), støtte til
trykte distriktsblade og ugeaviser samt redaktionel produktionsstøtte og projektstøtte til trykte
nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem
regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
19. Pulje til distriktsblade og ugeaviser ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede ny-
hedsmedier .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
18,9
25,3
25,3
BO2
2021
25,1
25,3
25,3
BO3
2022
32,5
25,3
25,3
-
-
-6,4
-6,4
-0,2
-0,2
7,2
7,2
19. Pulje til distriktsblade og ugeaviser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til Pulje til distriktsblade og uge-
aviser med en årlig bevilling på 25,3 mio. kr. i perioden 2020-2023 med henblik på at støtte trykte
distriktsblade og ugeaviser, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
af juni 2018. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for puljen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0560.png
560
§ 21.11.62.50.
50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,4 mio. kr. i 2020 og med
0,1 mio. kr. i 2021. I 2022 er kontoen hævet med 7,3 mio. kr., jf. Medieaftale for 2019-2023
mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018. Aftalepartierne ønsker at udvide nulmomsen
for trykte aviser til også at gælde internetbaserede nyhedsmedier, når det nødvendige EU-rets-
grundlag foreligger. Indtil da etableres der i 2020 en overgangsordning i form af en pulje til in-
ternetmedier, som stiger gradvist i perioden 2020-2023 til 68,2 mio. kr. (2019-pl). Samtidigt
nedlægges den gældende supplementsordning for skrevne internetbaserede nyhedsmedier.
Udmøntningen af medieaftalen for så vidt angår udgifter til tilskud til trykte nyhedsmedier
og skrevne internetbaserede nyhedsmedier ser således ud for perioden 2019-2023:
F
2019
Hovedordning og supplementsordning til trykte landsdækkende nyhedsmedier
Supplementsordning til skrevne internetbaserede nyhedsmedier
Innovationsstøtte
Pulje til internetmedier
I alt
367,7
6,2
20,5
0,0
394,4
BO1
2020
321,8
0,0
20,5
45,7
388,0
BO2
2021
321,8
0,0
20,5
51,9
394,2
BO3
2022
321,8
0,0
20,5
59,3
401,6
BO4
2023
321,8
0,0
20,5
68,2
410,5
21.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Reserve, øvrig drift .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
67. Flytning af statslige arbejdspladser ...........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-23,8
-4,5
-4,5
-19,3
-19,3
BO1
2020
-4,2
0,2
0,2
-4,4
-4,4
BO2
2021
-
0,1
0,1
-0,1
-0,1
BO3
2022
0,9
0,9
0,9
-
-
60. Reserve, øvrig drift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,5 mio. kr. i 2019 og i 2020
er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr., i 2021 med 0,1 mio. kr. og i 2022 med 0,9 mio. kr. til
dækning af udgifter forbundet med flytning af Nota til Nakskov og Dansk Sprognævn til Bogense.
67. Flytning af statslige arbejdspladser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 19,3 mio. kr. i 2019, 4,4
mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 til dækning af udgifter forbundet med flytning af Nota til
Nakskov og Dansk Sprognævn til Bogense.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0561.png
§ 21.2.
561
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Kunstneriske formål
21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2022
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt...........................................................
0.
1.
Generelle fællesomkostninger..................
Råd/Vejledning/Afgørelser .......................
R
2016
3,6
0,9
2,7
R
2017
3,1
0,9
2,2
B
2018
3,1
0,9
2,2
F
2019
3,2
0,9
2,3
BO1
2020
3,0
0,9
2,1
BO2
2021
30
0,9
2,1
BO3
2022
2,9
0,9
2,0
Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og
2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018.
21.21.33. Statens Værksteder for Kunst
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO2
2021
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2022
0,1
0,1
-
0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0562.png
562
§ 21.21.33.
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ...........................................
0.
1.
2.
Generelle fællesomkostninger ....
Arbejdsophold .............................
Vidensdeling ...............................
R
2016
8,2
1,5
5,7
1,0
R
2017
8,7
1,5
6,2
1,0
B
2018
7,4
1,5
5,4
0,5
F
2019
7,3
1,4
5,4
0,5
BO1
2020
7,1
1,4
5,3
0,4
BO2
2021
7,0
1,3
5,3
0,4
BO3
2022
6,9
1,3
5,3
0,3
Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018.
21.22. Musik
21.22.01. Landsdelsorkestre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 2,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke landsdelsorkestrenes arbejde
for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Aalborg Symfoniorkester .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Aarhus Symfoniorkester ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Odense Symfoniorkester ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Sønderjyllands Symfoniorkester .................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
BO1
2020
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
BO2
2021
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO3
2022
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0563.png
§ 21.22.01.30.
563
30. Aalborg Symfoniorkester
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Aalborg Symfoniorkesters
arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
40. Aarhus Symfoniorkester
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Aarhus Symfoniorkesters
arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
50. Odense Symfoniorkester
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Odense Symfoniorkesters
arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
60. Sønderjyllands Symfoniorkester
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Sønderjyllands Symfonior-
kesters arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mel-
lem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Copenhagen Phils arbejde
for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
21.22.17. Musikskoler
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstilskud til musikskoler ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-2,9
-2,9
-2,9
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Driftstilskud til musikskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,9 mio. kr. i 2019 som følge
af en étårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er
overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0564.png
564
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019-pl
1a. Musikskoler, der mod-
tager tilskud af bevil-
lingen
1b. Musikskoler omfattet
af regionale kulturafta-
ler
1c. Musikskoler i alt
2.
Gennemsnitligt tilskud
(1.000 kr.)
3.
Tilskud i alt (mio. kr.)
4.
Samlede lønninger
(mio. kr.)
5.
Tilskudsprocent
6.
Elever i alt (1.000)
R
2013
91
7
98
868
85,1
643
13
102
R
2014
91
7
98
869
85,2
649
13
102
§ 21.22.17.10.
R
2015
97
1
98
944
92,5
692
13
102
R
2016
91
7
98
916
89,5
705
13
102
R
2017
91
7
98
845
82,9
755
13
102
B
2018
91
7
98
829
81,3
657
13
-
F
2019
97
1
98
-
-
-
-
-
BO1
2020
98
0
98
-
-
-
-
BO2
2021
98
0
98
-
-
-
-
BO3
2022
98
0
98
-
-
-
-
-
-
-
21.23. Scenekunst
21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
7,0
7,0
-
7,0
BO1
2020
10,0
10,0
-
10,0
BO2
2021
15,0
15,0
-
15,0
BO3
2022
20,0
20,0
-
20,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt
0. Generelle fællesomkostninger
Heraf:
Generel ledelse og administration
Bygninger og intern service
IT
Økonomi, HR og strategi
Hjælpefunktioner
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet
og koncerter
Heraf:
Skuespil
Opera
Ballet
Koncerter
Turné
Uddannelse af balletdansere og opera-
2. sangere
Heraf:
R
2016
840,3
268,5
33,9
143,4
-
-
91,2
532,3
114,8
202,6
172,3
21,0
21,6
24,0
R
2017
809,2
278,5
15,9
184,5
23,1
27,6
27,4
488,7
119,1
193,3
147,3
17,4
11,6
21,2
B
2018
819,7
267,6
15,5
181,4
19,1
24,8
26,8
504,7
118,5
199,3
150,6
20,7
15,6
22,2
F
2019
782,4
263,8
15,5
179,4
18,6
24,8
25,5
479,0
117,5
186,7
141,2
17,1
16,5
20,7
BO1
2020
775,2
260,2
15,5
177,3
18,1
24,8
24,5
475,7
116,8
185,3
139,4
17,1
17,1
20,6
BO2
2021
770,0
256,0
15,5
175,3
17,6
23,8
23,8
474,1
116,8
183,2
137,9
17,1
19,1
20,6
BO3
2022
765,2
256,0
15,5
175,3
17,6
23,8
23,8
473,5
115,8
184,6
136,9
17,1
19,1
20,6
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0565.png
§ 21.23.01.
565
Balletdansere
Operasangere
Arrangementer og udlejningsvirksom-
3. hed
20,4
3,6
15,5
18,3
2,9
20,8
18,7
3,5
15,2
17,7
3,0
15,1
17,6
3,0
15,1
17,6
3,0
15,1
17,6
3,0
15,1
Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
-103,5
-
BO1
2020
-
-103,5
-
BO2
2021
-
-103,5
-
BO3
2022
-
-103,5
-
I forbindelse med ændringsforslagene er lånerammen reduceret med 103,5 mio. kr. Låne-
rammen er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med etablering af et
fællesmagasin til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er
bygherre.
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio.
kr. i 2020, 15,0 mio. kr. i 2021 og 20,0 mio. kr. i 2022 med henblik på, at Det Kgl. Teater kan
nå ud til et bredere publikum i hele landet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
finansloven for 2019 af november 2018.
21.23.11. Tilskud til teatre mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
25. Odense Teater ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aalborg Teater ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Aarhus Sommeropera ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
2019
2,2
-0,8
1,0
1,0
2,0
2,0
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
BO1
2020
3,0
-
1,0
1,0
2,0
2,0
-
-
-
-
BO2
2021
3,0
-
1,0
1,0
2,0
2,0
-
-
-
-
BO3
2022
3,0
-
1,0
1,0
2,0
2,0
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0566.png
566
§ 21.23.11.25.
25. Odense Teater
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022
til teatrets arbejde for at nå nye publikumsgrupper, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr., (2019-pl)
1.
Finansiering (mio. kr.)
Stat - driftstilskud
Stat - formidlingstilskud
Billetindtægter inkl. gebyr
Øvrige egenindtægter
Fonde og sponsorer
Indtægter i alt
Udgifter (mio. kr.)
Årets resultat (mio. kr.)
Egenkapital ultimo (mio. kr.)
Antal forestillinger inkl. gæste-
spil
Antal opførelser inkl. gæstespil
Antal tilskuere (i 1.000) inkl.
fribilletter og forpremierer
Belægningsprocent
Værdibelægningsprocent
Samlet offentligt tilskud pr. til-
skuer inkl. formidlingstilskud
(kr.)
R
R
R
R
R
B
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
59,7
5,0
13,2
0,8
0,9
79,6
80,6
-1,0
18,8
27
369
87
86
59
743
59,4
3,5
12,0
0,7
0,8
76,5
75,2
1,2
20,0
24
363
82
75
60
767
58,7
4,2
13,8
0,8
0,8
78,3
77,7
0,6
20,5
26
421
101
85
60
623
58,2
3,9
14,1
1,7
0,9
78,7
78,4
0,2
20,7
32
439
101
82
57
610
55,5
5,4
15,6
0,9
0,9
78,4
76,6
1,8
21,8
32
432
108
84
59
602
54,7
5,1
13,1
0,4
0,8
74,2
73,8
0,4
22,0
32
347
90
76
58
664
F
18/19
54,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO1
19/20
53,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
20/21
52,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
21/22
51,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-
30. Aalborg Teater
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022
til teatrets arbejde for at nå nye publikumsgrupper, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr., (2019-pl)
1.
Finansiering (mio. kr.)
Stat - driftstilskud
Stat - formidlingstilskud
Billetindtægter inkl. geby
Øvrige egenindtægter
Fonde og sponsorer
Indtægter i alt
Udgifter (mio. kr.)
Årets resultat (mio. kr.)
Egenkapital ultimo (mio. kr.)
Antal forestillinger inkl. gæste-
spil
Antal opførelser inkl. gæstespil
Antal tilskuere (i 1.000) inkl.
fribilletter og forpremierer
Belægningsprocent
Værdibelægningsprocent
Samlet offentligt tilskud pr. til-
skuer inkl. formidlingstilskud
(kr.)
R
R
R
R
R
B
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
45,6
3,5
0,2
8,4
0,2
1,5
59,4
58,5
0,8
16,0
12
367
85
88
59
45,4
3,9
0,6
9,1
0,6
1,5
61,1
60,5
0,6
16,6
12
367
87
88
63
45,0
4,2
0,8
7,7
0,5
1,5
59,7
60,3
-0,6
15,9
13
341
79
84
56
44,0
4,2
0,3
8,2
0,4
1,5
58,7
59,7
-1,1
14,7
13
332
80
88
65
42,4
4,1
0,1
7,7
0,2
1,9
56,3
56,1
0,2
14,4
17
313
76
84
62
41,8
3,7
0,0
9,0
0,3
1,8
56,6
56,0
0,6
15,0
14
364
80
85
54
F
18/19
41,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO1
19/20
40,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
20/21
38,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
21/22
37,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0567.png
§ 21.23.11.60.
567
60. Aarhus Sommeropera
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter og indtægter reduceret med 0,8
mio. kr. i 2019 som følge af en étårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion
Aarhus. Bevillingen er overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frede-
riksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-8,6
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
-8,6
-8,6
-
-
-
-
-
-
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aal-
borg kommuner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,6 mio. kr. i 2019 som følge
af en étårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er
overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. (2019-pl)
1a
1b
1c
Godkendte små storbyteat-
re, der modtager tilskud af
bevillingen
Godkendte små storbyteat-
re omfattet af regionale
kulturaftaler
Godkendte små storbyteat-
re i alt
Finansiering (mio. kr.)
Stat
Kommune
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
R
2017
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
15
7
22
22,1
38,9
15
7
22
21,3
40,4
14
7
21
21
40,4
14
7
21
21
40,4
15
7
22
21
37,8
15
7
22
21
48,5
17
4
21
25,2
-
-
-
-
33,8
-
-
-
-
33,7
-
-
-
-
33,7
-
Bemærkninger: Statsligt tilskud til små storbyteatre (ekskl. små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler). Kom-
munalt tilskud til alle små storbyteatre (inkl. små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler).
21.23.55. Udviklingspulje til scenekunst
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til tilskud til udviklingsinitiativer
til teatre og andre scenekunstaktører på scenekunstområdet. Bevillingen administreres af Slots-
og Kulturstyrelsen.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration
hos Slots- og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0568.png
568
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 21.23.55.
F
2019
12,0
12,0
12,0
BO1
2020
12,0
12,0
12,0
BO2
2021
6,0
6,0
6,0
BO3
2022
3,0
3,0
3,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udviklingspulje til scenekunst ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Udviklingspulje til scenekunst
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, 6,0
mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 til en udviklingspulje for scenekunst, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Tilskud fra puljen
kan tildeles teatre og andre aktører på scenekunstområdet til projekter, der har til formål at ud-
vikle scenekunsten i Danmark. Enkeltpersoner, statsinstitutioner og selvejende institutioner mv.
kan ansøge om tilskud fra puljen.
21.23.57. Børneteater og opsøgende teater
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og op-
søgende teater ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-4,2
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
-4,2
-4,2
-
-
-
-
-
-
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,2 mio. kr. i 2019 som følge
af en étårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus og en étårig forlæn-
gelse af kulturaftale 2015-2018 med Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Bevillingen er overført
til § 21.11.32 Kulturel rammebevilling.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. (2019-pl)
1.
2.
Tilskud i alt (mio. kr.)
Procentvis fordelt på regi-
oner:
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
R
2013
20,3
32
24
7
23
13
R
2014
23,3
35
26
20
7
13
R
2015
26,1
40
34
6
7
13
R
2016
20,4
52
22
6
7
13
R
2017
20,1
59
19
6
7
9
B
2018
20,6
-
-
-
-
-
F
2019
21,9
-
-
-
-
-
BO1
2020
26,1
-
-
-
-
-
BO2
2021
26,1
-
-
-
-
-
BO3
2022
26,1
Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0569.png
§ 21.24.
569
21.24. Film
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 157,4 mio. kr. i 2019, 157,3
mio. kr. i 2020, 157,2 mio. kr. i 2021 og 157,1 mio. kr. i 2022. Udgiftsbevillingen finansieres i
2019 af finanslovbevilling og licensprovenu. Fra 2020 sker finansiering alene af finanslovbevil-
ling. Midlerne er afsat som følge af Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk
Folkeparti af juni 2018, og den konkrete udmøntning sker i medfør af Filmaftale for 2019-2023
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti af november 2018.
Kontoen er tillige på ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2019 til at styrke kend-
skabet og fællesskabet på tværs af Rigsfællesskabet gennem etablering af en film- og tv-støtte-
pulje under temaet 'Rigsfællesskabet'. Bevillingen er overført fra § 21.51.01.66. Kendskab til
Rigsfællesskabet.
Kontoen er tillige på ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 med henblik på
at styrke branchen for computerspil, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2019 af november 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der kan af § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje anvendes op til 3 pct.
til administration og tilsyn hos § 21.24.02. Det Danske Filminstitut,
heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske ud-
gifter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spil-
lefilm ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film
m.v. .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort-
og dokumentarfilm .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud vedrørende talentudvikling ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Den regionale Filmfond - Film Fyn ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
170,4
145,0
-181,3
-181,3
BO1
2020
157,3
-
-181,3
-181,3
BO2
2021
157,2
-
-181,3
-181,3
BO3
2022
157,1
-
-181,3
-181,3
364,2
364,2
97,6
97,6
359,1
359,1
-
-
359,0
359,0
-
-
358,9
358,9
-
-
-45,2
-45,2
-29,7
-29,7
23,7
23,7
-45,2
-45,2
-29,7
-29,7
23,7
23,7
-45,2
-45,2
-29,7
-29,7
23,7
23,7
-45,2
-45,2
-29,7
-29,7
23,7
23,7
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0570.png
570
§ 21.24.03.
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
7,0
7,0
8,0
8,0
-
-
23,7
23,7
-
-
7,0
7,0
-
-
-
-
23,7
23,7
-
-
7,0
7,0
-
-
-
-
23,7
23,7
-
-
7,0
7,0
-
-
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
61. Den regionale Filmfond - Den Vestdanske Filmpulje ..............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
70. Station Next ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
75. Rigsfællesskabspulje .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film m.v.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 359,2 mio. kr.
i 2019, 359,1 mio. kr. i 2020, 359,0 mio. kr. i 2021 og 358,9 mio. kr. i 2022. Den nye konto
dækker den tidligere § 21.24.03.10 Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm,
§ 21.24.03.20 Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentationsfilm og
§ 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling. Kontoen er en udmøntning af Medieaftale for
2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018 og Filmaftale for 2019-2023
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti af november 2018.
Indtægterne i 2019 dækkes af licensmidler. Fra 2020 sker finansieringen udelukkende via fi-
nanslovbevillingen.
Kontoen er tillige på ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 med henblik på
at styrke branchen for computerspil, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2019 af november 2018.
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Tilskud vedrørende talentudvikling
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
35. Licensmidler til filmproduktion
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.24.03.60.
571
60. Den regionale Filmfond - Film Fyn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til den regionale filmfond Film Fyn
med en bevilling på 23,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023. Kontoen er en udmøntning af
Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018 og Filmaftale for
2019-2023 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af november 2018.
Indtægterne i 2019 dækkes af licensmidler. Fra 2020 sker finansieringen udelukkende via fi-
nanslovbevillingen.
Fonden kan yde støtte til film, der ikke støttes af Det Danske Filminstitut.
61. Den regionale Filmfond - Den Vestdanske Filmpulje
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til den regionale filmfond Den
Vestdanske Filmpulje med en bevilling på 23,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023. Kontoen er
en udmøntning af Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018
og Filmaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af november 2018.
Indtægterne i 2019 dækkes af licensmidler. Fra 2020 sker finansieringen udelukkende via fi-
nanslovbevillingen.
Fonden kan yde støtte til film, der ikke støttes af Det Danske Filminstitut.
70. Station Next
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til Station Next med en bevilling
på 7,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023. Kontoen er en udmøntning af Medieaftale for 2019-
2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018 og Filmaftale for 2019-2023 mellem
regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti af november 2018.
Den afsatte bevilling anvendes til videreførelse af Station Nexts nuværende aktiviteter og til
styrkelse af institutionens bistand til forskellige talentudviklingsprojekter i hele landet - herunder
ved at stille koncepter og læringsmaterialer til rådighed.
75. Rigsfællesskabspulje
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,0 mio. kr. i 2019 til etablering
af en film- og tv-støttepulje afgrænset til temaet 'Rigsfællesskabet'. Det støttede indhold vil om-
handle dokumentarer mv. efter fastlagte kriterier. Bevillingen er overført fra § 21.51.01.66
Kendskab til Rigsfællesskabet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0572.png
572
§ 21.3.
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
21.31.13. Det Kgl. Bibliotek
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
13,9
13,9
-
13,9
BO1
2020
11,2
11,2
-
11,2
BO2
2021
16,7
16,7
-
16,7
BO3
2022
16,7
16,7
-
16,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..........................
Digital materialeforvaltning ..............
Fysisk materialeforvaltning...............
Biblioteksservice ...............................
Kultur- og forskningsformidling.......
R
2016
641,4
141,1
173,2
211,7
96,2
19,2
R
2017
604,1
132,9
163,1
199,4
90,6
18,1
B
2018
673,3
148,1
181,8
222,2
101,0
20,2
F
2019
660,7
143,7
178,8
213,4
105,4
19,4
BO1
2020
645,0
140,4
174,6
209,1
101,9
19,0
BO2
2021
638,7
138,3
172,5
205,3
103,9
18,7
BO3
2022
628,2
136,2
169,7
201,8
102,2
18,3
Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
-143,5
-
BO1
2020
-
-143,5
-
BO2
2021
-
-143,5
-
BO3
2022
-
-143,5
-
I forbindelse med ændringsforslagene er lånerammen reduceret med 143,5 mio. kr. Låne-
rammen er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med etablering af et
fællesmagasin til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er
bygherre.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0573.png
§ 21.31.13.10.
573
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,9 mio. kr. i 2019, 11,2
mio. kr. i 2020 og 16,7 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til at understøtte Det Kgl. Biblioteks
samarbejde med universiteterne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2019 af november 2018.
21.31.21. Nota
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
21,6
21,6
-
21,6
BO1
2020
5,7
5,7
-
5,7
BO2
2021
2,2
2,2
-
2,2
BO3
2022
1,3
1,3
-
1,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ...............................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Give alle mulighed for at læse ..........
2. Støtte mennesker med læsevanskelig-
heder under uddannelse og i beskæfti-
gelse .....................................................
3. Understøtte bedre vilkår for udbredel-
sen af tilgængelig tekst, - herunder
stille viden og kompetencer til rådighed
R
2016
72,0
5,8
39,6
20,9
5,7
R
2017
67,4
7,4
34,7
20,8
4,5
B
2018
67,5
5,4
36,4
20,3
5,4
F
2019
89,1
25,7
36,1
21,3
BO1
2020
72,4
10,1
34,7
21,7
5,9
BO2
2021
68,1
6,0
34,8
21,5
5,8
BO3
2022
66,4
5,1
34,4
21,4
5,5
6,0
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,5 mio. kr. i 2019, 4,9 mio.
kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 som finansiering til flytning af Nota til Nakskov. Bevillingen
er overført fra § 21.11.79. Reserver og Budgetregulering. Kontoen er tillige i forbindelse med
ændringsforslagene forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. årligt i
2021 og 2022 med henblik på at styrke arbejdet med blinde, ordblinde mv., jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
21.32. Arkiver mv.
21.32.01. Rigsarkivet
(Driftsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0574.png
574
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
§ 21.32.01.
F
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
1,5
1,5
-
1,5
BO3
2022
3,0
3,0
-
3,0
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .........
Opbygning, bevaring og tilgængelig-
gørelse af fysiske og digitale samlinger
Vejledning og formidling .................
Forskning ...........................................
R
2016
197,9
116,0
42,3
31,1
8,5
R
2017
186,4
106,5
39,9
33,7
6,3
B
2018
184,6
111,1
34,5
32,8
6,2
F
2019
170,9
100,0
29,7
36,0
5,2
BO1
2020
159,7
92,3
27,8
34,7
4,9
BO2
2021
156,9
89,0
27,5
35,5
4,9
BO3
2022
155,6
87,0
27,3
36,5
4,8
Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
-51,0
-
BO1
2020
-
-51,0
-
BO2
2021
-
-51,0
-
BO3
2022
-
-51,0
-
I forbindelse med ændringsforslagene er lånerammen reduceret med 51,0 mio. kr. Låneram-
men er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med etablering af et fæl-
lesmagasin til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er
bygherre.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2021 og 3,0
mio. kr. i 2022 med henblik på at styrke Rigsarkivets formidlingsindsats, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Kontoen er tillige forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 til kortlægning af materiale om Færøerne
i danske arkiver, herunder tekst, billeder, film og lyd. Formålet er at bidrage til en samlet oversigt
over færøsk materiale og identificere muligheder for yderligere digitalisering af materialet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0575.png
§ 21.32.07.
575
21.32.07. Dansk Sprognævn
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
3,8
3,8
-
3,8
BO1
2020
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO2
2021
-0,4
-0,4
-
-0,4
BO3
2022
-0,4
-0,4
-
-0,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .........
Rådgivning og oplysning om dansk
Normering af retskrivning ...............
Forskning .........................................
Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogsråd
R
2016
14,8
5,7
2,5
2,3
3,2
1,1
R
2017
14,4
5,5
2,5
2,3
3,1
1,0
B
2018
13,2
5,4
2,7
2,0
2,1
1,0
F
2019
16,8
7,2
3,5
2,5
2,7
0,9
BO1
2020
12,4
4,5
3,0
2,0
2,0
0,9
BO2
2021
12,0
4,5
2,5
2,0
2,1
0,9
BO3
2022
11,7
4,5
2,5
1,9
1,9
0,9
Bemærkninger: Dansk Sprognævn varetager sekretariatsfunktionen for Dansk Tegnsprogsråd. Opgaven følger en bevilling
på 1,0 mio. kr., som er fordelt med 0,5 mio. kr. til løn og 0,5 mio. kr. til dækning af øvrige driftsomkostninger. Bevillingen
til Dansk Tegnsprog er fra 2018 reguleret ift. nævnets samlede bevilling. Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er
skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2019. Bevillin-
gen er overført fra § 21.11.79. Reserver og Budgetregulering. Kontoen er reduceret med 0,7 mio.
kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 og 2022. Bevillingen er overført til § 21.11.79. Reserver og
Budgetregulering. Bevillingsjusteringerne sker som følge af Dansk Sprognævns flytning til Bo-
gense. Kontoen er tillige i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i
2019-2022 med henblik på at styrke Dansk Sprognævns indsats inden for sprogteknologi, jf. Af-
tale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
6,6
6,6
-
6,6
BO1
2020
4,4
4,4
-
4,4
BO2
2021
6,1
6,1
-
6,1
BO3
2022
6,2
6,2
-
6,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0576.png
576
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt .............................................
0. Generelle fællesomkostninger........
1. Formidling .....................................
2. Bevaring af kulturarven ................
3. Forskning ......................................
§ 21.33.11.
R
2016
428,5
106,9
136,2
115,8
69,6
R
2017
417,6
85,4
142,5
108,2
81,5
B
2018
385,0
53,5
143,2
130,6
57,7
F
2019
413,7
83,3
144,4
106,6
79,4
BO1
2020
407,0
82,4
140,9
105,2
78,5
BO2
2021
404,2
81,5
140,8
104,3
77,6
BO3
2022
400,3
80,6
139,6
103,3
76,8
Fordelingen på o pgaver er skønsmæssigt fastsat.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
-36,0
-
BO1
2020
-
-36,0
-
BO2
2021
-
-36,0
-
BO3
2022
-
-36,0
-
I forbindelse med ændringsforslagene er lånerammen reduceret med 36,0 mio. kr. Låneram-
men er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med etablering af et fæl-
lesmagasin til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er
bygherre.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2019, 3,9 mio.
kr. i 2020, 5,6 mio. kr. i 2021 og 5,7 mio. kr. i 2022 med henblik på at åbne Nationalmuseets
udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere beva-
ringsopgaver, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018.
På ændringsforslaget er tillige afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden
2020-2022 til museets arbejde med digitalisering og formidling af mønt- og medaljesamlingen,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
21.33.17. Det Grønne Museum
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,6
0,6
-
0,6
BO1
2020
0,4
0,4
-
0,4
BO2
2021
0,6
0,6
-
0,6
BO3
2022
0,6
0,6
-
0,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0577.png
§ 21.33.17.
577
Mio. kr. (2019-pl)
Udgifter i alt .............................................
0. Generelle fællesomkostninger............
1. Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven..........................................
2. Bevaring af kulturarven .....................
3. Forskning ............................................
R
2016
34,3
13,7
16,2
3,9
0,5
R
2017
32,7
13,1
13,1
6,2
0,3
B
2018
27,6
9,2
13,9
3,6
0,9
F
2019
27,4
8,9
14,0
3,6
0,9
BO1
2020
26,8
8,6
13,8
3,6
0,8
BO2
2021
26,5
8,5
13,7
3,5
0,8
BO3
2022
26,1
8,5
13,5
3,3
0,8
Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019, 0,4 mio.
kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at åbne Det Grønne Museums
udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere beva-
ringsopgaver, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018.
21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
2,2
2,2
-
2,2
BO1
2020
1,4
1,4
-
1,4
BO2
2021
2,2
2,2
-
2,2
BO3
2022
2,1
2,1
-
2,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt................................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven ..........................................
2. Bevaring af kulturarven......................
3. Forskning.............................................
R
2016
173,3
16,9
88,3
56,3
11,8
R
2017
142,4
20,2
90,2
17,9
14,1
B
2018
141,5
14,7
71,7
45,5
9,6
F
2019
143,5
21,2
90,2
19,7
12,4
BO1
2020
143,7
21,1
90,8
19,6
12,2
BO2
2021
145,5
21,2
92,4
19,7
12,2
BO3
2022
143,6
20,8
91,7
19,3
11,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022 med henblik på at åbne Statens Museum
for Kunsts udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere
bevaringsopgaver, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0578.png
578
§ 21.33.23.
21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO2
2021
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2022
0,2
0,2
-
0,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger..........
Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven........................................
Bevaring af kulturarven ...................
Forskning ..........................................
R
2016
11,6
3,0
6,9
0,9
0,8
R
2017
12,7
3,2
8,7
0,4
0,5
B
2018
9,4
3,1
4,5
0,8
1,0
F
2019
9,9
3,0
5,5
0,6
0,8
BO1
2020
9,7
2,8
5,5
0,6
0,8
BO2
2021
9,6
2,8
5,4
0,6
0,8
BO3
2022
9,5
2,8
5,3
0,6
0,8
Fordelingen på o pgaver er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019, 0,1 mio.
kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at åbne Den Hirschsprungske
Samlings udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere
bevaringsopgaver, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018.
21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,4
0,4
-
0,4
BO1
2020
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2021
0,4
0,4
-
0,4
BO3
2022
0,4
0,4
-
0,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0579.png
§ 21.33.25.
579
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt.................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger..........
Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven........................................
Bevaring af kulturarven ...................
Forskning ..........................................
R
2016
35,7
9,2
17,4
7,8
1,3
R
2017
50,7
7,7
26,9
16,1
0
B
2018
18,4
10,2
5,6
1,7
0,9
F
2019
18,2
4,8
8,4
4,6
0,4
BO1
2020
21,9
5,7
10,3
5,4
0,5
BO2
2021
23,0
5,8
11,1
5,6
0,5
BO3
2022
22,7
5,9
10,8
5,5
0,5
Fordelingen på o pgaver er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019, 0,2 mio.
kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at åbne Ordrupgaards udstillinger
for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere bevaringsopgaver, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
37. National kulturarv ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
92. Danmarks Flygtninge Museum ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
12,5
5,0
5,0
7,5
7,5
BO1
2020
2,5
-
-
2,5
2,5
BO2
2021
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
37. National kulturarv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2019 til målrettet
at prioritere bedre bevaringsforhold og tilstand af kulturarvsgenstande på museerne. Der skal
derfor laves en national handlingsplan for kulturarven, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
92. Danmarks Flygtninge Museum
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til Vardemuseerne med henblik på
at yde et tilskud på 7,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til etableringen af Danmarks
Flygtninge Museum, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14)
(Reservations-
bev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0580.png
580
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 21.33.41.
F
2019
-47,9
-47,9
-47,9
-
-
BO1
2020
10,0
-
-
10,0
10,0
BO2
2021
10,0
-
-
10,0
10,0
BO3
2022
10,0
-
-
10,0
10,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statsanerkendte museer ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Pulje til statsanerkendte museer ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Statsanerkendte museer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2019 som følge
af, at ibrugtagningen af et fælles system til registrering og administration af museernes samlinger
er forsinket. Bevillingen er overført fra § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50,1 mio. kr. i 2019 som
følge af en étårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen
er overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
20. Pulje til statsanerkendte museer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 10,0 mio. kr.
årligt i 2020-2022 til statsanerkendte museer, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2019 af november 2018. Bevillingen kan fx udmøntes til en overgangsordning
i forbindelse med en evt. museumsreform.
21.33.47. Anlægstilskud til statsanerkendte museer
(Anlægsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 10,0 mio. kr.
årligt i 2019 og 2020 og 75 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. Bevillingen er afsat til hhv. REGAN
Vest i 2019 og 2020 og til Vikingeskibsmuseet i 2021 og 2022.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vikingeskibsmuseet ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. REGAN Vest .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
10,0
-
-
10,0
10,0
BO1
2020
10,0
-
-
10,0
10,0
BO2
2021
75,0
75,0
75,0
-
-
BO3
2022
75,0
75,0
75,0
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0581.png
§ 21.33.47.10.
581
10. Vikingeskibsmuseet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 75 mio. kr. årligt i 2021 og
2022 til et statsligt tilskud til Vikingeskibsmuseet. Det statslige tilskud ydes under forudsætning
af, at museet tilvejebringer ekstern finansiering til at gennemføre projektet med sikring af vikin-
geskibene, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018.
20. REGAN Vest
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 til Nordjyllands Museum med henblik på åbning af REGAN Vest for offentligheden. Det
statslige tilskud ydes under forudsætning af, at museet tilvejebringer ekstern finansiering til at
gennemføre projektet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
87. Donationer ...............................................................................
F
2019
6,4
6,4
BO1
2020
10,1
10,1
BO2
2021
-
-
BO3
2022
-
-
6,4
6,4
6,4
6,4
10,1
10,1
10,1
10,1
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2019 og 10,1
mio. kr. i 2020 som følge af bidrag fra Sønderborg Kommune samt donationer fra en række fonde
til nyindretning af køkkenhaven, etablering af nye bygninger og ombygning af eksisterende
bygninger på Gråsten Slot.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0582.png
582
§ 21.4.
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.
21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,3
0,3
-
0,3
BO1
2020
0,3
0,3
-
0,3
BO2
2021
0,6
0,6
-
0,6
BO3
2022
0,6
0,6
-
0,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. ( 2019-pl)
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger...........
Uddannelse ........................................
Forskning og kunstnerisk udviklings-
virksomhed ........................................
Kunsthal Charlottenborg ...................
Det Kongelige Danske Kunstakademis
Billedkunstskoler som kulturinstitution
R
2016
55,6
7,1
30,6
4,4
11,9
1,6
R
2017
63,4
7,1
30,2
6,4
18,5
1,2
B
2018
59,0
7,3
29,6
6,6
13,6
1,9
F
2019
58,0
7,1
29,2
6,4
13,4
1,9
BO1
2020
57,2
7,0
28,8
6,3
13,2
1,9
BO2
2021
56,6
6,9
28,7
6,3
12,9
1,8
BO3
2022
55,8
6,8
28,3
6,2
12,7
1,8
Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat .
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Kunst-
akademiets Billedkunstskoler, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2019 af november 2018.
21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,6
0,6
-
0,6
BO1
2020
0,6
0,6
-
0,6
BO2
2021
1,1
1,1
-
1,1
BO3
2022
1,1
1,1
-
1,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0583.png
§ 21.41.21.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt..........................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ....
Uddannelse .................................
Forskning og udvikling...............
Kunst- og kulturinstitution .........
R
2016
114,9
29,4
71,1
3,0
11,4
R
2017
115,9
9,7
91,7
3,0
11,5
B
2018
103,9
9,6
82,8
6,5
5,0
F
2019
106,9
9,4
81,6
4,7
11,2
BO1
2020
105,0
9,2
79,9
4,7
11,2
BO2
2021
103,8
9,0
78,9
4,7
11,2
583
BO3
2022
102,1
8,8
77,4
4,7
11,2
Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat .
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2016
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
-
-16,0
-
BO1
2020
-
-16,0
-
BO2
2021
-
-16,0
-
BO3
2022
-
-16,0
-
I forbindelse med ændringsforslagene er lånerammen reduceret med 16,0 mio. kr. Låneram-
men er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med etablering af et fæl-
lesmagasin til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er
bygherre.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 1,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2019 af november 2018.
21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,3
0,3
-
0,3
BO1
2020
0,3
0,3
-
0,3
BO2
2021
0,4
0,4
-
0,4
BO3
2022
0,4
0,4
-
0,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0584.png
584
§ 21.41.26.
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger...
Uddannelse ................................
Forskning og udvikling .............
Kunst og kulturinstitution .........
Center for Anvendt Kunstnerisk In-
novation .....................................
R
2016
40,0
5,1
30,2
3,0
0,7
1,0
R
2017
38,2
6,5
25,0
3,6
2,4
0,7
B
2018
37,4
6,4
25,9
2,6
1,8
0,7
F
2019
35,8
6,2
24,5
2,6
1,8
0,7
BO1
2020
35,0
6,1
23,6
2,7
1,9
0,7
BO2
2021
34,4
6,1
23,0
2,7
1,9
0,7
BO3
2022
33,8
6,0
22,5
2,7
1,9
0,7
Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat .
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Rytmisk
Musikkonservatorium, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,6
0,6
-
0,6
BO1
2020
0,6
0,6
-
0,6
BO2
2021
1,0
1,0
-
1,0
BO3
2022
1,0
1,0
-
1,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ......
Uddannelse ..................................
Forskning og udvikling ................
Kunst- og kulturinstitution ...........
R
2016
95,1
14,5
74,8
2,6
3,2
R
2017
90,9
13,4
71,8
2,3
3,4
B
2018
89,3
13,7
69,3
3,2
3,1
F
2019
86,5
12,7
69,5
2,1
2,2
BO1
2020
84,9
12,3
68,3
2,1
2,2
BO2
2021
83,8
12,1
67,4
2,1
2,2
BO3
2022
82,2
11,9
66,0
2,1
2,2
Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat .
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Det Jyske
Musikkonservatorium, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0585.png
§ 21.41.28.
585
21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,3
0,3
-
0,3
BO1
2020
0,3
0,3
-
0,3
BO2
2021
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2022
0,5
0,5
-
0,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ..........
Uddannelse........................................
Forskning og udvikling ....................
Kunst og kulturinstitution ................
R
2016
48,1
7,1
39,2
0,9
0,9
R
2017
50,3
6,5
41,4
0,8
1,6
B
2018
47,4
7,3
38,3
1,2
0,6
F
2019
50,4
6,9
41,2
1,3
1,0
B01
2020
49,5
6,9
40,5
1,2
0,9
BO2
2021
48,8
6,8
39,9
1,2
0,9
BO3
2022
47,9
6,8
39,0
1,2
0,9
Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat .
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Syddansk
Musikkonservatorium, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
21.41.31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 205)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,6
0,6
-
0,6
BO1
2020
0,6
0,6
-
0,6
BO2
2021
0,9
0,9
-
0,9
BO3
2022
0,9
0,9
-
0,9
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0586.png
586
§ 21.41.31.
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ..........
Uddannelse ........................................
Efteruddannede.....................................
Kulturinstitution ...................................
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed .....
R
2016
88,7
32,9
45,0
4,4
4,7
1,7
R
2017
90,2
35,6
44,8
4,2
4,0
1,6
B
2018
89,2
27,2
48,3
6,8
5,2
1,7
F
2019
86,9
10,0
63,8
6,3
5,1
1,7
BO1
2020
85,4
9,7
63,1
6,0
5,0
1,6
BO2
2021
84,2
9,2
62,7
5,8
5,0
1,5
BO3
2022
82,8
9,0
61,8
5,5
5,0
1,5
Fordelingen på o pgaver er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,9 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Den
Danske Scenekunstskole, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2019 af november 2018.
21.41.41. Den Danske Filmskole
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,3
0,3
-
0,3
BO1
2020
0,3
0,3
-
0,3
BO2
2021
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2022
0,5
0,5
-
0,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt .................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .........
Uddannelse ........................................
Efteruddannede ..................................
Kulturinstitution ................................
R
2016
53,7
8,3
40,7
4,5
0,2
R
2017
51,8
7,6
40,9
3,1
0,2
B
2018
51,3
7,9
38,9
4,3
0,2
F
2019
49,5
8,5
37,3
3,5
0,2
BO1
2020
48,6
8,3
36,6
3,5
0,2
BO2
2021
47,9
8,2
36,1
3,4
0,2
BO3
2022
47,1
8,0
35,6
3,3
0,2
Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Den
Danske Filmskole, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0587.png
§ 21.41.79.
587
21.41.79. Budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
62. Pulje til udviklingsprojekter på de videregående uddan-
nelser ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
5,0
BO1
2020
5,0
BO2
2021
7,0
BO3
2022
7,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
62. Pulje til udviklingsprojekter på de videregående uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til udviklingsprojekter på de
kunstneriske uddannelser. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 7,0 mio. kr. årligt i
2021 og 2022 til udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kultur-
ministeriet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018. Bevillingen udmøntes bl.a. i forbindelse med rammeaftaler mellem uddannelses-
institutionerne og Kulturministeriet, herunder til samarbejdsprojekter mellem institutionerne samt
til udvikling af en bachelor- og kandidatstruktur på Den Danske Filmskole.
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
21.42.40. Diverse tilskud mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Station Next ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
70. Station Next
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende tekst:
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0588.png
588
§ 21.5.
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og 207)
(Reservationsbev.)
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der kan af § 21.51.01.67. Pulje til miljø- og energiforbedringer på fol-
kehøjskoler anvendes op til 3 pct. af bevillingen til administration hos
Slots- og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
66. Kendskab til Rigsfællesskabet ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
67. Miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler .......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-8,0
-10,0
-10,0
2,0
2,0
BO1
2020
-2,2
-4,2
-4,2
2,0
2,0
BO2
2021
-0,2
-4,2
-4,2
4,0
4,0
BO3
2022
-0,2
-4,2
-4,2
4,0
4,0
59. Tilskud til integrationsindsatser på højskoleområdet
Folkehøjskolernes Forening i Danmark kan af § 21.51.01.59. Tilskud til integrationsindsatser
på højskoleområdet anvendes op til to pct. til administration og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.
66. Kendskab til Rigsfællesskabet
Den eksisterende tekst slettes og erstattes med følgende:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10 mio. kr. i 2019 og med
4,2 mio. kr. årligt 2020-2022. Bevilling på 8,0 mio. kr. i 2019 er overført til § 21.24.03. Tilskud
til filmformål mv., og der er overført 2,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020-2022 til § 20.
Undervisningsministeriet og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til § 19. Uddannelses- og
Forskningsministeriet.
De resterende 0,8 mio. kr. årligt 2020-2022 er afsat til at oprette et rigsfællesskabsstipendium
med henblik på at få nedsat egenbetalingen for deltagelse på folkehøjskolekurser. Formålet er at
bringe danske, grønlandske og færøske unge (18-25 år) sammen og bruge højskoletraditionens
værdier, kultur og faciliteter til at øge kendskabet til hinanden.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0589.png
§ 21.51.01.67.
589
67. Miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som en ansøgningspulje til miljø-
og energiforbedringer på folkehøjskoler. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 4,0
mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler, jf. Aftale om
finansloven 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af november 2018. Ansøgningspuljen
udmøntes som kompensation for udgifter afholdt til energibesparende foranstaltninger på folke-
højskolerne.
21.57. Folkehøjskoler
21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstakster ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler .........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-1,3
-2,5
-2,5
1,5
1,5
-0,3
-0,3
BO1
2020
-1,3
-2,4
-2,4
1,4
1,4
-0,3
-0,3
BO2
2021
-1,2
-2,3
-2,3
1,4
1,4
-0,3
-0,3
BO3
2022
-1,3
-2,3
-2,3
1,3
1,3
-0,3
-0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. (2019-pl)
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud i alt
1)
Driftstilskud i alt
- Takst 1
- Takst 2
- Takst 3
- Ekstern komp. udd.
Bygningstilskud i alt
- Bygningsgrundtilskud
- Bygningstaxameter
- Fast bygningstilskud
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prio. elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
B. Aktivitet (årselever)
Driftstilskud
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Ekstern komp. udd.
Bygningstaxameter
Svært handicappede elever
R
2013
67
597,6
487,4
-
-
-
-
45,6
11,6
34,0
-
42,9
1,2
18,9
1,6
5.101
-
-
-
-
4.966
251
R
2014
65
582,2
518,7
-
-
-
-
-
-
-
-
41,6
2,2
18,5
1,2
5.118
-
-
-
-
-
325
R
2015
66
601,8
535,6
-
-
-
-
-
-
-
-
44,5
2,4
17,8
1,4
5.276
700
343
4.234
-
-
296
R
2016
70
585,6
520,6
29,9
22,6
467,8
-
-
-
-
-
44,1
2,2
17,3
1,4
5.256
709
346
4.199
2
-
290
R
2017
70
605,6
538,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
45,5
3,4
16,5
1,5
5.513
710
318
4.483
2
-
296
B
2018
70
596,2
533,0
28,5
17,6
486,8
0,1
-
-
-
-
43,4
2,2
16,1
1,5
5.547
704
282
4.559
2
-
296
F
2019
70
578,6
514,9
26,4
15,4
473,2
0,0
-
-
-
-
43,0
2,3
17,1
1,3
5.491
673
253
4.565
0
-
296
BO1
2020
70
566,8
504,3
25,8
15,1
463,4
0,0
-
-
-
-
42,2
2,2
16,8
1,3
5.491
673
253
4.565
0
-
296
BO2
2021
70
555,4
494,3
25,3
14,8
454,2
0,0
-
-
-
-
41,3
2,1
16,5
1,2
5.491
673
253
4.565
0
-
296
B03
2022
70
544,3
484,4
24,8
14,5
445,1
0,0
-
-
-
-
40,5
2,1
16,1
1,2
5.491
673
253
4.565
0
-
296
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0590.png
590
§ 21.57.01.
Specialundervisning
Særligt prio. elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
C. Enhedsomkostninger (t. kr.)
Driftstilskud
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Ekstern komp. udd.
Bygningstaxameter
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prio. elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
95
636
94
95,2
-
-
-
-
6,8
170,4
12,3
29,5
16,9
95
636
73
100,8
-
-
-
-
-
127,4
23,3
28,9
15,9
104
619
82
-
-
-
-
-
-
149,5
23,2
28,7
16,7
95
618
82
-
41,7
64,6
110,1
-
-
150,4
22,6
27,7
16,2
104
623
101
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
150,7
31,6
26,9
15,6
104
601
97
-
40,4
62,6
106,8
62,9
-
146,6
22,0
26,9
15,7
104
538
83
-
39,2
60,7
103,7
61,0
-
145,2
22,0
31,8
15,7
104
538
83
-
38,4
59,5
101,5
59,8
-
142,5
21,0
31,2
15,7
104
538
83
-
37,6
58,3
99,5
58,6
-
139,4
20,6
30,7
14,5
104
538
83
-
36,9
57,1
97,5
57,4
-
136,6
20,2
29,9
14,5
Bemærkninger: 1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.
10. Driftstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2019, 2,4 mio.
kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling
i skoleåret 2017/2018.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
kr. i 2020, 1,4 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022 som følge af den konstaterede aktivitets-
udvikling i skoleåret 2017/2018.
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2017/2018.
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og 207)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Beskrivelse
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner på § 21.61.10.66.
Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0591.png
§ 21.61.10.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
66. Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt ............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Dansk Skoleidræt ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
5,2
3,2
3,2
2,0
2,0
BO1
2020
3,7
1,7
1,7
2,0
2,0
BO2
2021
5,2
3,2
3,2
2,0
2,0
591
BO3
2022
5,2
3,2
3,2
2,0
2,0
66. Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio.
kr. i 2020, 3,2 mio. kr. i 2021 og i 2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2019 af november 2018. Ansøgningspuljen skal un-
derstøtte nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere aktører med henblik på at bidrage til,
at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion i fællesskaber og fastholdelse i lokale
fællesskaber.
70. Dansk Skoleidræt
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018. Bevillingen gives til Dansk Skoleidræt med henblik på at understøtte arbejdet med
øget fokus på idræt og bevægelse på skolerne.
Radio og tv
21.81. Radio og tv
21.81.01. DR
(Lovbunden)
DR er en selvstændig offentlig institution, hvis overordnede rammer er fastlagt i medfør af
lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 444 af 8. maj 2018.
DR skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de i lovens § 10
nævnte principper: Et bredt udbud af programmer og tjenester (omfattende nyhedsformidling,
oplysning, undervisning, kunst og underholdning), kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, afgø-
rende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden samt vægt på saglighed og upartisk-
hed i informationsformidlingen. DR's udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en
public service-kontrakt mellem kulturministeren og DR.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med et tilskud til DR på 907,0 mio.
kr. i 2019, 1.746,9 mio. kr. i 2020, 2.535,9 mio. kr. i 2021 og 3.262,0 mio. kr. i 2022. Det følger
af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medie-
licensen af marts 2018. Med aftalen reduceres medielicensen gradvist i perioden 2019-2022, så
den vil være fuldt afskaffet fra 1. januar 2022. Afskaffelsen af medielicensen finansieres gennem
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0592.png
592
§ 21.81.01.
en mindreregulering af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år. Med aftalen fastlægges det
offentlige tilskud til DR i perioden (fordelt på finanslovbevilling og licensfinansiering).
Det samlede tilskud til DR i perioden fremgår ligeledes af Medieaftale for 2019-2023 mellem
regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018, der ligeledes danner grundlaget for public service-
kontrakten for 2019-2023. Den del af det samlede tilskud til DR, der finansieres af finanslov-
midler, fastlægges i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 444 af 8. maj 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til DR ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
907,0
907,0
907,0
BO1
2020
1.746,9
1.746,9
1.746,9
BO2
2021
2.535,9
2.535,9
2.535,9
BO3
2022
3.262,0
3.262,0
3.262,0
10. Tilskud til DR
På kontoen optages den del af det samlede tilskud til DR, som er bevillingsfinansieret, og
som fremgår af radio- og fjernsynsloven. DR vil herudover frem til udgangen af 2021 modtage
en andel af licensprovenuet. Af tabellen fremgår det samlede tilskud til DR, i medfør af Medie-
aftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018, i henholdsvis 2018-pl
og 2019-pl.
Samlet tilskud i henhold til Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af
juni 2018 (i 2018-pl og 2019-pl):
Mio. kr.
Medieaftalen - 2018-pl.
Medieaftalen - 2019-pl.
F
2019
3.591,8
3.627,7
BO1
2020
3.459,1
3.493,7
BO2
2021
3.347,7
3.381,2
BO3
2022
3.229,7
3.262,0
BO4
2023
3.092,5
3.123,4
Fra 2022 og frem udgøres den offentlige finansiering af DR's public service-virksomhed
udelukkende af en finanslovbevilling.
21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst og erstattes af følgende
tekst:
I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 255 af 20. marts 2014,
kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kom-
mercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio-
og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6, og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ik-
ke-kommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Kulturministeren fastsætter i henhold til lov om
radio- og fjernsynsvirksomhed § 92 a, stk. 1 regler om fordeling af tilskud mv. Tilskudsordningen
finansieres til og med 2018 udelukkende af licensmidler.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen hævet med 52,3 mio. kr. årligt. Det
følger af Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.
Det er aftalt, at de gældende lokalradio- og lokal-tv-ordninger videreføres i aftaleperioden.
Af det samlede årlige beløb til lokalradio og -tv skal der i henhold til aftalen afsættes 1,0 mio.
kr. til Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet (SAML) til fælles lokalradio- og tv-formål.
Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0593.png
§ 21.81.02.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Fælles lokalradio- og tv-formål ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
52,3
51,3
51,3
1,0
1,0
BO1
2020
52,3
51,3
51,3
1,0
1,0
BO2
2021
52,3
51,3
51,3
1,0
1,0
593
BO3
2022
52,3
51,3
51,3
1,0
1,0
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 51,3 mio. kr. årligt i peri-
oden 2019-2023 til tilskud til ikke-kommerciel lokalradio- og tv-produktion, jf. Medieaftale for
2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.
20. Fælles lokalradio- og tv-formål
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til tilskud til Sammenslutningen
af Medier i Lokalsamfundet (SAML) til fælles lokalradio- og tv-formål. Bevillingen udgør 1,0
mio. kr. årligt i perioden 2019-2023, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk
Folkeparti af juni 2018.
30. Uddannelsesaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst og erstattes af følgende
tekst:
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
21.81.07. De regionale TV 2-virksomheder
(Reservationsbev.)
De regionale TV 2-virksomheder er selvejende institutioner, hvis overordnede rammer fast-
lægges i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 444 af 8. maj 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med et årligt tilskud på 40,6 mio.
kr. i 2019, 34,6 mio. kr. i 2020, 335,8 mio. kr. i 2021 og 531,4 mio. kr. i 2022.
Det samlede tilskud til de regionale TV 2-virksomheder i perioden 2019-2023 fremgår af
Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018. Tilskuddet består
til og med 2021 af en andel af licensprovenuet og resten af en finanslovbevilling, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen af
marts 2018. Fra 2022 og frem finansieres de regionale TV 2-virksomheder udelukkende af en
finanslovbevilling.
Tabellen nedenfor viser det offentlige tilskud til de regionale TV 2-virksomheder i henhold
til Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018 (opgjort i
2018-pl og 2019-pl). Det samlede offentlige tilskud fordeles ligeligt mellem de regionale TV
2-virksomheder.
Samlet tilskud i henhold til Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af
juni 2018 (i 2018-pl og 2019-pl):
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0594.png
594
§ 21.81.07.
Mio. kr.
Medieaftalen - 2018-pl.
Medieaftalen - 2019-pl.
F
2019
526,1
531,4
BO1
2020
526,1
531,4
BO2
2021
534,1
539,4
BO3
2022
526,1
531,4
BO4
2023
526,1
531,4
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til TV 2 Lorry .................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Tilskud til TV 2/Bornholm ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
12. Tilskud til TV ØST ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
13. Tilskud til TV 2/Fyn ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
14. Tilskud til TV SYD ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
15. Tilskud til TV MIDTVEST .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
16. Tilskud til TV 2 ØSTJYLLAND ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
17. Tilskud til TV2 Nord ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
40,6
5,0
5,0
5,0
5,0
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
BO1
2020
34,6
4,4
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
BO2
2021
335,8
41,9
41,9
41,9
41,9
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
BO3
2022
531,4
66,5
66,5
66,5
66,5
66,4
66,4
66,4
66,4
66,4
66,4
66,4
66,4
66,4
66,4
66,4
66,4
Bemærkning : Forskelle mellem de regionale TV 2-virksomheder i specifikation skyldes afrundinger. TV2-regionerne fi-
nansieres delvist af licensmidler i perioden 2019-2 0 21.
10. Tilskud til TV 2 Lorry
TV 2 Lorry skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område
efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV 2 Lorry skal pro-
ducere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og un-
derholdning. TV 2 Lorrys bevilling udgør 5,0 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020, 41,9 mio. kr.
i 2021 og 66,5 mio. kr. i 2022.
TV 2 Lorrys forpligtelser og samlede tilskud fastlægges nærmere i en public service-kontrakt
for 2019-2023 med kulturministeren.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.81.07.11.
595
11. Tilskud til TV 2/Bornholm
TV 2/Bornholm skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens
område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV 2/Born-
holm skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, op-
lysning og underholdning. TV 2 Bornholms bevilling udgør 5,0 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i
2020, 41,9 mio. kr. i 2021 og 66,5 mio. kr. i 2022.
TV 2/Bornholms forpligtelser og samlede tilskud fastlægges nærmere i en public service-
kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.
12. Tilskud til TV ØST
TV ØST skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område
efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV ØST skal produ-
cere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og under-
holdning. TV ØSTs bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i 2021
og 66,4 mio. kr. i 2022.
TV ØSTs forpligtelser og samlede tilskud fastlægges nærmere i en public service-kontrakt
for 2019-2023 med kulturministeren.
13. Tilskud til TV 2/Fyn
TV 2/Fyn skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område
efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV 2/Fyn skal pro-
ducere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og un-
derholdning. TV 2/Fyns bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i
2021 og 66,4 mio. kr. i 2022.
TV 2/Fyns forpligtelser og samlede tilskud fastlægges nærmere i en public service-kontrakt
for 2019-2023 med kulturministeren.
14. Tilskud til TV SYD
TV SYD skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område
efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV SYD skal produ-
cere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og under-
holdning. TV SYDs bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i 2021
og 66,4 mio. kr. i 2022.
TV SYDs forpligtelser og samlede tilskud fastlægges nærmere i en public service-kontrakt
for 2019-2023 med kulturministeren.
15. Tilskud til TV MIDTVEST
TV MIDTVEST skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens
område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV MIDT-
VEST skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, op-
lysning og underholdning. TV MIDTVESTs bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i
2020, 42,0 mio. kr. i 2021 og 66,4 mio. kr. i 2022.
TV MIDTVESTs forpligtelser og samlede tilskud fastlægges nærmere i en public service-
kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.
16. Tilskud til TV 2 ØSTJYLLAND
TV2 ØSTJYLLAND skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens
område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV2 ØST-
JYLLAND skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur,
oplysning og underholdning. TV ØSTJYLLAND's bevillingen udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio.
kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i 2021 og 66,4 mio. kr. i 2022.
TV2 ØSTJYLLANDs forpligtelser og samlede tilskud fastlægges nærmere i en public servi-
ce-kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0596.png
596
§ 21.81.07.17.
17. Tilskud til TV2 Nord
TV2 Nord skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område
efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV2 Nord skal pro-
ducere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og un-
derholdning. TV2 NORDs bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr.
i 2021 og 66,4 mio. kr. i 2022.
TV2 Nords forpligtelser og samlede tilskud fastlægges nærmere i en public service-kontrakt
for 2019-2023 med kulturministeren.
21.81.16. Public Service-Puljen
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst og erstattes af følgende
tekst:
Public Service-Puljen har i dag til formål at støtte produktion m.v. af dansk tv-drama og
tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge. Med Medieaftale
for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018 er det besluttet, at der af
puljen fremover kan ydes støtte til udvikling, produktion og distribution af nyt dansksproget au-
diovisuelt indhold, radio og podcast m.v. på alle platforme. De nærmere vilkår for puljen vil blive
fastlagt i en ny bekendtgørelse i medfør af radio- og fjernsynsloven med henblik på ikrafttræden
d. 1. januar 2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 68,8 mio. kr. i 2019, 62,6
mio. kr. i 2020, 54,0 mio. kr. i 2021 og 62,6 mio. kr. i 2022. Størrelsen af Public Service-Puljen
i perioden 2019-2023 fremgår af Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti af juni 2018. Puljen finansieres af en finanslovbevilling.
Der vil, i henhold til Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af
juni 2018, blive oprettet et nyt nævn, der skal stå for fordelingen af puljen. Indtil det nye nævn
er oprettet, administreres bevillingen af Det Danske Filminstitut.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Public Service-Puljen ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
68,8
68,8
68,8
BO1
2020
62,6
62,6
62,6
BO2
2021
54,0
54,0
54,0
BO3
2022
62,6
62,6
62,6
10. Public Service-Puljen
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst og erstattes af følgende
tekst:
På kontoen afholdes i 2019 udgifter til støtte af produktion af dansk tv-drama og tv-doku-
mentar mv. Fra 2020 udvides puljens anvendelsesområde til at dække udgifter til støtte til ud-
vikling, produktion og distribution af nyt dansksproget audiovisuelt indhold, radio og podcast
mv. Der kan - bortset fra kort- og dokumentarfilm - ikke ydes støtte til indhold, der kan støttes
efter filmloven.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.81.35.
597
21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst og erstattes af følgende
tekst:
Med Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018 er det
besluttet at genudbyde den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, når den gældende tilladelse til
Radio24syv udløber ved udgangen af oktober 2019. De nærmere programkrav og vilkår fastsættes
i en udbudsbekendtgørelse efter aftale med partierne bag medieaftalen.
Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0598.png
598
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 21.81.35.
F
2019
-0,3
-0,3
-12,0
-12,0
-12,0
-12,0
BO1
2020
-2,0
-2,0
-95,3
-95,3
-95,3
-95,3
BO2
2021
-4,8
-4,8
-95,3
-95,3
-95,3
-95,3
BO3
2022
-7,7
-95,3
-95,3
-95,3
-95,3
-95,3
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Radio24syv) .......
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
20. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (ny tilladel-
seshaver) ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
11,7
11,7
11,7
11,7
93,3
93,3
93,3
93,3
90,5
90,5
90,5
90,5
87,6
87,6
-
-
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Radio24syv)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst og erstattes af følgende
tekst:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens navn blevet præciseret, således at det
fremgår, at bevillingen ydes til Radio24syv. Af kontoen ydes tilskud til indehaveren af tilladelsen
til at drive den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Radio24syv) til og med d. 31. oktober 2019.
20. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (ny tilladelseshaver)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til tilskud til den kommende inde-
haver af tilladelsen til at drive public service-radiovirksomhed på den fjerde landsdækkende
FM-radiokanal. Bevillingen udgør 11,7 mio. kr. i 2019, 93,3 mio. kr. i 2020, 90,5 mio. kr. i 2021
og 87,6 mio. kr. i 2022. Beløbet i 2019 afspejler bl.a., at tilladelsen udstedes med virkning fra
den 1. november 2019.
21.81.36. Ny public service-radiokanal
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling i perioden 2020-
2022 på 30,3 mio. kr. årligt, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folke-
parti af juni 2018.
Partierne bag aftalen har besluttet at udbyde en ny digital radiokanal til formidling af kultur,
herunder klassisk musik. Kanalen udbydes med et årligt offentligt tilskud og med adgang til re-
klameindtægter mv. De nærmere programkrav og vilkår fastsættes i en udbudsbekendtgørelse
efter aftale med partierne bag medieaftalen.
Tilskuddet finansieres frem til og med 2021 af licensmidler og fra 2022 af finanslovmidler.
Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0599.png
§ 21.81.36.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tilskud til ny public service-radiokanal ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-
-
-
-
-
-
BO1
2020
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
BO2
2021
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
599
BO3
2022
30,3
-
30,3
30,3
-
-
10. Tilskud til ny public service-radiokanal
Af kontoen ydes tilskud på 30,3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til den kommende di-
gitale public service-radiokanal, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti af juni 2018.
21.81.37. Ny public service tv-kanal
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 50,5 mio. kr.
årligt i perioden 2020-2022, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folke-
parti af juni 2018.
Partierne bag aftalen har besluttet at udbyde en ny tv-kanal med kulturindhold og folkeop-
lysning. Kanalen udbydes med et årligt offentligt tilskud og med adgang til reklameindtægter
mv. De nærmere programkrav og vilkår fastsættes i en udbudsbekendtgørelse efter aftale med
partierne bag medieaftalen.
Tilskuddet finansieres frem til og med 2021 af licensmidler og fra 2022 af finanslovmidler.
Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tilskud til public service tv-kanal ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-
-
-
-
-
-
BO1
2020
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
BO2
2021
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
50,5
BO3
2022
50,5
-
50,5
50,5
-
-
10. Tilskud til public service tv-kanal
Af kontoen ydes tilskud på 50,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til den kommende public
service tv-kanal, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni
2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0600.png
600
§ 21.81.40.
21.81.40. Søgbart arkiv med DR's programmer
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 14,1 mio. kr.
i 2020 og en årlig bevilling i perioden 2021-2022 på 8,1 mio. kr., jf. Medieaftale for 2019-2023
mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.
Partierne bag aftalen har besluttet, at alle DR's digitaliserede programarkiver skal stilles til
rådighed for borgerne i form af et søgbart arkiv inden udgangen af 2023. Det skal ske på den
mest brugervenlige og omkostningseffektive måde.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Etablering af søgbart arkiv .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
14,1
14,1
14,1
BO2
2021
8,1
8,1
8,1
BO3
2022
8,1
8,1
8,1
10. Etablering af søgbart arkiv
Af kontoen ydes tilskud til etablering og drift af et digitalt arkiv med DR's programmer.
Partierne bag Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018
vil i 2020 tage stilling til den nærmere implementering af arkivet.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 206.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen giver
kulturministeren hjemmel til at bemyndige Folkehøjskolernes Forening i Danmark til at varetage
forvaltningen, herunder fastsættelse af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen
og udbetalingen af tilskud til integrationsindsatser inden for folkehøjskole- og folkeoplysnings-
området.
Ad tekstanmærkning nr. 207.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen giver
kulturministeren hjemmel til at bemyndige en række organisationer til at varetage forvaltningen,
herunder fastsættelse af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen og udbetalin-
gen af puljer oprettet som følge af Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november
2017 samt Tillæg til Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af 1. oktober 2018.
Tekstanmærkningen fastsætter endvidere de overordnede rammer for administrationen af
ordningen, herunder modtagerkreds samt de generelle betingelser for tildelingen af tilskud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0601.png
601
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
373,9
-
-
366,4
8,0
8,0
35,2
35,2
59,9
46,8
13,1
77,0
47,5
29,5
202,3
18,4
90,3
93,6
-
-
-7,5
8,0
8,0
-
-
10,2
10,2
-
-
-
-
-9,7
-9,7
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ........................................................
Generelle jordbrugsforhold mv. .............................................................
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) .....
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ..................................................................
Fødevarer, husdyrforhold og forskning ................................................
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ....................................
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ......................
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ..........................................
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) ..................................
24.53. Miljø og Erhverv ............................................................................
24.54. Natur og Ressourcer .......................................................................
Natur og kyster mv. .................................................................................
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) .................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
91,4
2,2
272,8
8,0
374,4
7,5
356,0
-9,7
2,2
-
8,0
0,5
7,5
8,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
602
§ 24.
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om strategi for cirkulær økonomi samt initiativer
til bedre klima og renere luft, jf. Aftalen om finansloven
for 2019
Af finansministeren
Ny konto
20. Tænketank om forebyggelse af madspild og fø-
devaretab (tekstanm. 183)
(Reservationsbev.)
................F
Oprettelse af Tænketank for forebyggelse af madspil og
fødevaretab, som selvejende institution, jf. Aftale om
strategi for cirkulær økonomi
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserve til Aftale om fødevareforlig 4
og tilførsel af midler til klima- og luftinitiativ, naturmål
2030 og Gastro 2025, jf. Aftalen om finansloven for
2019
Generelle jordbrugsforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)
01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og
167)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anvendelse vedr. drift, tilførsel af midler til adm.
af tilskud, ifm. jordfordeling, jf. Aftale om hjælpepakke,
økologiforskning, jf. Aftale om forskningsreserven samt
øv. tilskud mv.
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskudsordning til erhvervsrettede jordfordelinger, jf.
Aftale om hjælpepakke, kompensation til cirkus vedr.
vilde dyr og øget tilskud til Dyrenes Vagtcentral, jf.
Aftale om finanslov for 2019
05. Anlægsprogram
(Anlægsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Køb og salg ifm. multifunktionel jordfordeling, jf. Aftale
om hjælpepakke til landbruget
358,6
5,5
-
-
0,5
-
40,4
29,2
-
-
738,3
13,6
-
-
57,3
23,0
35,2
-
256,5
8,0
211,8
8,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 24.
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
05. Yngre jordbruger-ordningen
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af forventet øget indløsning af
statsgaranti vedr. lån til yngre jordbrugere som konse-
kvens af tørken i sommeren 2018
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 177
og 178)
(Statsvirksomhed)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til styrket eksportindsats, jf. Aftale om afgifts-
og erhvervspakke, og til fødevarekontrol mv., jf. Aftale
om fødevareforlig 4
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
02. Tilskud til udvikling og demonstration
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til økologiforskning, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriteringer
i 2019 af november 2018
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og
180)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til indsatser, jf. Aftaler om strategi for cirkulær
økonomi, finansloven for 2019, afskaffelse af gebyr for
erhvervsaffaldsadmin., samt fordeling af forskningsre-
serven
24.53. Miljø og Erhverv
15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-
program
(Reservationsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til miljøteknologisk udviklings- og demonstra-
tionsprogram, jf. Aftale om fordeling af forskningsre-
serven mv. for 2019 af november 2018
30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekst-
anm. 106)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Skrotningsordning for ældre brændeovne, jf. Aftale om
finansloven for 2019
603
26,4
13,1
7,5
-
505,5
47,5
-
-
262,2
29,5
3,1
-
839,7
28,1
-
-
26,9
62,1
-
-
-
28,2
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
604
§ 24.
24.54. Natur og Ressourcer
60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm.
106)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Yderligere midlertidig godtgørelse (præmie) ved skrot-
ning af ældre dieselbiler, jf. Aftale om finansloven for
2019
Natur og kyster mv.
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)
08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm.
106)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget kystbeskyttelsespulje i 2020 og 2021, jf. Aftale om
finansloven for 2019
C. Tekstanmærkninger.
314,5
93,6
304,7
25,9
7,0
-
-
-
Materielle bestemmelser.
Nr. 106.
ad 24.11.14., 24.21.02., 24.32.40., 24.51.01., 24.51.15., 24.51.31., 24.51.50., 24.52.02.,
24.52.31., 24.53.30., 24.53.50., 24.54.70., 24.74.01., 24.74.03., 24.74.04., 24.74.07. og 24.74.08.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
106.
ad 24.11.14., 24.21.02., 24.32.40., 24.51.01., 24.51.31., 24.51.50., 24.52.02., 24.52.31.,
24.53.30., 24.53.50., 24.54.60., 24.54.70., 24.74.01., 24.74.03., 24.74.04., 24.74.07. og
24.74.08."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
182.
ad 24.51.15.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at lade Friluftsrådet varetage forvaltningen af
puljer til lokale foreninger inden for friluftsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og
fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt udbetalingen af puljen.
Stk. 2.
Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger fordelt bredt
såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt
ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlem-
mer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssige store, eller
det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne
afdelinger.
Stk. 3.
Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.
Stk. 4.
Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til miljø- og
fødevareministeren."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
183.
ad 24.11.20.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 24.
605
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at stifte, yde tilskud samt fastsætte nærmere
regler for den selvejende institution ved navn Tænketank om forebyggelse af madspild og føde-
varetab.
Stk. 2.
Ministeren bemyndiges til at udpege og afskedige bestyrelsen for tænketanken, stille
sekretariatsbistand til rådighed for tænketanken og fastsætte nærmere regler for tænketankens
organisation og virksomhed, herunder ved institutionens vedtægter, samt fastsætte regler om in-
stitutionens administration, regnskab og revision. Både ministeren og bestyrelsen kan udpege
medlemmer af tænketanken."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0606.png
606
§ 24.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
5,5
5,5
-
5,5
BO1
2020
3,1
3,1
-
3,1
BO2
2021
-1,1
-1,1
-
-1,1
BO3
2022
3,3
3,3
-
3,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ............
Landbrug og natur ..............................
Miljø ....................................................
Fødevarer og erhverv .........................
R
2016
370,2
161,0
70,9
78,2
60,1
R
2017
342,6
149,0
65,6
72,4
55,6
B
2018
362,2
157,5
69,4
76,5
58,8
F
2019
367,7
152,9
79,6
78,9
56,3
BO1
2020
353,9
147,9
77,4
74,1
54,5
BO2
2021
338,0
148,5
64,6
70,2
54,7
BO3
2022
361,6
143,7
92,1
72,6
53,2
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
6
3,5
3,5
BO1
2020
5
2,8
2,8
BO2
2021
1
0,7
0,7
BO3
2022
2
1,4
1,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2019 og 3,1
mio. kr. i 2020, reduceret med 1,1 mio. kr. i 2021 og forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2022.
Baggrunden er, at der fra kontoen, som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018
er overført 0,6 mio. kr. i 2019, 2,2 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. i 2021 til § 24.51.01. Miljø-
styrelsen, mens kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2022. Med overførslen til Miljøstyrelsen
og den eksisterende finansiering på hovedkontoen, er der samlet afsat 5,9 mio. kr. under §
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0607.png
§ 24.11.01.10.
607
24.11.01. Departementet til strategien for cirkulær økonomi i perioden 2019-2022. Herudover
yder departementet dog sekretariatsbistand til Tænketank om madspild og fødevaretab.
Hertil kommer tilførsel på 6,1 mio. kr. i 2019, 5,3 mio. kr. i 2020, samt 2,5 mio. kr. årligt
i 2021 og 2022 til initiativer, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2019 af november 2018. Initiativerne vedrører bl.a. betjening af udvalg vedrørende reduktion
af ammoniak fra landbruget og mere miljøvenlig krydstogtsturisme i Østersøregionen.
24.11.20. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab (tekstanm. 183)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og omfatter udgifter vedrørende
tilskud til Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2
Beskrivelse
Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab er en selv-
ejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over
tilskud fra staten.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevare-
tab ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
0,5
BO1
2020
0,5
BO2
2021
0,5
BO3
2022
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
10. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en årlig udgiftsbevilling på
0,5 mio. kr. i 2019-2022 som led i udmøntningen af pulje til strategi for cirkulær økonomi
(2019-2022), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af oktober
2018.
På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Tænketank om fo-
rebyggelse af madspild og fødevaretab (særligt forvaltningssubjekt). Tænketanken kan supplere
tilskuddet til driften med private donationer til finansiering af projekter. Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet yder frem til 2022 sekretariatsbistand til tænketanken, hvorefter det er målet, at tænke-
tanken er selvfinansierende uden offentlige bevillingstilskud.
Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab har det overordnede formål at styrke
den samlede danske indsats i forhold til forebyggelse af madspild og fødevaretab ved at samle
repræsentanter fra hele værdikæden fra jord til bord, relevante myndigheder og forskere. Tæn-
ketank om forebyggelse af madspild og fødevaretabs aktiviteter omfatter bl.a. rådgivning af re-
geringen, at tilvejebringe og formidle viden samt indgå i samarbejde med danske og udenlandske
aktører.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
Der ydes tilskud til driften af Tæn-
ketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab. Af tilskuddet kan bl.a. afholdes udgifter
til vederlag til formanden. Vederlag fastsættes i overensstemmelse med Finansministeriets
cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0608.png
608
§ 24.11.79.
24.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
29,2
29,2
29,2
BO1
2020
48,6
48,6
48,6
BO2
2021
80,6
80,6
80,6
BO3
2022
112,5
112,5
112,5
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 29,2 mio. kr. i 2019, 48,6
mio. kr. i 2020, 80,6 mio. kr. i 2021 og 112,5 mio. kr. i 2022.
Baggrunden er, at der er tilført 6,0 mio. kr. i 2019, 21,8 mio. kr. i 2020, 50,0 mio. kr. i 2021
og 75,0 mio. kr. i 2022 til initiativer vedrørende reduktion af ammoniak fra landbruget, 50,0 mio.
kr. årligt i 2019-2022 til naturmål 2030 og 10,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til Gastro 2025, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Midlerne udmøntes til konkrete initiativer.
Kontoen er endvidere tilført 3,5 mio. kr. i 2019, 9,5 mio. kr. i 2020 samt 12,0 mio. kr. årligt
i 2021 og 2022 til en indsats for at skærpe og digitalisere miljøzonerne i større, danske byer.
Midlerne vil blive udmøntet til konkrete initiativer i samarbejde med relevante myndigheder i
løbet af 2019.
Endelig er der udmøntet en reserve til finansiering af indsatser i Fødevareforlig 4, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fødevareforlig 4 (2019-2022) af oktober 2018 således, at
kontoen er reduceret med 40,3 mio. kr. i 2019, 42,7 mio. kr. i 2020, 41,4 mio. kr. i 2021 og 34,5
mio. kr. i 2022.
Generelle jordbrugsforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)
24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 167)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
13,6
2,2
15,8
-
15,8
2,2
BO1
2020
13,3
-
13,3
-
13,3
-
BO2
2021
12,9
-
12,9
-
12,9
-
BO3
2022
10,8
-
10,8
-
10,8
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0609.png
§ 24.21.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ............
Regulering og politikudvikling............
Tilskud ..................................................
Kontrol .................................................
R
2016
876,1
199,3
128,1
363,9
184,8
R
2017
857,8
195,1
125,5
356,3
180,9
B
2018
931,0
211,8
136,2
386,7
196,3
F
2019
889,2
202,2
130,0
369,6
187,4
BO1
2020
811,7
184,5
118,7
337,4
171,1
BO2
2021
777,0
176,6
113,6
323,0
163,8
609
BO3
2022
757,8
172,4
110,9
314,7
159,8
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
2,2
2,2
BO1
2020
-
-
BO2
2021
-
-
BO3
2022
-
-
Bemærkninger: Ad 6. Øvrige indtægter. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med interne statslige
overførselsindtægter på samlet 2,2 mio. kr. i 2019 vedrørende underkonto 10. Almindelig virksomhed.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
119
58,1
58,1
BO1
2020
80
39,2
39,2
BO2
2021
70
34,3
34,3
BO3
2022
65
31,2
31,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2019, 13,3
mio. kr. i 2020, 12,9 mio. kr. i 2021 og 10,8 mio. kr. i 2022. Baggrunden er, at der afsættes 0,9
mio. kr. til administration mv. som følge af meransøgning på ordningen for økologisk arealtilskud
i 2018. Midlerne tilføres fra § 35.11.65. Reserve til økologisk arealtilskud.
Endvidere er øvrige driftsudgifter reduceret med 48,7 mio. kr. i 2019, 33,6 mio. kr. i 2020,
29,0 mio. kr. i 2021 og 26,8 mio. kr. i 2022, og bevillingen til lønsum forhøjet tilsvarende. Der
er ingen ændring i nettoudgiftsbevillingen som følge heraf.
Herudover er udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2019, heraf 2,1
mio. kr. i lønsum til administrationsomkostninger mm. vedrørende tilskud til jordfordeling, og
kontoen er forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2019, 12,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 10,8 mio. kr.
i 2022, heraf 3,9 mio. kr. i 2019, 5,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022 i lønsum
til implementering og administration mm. vedrørende multifunktionel jordfordelingsfond, jf. Af-
tale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om hjælpe-
pakke til landbruget af september 2018.
Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum til administration
i forbindelse med at der særskilt afsættes 29,5 mio. kr. i 2019 til økologiforskning på § 24.33.02.
Tilskud til udvikling og demonstration. Midlerne til økologiforskning udmøntes i samarbejde med
Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), jf. Aftale mellem
regeringen og alle Folketingets partier om fordeling af forskningsreserven samt øvrige forsk-
ningsprioriteringer i 2019 af november 2018.
Endelig er kontoen forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum til admi-
nistration i 2019 af slagtesvinestaldsordning i 2020, samt med 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020,
heraf 0,3 mio. kr. i lønsum til administration vedrørende reduktion af ammoniak i landbruget, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0610.png
610
§ 24.21.02.
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene ændres den tredje særlige bevillingsbestemmelse, der
herefter affattes således:
Ajourført særlig bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud gives som tilsagn på underkontiene § 24.21.02.15. Tilskud til
jordfordeling, § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavlen, §
24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske res-
sourcer, § 24.21.02.50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid
i stalde og lagre, § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af
økologiske fødevarer og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og led-
sageforanstaltninger.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Tilskud til jordfordeling ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. .........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
23,0
10,0
2,2
7,8
13,0
13,0
BO1
2020
-
-
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
-
15. Tilskud til jordfordeling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en udgiftsbevilling på 10,0
mio. kr. i 2019. Baggrunden er, at der etableres en tilskudsordning med det formål at dække
transaktionsomkostningerne i forbindelse med gennemførelse af erhvervsrettede jordfordelinger,
herunder omkostninger til jordfordelingsplanlægning og berigtigelse, til de matrikulære ændringer
af landinspektør og hos Geodatastyrelsen, til tinglysningsomkostningerne mm. Det forventes, at
der inden for rammen på 10,0 mio. kr. vil kunne jordfordeles ca. 2.500 ha, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om hjælpepakke til landbru-
get af september 2018.
Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 106.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet på 2,2 mio. kr. overføres til § 24.21.01.
Landbrugsstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af erhvervsret-
tede jordfordelinger, herunder til administration af området. Overførslen vil på regnskabet
blive reguleret i overensstemmelse med de faktisk afholdte udgifter jordfordelingsaktiviteter
og administration.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0611.png
§ 24.21.02.30.
611
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,0 mio. kr. i 2019. Bag-
grunden er, at kontoen forhøjes med henholdsvis 6,0 mio. kr. til øget tilskud til Dyrenes Vagt-
central i 2019, og med 7,0 mio. kr. til håndtering af vilde dyr i cirkus, herunder elefanter, efter
de pensioneres fra cirkus med henblik på at sikre, at dyrene forbliver i Danmark under gode
forhold, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018.
24.21.05. Anlægsprogram
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen .....................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .....................................................
F
2019
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
BO1
2020
36,4
36,4
36,4
36,4
36,4
36,4
BO2
2021
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
BO3
2022
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevilling forhøjet med 8,0 mio.
kr. i 2019, 36,4 mio. kr. i 2020, 58,0 mio. kr. i 2021 og med 60,3 mio. kr. i 2022. Baggrunden
er, at der i 2018 etableres en multifunktionel jordfordelingsfond i form af en pulje på 150,0 mio.
kr., som inden for perioden 2018-2022 skal anvendes til at fremme multifunktionelle jordforde-
linger gennem køb og salg af landbrugsjorde mm. Der er ikke tale om en juridisk fond, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om hjælpepakke til
landbruget af september 2018. Der henvises tillige til akt. 25 af 29. november 2018.
Køb og salg af arealer vil blive gennemført i henhold til LB nr. 31 af 4. januar 2017 om
jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jord-
fordelingsloven). De købte arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må på-
regnes tab ved genafhændelse af arealerne.
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen
(Lovbunden)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0612.png
612
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 24.24.05.
F
2019
13,1
-
BO1
2020
-0,2
-0,1
BO2
2021
-0,4
-0,2
BO3
2022
-0,5
-0,2
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jord-
brugere, Udbetaling Danmark ....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
13,1
13,1
-
-
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,4
-0,4
-0,2
-0,2
-0,5
-0,5
-0,2
-0,2
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 13,1 mio. kr. i 2019
og reduceret med 0,2 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022, mens ind-
tægtsbevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2020, samt 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.
Baggrunden er, at tørken i sommeren 2018 vurderes at påvirke landbrugserhvervet negativt,
hvorfor der forventes en øget indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere i
2019. I de følgende år forventes herefter lidt lavere indløsninger. Som konsekvens af det ændrede
omfang af indløst garantier falder indtægterne fra låntagernes indbetaling af risikopræmie.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Antal stillede garantier ultimo året
L 150 1985 og L 416 1990 ......................
L 397 1995 ................................................
L 338 2000 ................................................
2004/2005-ordningerne .............................
2008/2010-ordningerne .............................
Antal i alt...................................................
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ......................
L 397 1995 ................................................
L 338 2000 ................................................
2004/2005-ordningerne .............................
2008/2010-ordningerne .............................
Garantibeløb i alt.......................................
Gennemsnitligt garantistørrelse (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ......................
L 397 1995 ................................................
L 338 2000 ................................................
2004/2005-ordningerne .............................
2008/2010-ordningerne .............................
Gennemsnitligt...........................................
Antal indfriede garantier pr. år
L 150 1985 og L 416 1990 ......................
L 397 1995 ................................................
L 338 2000 ................................................
2004/2005-ordningerne .............................
2008/2010-ordningerne .............................
Indfrielser i alt...........................................
Indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ......................
L 397 1995 ................................................
L 338 2000 ................................................
2004/2005-ordningerne .............................
2008/2010-ordningerne .............................
Indfrielser i alt...........................................
389
242
542
376
33
1.582
2014
206
224
465
346
32
1273
2015
64
185
366
294
31
940
2016
48
148
312
313
108
929
1
14
101
537
240
893
0,02
0,09
0,32
1,72
2,22
0,96
0
2
9
19
8
38
-
0,4
4,0
28,7
27,3
60,4
2017
32
107
281
180
200
800
1
8
85
233
406
733
0,03
0,07
0,30
1,29
2,03
0,92
0
3
8
19
6
36
-
0,5
4,8
30,7
13,6
49,6
2018
33
105
247
248
86
719
1
7
72
203
353
636
0,03
0,07
0,29
0,82
4,10
0,88
0
3
8
11
12
34
-
0,4
3,8
23,4
10,4
38,0
2019
28
95
217
218
74
632
1
6
60
174
303
544
0,04
0,06
0,28
0,80
4,09
0,86
0
7
16
15
5
43
-
0,5
4,8
12,5
21,7
39,4
2020
20
81
193
191
65
550
1
5
50
150
260
466
0,05
0,06
0,26
0,79
4,00
0,85
0
4
9
10
3
26
-
0,2
2,6
7,0
11,8
21,6
2021
10
69
171
169
57
476
1
4
42
130
225
402
0,10
0,06
0,25
0,77
3,95
0,84
0
1
8
9
3
21
-
0,2
2,2
6,3
9,9
18,6
2022
6
59
152
150
50
417
0
3
35
113
195
346
0,00
0,05
0,23
0,75
3,90
0,83
0
1
7
8
3
19
-
0,2
1,7
5,9
9,7
17,5
19
9
2
58
47
23
265
209
130
777
634
521
284
325
349
1.403 1.224 1.025
0,05 0,04 0,04
0,24 0,21 0,13
0,49 0,45 0,36
2,07 1,83 1,77
8,61 10,16 11,26
0,89 0,96 1,09
0
3
10
10
5
28
-
8,0
13,7
31,0
17,0
69,7
0
2
7
8
4
21
-
0,8
4,0
22,0
18,9
45,7
0
1
8
12
7
28
-
0,4
4,0
28,9
29,0
62,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0613.png
§ 24.24.05.20.
613
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ......................
L 397 1995 ................................................
L 338 2000 ................................................
2004/2005-ordningerne .............................
2008/2010-ordningerne .............................
Gennemsnitligt...........................................
Risikopræmie (mio. kr.) ............................
-
2,67
1,37
3,10
3,40
2,49
16,4
-
0,40
0,57
2,75
4,73
2,18
14,9
-
0,40
0,50
2,41
4,14
2,23
13,4
-
0,20
0,44
1,51
3,41
1,59
10,0
-
0,17
0,60
1,62
2,27
1,38
13,7
-
0,13
0,48
2,13
0,87
1,12
8,5
-
0,07
0,30
0,83
4,34
0,92
7,4
-
0,05
0,29
0,70
3,93
0,83
6,3
-
0,20
0,28
0,70
3,30
0,89
5,4
-
0,20
0,24
0,74
3,23
0,92
4,7
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 177 og 178)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
47,5
47,5
-
47,5
BO1
2020
50,6
50,6
-
50,6
BO2
2021
49,3
49,3
-
49,3
BO3
2022
42,4
42,4
-
42,4
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0. Generelle fællesomkostninger .........
1. Fødevareopgaver ..............................
2. Kødkontrol .......................................
3. Veterinæropgaver .............................
4. Ernæringsopgaver.............................
R
2016
1.141,3
285,3
423,8
198,3
212,3
21,6
R
2017
1.132,4
311,7
390,6
200,3
208,9
20,9
B
2018
1.123,1
286,9
411,3
192,2
211,8
20,9
F
2019
1.139,3
301,5
423,1
193,1
201,4
20,2
BO1
2020
1.101,0
290,3
411,8
185,8
193,8
19,3
BO2
2021
1.075,9
283,7
402,3
181,6
189,4
18,9
BO3
2022
1.026,5
271,8
380,9
174,1
181,6
18,1
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
146
39,2
BO1
2020
156
41,8
BO2
2021
152
40,7
BO3
2022
130
35,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0614.png
614
§ 24.32.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 47,5 mio. kr. i 2019, 50,6 mio.
kr. i 2020, 49,3 mio. kr. i 2021 og 42,4 mio. kr. i 2022. Baggrunden er, at der er tilført 40,3 mio.
kr. i 2019, 42,7 mio. kr. i 2020, 41,4 mio. kr. i 2021 og 34,5 mio. kr. i 2022 jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om Fødevareforlig 4 af 24. oktober 2018.
Endvidere er der som led i udmøntningen af reserve afsat 7,2 mio. kr. i 2019 og 7,9 mio. kr.
årligt i 2020-2022 til fastholdelse af en styrket eksportindsats i Fødevarestyrelsen, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. Bevillingen svarer til niveauet
afsat i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal
Alliance om fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015 for årene 2016-2018.
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevare-
sektoren ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
29,5
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
29,5
29,5
-
-
-
-
-
-
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 29,5 mio. kr. i 2019.
Baggrunden er, at der særskilt afsættes 30,0 mio. kr. i 2019 til økologiforskning, hvoraf 0,5 mio.
kr. anvendes til administration, jf. § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen. Midlerne til økologiforskning
udmøntes i samarbejde med Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer
(ICROFS), jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven samt
øvrige forskningsprioriteringer i 2019 af november 2018.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
A. Tilsagn (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter ...........................
2. Udviklingsaktiviteter ...........................
3. Demonstrationsaktiviteter....................
Tilsagn i alt (mio. kr.).............................
B. Antal tilsagnsmodtagere
1. Forskningsaktiviteter ...........................
2. Udviklingsaktiviteter ...........................
3. Demonstrationsaktiviteter....................
Antal tilsagnsmodtagere i alt ..................
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter ...........................
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
113,1 83,5 91,9 67,4
209,4 111,4 121,0 124,1
15,9
8,0
5,0 12,5
338,4 202,9 217,9 204,0
44
253
59
356
2,6
30
110
59
199
2,8
60
189
16
265
1,5
36
102
23
161
1,9
93,2 115,9 104,6 84,9 81,9 81,9
82,4 87,8 107,6 92,8 87,8 87,8
16,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
192,4 214,5 223,0 188,5 180,5 180,5
47
119
21
187
2,0
52
85
35
172
2,4
50
97
35
182
2,1
41
88
35
164
2,1
40
85
35
160
2,0
40
85
35
160
2,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0615.png
§ 24.33.02.10.
615
2. Udviklingsaktiviteter ...........................
3. Demonstrationsaktiviteter....................
Tilsagn pr. modtager
gennemsnit (mio. kr.) ..............................
Indeks.......................................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2019-pl) ....................................
0,8
0,3
1,0
0,1
0,6
0,3
1,2
0,5
0,7
0,8
1,0
0,3
1,1
0,3
1,1
0,3
1,0
0,3
1,0
0,3
1,0
1,0
0,8
1,3
105,2 104,6 104,1 103,8
1,1
1,0
0,8
1,3
1,0
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
102,7 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1,0
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
Desuden indgår udgifterne til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP heller ikke i aktivitetsoversigten. Det
er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 0,1 mio. kr.
I tilsagnsgivningen for 2018 er indregnet 10,0 mio. kr., jf. akt. 123 af 7. juni 2018 vedr. raffinering af grøn biomasse.
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)
24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
28,1
-9,7
18,4
-
18,4
-9,7
BO1
2020
27,4
-9,7
17,7
-
17,7
-9,7
BO2
2021
22,7
-9,7
13,0
-
13,0
-9,7
BO3
2022
18,7
-9,7
9,0
-
9,0
-9,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Beskyttelse og bæredygtig benyttelse
af land og vand ....................................
2. Grøn produktion og sikker kemi ........
3. Fremtidssikret naturforvaltning ..........
4. Øget viden gennem vand- og naturfor-
valtning .................................................
R
2016
917,9
263,0
94,2
193,8
179,2
187,7
R
2017
858,8
247,0
87,2
180,5
167,0
177,1
B
2018
871,5
251,5
89,7
179,5
171,2
179,6
F
2019
935,5
247,2
107,3
227,4
181,9
171,7
BO1
2020
813,3
219,2
89,9
193,8
152,3
158,1
BO2
2021
778,1
213,7
86,5
177,4
146,6
153,9
BO3
2022
663,2
186,2
72,4
146,5
122,7
135,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0616.png
616
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
§ 24.51.01.
R
2017
-
-
-
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
17
9,7
9,7
BO1
2020
15
8,2
8,2
BO2
2021
12
6,4
6,4
BO3
2022
13
7,0
7,0
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 28,1 mio. kr. i 2019, 27,4
mio. kr. i 2020, 22,7 mio. kr. i 2021 og 18,7 mio. kr. i 2022.
Baggrunden er, at der som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018 og fra §
24.11.01. Departementet samlet set er tilført 7,1 mio. kr. i 2019, 9,1 mio.kr. i 2020, 7,7 mio. kr.
i 2021 og 4,7 mio. kr. i 2022 til initiativer vedrørende cirkulær økonomi. Sammen med den ek-
sisterende finansiering på hovedkontoen, er der samlet afsat 47,1 mio. kr. under § 24.51.01.
Miljøstyrelsen til strategien for cirkulær økonomi i perioden 2019-2022. Der kan i forbindelse
med indsatsen ydes tilskud på 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 til Videncenter for Cirkulær Økonomi
i Byggeriet.
Desuden er der tilført 9,1 mio. kr. i 2019, 7,3 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 3,0
mio. kr. i 2022 til initiativer vedrørende bedre klima og renere luft, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Initiativerne vedrører udarbej-
delse af metoder til brug for håndhævelsen af NOx snyd fra lastbiler, overvågning og kontrol
med skibes udledningerne af svovl i danske farvande, mindskelse af metanudslip fra biogasanlæg,
samt administrationsbidrag vedrørende skrotningsordninger for ældre brændeovne og ældre die-
selbiler.
Hertil kommer, at der afsættes 11,0 mio. kr. årligt til Miljøstyrelsens drift og udvikling af
affaldsdatasystemet i forbindelse med afskaffelse af det generelle erhvervsaffaldsadministra-
tionsgebyr for virksomheder fra den 1. januar 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af november 2018.
Endelig øges kontoen med 0,9 mio. kr. i 2019 til administration og gennemførelse af initi-
ativer som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling forskningsreserven samt
øvrige forskningsprioriteter i 2019 af november 2018.
24.53. Miljø og Erhverv
24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-
gram MUDP ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
62,1
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
62,1
1,0
61,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0617.png
§ 24.53.15.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013
Behov (ansøgte tilsagn) ......................
Produktion/aktivitet (antal tilsagn) .....
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn)
Tilsagn (mio. kr. 2019-pl) .................
2014
2015
2016
2017
2018
81
40
50
83,5
2019
90
60
67
85,0
2020
80
20
25
21,8
2021
80
20
25
21,8
617
2022
0
0
0
0,0
118
133
150
102
84
80
72
49
43
42
68
54
33
42
50
137,6 104,5 122,3 131,1 103,8
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 62,1 mio. kr. i 2019. Bag-
grunden er, at der er tilført 62,1 mio. kr. som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
fordeling af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriteter af november 2018. Til admini-
stration er der endvidere afsat 0,9 mio. kr. i 2019 under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Indsats mod partikelforurening ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
28,2
28,2
0,5
27,7
BO1
2020
15,1
15,1
-
15,1
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
20. Indsats mod partikelforurening
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 28,2 mio. kr. i 2019 og 15,1
mio. kr. i 2020 til en indsats mod partikelforurening fra ældre brændeovne, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Til administration
og gennemførelse af initiativet er der afsat 1,8 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 under §
24.51.01. Miljøstyrelsen.
24.54. Natur og Ressourcer
24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
40. Indsamlingsordning vedrørende biler ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
F
2019
93,6
25,9
25,9
25,9
25,9
25,9
BO1
2020
20,2
-7,4
-7,4
-7,4
-7,4
-7,4
BO2
2021
-18,5
-18,5
-18,5
-18,5
-18,5
-18,5
BO3
2022
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0618.png
618
§ 24.54.60.
50. Yderligere godtgørelse ved skrotning af ældre dieselbi-
ler ....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
67,7
2,7
65,0
27,6
1,6
26,0
-
-
-
-
-
-
40. Indsamlingsordning vedrørende biler
I forbindelse med ændringsforslagene budgetteres med forbrug af opsparing på 25,9 mio.
kr. i 2019 og tilførsel til opsparing på 7,4 mio. kr. i 2020 og 18,5 mio. kr. i 2021 som følge af
indsats til reduktion af luftforurening ved fremrykning af skrotninger af ældre dieselbiler fra 2020
og 2021 til 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af
november 2018.
50. Yderligere godtgørelse ved skrotning af ældre dieselbiler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en tilførsel på 67,7 mio. kr.
i 2019 og 27,6 mio. kr. i 2020 til indsats til reduktion af luftforurening ved oprettelse af en
midlertidig skrotningsordning for ældre dieselbiler som led i Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Fra primo 2019 gives en midlertidig
yderligere godtgørelse på 2.800 kr. til ejere, som vælger at skrotte dieselbiler fra før 2006. Ord-
ningen gælder indtil puljen er forbrugt. Ordningen administreres af Miljøordning for biler. Som
en del af budgettet er der afsat 0,7 mio. kr. til informationskampagner i 2019 og 0,3 mio. kr. i
2020. Til opfølgende sagsbehandling mv. er der afsat 2,3 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og
1,0 mio. kr. i 2021 under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
Natur og kyster mv.
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)
24.74.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Pulje til diger og kystbeskyttelse ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
10,0
10,0
10,0
BO2
2021
10,0
10,0
10,0
BO3
2022
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 24.74.08.30.
619
30. Pulje til diger og kystbeskyttelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kystbeskyttelsespuljen forhøjet med 10,0 mio. kr.
årligt i 2020 og 2021 jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018. Puljen skal kunne tildele støtte til flere virkemidler, herunder blød kystbe-
skyttelse og hård kystbeskyttelse mv., hvor det ikke skader nabostrækningen.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er uændret. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvis-
ningerne som følge af ny tekstanmærkning nr. 182.
Ad tekstanmærkning nr. 182.
Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren hjemmel
til bemyndige en række organisationer til at varetage forvaltningen, herunder fastsættelse af an-
søgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen og udbetalingen af puljer oprettet som
følge af Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017 samt tillæg til Aftale
om fordelingen af spillehalsmidlerne af 1. oktober 2018.
Tekstanmærkningen fastsætter endvidere de overordnede rammer for administrationen af
ordningen, herunder modtagerkreds samt de generelle betingelser for tildelingen af tilskud.
Ad tekstanmærkning nr. 183.
Tekstanmærkningen er ny.
Formålet med tekstanmærkningen er at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at stifte
og fastsætte regler for den selvejende institution Tænketank om forebyggelse af madspild og fø-
devaretabs organisation og virksomhed samt yde tilskud til driften af Tænketank om forebyggelse
af madspild og fødevaretab i perioden 2019-2022.
Formålet med tænketanken er at styrke den samlede danske indsats i forhold til forebyggelse
af madspild og fødevaretab ved at samle repræsentanter for hele fødevarekæden, relevante myn-
digheder og forskere mv. Tænketankens opgaver er bl.a. at tilvejebringe ny faglig viden om
madspild og fødevaretab i Danmark og på baggrund heraf rådgive regeringen om, hvordan mad-
spild og fødevaretab forebygges, indsamle og formidle viden, cases, best practices og succeshi-
storier til den brede befolkning, virksomheder og myndigheder, at igangsætte og drive nye pro-
jekter, understøtte ny forskning, at ansøge fonde mv. om støtte til nye projekter samt at indgå i
samarbejder med danske og udenlandske aktører, såvel som organisationer og lande mv. om bl.a.
udveksling af viden. Tænketankens bestyrelse træffer beslutning om udformning af et arbejds-
program for tænketanken, som indeholder en prioritering af arbejdet i tænketanken, herunder
nedsættelse af diverse arbejds- og projektgrupper, samt prioritering og udmøntning af midler til
projekter inden for den økonomiske ramme.
Det statslige tilskud på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019-2022 til tænketankens drift, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af oktober 2018 om udmøntningen af
pulje til strategi for cirkulær økonomi (2019-2022). Tænketanken kan supplere tilskuddet til
driften med private donationer til finansiering af projekter.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
620
§ 24.
Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab er en selvejende institution af typen
særligt forvaltningssubjekt. Der henvises til BV pkt. 2.4.9. Tilskud til drift af øvrige selvejende
institutioner mv. Institutionen står uden for det administrative hierarki, men er omfattet af of-
fentligretlige regler i øvrigt. Eventuelle klager om aktindsigt, håndtering af persondata mv. indgår
til Miljø- og Fødevareministeriets departement som 2. instans. Miljø- og Fødevareministeriet
stiller sekretariatsbistand til rådighed for tænketanken. Miljø- og Fødevareministeriet har det
personale- og ansættelsesretlige ansvar for sekretariatsmedarbejderne. Personalerelaterede udgifter
til sekretariatet, herunder lønninger, afholdes således af Miljø- og Fødevareministeriet.
Endelig søges tilvejebragt hjemmel til, at ministeren både kan udpege og afskedige bestyrel-
sen for den selvejende institution. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen sker efter forelæggelse
for regeringens ansættelsesudvalg. Efter nedsættelsen af bestyrelsen kan både bestyrelsen og mi-
nisteren udpege medlemmer af tænketanken. Tænketanken skal bestå af ca. 35 repræsentanter fra
hele fødevareværdikæden, relevante myndigheder og forskere. Medlemmerne udpeges for en pe-
riode af to år ad gangen, og sammensætningen skal afspejle den relativt brede dagsorden inden
for madspild og fødevaretab.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0621.png
621
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
133,0
66,2
11,5
133,0
66,2
11,5
-5,0
-5,0
69,5
69,5
43,0
28,6
-
5,0
9,4
5,1
5,1
86,6
-
19,0
67,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Veje ............................................................................................................
28.21. Vejdirektoratet .................................................................................
Trafik og byggeri mv. ..............................................................................
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ..................................................
28.52. Jernbanetrafik ..................................................................................
28.53. Kollektiv Trafik ..............................................................................
28.57. Byggeri mv. ....................................................................................
Baner ..........................................................................................................
28.63. Banedanmark ...................................................................................
Støtte
28.81.
28.82.
28.83.
til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................
Alment boligbyggeri .......................................................................
Privat boligbyggeri .........................................................................
Byfornyelse .....................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
34,0
148,7
16,5
199,2
-
199,2
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
622
§ 28.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedrin-
ger af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af kompensationsordning som følge af
Takst Vest-reform, jf. § 28.53.01.60. Takstnedsættelser
(Takst Vest)
Veje
28.21. Vejdirektoratet
10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afsatte midler til VVM-undersøgelser samt administra-
tion af pulje til kommunal skiltning, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2019
21. Mindre anlægsprojekter
(Anlægsbev.)
.............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afsatte midler til skiltning af overhalings- og hastig-
hedsbegrænsninger for lastbiler, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2019
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afsatte midler til en pulje til kommunal skiltning af ha-
stighedsbegrænsninger for lastbiler, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2019
Trafik og byggeri mv.
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(Driftsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afsatte midler til Strategi for cirkulær økonomi samt
ressortoverførsel af Galileo til SDFE
08. Færdselsstyrelsen
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afsatte midler til håndhævelse og kontrol med NOx-
snyd fra lastbiler, jf. Aftale om finansloven for 2019
12. Styrelsens administrationsudgifter for satspulje-
projekter
(Driftsbev.)
........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
112,4
1,7
-
-
325,4
23,3
-
-
19,1
-5,0
-
-
79,7
16,5
-
-
20,2
29,7
-
-
81,4
1,5
-
-
0,7
0,4
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 28.
Afsatte midler til administration af tilgængelighedspul-
jen og Statens Byggeforskningsinstituts tilgængelig-
hedsindsats, jf. Aftale om Satspuljen for 2019
Af finansministeren
Ny konto
13. Tilskud til Søby Havn
(Reservationsbev.)
......................F
Tilskud til udvidelse af Søby Havn jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven 2019
28.52. Jernbanetrafik
01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Regulering af kontraktbetalingen som følge af, at
Strækningen Lille Syd først overdrages fra køreplanskift
december 2020
15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik
(tekstanm. 132)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Regulering af kontraktbetalingen som følge af, at
Strækningen Lille Syd først overdrages fra køreplanskift
december 2020
28.53. Kollektiv Trafik
01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekst-
anm. 139 og 140)
(Reservationsbev.)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af midler til ordning vedr. kompensation af
prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort som følge
af Takst Vest-reformen
28.57. Byggeri mv.
02. Byggeri
(Reservationsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Modernisering og tilpasning af Tilgængelighedspuljen,
jf. Aftale om Satspuljen for 2019 samt midler til under-
søgelser af legionellasmitte, jf. Aftale om finansloven
for 2019
Baner
28.63. Banedanmark
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fremrykning af midler til analyse af etablering af per-
roner mv. på Ny Ellebjerg Station
08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Anlægsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Byudviklingskriteri-
erne vedr. anlæg af Vinge Station fjernes, således at
623
25,0
-
4.011,4
1,3
5,3
-
124,0
-1,3
-
-
495,1
5,0
-
-
6,8
9,4
-
-
479,7
5,1
-
-
2.928,9
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
624
§ 28.
projektet kan igangsættes, mens projektet Kapacitetsud-
videlsen Aalborg-Hjørring ajourføres
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
28.81. Alment boligbyggeri
36. Grundkapital .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øgede indtægter som følge af forslag til lov om ændring
af lov om almene boliger m.fl., jf. Aftale om initiativer
på boligområdet, der modvirker parallelsamfund af maj
2018
28.82. Privat boligbyggeri
05. Støtte til friplejeboliger ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øgede udgifter som følge af lavere kapitalindskud i fri-
plejeboliger, jf. Aftale om kommunernes økonomi for
2019, samt højere finansieringsrente
28.83. Byfornyelse
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne
(tekstanm. 2)
(Reservationsbev.)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af midler fra kommunal byfornyelse til
en Landsbypulje, jf. Aftale om finansloven for 2019
-
-
-
-
32,3
19,0
-
-
58,3
67,6
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 28.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 2.
ad 28.83.10.
Af
finansministeren
625
Tekstanmærkningen er justeret på baggrund af omprioritering af midler fra byfornyelse, således
at den omfatter den samlede nye ramme til landsbyfornyelse.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at meddele tilsagn om støtte
til nedrivning og istandsættelse mv. af boliger og bygninger i landdistrikterne inden for en statslig
ramme på 125,9 mio. kr."
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
140.
ad 28.53.01.
Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udpege trafikselskaber og togo-
peratører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for
prisstigninger for pendlere som følge af Takst Vest for op til 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022
(2019-pl).
Stk. 2.
Transport-, bygnings- og boligministeren kan refundere trafikvirksomhedernes om-
kostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med
trafikselskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refun-
deres omkostninger på 4,0 mio. kr. (2019-pl) til trafikselskabernes og togoperatørernes admini-
stration mv. over ordningens levetid.
Stk. 3.
Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder
om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, doku-
mentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af ube-
rettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0626.png
626
§ 28.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til takstnedsættelser ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-5,0
-5,0
-5,0
BO1
2020
-5,0
-5,0
-5,0
BO2
2021
-5,0
-5,0
-5,0
BO3
2022
-5,0
-5,0
-5,0
10. Pulje til takstnedsættelser
I forbindelse med ændringsforslagene er der udmøntet 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 fra Pulje
til takstnedsættelser til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort som følge af Takst
Vest-reformen, jf. § 28.53.01.60. Takstnedsættelser (Takst Vest).
Den eksisterende tabel "Disponering af pulje til takstnedsættelser" slettes og erstattes med
følgende:
Disponering af pulje til takstnedsættelser
1)
Mio. kr. (2019-pl)
Aftale om takstnedsættelser og investeringer til for-
bedring af den kollektive trafik af juni 2012
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafik-
ken ..................................................................................
Ungdomskortet ...............................................................
Sociale rabatter til passagergrupper på
fjernbusruterne.
Aftale om cykler, busfremkommenlighed og kollektiv
trafik af maj 2015
En ny station ved Kalundborg Øst
2)
............................
Aftale af 10. februar 2017 mv.
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne
Takst Sjælland................................................................
Aftale af 7. september 2017
Takst Vest.......................................................................
Udisponeret pulje .........................................................
2018
2019
2020
2021
2022
Konto
335,3
319,5
5,3
13,5
10,4
15,2
-
25,4
338,6
322,7
5,4
-
10,5
15,4
5,0
14,1
338,6
322,7
5,4
-
10,5
15,4
5,0
14,1
338,6
322,7
5,4
-
-
7,7
5,0
32,3
338,7
322,7
5,4
-
-
-
5,0
39,9
28.53.01.
28.53.04.
28.53.03.
28.63.08.
28.53.03.
28.53.01.
28.53.01.
-
Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl). Kollektiv
transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig
praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret
herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt (2012-pl). 2) Finansieres af pulje til forbedringer af kollektiv
trafik i yderområder, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
hedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0627.png
§ 28.2.
627
Veje
28.21. Vejdirektoratet
28.21.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed (administration mv.) ...........................
Udgift ..............................................................................................
25. Vejplanlægning, analyser mv. .....................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
23,3
-
23,3
-
0,3
23,0
-
BO1
2020
41,5
2,5
44,0
-
-
44,0
2,5
BO2
2021
15,0
-
15,0
-
-
15,0
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
-
-
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
R
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .............
Planlægning og analyse .......................
Trafikafvikling .....................................
Vejsektor og myndighed......................
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfi-
nansieret forskningsvirksomhed og øv-
rig tilskudsfinansieret aktivitet ............
2016
R
365,6
149,4
59,0
65,3
9,0
82,9
2017
B
326,0
129,8
72,5
34,0
42,7
47,0
2018
368,0
143,4
97,4
63,0
16,7
47,5
F
2019
428,8
138,4
148,5
35,0
40,1
BO1
2020
441,2
138,5
165,3
33,6
38,5
65,3
BO2
2021
352,7
140,6
81,3
32,5
37,8
60,5
BO3
2022
278,7
140,6
44,7
30,8
36,1
26,5
66,8
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
-
-
BO1
2020
2,5
2,5
BO2
2021
-
-
BO3
2022
-
-
Den eksisterende tabel med Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter slettes og erstattes
med følgende:
Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0628.png
628
§ 28.21.10.
Mio. kr.
Driftsløn ...............
Anlægsløn ............
Samlet lønsum .....
R
2016
272,9
141,3
414,2
R
2017
271,3
104,4
375,7
B
2018
285,1
101,2
386,3
F
2019
297,2
123,4
420,6
BO1
2020
300,7
55,0
355,7
BO2
2021
261,7
46,7
308,4
BO3
2022
242,2
35,5
277,7
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019 til admi-
nistration af pulje til kommunal skiltning af hastighedsbegrænsninger for lastbiler.
25. Vejplanlægning, analyser mv.
Den eksisterende anmærkningstekst vedrørende forundersøgelse af en fast forbindelse over
Kattegat slettes og erstattes med følgende:
Der er afsat i alt 60 mio. kr. (2019-pl) til en forundersøgelse af en fast forbindelse over
Kattegat, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018. Der er afsat 15 mio. kr. i 2019, 25 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021.
Herudover tilføjes følgende til anmærkningsteksten:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 79,5 mio. kr. (2019-pl)
til nye undersøgelser. Der er afsat 23,0 mio. kr. i 2019, 41,5 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i
2021 til følgende projekter: VVM-undersøgelse af vejforbindelse til Stevns, beslutningsgrundlag
for opgradering af E55 ved Nykøbing, VVM af omfartsvej ved Mariager, VVM af udbygning af
kryds v. rute 11 og 26 mod Thisted, VVM af udbygning rute 15 Herning-Ringkøbing, VVM af
2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen, forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amager-
motorvejen, opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse samt opdatering af
VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape), jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019.
Den eksisterende tabel vedrørende igangværende undersøgelser slettes og erstattes af føl-
gende:
Igangværende undersøgelser
Mio. kr.
Aftale om finanslov for 2019 (2019-pl):
Helsingør - Helsingborg forbindelsen.
Forundersøgelse af fast forbindelse over Kattegat
VVM-undersøgelse af vejforbindelse til Stevns
Beslutningsgrundlag for opgradering af E55 ved Nykøbing
VVM -undersøgelse af omfartsvej ved Mariager
VVM-undersøgelse af udbygning af kryds v. rute 11 og 26 mod Thisted
VVM-undersøgelse af udbygning rute 15 Herning-Ringkøbing
VVM-undersøgelse af 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen
Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen
Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordforbindelse
Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape)
Aftale om finanslov for 2018 (2018-pl):
VVM-undersøgelse af E45 Skanderborg S - Vejle
VVM-undersøgelse af E45 Vest om Aarhus
VVM-undersøgelse af E45 Aarhus N - Randers N
Aftale om finanslov for 2017 (2017-pl):
Forundersøgelse af Østlig Ringvej/havnetunnel i København
Trafikaftale af 13. december 2016 (2017-pl):
VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse, Allerød-Hillerød
Udgift
5,0
60,0
15,0
8,0
12,0
3,0
18,0
8,0
8,0
5,0*
5,0
29,4
18,7
30,0
8,0
12,0
Udførelsesperiode
2018-2020
2019-2021
2019-2021
2019-2020
2019-2021
2019-2020
2019-2021
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2018-2020
2019-2020
2018-2020
2017-2019
2017-2019
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0629.png
§ 28.21.10.25.
Undersøgelser af ny midtjysk motorvej
65,0
629
2018-2019
Bemærkninger:
* Af projektets totaludgift på 5,0 mio. kr. medfinansierer Aalborg kommune 2,5 mio. kr. i 2020. De resterende 2,5 mio.
kr. afholdes af staten.
28.21.21. Mindre anlægsprojekter
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
26. Øvrige mindre anlægsprojekter ..................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
2019
16,5
16,5
16,5
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019 til Vejdirek-
toratets skiltning af hastighedsbegrænsninger for lastbiler på statsvejnettet samt 15,0 mio. kr. i
2019 til Vejdirektoratets skiltning af overhalingsbegrænsning for lastbiler samt lette- og tunge
vogntog på en delmængde af landets tosporede motorveje, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019.
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Øvrige tilskudsaktiviteter ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
29,7
29,7
29,7
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
30. Øvrige tilskudsaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 29,7 mio. kr. i 2019 til en pulje
til kommunal skiltning af hastighedsbegrænsninger for lastbiler, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. Herudover afsættes 0,3 mio. kr. (2019-pl), svarende
til 1 pct. af rammen til Vejdirektoratets administration af ordningen på 28.21.10. Vejdirektoratet.
Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0630.png
630
§ 28.5.
Trafik og byggeri mv.
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
1,7
1,7
-
1,7
BO1
2020
1,7
1,7
-
1,7
BO2
2021
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO3
2022
-0,2
-0,2
-
-0,2
Den eksisterende 6. Specifikation af udgifter pr. opgave slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .............
Regulering ...........................................
Godkendelse ........................................
Tilsyn ....................................................
R
2016
482,4
92,6
120,3
30,9
238,6
R
2017
367,2
88,8
93,6
29,4
155,5
B
2018
393,1
84,9
87,0
34,9
186,3
F
2019
379,5
91,3
98,0
30,3
159,9
BO1
2020
378,6
91,1
97,8
30,2
159,6
BO2
2021
376,2
91,0
95,8
30,2
159,3
BO3
2022
367,9
89,0
93,6
29,5
155,8
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2019 og
2020 i forbindelse med udmøntning af Strategi for Cirkulær Økonomi, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær
økonomi af 11. oktober 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgiftsbevilling reduceret med 0,2 mio. kr.
årligt permanent fra 2019, som følge af overførslen af ansvaret for Galileo til Styrelsen for Da-
taforsyning og Effektivisering (SDFE).
28.51.08. Færdselsstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
1,5
1,5
-
1,5
BO1
2020
1,5
1,5
-
1,5
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0631.png
§ 28.51.08.10.
631
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2020
til at intensivere håndhævelses- og udviklingsindsatsen med NOx-snyd fra lastbiler, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019.
28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter
på byggeområdet ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
0,4
0,4
-
BO1
2020
0,1
0,1
-
BO2
2021
0,1
0,1
-
BO3
2022
0,1
0,1
-
0,4
0,1
0,1
0,1
10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet permanent med 0,1 mio. kr. til ad-
ministration af satspuljeinitiativet vedrørende forlængelse af Statens Byggeforskningsinstituts
eksisterende indsats inden for tilgængelighedsrådgivning, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2019 på børne- og socialområdet af november 2018. Administra-
tionsudgifterne vedrører § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019 til admi-
nistration af satspuljeinitiativet modernisering og tilpasning af puljen til tilgængelighedsforan-
staltninger i eksisterende byggeri i 2019 (Tilgængelighedspuljen), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2019 på børne- og socialområdet af november 2018. Admini-
strationsudgifterne vedrører § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.
(Mio. kr., 2018-pl)
Initiativer, jf. Aftale af november 2018
Tilgængelighedspuljen
Initiativer, jf. Aftale af november 2017
Tilgængelighedsrådgivning
Projekt-
ID
-
2015-56
-
2014-11-k
2019
0,3
0,3
0,1
0,1
2020
0,0
0,0
0,1
0,1
2021
0,0
0,0
0,1
0,1
2022
0,0
0,0
0,1
0,1
28.51.13. Tilskud til Søby Havn
(Reservationsbev.)
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0632.png
632
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 28.51.13.
F
2019
25,0
25,0
25,0
BO1
2020
25,0
25,0
25,0
BO2
2021
25,0
25,0
25,0
BO3
2022
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Søby Havn ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Tilskud til Søby Havn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2021 som et statsligt tilskud til udvidelse af Søby Havn i Ærø Kommune, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019.
28.52. Jernbanetrafik
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
1,3
1,3
1,3
BO1
2020
25,8
25,8
25,8
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019 og 24,7
mio. kr. i 2020 (2016-pl) som følge af udskydelse af udskæring af strækningen Lille Syd (Ros-
kilde - Køge) til køreplanskift i december 2020.
Den eksisterende tabel "Kontraktbetaling DSB 2019-2022" slettes og erstattes med følgende:
Kontraktbetaling DSB 2019-2022
Mio. kr. (2019-pl)
Betaling i medfør af kontrakten........................................................................
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion, jf. akt. 84 af 29. januar
2015....................................................................................................................
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter..................................................
Regulering ift. tillægskontrakt 1 .......................................................................
Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner...............
Regulering ift. opsigelse af IC Bornholm ........................................................
Regulering ift. budgetforbedringer som følge af sektoranalyse.......................
Regulering ift. udskæring af strækningen Lille Syd ........................................
Kontraktbetaling ................................................................................................
2019
4384,8
-16,9
17,8
-310,6
-0,1
-30,8
-252,8
0,0
3791,4
2020
4384,8
-16,9
20,6
-310,6
-0,1
-30,8
-323,5
-1,3
3722,2
2021
4350,3
-16,9
27,1
-310,6
-0,1
-30,8
-384,2
-27,1
3607,7
2022
4280,3
-16,9
25,5
-310,6
-0,1
-30,8
-384,2
-27,1
3536,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0633.png
§ 28.52.15.
633
28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Roskilde - Køge .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-1,3
-1,3
-1,3
BO1
2020
-25,8
-25,8
-25,8
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
30. Roskilde - Køge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2019 og 24,7
mio. kr. i 2020 (2016-pl) som følge af udskydelse af udskæring af strækningen Lille Syd (Ros-
kilde - Køge) til køreplanskift i december 2020.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0634.png
634
§ 28.52.15.30.
28.53. Kollektiv Trafik
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139 og 140)
(Reser-
vationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en ny underkonto med en bevilling på
5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til i forbindelse med ordningen om kompensation for prisstigninger
for pendlere inden for trafikselskaberne Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og
Fynbus' områder eller på tværs af disse, som følge af Takst Vest-reformen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Takstnedsættelser (Takst Vest) ...................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
5,0
5,0
5,0
BO1
2020
5,0
5,0
5,0
BO2
2021
5,0
5,0
5,0
BO3
2022
5,0
5,0
5,0
60. Takstnedsættelser (Takst Vest)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 5,0 mio. kr.
årligt i 2019-2022 (2019-pl) til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort som følge
af Takst Vest-reformen, jf. Bedre-Billigere-kredsens aftale af 7. september 2017 om at afsætte
midler til en kompensationsordning for pendlere i Jylland og på Fyn.
28.57. Byggeri mv.
28.57.02. Byggeri
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Tilgængelighedspulje ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
17. Undersøgelser af legionellasmitte ...............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
9,4
7,4
7,4
2,0
2,0
BO1
2020
-
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
11. Tilgængelighedspulje
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,4 mio. kr. i 2019 til mo-
dernisering og tilpasning af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i
2019 (Tilgængelighedspuljen), heraf 0,2 mio. kr. til evaluering af puljen, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om udmøntning af satspuljen for 2019 på børne- og socialområdet af november 2018.
Formålet med puljen er at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse for borgere
med handicap, så de får mulighed for at deltage i aktiviteter i lige omfang med andre borgere. I
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0635.png
§ 28.57.02.11.
635
forhold til den tidligere pulje udvides ansøgerkredsen til bl.a. også at omfatte alle selvejende in-
stitutioner, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige samt private virksomheder.
17. Undersøgelser af legionellasmitte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 til under-
søgelser, som kan være med til at afklare årsagerne bag den seneste stigning i antallet af legio-
nellasmittede, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af no-
vember 2018.
Baner
28.63. Banedanmark
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK ....................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
5,1
5,1
-
5,1
BO1
2020
-1,0
-1,0
-
-1,0
BO2
2021
-4,1
-4,1
-
-4,1
BO3
2022
-
-
-
-
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2019-pl)
Udgift i alt ...................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Generelle fællesomkostninger............................
Trafikstyring
Trafikplanlægning og information .....................
Planlægning og styring.......................................
Vedligehold og fornyelse ...................................
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter ..........
Kørestrøm ...........................................................
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed..................
R
2016
1.832,2
50,3
260,6
32,6
254,8
832,2
129,9
211,4
60,4
R
2017
2.112,2
83,2
246,2
40,8
175,8
808,9
52,8
185,6
518,9
B
2018
2.239,8
84,5
243,4
37,7
197,6
833,9
9,3
183,3
650,1
F
2019
2.994,7
80,6
245,4
35,9
175,5
1.031,1
17,9
179,5
1.228,8
BO1
2020
2.835,9
84,7
248,1
35,7
170,7
1.008,7
0,0
178,6
1.109,4
BO2
2021
2.986,7
77,1
231,1
35,1
168,3
1.013,5
1,8
180,3
1.279,5
BO3
2022
2.618,3
82,1
225,9
34
164,1
1.007,4
0,0
180,1
924,7
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger. Som
følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Pr. 1. januar 2018 indgår udgifter ifm. Fe-
mern Landanlæg (øvrige opgaver).
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0636.png
636
§ 28.63.01.31.
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2019 og redu-
ceret med 1,0 mio. kr. i 2020 og 4,1 mio. kr. i 2021. Ændringerne skyldes fremrykning af midler
til analysen af etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg.
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Anlægsbev.)
Den eksisterende oversigt over anlægsarbejder slettes og erstattes med følgende:
Oversigt over anlægsarbejder
Seneste
forelæg-
gelse
Ibrug-
tag-
ningsår
Total-
Udgift
Central
reserve
Projekt
Udgift
Statslig
udgift
Tilskud
Bevilli-
get træk
central
reserve
3)
Mio. kr. (2019-pl)
En grøn transportpolitik*
Signalprogrammet i
Akt. J/E
alt .............................
2011
København .............
L527/akt.N
Ringsted ...................
2013
Ny bane til Aalborg
Lufthavn ..................
FL14
Dobbeltsporet Vam-
drup -Vojens............
FL13
Esbjerg - Lunderskov
FL13
Øvrige projekter
Elektrificering Køge
Nord og Næstved ...
FL13
Gelsted fordelingssta-
tion
FL13
Togfonden DK**
Elektrificering Aarhus
Akt X
Lindholm (Fortroligt)
2017
Elektrificering Frede-
ricia-Aarhus ...........
FL18
Hastighedsopgrade-
ring Østerport-Hel-
singør
1) 2)
..................
FL16
Hastighedsopgrade-
ring Køge Nord-
Næstved ...................
FL15
Øvrige regionale op-
FL15
graderinger ...............
Niveaufri udfletning
Ny Ellebjerg ..........
FL16
Internet i tog............
FL17
Kapacitetsudvidelse
Akt 6
Aalborg - Hjørring .
2018
Elektrificering Roskil-
de-Kalundborg
FL18
Elektrificering Køre-
strøm ... .................
FL17
Hastighedsopgrade-
ring Hobro-Aalborg
4)
FL18
Hastighedsopgrade-
ring Aarhus-Langå .
FL18
Bedre og billigere
kollektiv trafik***
Hastighedsopgrade-
ring Ryomgaard Gre-
naa............................
FL15
2019
2020
2015
2017
2021
-
2026
2026
-
2021
-
2019
2019
2024
2027
-
2020
2021
20.093,8
11.338,7
300,4
710,1
1.034,2
662,8
35,0
-
2.688,3
113,4
45,6
2,0
380,3
105,4
118,4
1.180,7
22,0
415,8
596,9
0,0
1.349,7
0,0
126,5
71,9
107,1
0,0
-
396,6
0,0
0,4
0,0
7,7
16,3
0,0
68,7
0,0
29,4
91,8
20.093,8
9.989,0
300,4
583,6
962,3
555,7
35,0
-
2.291,7
113,4
45,2
2,0
372,6
89,1
118,4
1.112,0
22,0
386,4
505,1
20.093,8
9.796,4
300,4
502,5
941,9
555,7
35,0
-
2.291,7
113,4
45,2
2,0
372,6
89,1
118,4
1.112,0
22,0
386,4
505,1
-
192,6
-
81,1
20,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.049,7
623,1
51,1
-
91,7
-
-
4,0
9,1
-
6,6
-
49,7
-
34,2
112,7
-
34,4
-
2018
56,6
8,8
47,8
47,8
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0637.png
§ 28.63.08.
637
Ny station i Jerne
(Esbjerg Øst) .........
Ny station Kalund-
borg Øst ................
Ny station i Vinge
1)
.
FL18
FL18
FL14
2020
2018
2020
60,3
22,4
54,9
9,3
3,4
0,0
51,0
19,0
54,9
51,0
19,0
54,9
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.
1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutnings-
grundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.
2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse.
3) Angivet i prisniveau fra året, hvor trækket på den centrale reserve blev godkendt.
4) Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2020 for Hobro-Aalborg. Hastighedsopgraderingen vil først være fuldt ud
implementeret i 2024, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen.
*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.
**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmønt-
ning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.
***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til
forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.
Den eksisterende tabel over bevillingsafløb for Banedanmarks anlægsprojekter slettes og er-
stattes med følgende:
Bevillingsafløb for Banedanmarks anlægsprojekter
Mio. kr. (2019-pl)
En grøn transport-
politik*
Signalprogrammet i
alt
København - Ring-
sted ...........................
Ny bane til Aalborg
Lufthavn ..................
Dobbeltsporet Vam-
drup-Vojens .............
Esbjerg - Lunder-
skov
3)
.......................
Øvrige projekter
Elektrificering mel-
lem Køge Nord og
Næstved ...................
Gelsted fordelings-
station .....................
Togfonden DK**
Elektrificering Aar-
hus-Lindholm (For-
troligt) ......................
Elektrificering Fre-
dericia-Aarhus .......
Hastighedsopgrade-
ring Østerport-Hel-
singør
1) 2) .............................
Hastighedsopgrade-
ring Køge Nord og
Næstved ...................
Øvrige regionale
opgraderinger ...........
Niveaufri udfletning
Ny Ellebjerg
....................
Internet i tog............
Kapacitetsudvidelse
Aalborg - Hjørring ..
Pro-
jekt-
udgift
For-
brug
Opspa-
ring
B
2018
F
2019
BO1
2020
BO2
2021
BO3
2022
Rest-
Bevil-
ling
20.093,8 7.426,3
9.989,0
300,4
583,6
962,3
8.011,9
25,1
490,7
877,2
2.924,6
46,6
62,4
-46,9
23,7
2.035,4
1.168,0
46,9
0,6
9,2
1.750,0
458,0
75,0
-
2,4
1.505,7
111,8
59,0
-
-
1.375,6
-
6,5
-
-
854,7
-
1,7
-
-
2.221,5
-
23,8
-
-
555,7
35,0
-
2.291,7
351,4
0,0
129,3
77,5
61,8
31,9
64,9
17,8
21,4
2,9
94,3
110,7
92,3
0,2
237,9
85,5
28,8
-
362,7
450,1
-
-
319,4
437,5
-
-
144,5
306,9
-
-
-
805,7
113,4
45,2
2,0
372,6
89,1
118,4
0,0
36,2
0,4
118,3
5,7
4,8
14,4
8,6
1,6
72,5
38,6
8,7
-
0,5
-
127,8
27,3
4,3
-
-0,1
-
54,0
17,5
10,3
-
-
-
-
-
40,5
-
-
-
-
-
14,6
-
-
-
-
-
0,9
-
-
-
-
-
34,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0638.png
638
§ 28.63.08.
Elektrificering Ros-
kilde-Kalundborg .....
Elektrificering Kø-
restrøm .....................
Hastighedsopgrade-
ring Århus-Langå
Hastighedsopgrade-
ring Hobro-Aalborg.
Bedre og billigere
kollektive trafik***
Hastighedsopgrade-
ring Ryomgaard -
Grenaa
Ny station i Jerne
(Esbjerg Øst)
1)
.........
Ny station Kalund-
borg Øst
1)
.................
Ny station i
Vinge
1)
I alt
1.112,0
22,0
505,1
386,4
41,8
5,1
0,0
2,6
25,2
10,3
-
73,5
155,4
6,2
10,2
30,1
75,4
0,4
20,6
44,6
251,6
-
51,0
185,8
276,1
-
305,8
22,4
217,8
-
117,5
-
68,7
-
-
27,4
47,8
51,0
19,0
54,9
14,2
0,0
0,7
0,0
32,4
26,9
1,5
0,0
0,4
8,4
16,7
46,5
0,8
2,0
0,1
2,0
2.928,9
-
12,7
-
4,7
3.064,4
-
1,0
-
1,7
2.760,6
-
-
-
-
1.644,0
-
-
-
-
3.181,4
Bemærkninger: Differencer mellem den angivne projektudgift og summen af øvrige kolonner skyldes EU-støtte.
1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutnings-
grundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.
2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets
resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet.
3) København-Ringsted har modtaget 192,6 mio. kr. i EU-støtte, men har fået reduceret bevillingen med 228,0 mio. kr.
Differencen på 35,4 mio. kr. er indarbejdet i afløbsprofilen.
*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 samt efterfølgende aftaler i samme forligs-
kreds.
**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmønt-
ning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014
samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.
***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til
forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Aftale om Togfonden DK ............................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
40. Aftaler om kollektiv trafik ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
2019
-
-
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
30. Aftale om Togfonden DK
Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring
I forbindelse med ændringsforslagene er projektets bevillinger ajourført i overensstemmelse
med akt. 6 af 11. oktober 2018, herunder er projektets totaludgift øget til 118,4 mio. kr.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0639.png
§ 28.63.08.40.
639
40. Aftaler om kollektiv trafik
I forbindelse med ændringsforslagene ændres kriterierne for igangsættelse af Vinge Station-
projektet. Forligskredsen bag Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik har den 10. oktober
2018 besluttet , at byggeriet ønskes igangsat nu, hvorfor klausulen om, at anlæggelsen af Vinge
station først finder sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt, fjernes. Samtidig ændres
ibrugtagningsåret som konsekvens heraf fra år 2021 til 2020.
Tabel over projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den
kollektive trafik slettes og erstattes med følgende:
Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive
1)
trafik
Mio. kr.
Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)
Ny station i Vinge
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)
2)
Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik af maj 2015 (2015-pl)
Ny station ved Kalundborg Øst
2)
Tildelt
bevilling
50,0
52,5
26,0
14,7
Bemærkninger:
1) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
2 ) Bevillingen er efterfølgende forhøjet således, at totaludgiften udgør 59,7 mio. kr. (2018-pl) for Ny station i Jerne
og 22,3 mio. kr. (2018-pl) for Ny station ved Kalundborg Øst.
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
28.81. Alment boligbyggeri
28.81.36. Grundkapital
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen suppleret med en ny underkonto.
Baggrunden er en indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af forslag til lov om ændring af
lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for ud-
satte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder,
skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet
m.v.).
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Tilbagebetaling af grundkapital i udsatte boligområder,
Udbetaling Danmark ....................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2019
-
BO1
2020
-
BO2
2021
3,6
BO3
2022
7,2
-
-
-
-
3,6
3,6
7,2
7,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0640.png
640
§ 28.81.36.30.
30. Tilbagebetaling af grundkapital i udsatte boligområder, Udbetaling Danmark
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er indbudgetteret en indtægt
på 3,6 mio. kr. i 2021 og 7,2 mio. kr. i 2022, hvilket følger af de økonomiske konsekvenser af
forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov
om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller
afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekon-
trakt på grund af kriminalitet m.v.).
28.82. Privat boligbyggeri
28.82.05. Støtte til friplejeboliger
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på kontoen forøget som følge af højere
udgifter til statens ydelsesstøtte til friplejeboliger. Dette følger dels af, at der i Aftale om kom-
munernes økonomi for 2019 blev aftalt et lavere kapitalindskud i friplejeboliger i 2019 og 2020,
hvilket medfører højere statslige udgifter til ydelsesstøtte dels nye renteskøn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli
2009, Udbetaling Danmark .........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
19,0
BO1
2020
19,0
BO2
2021
2,1
BO3
2022
2,1
19,0
19,0
19,0
19,0
2,1
2,1
2,1
2,1
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter opskrevet med 19,0 mio. kr. i 2019
og 2020 og med 2,1 mio.kr. i 2021 og 2022. Baggrunden er primært den lavere sats for grund-
kapital i 2019 og 2020, som følger af Aftale om kommunernes økonomi 2019, samt højere fi-
nansieringsrente.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af følgende:
Mio. kr. (2019-pl)
Tilbagediskonterede udgifter
(2019-pl, mio. kr.) ..............................
2013
42,7
2014
18,4
2015
26,0
2016
35,8
2017
9,5
2018
44,7
2019
51,3
2020
51,3
2021
34,4
2022
34,4
Bemærkninger: Beløb i perioden 2013-2017 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede
udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.85.02.15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2018 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år.
28.83. Byfornyelse
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0641.png
§ 28.83.10.
641
28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Landsbypulje .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2019
67,6
67,6
67,6
BO1
2020
85,0
85,0
85,0
BO2
2021
85,1
85,1
85,1
BO3
2022
95,2
95,2
95,2
20. Landsbypulje
Den eksisterende tekst vedr. underkontoen slettes og erstattes med følgende:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens navn ændret til Landsbypulje. På kontoen
afholdes udgifter til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landdistrikterne.
Som led i udmøntningen af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 55,0 mio. kr.
årligt (2014-pl) i perioden 2016-2020 til en styrket indsats i de danske udkantsområder.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen tilført 67,6 mio. kr. i 2019, 85,0 mio. kr. i
2020, 85,1 mio. kr. i 2021 og 95,2 mio. kr. fra 2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. De tilførte midler er omprioriteret fra det
tidligere statslige tilskud til byfornyelse.
Den afsatte bevilling anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af
dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 2.
I forbindelse med ændringsforslagene affattes anmærkningerne således:
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994, men ændres årligt.
Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at meddele tilsagn om stats-
støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrø-
rende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne inden for en samlet
statslig ramme på 125,9 mio. kr.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr.140.
Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene affattes anmærkningerne således:
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
642
§ 28.
Tekstanmærkningen er udarbejdet med udgangspunkt i tekstanmærkning nr. 139, som om-
handler den sammenlignelige ordning vedrørende takstkompensation i Takst Sjælland.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0643.png
643
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
333,8
871,1
906,8
333,4
207,0
242,7
28,2
28,2
501,9
101,2
246,2
35,8
118,7
4,5
4,5
3,5
3,5
2,3
2,3
-0,4
-664,1
-664,1
-
-
-664,5
-0,4
-
-
-664,1
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
29.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Energi og forsyning ..................................................................................
29.21. Fællesudgifter ..................................................................................
29.22. Forskning og udvikling ...................................................................
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .................................
Meteorologi ...............................................................................................
29.31. Meteorologi .....................................................................................
Geologisk forskning og undersøgelser ...................................................
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ...........................................
Dataforsyning ............................................................................................
29.71. Dataforsyning og Effektivisering ...................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
96,3
-50,7
494,8
540,4
0,4
540,8
-613,8
-50,7
-
-664,5
0,4
-664,1
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
644
§ 29.
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Analyser, politikudvikling og eksportfremme, jf. Ener-
giaftale af juni 2018, midler til klimainitiativer, jf. Aftale
om finanslov for 2019 af november 2018, mv.
79. Reserve og budgetregulering
(Driftsbev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af IT- og observationsinfrastruktur samt
budgetkorrektion og delvis overførsel af administrativ
reserve, jf. Energiaftale af juni 2018
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)
(Driftsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Analyser, politikudvikling og administration mv., jf.
Energiaftale af juni 2018, Aftale om fordeling af forsk-
ningsreserven af november 2018 samt Aftale om fi-
nanslov for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Tilskudspulje og midler til understøttelse af eksport-
fremme, jf. Energiaftale af juni 2018
Af finansministeren
Ny konto
10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
(Reservationsbev.)
............................................................F
DUT-reserve vedrørende affaldsområdet, jf. Aftale om
finanslov for 2019 af november 2018
29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af forskningsreserven, jf. Aftale om forde-
ling af forskningsreserven samt øvrige forskningspriori-
teter i 2019 af november 2018
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energi-
økonomiske projekter (tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Samsø Energiakademi, jf. Energiaftale af juni 2018
128,1
17,2
-
-
-8,7
11,0
-
-
347,6
55,9
-
-
7,1
-
38,6
-
189,0
246,2
-
-
1,0
2,5
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 29.
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til skrotning af oliefyr, jf. Energiaftale af juni 2018
18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og
122)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Målrettet energispareindsats - Data og information samt
omprioritering af provenu fra energieffektiviseringsbi-
draget, jf. Energiaftale af juni 2018
21. Biogas (til transport og proces)
(Lovbunden)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye skøn som følge af ændrede forudsætninger for
gasprisen og støtteberettiget produktion
Af finansministeren
Ny konto
26. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for
delloft for driftsudgifter
(Lovbunden)
.............................F
Skønnede udgifter til moms på tilskud til vedvarende
energi inden for delloft for driftsudgifter
Af finansministeren
Ny konto
27. Tilskud til energibesparelser
(Reservationsbev.)
.............F
Målrettet energispareindsats - Energibesparelser i er-
hverv og bygninger, jf. Energiaftale af juni 2018
Af finansministeren
Ny konto
30. Håndtering af grundbeløbets ophør
(Reservationsbev.)
............................................................F
Modernisering af varmesektoren og håndtering af
grundbeløbets ophør, jf. Energiaftale af juni 2018
Af finansministeren
Ny konto
31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til håndtering af strandede omkostninger, jf. Ener-
giaftale af juni 2018
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
Af finansministeren
Ny konto
04. Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg
(Reservationsbev.)
............................................................F
Støtte af måleprogram på særligt mindre biogasanlæg,
jf. Aftale om finanslov for 2019 af november 2018
645
-
-
-
-
5,3
11,2
-
-
67,8
-6,2
-
-
-
-
-
-
17,2
-
11,1
-
2,5
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
646
§ 29.
09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye skøn sfa. ændrede forudsætninger for gaspris og
støtteberettiget produktion samt forventning om færre
metanlækager
10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn for kontoen sfa. opdateret fremskrivning af
udviklingen i udgifter til vedvarende energi, herunder
biomasseoverkompensation samt forventet færre metan-
lækager fra biogasanlæg
12. Tilskud til vedvarende energi
(Lovbunden)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn for kontoen sfa. opdateret fremskrivning af
udviklingen i udgifter til vedvarende energi, teknologi-
neutralt udbud og ny havvind, jf. Energiaftale 2018 af
juni 2018
14. Udbetalinger til PSO-ordninger
(Lovbunden)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn for kontoen sfa. opdateret fremskrivning af
udviklingen i udgifter til vedvarende energi og tilhøren-
de indtægter
Af finansministeren
Ny konto
15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for
udgiftsloft
(Lovbunden)
....................................................F
Skønnede udgifter til moms på tilskud til vedvarende
energi uden for udgiftsloft
Af finansministeren
Ny konto
17. Screening og forundersøgelser til udbud af hav-
vind
(Reservationsbev.)
....................................................F
Forundersøgelser, screeninger mv. ifm. udbud af hav-
vind, jf. Energiaftale af juni 2018
Af finansministeren
Ny konto
18. Biogas og andre grønne gasser (opgradering,
transport og proces)
(Lovbunden)
....................................F
Ny biogas og andre grønne gasser, jf. Energiaftale af
juni 2018
79. Energireserve
(Reservationsbev.)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedskrivning af Energireserve, jf. Energiaftale af juni
2018
1.214,1
-74,3
-
-
3.085,9
-50,7
-
-
308,8
31,7
-
-
6.479,7
-664,1
6.479,7
-664,1
914,7
-
10,1
-
-
-
51,2
-51,2
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 29.
Meteorologi
29.31. Meteorologi
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2
og 114)
(Driftsbev.)
.........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af IT- og observationsinfrastruktur ved ud-
møntning af midler på § 29.11.79. Reserve og budge-
tregulering
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-
mark og Grønland - GEUS
(Statsvirksomhed)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Undersøgelser af dyb geologi vedrørende Danmarks ra-
dioaktive affald, jf. beslutningsforslag 90/2018 af maj
2018
Dataforsyning
29.71. Dataforsyning og Effektivisering
01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
(tekstanm. 103)
(Statsvirksomhed)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af myndighedsansvar for Galileo samt digi-
taliseret myndighedsbetjening af forsyningssektoren, jf.
Energiaftale af juni 2018
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
647
150,8
4,5
-
-
125,1
3,5
-
-
257,2
2,3
-
-
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
123.
ad 29.21.08.
Energi- forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at yde tilskud til fremme af energi-
eksportindsatsen.
Stk. 2.
Tilskud kan ydes til projekter, initiativer og tiltag, som bidrager til øget eksport af
dansk energiteknologi.
Stk. 3.
Energi- forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for
tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol."
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0648.png
648
§ 29.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
29.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
60. Kampagne for klimavenlig adfærd gennem mærknings-
ordninger mv. ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
17,2
17,2
-
11,2
BO1
2020
14,3
14,3
-
8,3
BO2
2021
12,0
12,0
-
6,0
BO3
2022
11,3
11,3
-
5,3
6,0
6,0
6,0
6,0
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ............
Energipolitik .........................................
Forsyningspolitik ................................
Klimapolitik ........................................
Digitalisering .......................................
R
2016
90,7
45,8
13,4
16,4
15,1
-
R
2017
126,5
61,9
33,1
12,9
18,6
-
B
2018
130,7
52,4
36,3
19,2
20,1
2,7
F
2019
146,0
51,6
34,9
24,5
29,2
5,8
BO1
2020
138,1
50,2
33,0
23,4
25,8
5,7
BO2
2021
133,3
49,2
32,3
22,9
24,6
4,3
BO3
2022
129,6
47,6
31,7
22,3
24,3
3,7
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
10
7,4
7,4
BO1
2020
9
6,7
6,7
BO2
2021
7
5,4
5,4
BO3
2022
7
4,8
4,8
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0649.png
§ 29.11.01.10.
649
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opskrevet til finansiering af en række pri-
oriterede indsatser inden for politikudvikling og eksportfremme, jf. Energiaftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti af juni 2018. I denne henseende er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden
2019-2024, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til videreudvikling af elmarkedsmodellen herunder fortsat
sikring af forsyningssikkerheden. Der er afsat 8,5 mio. kr. i 2019, heraf 3,9 mio. kr. til lønsum,
samt 9,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024, heraf 4,6 mio. kr. i lønsum, til udvidelse og for-
længelse af eksportordningen på energiområdet, hvoraf 5,6 mio. kr. årligt, heraf 2,4 mio. kr.
lønsum, er overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til finansiering af energirådgivere. Der er
afsat 1,4 mio. kr. årligt i 2019-2020, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til nedsættelse af en taskforce
for digitaliseringsparat lovgivning og smart energi (pilotfase). Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og
2020, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, samt 0,2 mio. kr. i 2021, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til ud-
vikling af en gasstrategi. Endeligt er der afsat 1,3 mio. årligt i perioden 2019-2021, heraf 1,1
mio. kr. lønsum, samt 0,8 mio. kr. i 2022, heraf 0,6 mio. kr. lønsum, til digitaliseret myndig-
hedsbetjening af forsyningssektoren.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opskrevet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden
2019-2023, heraf 0,3 mio. kr. årligt i lønsum. Midlerne gives til undersøgelser af dyb geologi som
en del af det samlede arbejde med en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opskrevet med 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,8
mio. kr. i 2020 til initiativer vedrørende værdiforøgelse i biomassen, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi
af oktober 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opskrevet med 3,0 mio. kr. i 2019, heraf
0,7 mio. kr. lønsum, til en LULUCF-analyse, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finanslov for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opskrevet med 0,9 mio. kr. i 2019, heraf
0,7 mio. kr. lønsum, som vedrører administration af energiaftalen udmøntet fra § 35.11.54. Re-
serve til energiaftale.
60. Kampagne for klimavenlig adfærd gennem mærkningsordninger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, til kampagner til klimavenlig adfærd gennem mærknings-
ordninger mv., jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af no-
vember 2018.
29.11.79. Reserve og budgetregulering
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
38. DUT-midler ...................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
39. Budgetregulering vedr. Energiaftalen ........................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
11,0
11,0
-4,5
-4,5
-4,5
-
-
-
BO1
2020
-14,0
-14,0
-4,5
-4,5
-4,5
-9,5
-9,5
-9,5
BO2
2021
-14,0
-14,0
-4,5
-4,5
-4,5
-9,5
-9,5
-9,5
BO3
2022
-14,0
-14,0
-4,5
-4,5
-4,5
-9,5
-9,5
-9,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0650.png
650
§ 29.11.79.
40. Administrativ reserve ...................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
15,5
15,5
15,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38. DUT-midler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,5 mio. kr. årligt fra 2019
og frem som følge af, at der er overført 4,5 mio. kr. til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske
Institut til modernisering af it- og observationsinfrastruktur.
39. Budgetregulering vedr. Energiaftalen
I forbindelse med ændringsforslagene er der indbudgetteret en budgetregulering på -9,5 mio.
kr. årligt fra 2020-2024. Der vil i forbindelse med udmøntningen af § 35.11.54. Reserve til
energiaftale blive taget stilling til udligning af beløbet i forbindelse med udmøntningen af den
administrative reserve, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
40. Administrativ reserve
I forbindelse med ændringsforslagene er der indbudgetteret en reserve til administration af
energiaftalen på 15,5 mio. kr. i 2019, som Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klima-
ministeriet vil tage stilling til udmøntningen af i april 2019. Reserven kan finansiere lønsum.
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2019
55,9
-0,4
55,5
-
55,5
-0,4
BO1
2020
39,5
-0,4
39,1
-
39,1
-0,4
BO2
2021
27,8
-0,4
27,4
-
27,4
-0,4
BO3
2022
23,3
-0,4
22,9
-
22,9
-0,4
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0651.png
§ 29.21.01.
651
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .............
Energisystemet .....................................
Forsyningsøkonomi ..............................
Internationalt samarbejde.....................
Tele .......................................................
R
2016
403,6
86,8
151,4
69,3
29,2
66,9
R
2017
446,5
111,1
135,1
112,8
30,5
57,0
B
2018
452,7
106,5
140,4
112,9
29,2
63,6
F
2019
503,9
108,9
165,5
119,8
50,0
59,7
BO1
2020
458,7
106,3
136,3
107,5
51,2
57,4
BO2
2021
423,9
99,5
123,3
99,6
51,3
50,2
BO3
2022
399,0
93,8
113,6
92,5
51,5
47,6
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2016
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
-0,4
-0,4
BO1
2020
-0,4
-0,4
BO2
2021
-0,4
-0,4
BO3
2022
-0,4
-0,4
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen nedskrevet med 0,4 mio. kr.
årligt fra 2019 og frem, idet gebyropkrævning vedrørende database for affaldsregulativer
(NSTAR) afskaffes, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanlov for 2019 af
november 2018.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2017
-
-
-
B
2018
-
-
-
F
2019
59
36,1
36,1
BO1
2020
34
21,9
21,9
BO2
2021
24
14,4
14,4
BO3
2022
19
11,3
11,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforlagene er kontoen opskrevet til finansiering af en række prio-
riterede indsatser indenfor analyser, politikudvikling og eksportfremme, jf. Energiaftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti af juni 2018. I denne henseende er der afsat 2,0 mio. kr. årligt, heraf 1,3
mio. kr. som lønsum, i perioden 2019-2020 samt 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. som lønsum, i
2021 til udvikling af en gasstrategi. Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 til ud-
vikling af et smart og fleksibelt energisystem. Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt, heraf 1,1 mio. kr.
som lønsum, i perioden 2019-2021 til en bioenergi taskforce. Der er afsat 4,3 mio. kr., heraf 1,5
mio. kr. som lønsum, i 2019, 10,8 mio. kr., heraf 3,7 mio. kr. som lønsum, i 2020, 10,7 mio. kr.,
heraf 3,7 mio. kr. som lønsum, i 2021 og 10,8 mio. kr. årligt, heraf 3,7 mio. kr. som lønsum, i
perioden 2022-2024 til udvidelse af eksportordning på energiområdet. Der er afsat 3,9 mio. kr.,
heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2019, 4,4 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2020, 3,2
mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2021, 2,9 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i
2022, 2,8 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2023 og 2,9 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som
lønsum, i 2024 til videreudvikling af elmarkedsmodellen, herunder fortsat sikring af forsynings-
sikkerheden. Der er afsat 2,6 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. som lønsum, i 2019, 2,7 mio. kr. årligt,
heraf 2,2 mio. kr. som lønsum, i perioden 2020-2021 og 0,8 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. som
lønsum, i 2022 til øget digitaliseret myndighedsbetjening af forsyningssektoren. Der er afsat 5,3
mio. kr. årligt, heraf 4,0 mio. kr. som lønsum, i perioden 2019-2020 til nedsættelse af en taskforce
for digitaliseringsparat lovgivning og smart energi (pilotfase), og endeligt er der afsat 7,3 mio.
kr., heraf 5,6 mio. kr. som lønsum, i 2019, 7,2 mio. kr., heraf 5,6 mio. kr. som lønsum, i 2020
og 5,4 mio. kr. årligt, heraf 4,1 mio. kr. som lønsum, i perioden 2021-2024 til analysearbejde og
modeludvikling i relation til energisystemet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0652.png
652
§ 29.21.01.10.
I forbindelse med ændringsforslagene er en årlig driftsbevilling på 28,7 mio. kr. i 2019 og
19,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024 til finansiering af Energistyrelsens arbejde for fremme
af energieffektivitet, herunder Energistyrelsens arbejde med energieffektivisering blevet genud-
møntet fra 2019-2024. Bevillingen udgør en del af de afsatte midler til Energistyrelsens arbejde
med data og information mv., jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 19,6 mio. kr. i 2019, heraf 13,5
mio. kr. som lønsum, som vedrører administration af energiaftalen udmøntet fra § 35.11.54. Re-
serve til energiaftale.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2019, heraf 2,9
mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.22.01. Tilskud til energiforskning som følge af ud-
møntningen af forskningsreserven.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt, heraf 0,3
mio. kr. som lønsum, i perioden 2019-2021 samt 0,5 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. som lønsum, i
2022 til initiativer vedrørende cirkulær økonomi i produktpolitikken, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi
af oktober 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020,
heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, til erfaringsdeling på bioenergi-området samt administration af må-
leprogram på særligt mindre biogasanlæg, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
finanlov for 2019 af november 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og
frem til finansiering af arbejdet med database for affaldsregulativer (NSTAR) efter, at gebyrfi-
nansieringen heraf ophører pr. 1. januar 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finanlov for 2019 af november 2018.
29.21.08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem underkonti.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskudspulje til eksportfremme .................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
20. Understøttelse af eksportfremme ................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
7,1
5,1
5,1
2,0
2,0
BO1
2020
11,1
8,1
8,1
3,0
3,0
BO2
2021
11,1
8,1
8,1
3,0
3,0
BO3
2022
11,1
8,1
8,1
3,0
3,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0653.png
§ 29.21.08.10.
653
10. Tilskudspulje til eksportfremme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,1 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio.
kr. årligt i 2020-2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Formålet
med puljen er at bidrage til øget eksport af dansk energiteknologi gennem udbygning af Danmarks
myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder med et
øget fokus på fremme af dansk eksport, markedsudvikling og myndighedsmodning samt projekter,
der understøtter det danske energimyndighedssamarbejde med kommercielle vinkler, hvor også
ambassadernes handelsafdelinger, virksomheder og finansielle aktører mv. kan indgå i tættere
samarbejder på kort og mellemlangt sigt.
20. Understøttelse af eksportfremme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio.
kr. årligt i 2020-2024 til en udbudspulje til fremme af eksportindsatsen, jf. Energiaftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Formålet med puljen er at bidrage til udbygningen af Dan-
marks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder gennem offentlig-private samarbejder
med et øget fokus på fremme af dansk eksport, markedsudvikling og investeringer.
29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet ..................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
38,6
38,6
38,6
BO1
2020
38,6
38,6
38,6
BO2
2021
38,6
38,6
38,6
BO3
2022
38,6
38,6
38,6
10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
I forbindelse med ændringsforslagene oprettes kontoen med 38,6 mio. kr. årligt fra 2019 og
frem til en DUT-reserve til kompensation af kommunerne i forbindelse med lovforslag om op-
hævelse af det generelle administrationsgebyr for erhvervsaffald, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finanlov for 2019 af november 2018.
29.22. Forskning og udvikling
29.22.01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling .................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
246,2
246,2
246,2
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0654.png
654
§ 29.22.01.10.
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 250,0 mio. kr., jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven samt øvrige forskningspri-
oriteringer i 2019 af november 2018. Til administration af de nye initiativer er der heraf overført
3,8 mio. kr. i 2019, heraf 2,9 mio. kr. som lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter
(tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales på underkonto 40
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Samsø Energiakademi ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
2,5
2,5
2,5
BO1
2020
2,5
2,5
2,5
BO2
2021
2,5
2,5
2,5
BO3
2022
2,5
2,5
2,5
40. Samsø Energiakademi
I henhold til Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enheds-
listen, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018 er der afsat 2,5 mio.
kr. årligt i perioden 2019-2024 til fortsat støtte til arbejdet på Samsø med at demonstrere løsninger
for at skabe en fossiluafhængig ø.
29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Støtte til varmepumper ved skrotning af oliefyr ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
20,2
20,2
20,2
BO3
2022
20,2
20,2
20,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0655.png
§ 29.24.10.20.
655
20. Støtte til varmepumper ved skrotning af oliefyr
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,2 mio. kr. årligt i 2021-
2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen er afsat til en
pulje, hvorfra der gives tilskud til installation af individuelle varmepumper i forbindelse med
skrotning af oliefyr.
29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Energieffektiviseringsindsats .......................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
15. Data, information mv. om energibesparelser ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
11,2
-2,9
-2,9
14,1
14,1
BO1
2020
12,2
-2,9
-2,9
15,1
15,1
BO2
2021
-34,0
-59,2
-59,2
25,2
25,2
BO3
2022
-34,0
-59,2
-59,2
25,2
25,2
10. Energieffektiviseringsindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 2,9 mio. kr. årligt i 2019-
2020 og 59,2 mio. kr. årligt i 2021-2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
15. Data, information mv. om energibesparelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 14,1 mio. kr. i 2019, 15,1 mio.
kr. i 2020 og 25,2 mio. kr. årligt i 2021-2024. I henhold til Energiaftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti af juni 2018 blev det besluttet at afsætte 33,0 mio. kr. i 2019, 34,0 mio. kr. i 2020 samt
44,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 dels til en informationsindsats om gennemførelse af energief-
fektiviseringer og dels til indsamling og aktiv brug af data og digitalisering til fremme af ener-
gieffektiviseringen af bygninger. Som led i dette indgår midler til Videncenter for Energibespa-
relser i Bygninger. Herudover udmøntes 19,2 mio. kr. årligt i 2019-2024 på § 29.21.01. Energi-
styrelsen.
29.24.21. Biogas (til transport og proces)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Biogas (til transport og proces) ..................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
-6,2
-6,2
-6,2
BO1
2020
-10,1
-10,1
-10,1
BO2
2021
-2,9
-2,9
-2,9
BO3
2022
-9,2
-9,2
-9,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0656.png
656
§ 29.24.21.10.
10. Biogas (til transport og proces)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,2 mio. kr. i 2019, 10,1
mio. kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021 og 9,2 mio. kr. i 2022. Nedjusteringen skyldes dels, at na-
turgasprisen skønnes at være højere, end det blev forudsat tidligere på året og dels, at der i 2020
sættes stop for nye anlæg på ordningen, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
29.24.26. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med henblik på at afholde statens
udgifter til moms i forbindelse med udbetaling af pristillæg mv. til fremme af vedvarende energi,
som afholdes under det statslige delloft for driftsudgifter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft
for driftsudgifter ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
-
BO1
2020
0,2
BO2
2021
0,8
BO3
2022
0,8
-
-
0,2
0,2
0,8
0,8
0,8
0,8
10. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio.
kr. årligt i 2021-2022 til dækning af statens udgifter til moms i forbindelse med udbetaling af
pristillæg mv. til fremme af vedvarende energi. Det bemærkes, at momsudgifterne afhænger af
de faktiske tilskudsudbetalinger under momsrelevante støtteordninger med omvendt betalings-
pligt, hvor staten er pålagt at skulle afregne moms på tilskudsmodtagerens vegne. Der er således
tale om et skøn, som er underlagt usikkerheder i form af tilskudsmodtagernes faktiske produktion,
udviklingen i elprisen og gasprisen mv.
De skønnede momsudgifter afholdes i henhold til momsrelevante tilskudsudbetalinger med
omvendt momsbetalingspligt vedrørende følgende finanslovskonti inden for det statslige delloft
for driftsudgifter:
§ 29.24.21. Biogas (til transport og proces)
29.24.27. Tilskud til energibesparelser
(Reservationsbev.)
I henhold til Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enheds-
listen, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018 er det besluttet at
afsætte 505,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til markedsbaserede tilskudspuljer målrettet energibe-
sparelser i henholdsvis erhvervene og bygninger.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0657.png
§ 29.24.27.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Energibesparelser i erhvervene ..................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
20. Energibesparelser i bygninger ....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
-
-
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
-
-
BO2
2021
505,0
303,0
303,0
202,0
202,0
657
BO3
2022
505,0
303,0
303,0
202,0
202,0
10. Energibesparelser i erhvervene
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 303,0 mio. kr. årligt i perioden
2021-2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes
til en markedsbaseret tilskudspulje, som målrettes besparelser i procesenergi i industri- og servi-
ceerhverv.
20. Energibesparelser i bygninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 202,0 mio. kr. årligt i 2021-
2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til en
markedsbaseret tilskudspulje, som målrettes energibesparelser i bygninger.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0658.png
658
§ 29.24.30.
29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud gives som tilsagn på underkonto 20
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Rådgivning af grundbeløbsværker og nødstedte varme-
kunder ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Økonomisk støtte til individuelle løsninger ...............................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
30. Indsats over for forhøjede varmepriser ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
17,2
BO1
2020
101,0
BO2
2021
100,0
BO3
2022
14,1
4,1
4,1
10,1
10,1
3,0
3,0
7,1
7,1
20,2
20,2
73,7
73,7
7,1
7,1
20,2
20,2
72,7
72,7
4,0
4,0
10,1
10,1
-
-
10. Rådgivning af grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,1 mio. kr. i 2019, 7,1 mio.
kr. årligt i 2020-2021 og 4,0 mio. kr. årligt i 2022-2023, jf. Energiaftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til rådgivning til decentrale kraftvarmeværker, der i
perioden 2014-2016 har modtaget grundbeløb, jf. § 58 i LBK nr. 1009 af 27. juni 2018 om el-
forsyning (grundbeløbsværker) samt til varmeforbrugere tilsluttet sådanne værker. Bevillingen
kan endvidere anvendes til analyser og kortlægning af udfordringer ved grundbeløbets ophør.
Rådgivningen skal søge at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbets ophør samt
hjælpe ved eventuel ønsket afvikling af selskaber og håndtering af mulige alternative opvarm-
ningsformer for eksisterende varmekunder.
20. Økonomisk støtte til individuelle løsninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,1 mio. kr. i 2019, 20,2 mio.
kr. årligt i 2020-2021 og 10,1 mio. kr. årligt i 2022-2023, jf. Energiaftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til indirekte at støtte varmekunder ved decentrale
kraftvarmeværker, der er i perioden 2014-2016 har modtaget grundbeløb, jf. § 58 i LBK nr. 1009
af 27. juni 2018 om elforsyning (grundbeløbsværker) ved investering i varmepumper med ud-
gangspunkt i den tidligere ordning Varmepumper på abonnement, hvor der ydes støtte til, at le-
verandører indkøber og installerer varmepumper hos bygningsejere på fjernvarmelignende vilkår.
Med abonnementsordningen påtager leverandøren sig ansvar for investering, installation og drift
af varmepumper til bygningsopvarmning. Ordningen skal understøtte, at kunder ved et grundbe-
løbsværk, der godkendes til lukning, fremadrettet kan tilbydes en attraktiv, alternativ opvarm-
ningsløsning.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0659.png
§ 29.24.30.30.
659
30. Indsats over for forhøjede varmepriser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. i 2019, 73,7 mio.
kr. i 2020 og 72,7 mio. kr. i 2021, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
Bevillingen afsættes til en screening af de hårdest ramte decentrale kraftvarmeværker, der i peri-
oden 2014-2016 har modtaget grundbeløb, jf. § 58 i LBK nr. 1009 af 27. juni 2018 om elforsy-
ning (grundbeløbsværker) og en indsats over for de tilsluttede varmekunder, som i en periode vil
opleve forhøjede varmepriser som følge af grundbeløbets ophør. Indsatsen skal bidrage til at
mindske varmeprisstigninger for de varmeforbrugere, som rammes hårdest af grundbeløbets op-
hør. En del af bevillingen afsættes til administration af ordningen.
29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til håndtering af strandede omkostninger .......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
11,1
11,1
11,1
BO1
2020
96,0
96,0
96,0
BO2
2021
97,0
97,0
97,0
BO3
2022
46,5
46,5
46,5
10. Pulje til håndtering af strandede omkostninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 11,1 mio. kr. i 2019, 96,0 mio.
kr. i 2020 og 97,0 mio. kr. i 2021 og 46,5 mio. kr. årligt i 2022-2023, jf. Energiaftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til delvis kompensation for ubetalte an-
lægslån i lukkede decentrale kraftvarmeværker, som i perioden 2014-2016 har modtaget grund-
beløb, jf. § 58 i LBK nr. 1009 af 27. juni 2018 om elforsyning (grundbeløbsværker). Kompen-
sationen målrettes som udgangspunkt kommuner, som på grund af grundbeløbets ophør hæfter
for ubetalte anlægslån, fordi kommunerne har stillet garanti for lånefinansieringen af kraftvar-
meværker. En del af bevillingen afsættes til administration af ordningen.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0660.png
660
§ 29.24.31.10.
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
29.25.04. Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Måleprogram på særligt mindre biogasanlæg ..........................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
2,5
2,5
2,5
BO1
2020
2,5
2,5
2,5
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Måleprogram på særligt mindre biogasanlæg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i 2019-2020
til støtte af måleprogram på særligt mindre biogasanlæg, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.
29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2019
-74,3
-74,3
-74,3
BO1
2020
-123,0
-123,0
-123,0
BO2
2021
-49,1
-49,1
-49,1
BO3
2022
-56,5
-56,5
-56,5
10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 74,3 mio. kr. i 2019, 129,0
mio. kr. i 2020, 55,1 mio. kr. i 2021 og 62,5 mio. kr. i 2022. Nedjusteringen skyldes dels, at
naturgasprisen skønnes at være højere, end det blev forudsat tidligere på året og dels, at der i 2020
sættes stop for nye anlæg på ordningen, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 6,0 mio. kr. årligt i 2020-2020,
idet initiativer med henblik på at reducere antallet af metanlækager forventes at øge produktionen,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0661.png
§ 29.25.10.
661
29.25.10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til el-PSO ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
2019
-50,7
-50,7
-50,7
BO1
2020
-95,5
-95,5
-95,5
BO2
2021
-95,4
-95,4
-95,4
BO3
2022
-160,8
-160,8
-160,8
10. Udgifter til el-PSO
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50,7 mio. kr. i 2019, 99,5
mio. kr. i 2020, 99,4 mio. kr. i 2021 og 164,8 mio. kr. i 2022, jf. Energiaftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti af juni 2018. Nedjusteringen skyldes, at udgifter vedrørende biomasseordninger er
nedskrevet, idet det vurderes, at der ellers vil blive udbetalt overkompensation. Desuden er kon-
toen i 2022 blevet opdateret i overensstemmelse med nyt skøn for udgiften til vedvarende energi
under § 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til
finansiering af forventningen om et øget afløb under § 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger,
idet initiativer med henblik på at reducere antallet af metanlækager forventes at øge produktionen,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.
29.25.12. Tilskud til vedvarende energi
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
05. Husstandsmøllepuljer ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
10. Solpilotudbud 2016 .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg .....................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion .....................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
25. Husstandsmøller ekskl. puljer .....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
35. Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019 .................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
45. Teknologineutralt udbud 2018-2019 ..........................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
31,7
-0,2
-0,2
0,1
0,1
-24,0
-24,0
5,9
5,9
-2,0
-2,0
0,1
0,1
-
-
BO1
2020
112,8
0,1
0,1
-
-
2,4
2,4
5,9
5,9
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
BO2
2021
176,9
0,1
0,1
0,1
0,1
10,0
10,0
5,9
5,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
BO3
2022
429,5
0,1
0,1
-
-
11,1
11,1
5,9
5,9
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0662.png
662
§ 29.25.12.
50. Overgangsordning til ikke-påbegyndte landvindmølle-
projekter ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
55. Teknologineutrale udbud 2020-24 ..............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
60. Ilandføring og nettilslutning af havvind ....................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
79. Måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi ........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
-
-
-
-
-
-
51,8
51,8
-
-
-
-
-
-
103,8
103,8
0,1
0,1
5,8
5,8
-
-
154,3
154,3
-
-
51,5
51,5
101,0
101,0
259,4
259,4
05. Husstandsmøllepuljer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2019 og øget
med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 som følge af nye skøn for udgiften på kontoen.
10. Solpilotudbud 2016
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2021
som følge af nye skøn for udgiften på kontoen.
15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 24,0 mio. kr. i 2019, øget
med 2,4 mio. kr. i 2020, øget med 10,0 mio. kr. i 2021 og øget med 11,1 mio. kr. i 2022 som
følge af nye skøn for udgiften på kontoen.
20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 5,9 mio. kr. årligt i perioden
2019-2022 som følge af nye skøn for udgiften på kontoen.
25. Husstandsmøller ekskl. puljer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. i 2019, øget
med 0,3 mio. kr. i 2020 og øget med 0,2 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af nye skøn for
udgiften på kontoen.
35. Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr.
i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. 2022 som følge af nye skøn for udgiften på kontoen.
Ordningen blev statsstøttegodkendt den 17. august 2018.
45. Teknologineutralt udbud 2018-2019
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio.
kr. årligt i 2021 og 2022 som følge af nye skøn for udgiften på kontoen. Ordningen blev stats-
støttegodkendt den 17. august 2018.
50. Overgangsordning til ikke-påbegyndte landvindmølleprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af nye
skøn for udgiften på kontoen. Ordningen blev statsstøttegodkendt den 17. august 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0663.png
§ 29.25.12.55.
663
55. Teknologineutrale udbud 2020-24
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,8 mio. kr. i 2021 og 51,5
mio. kr. i 2022, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Under kontoen
ydes der støtte til vindende projekter i henhold til teknologineutrale udbud af solceller, landvind,
kystnær havvind samt bølge- og vandkraft i perioden 2020-2024. Der ydes endvidere støtte til
forsøgsmøller opstillet i perioden 2020-2024. Bevillingen forudsætter, at ordningerne bliver
statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen.
60. Ilandføring og nettilslutning af havvind
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 101,0 mio. kr. i 2022, jf.
Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Der afholdes udgifter til nettilslutning
og ilandføring af i alt tre havvindmølleparker, som er planlagt udbudt frem mod 2030. Bevillingen
forudsætter, at ordningen bliver statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen.
79. Måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi
I forbindelse med ændringsforslagene er måltallet med Energiaftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti af juni 2018 og den deraf fremadrettede etablering af et nyt støttesystem for vedva-
rende energi blevet nulstillet fra 2019 og frem.
29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
05. Udbetalinger til PSO-ordninger ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Finansiering af PSO-ordninger ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
2019
-664,1
-664,1
-664,1
-664,1
-664,1
-613,4
-50,7
BO1
2020
-137,9
-137,9
-137,9
-137,9
-137,9
-42,4
-95,5
BO2
2021
-100,3
-100,3
-100,3
-100,3
-100,3
-4,9
-95,4
BO3
2022
-160,8
-160,8
-160,8
-160,8
-160,8
-
-160,8
Nedenfor fremgår et skøn for de samlede udgifter i PSO-systemet pr. oktober 2018 fordelt
på teknologier.
Centrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Havvind ...........................................................................................
Landvind .........................................................................................
Vind diverse omkostninger ...........................................................
Teknologineutrale udbud................................................................
Solceller ..........................................................................................
Biomasse .........................................................................................
Biogas .............................................................................................
Decentral kraftvarme ......................................................................
Øvrige .............................................................................................
2019
2.820,9
1.314,1
260,5
-
-
712,6
475,2
192,2
40,0
2020
3.124,1
1.219,1
189,4
-
-
684,6
502,4
45,0
39,4
2021
3.337,8
870,4
176,4
-
-
671,9
575,4
34,9
38,7
2022
3.079,5
771,0
172,9
-
-
591,3
554,4
22,9
23,8
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0664.png
664
§ 29.25.14.
I alt ......................................................................................................
5.815,6
5.804,0
5.705,5
5.215,7
05. Udbetalinger til PSO-ordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 664,1 mio. kr. i 2019, 141,9
mio. kr. i 2020, 104,3 mio. kr. i 2021 og 164,8 mio. kr. i 2022 som følge af dels nye skøn for
udgiften på kontoen og dels reducerede udgifter vedrørende biomasse, da det er blevet vurderet,
at der ellers vil blive udbetalt overkompensation til tilskudsmodtagerne, jf. Energiaftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2022,
idet initiativer med henblik på at reducere antallet af metanlækager forventes at øge produktionen,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.
20. Finansiering af PSO-ordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 664,1 mio. kr. i 2019, 141,9
mio. kr. i 2020, 104,3 mio. kr. i 2021 og 164,8 mio. kr. i 2022. Ændringerne er sket som følge
af opdaterede skøn for de samlede udgifter i PSO-systemet. Kontoen reduceres via færre indtægter
fra PSO-tarifferne i perioden 2019-2021 og færre overførte midler fra § 29.25.10. Udgifter til
el-PSO i 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er overførselsindtægterne fra § 29.25.10. Udgifter til
el-PSO øget med 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2022, idet øgede omkostninger som følge af initiativer
med henblik på at reducere antallet af metanlækager finansieres over finansloven, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.
29.25.15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med henblik på at afholde statens
udgifter til moms i forbindelse med udbetaling af pristillæg mv. til fremme af vedvarende energi,
som afholdes uden for udgiftsloft.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for ud-
giftsloft ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
914,7
BO1
2020
909,7
BO2
2021
971,4
BO3
2022
918,0
914,7
914,7
909,7
909,7
971,4
971,4
918,0
918,0
10. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 914,7 mio. kr. i 2019, 907,2
mio. kr. i 2020, 968,9 mio. kr. i 2021 og 915,5 mio. kr. i 2022 til dækning af statens udgifter til
moms i forbindelse med udbetaling af pristillæg mv. til fremme af vedvarende energi. Det be-
mærkes, at momsudgifterne afhænger af de faktiske tilskudsudbetalinger under momsrelevante
støtteordninger med omvendt betalingspligt, hvor staten er pålagt at skulle afregne moms på til-
skudsmodtagerens vegne. Der er således tale om et skøn, som er underlagt usikkerheder i form
af tilskudsmodtagernes faktiske produktion, udviklingen i elprisen og gasprisen mv.
De skønnede momsudgifter afholdes i henhold til momsrelevante tilskudsudbetalinger med
omvendt momsbetalingspligt vedrørende følgende finanslovskonti uden for udgiftsloft:
§ 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
§ 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0665.png
§ 29.25.15.10.
§ 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger
665
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2020-2022
som følge af ændrede udgiftsskøn for § 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
og § 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finanslov for 2019 af november 2018.
29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind ...............
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2019
10,1
10,1
10,1
BO1
2020
17,2
17,2
17,2
BO2
2021
16,2
16,2
16,2
BO3
2022
5,1
5,1
5,1
10. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,1 mio. kr. i 2019, 17,2 mio.
kr. i 2020, 16,2 mio. kr. i 2021, 5,1 mio. kr. i 2022, 17,2 mio. kr. i 2023 og 20,2 mio. kr. i 2024,
jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternati-
vet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Under kontoen afholdes udgifter til
forundersøgelser, screeninger mv. som led i forberedelserne af udbud af i alt tre havvindmølle-
parker frem mod 2030.
29.25.18. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces)
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport
og proces) .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
-
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
242,4
-
-
-
-
-
-
242,4
242,4
10. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 242,4 mio. kr. i 2022, jf.
Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Under bevillingen etableres en pulje,
hvorunder der ydes støtte til udbygning med biogas og andre grønne gasser til opgradering,
transport og industrielle processer. Puljen udmøntes i 2021-2023 og bidrager til en fortsat ud-
bygning og effektivisering af teknologien i Danmark.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0666.png
666
§ 29.25.79.
29.25.79. Energireserve
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv. ........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-51,2
-51,2
-51,2
BO1
2020
-51,2
-51,2
-51,2
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 51,2 mio. kr. årligt i 2019
og 2020, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
Meteorologi
29.31. Meteorologi
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
4,5
4,5
-
4,5
BO1
2020
4,5
4,5
-
4,5
BO2
2021
4,5
4,5
-
4,5
BO3
2022
4,5
4,5
-
4,5
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .............
Vejrudsigter og varsler ........................
Vidensberedskab ..................................
Vedligeholdelse og drift af meterologi-
ske basisaktiviteter ...............................
4. ICAO ....................................................
R
2016
287,2
61,2
91,4
27,6
86,5
20,5
R
2017
274,8
59,3
81,1
44,3
61,9
28,2
B
2018
285,3
60,9
90,9
27,4
86,0
20,1
F
2019
300,7
60,3
91,6
27,4
89,0
32,4
BO1
2020
288,4
60,2
91,2
27,1
89,5
20,4
BO2
2021
292,8
59,6
87,8
26,3
87,0
32,1
BO3
2022
271,1
56,0
85,8
25,2
83,7
20,4
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0667.png
§ 29.31.01.10.
667
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. som følge af, at
der overføres 4,5 mio. kr. fra § 29.11.79. Reserve og budgetregulering til § 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut med henblik på finansiering af it- og observationsinfrastruktur.
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Undersøgelser af dyb geologi vedrørende Danmarks ra-
dioaktive affald. ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
3,5
3,5
-
BO1
2020
11,7
11,7
-
BO2
2021
32,9
32,9
-
BO3
2022
23,8
23,8
-
3,5
11,7
32,9
23,8
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger .............
Databanker og formidling....................
Vandressourcer .....................................
Energiråstoffer ......................................
Mineralske råstoffer .............................
Natur og klima .....................................
R
2016
287,0
108,5
28,8
40,5
54,3
32,2
22,7
R
2017
274,4
100,2
27,6
38,7
51,0
28,0
28,9
B
2018
285,8
98,1
32,6
39,9
54,6
33,6
27,0
F
2019
271,8
96,3
29,9
43,3
49,0
32,9
20,4
BO1
2020
277,4
95,2
29,0
51,5
48,9
32,8
20,0
BO2
2021
294,5
94,8
28,3
71,9
47,7
32,1
19,7
BO3
2022
282,8
94,1
28,2
62,0
47,4
31,8
19,3
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
5
3,2
BO1
2020
9
5,9
BO2
2021
12
7,9
BO3
2022
21
13,8
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0668.png
668
§ 29.41.01.20.
20. Undersøgelser af dyb geologi vedrørende Danmarks radioaktive affald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen tilført 3,9 mio. kr. i 2019, 12,1 mio. kr. i
2020, 33,3 mio. kr. i 2021, 24,2 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023. Midlerne gives til un-
dersøgelser af dyb geologi som en del af det samlede arbejde med en langsigtet løsning for
Danmarks radioaktive affald. Af disse overføres 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2023 til § 29.11.01.
Departementet.
Dataforsyning
29.71. Dataforsyning og Effektivisering
29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103)
(Stats-
virksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2019
2,3
2,3
-
2,3
BO1
2020
1,3
1,3
-
1,3
BO2
2021
1,3
1,3
-
1,3
BO3
2022
0,7
0,7
-
0,7
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Generelle fællesomkostninger...........
Tilvejebringe geodata........................
Gøre geodata tilgængelige ................
Nyttiggøre geodata ............................
Fællesoffentlig datadistribution ........
Grundlag og standardisering af offent-
lige data .............................................
Data og datasamarbejder...................
Dataforsyning og fællesoffentlig data-
distribution.........................................
Anvendelse af data............................
R
2016
258,1
54,9
59,6
71,0
31,4
41,2
-
-
-
-
R
2017
311,3
60,7
-
-
-
-
59,6
55,5
70,6
64,9
B
2018
296,8
71,8
-
-
-
-
64,3
56,1
45,2
59,4
F
2019
324,7
61,4
-
-
-
-
71,1
38,8
50,8
102,6
BO1
2020
295,3
55,7
-
-
-
-
65,0
36,7
46,3
91,6
BO2
2021
256,1
47,6
-
-
-
-
57,3
32,2
39,9
79,1
BO3
2022
252,0
46,7
-
-
-
-
57,0
31,7
39,3
77,3
Bemærkninger: Fra 2017 er den tidligere Geodatastyrelsen opdelt i to styrelser, og Styrelsen for Dataforsyning og Ef-
fektivisering har tilpasset
Opgaver og mål
i overensstemmelse med styrelsens nye organisation.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0669.png
§ 29.71.01.
8. Ændring af personale
R
2016
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2017
-
-
B
2018
-
-
F
2019
1
0,2
BO1
2020
1
0,2
BO2
2021
1
0,2
669
BO3
2022
-
0,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2019
og frem som følge af overdragelse af myndighedsansvaret for det fælleseuropæiske samarbejde
om udvikling og implementering af Galileo-tjenesterne og samspillet med den danske understøt-
tende infrastruktur fra § 28. Transport-, Bydnings- og Boligministeriet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2019, 1,1 mio.
kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering og drift af en udstillingsplatform
i forbindelse med digitalisering af myndighedsbetjeningen af forsyningssektoren, jf. Energiaftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 123.
Tekstanmærkningen er oprettet på ændringsforslag for 2019.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til, at energi-, forsynings-,
og klimaministeren bemyndiges til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af
midler for en tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen. Formålet med puljen er at bi-
drage til øget eksport af dansk energiteknologi.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0670.png
670
§ 35. Generelle reserver
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-6.230,1
-63,2
176,5
300,0
-6.230,1
-63,2
176,5
-300,0
-6.416,8
-6.416,8
-
-
-
-
-
-
Reserver mv. .............................................................................................
35.11. Reserver mv. ...................................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-6.416,8
-6.416,8
-6.416,8
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes i 2019 og nedskrives i 2020-2022, jf.
Aftale om finansloven for 2019
02. Forskningsreserve .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af forskningsreserven, jf. Aftale om forde-
ling af forskningsreserven for 2019 af november 2018
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske æn-
dringsforslag mv. .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
1.500,0
62,2
-
-
958,1
-958,1
-
-
500,0
-500,0
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2019
04. Satsreguleringspulje .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018 samt Aftale om
at tilbageføre svindlede midler til satspuljen af oktober
2018
07. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbej-
de, EUD mv .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedjusteres, jf. Aftale om erhvervsuddannelser
til fremtiden af november 2018 mv.
08. Reserve til grønne initiativer ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2019
12. Reserve til initiativer på kulturområdet ..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2019
14. Reserve til finansloven for 2019 .....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2019
15. Pulje til retsområdet i Grønland ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserven til initiativer på retsområdet i
Grønland
Af finansministeren
Ny konto
17. Reserve til Udrejsecenter Lindholm ................................F
Der afsættes en reserve til etablering af Udrejsecenter
Lindholm, jf. Aftale om finansloven for 2019
19. Regeringsreserve ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen opskrives, jf. Aftale om finansloven for 2019
21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs-
og iværksætterinitiativer ..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven, jf. Aftale om udmønt-
ning af pulje til strategi for cirkulær økonomi samt Af-
tale om finansloven for 2019
24. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft
for indkomstoverførsler ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
778,0
-778,0
671
-
-
600,0
-356,7
-
-
260,0
-210,0
-
-
100,0
-100,0
1.350,0
-1.350,0
10,0
-10,0
-
-
-
-
-
-
34,0
-
1.271,6
238,1
-
-
20,0
-20,0
-
-
-20,4
20,4
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
672
§ 35.
Udmøntning af reserven på § 14. Udlændinge- og Inte-
grationsministeriet
25. Nyt skøn for ledighed ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserven på § 17. Beskæftigelsesmini-
steriet
32. Effektivisering af det statslige indkøb ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der optages en negativ budgetregulering vedr. 13. fase
af Statens Indkøbsprogram samt en korrektion vedr. 12.
fase af Statens Indkøbsprogram
33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserven, jf. Aftale om reform af ind-
satsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018
34. Reserve til velfærd ...........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2019
Af finansministeren
Ny konto
35. Reserve til pantebrevsmodel ............................................F
Der afsættes en reserve til pantebrevsmodel, jf. Aftale
om finansloven for 2019
36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlæn-
dingeopgaven ....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedskrivning af reserven sfa. nedjustering af modtage-
kapacitet mv.
40. Reserve til energiaftale uden for udgiftslofterne ............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven, jf. Energiaftale af juni
2018
41. Reserve til afgifts- og erhvervspakke på ind-
tægtsbudgettet ...................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserven, jf. Aftale om finansloven for
2019
42. Reserve til afgifts- og erhvervspakke ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserven, jf. Aftale om finansloven for
2019
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseom-
råderne mv. .......................................................................F
-162,3
162,3
-
-
-
-35,5
-
-
162,3
-162,3
-
-
750,0
-750,0
-
-
-
-
9,6
-9,6
-
-
-14,2
14,2
-
-
300,0
-300,0
-
-
100,0
-100,0
-
-
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der afsættes en reserve til ekstraordinære indsatser i
grænseområderne, jf. Aftale om finansloven for 2019
50. Reserve til Skatteministeriet ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven på § 9
51. Reserve til administrative konsekvenser af bolig-
forlig, erhvervs- og iværksætterinitiativer mv. ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven på § 9 til administrative
konsekvenser af erhvervs- og iværksætterinitiativer
54. Reserve til energiaftale ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven, jf. Energiaftale af juni
2018
58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på ar-
bejdsmarkedet under det statslige delloft for drift ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserven, jf. Aftale om finansloven for
2019
Af finansministeren
Ny konto
59. Reserve til obligatorisk opsparing under det stats-
lige delloft for indkomstoverførsler ................................F
Der afsættes en reserve til obligatorisk opsparing, jf.
Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse
af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af
november 2018
Af finansministeren
Ny konto
60. Reserve til obligatorisk opsparing uden for ud-
giftslofterne ......................................................................F
Der afsættes en reserve til obligatorisk opsparing, jf.
Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse
af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af
november 2018
64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske sty-
ring ....................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven, jf. Aftale om en for-
enklet beskæftigelsesindsats af august 2018
65. Reserve til økologisk arealtilskud ...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven på § 24 sfa. meransøg-
ning på økologisk arealtilskud
95,0
673
-
71,0
-50,0
-
-
41,2
-24,8
-
-
76,5
-76,5
-
-
25,2
-25,2
-
-
-
-
-
-
25,5
-25,5
-
-
6,6
-0,9
-
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
674
§ 35.
67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform ....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes til etableringen af en digital er-
hvervsfremmeplatform mv.
68. Reserve til medieudspil ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Medieaftale for 2019-2023 samt
Aftale om finansloven for 2019
69. Landsbypulje ....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges sfa. overførsel af midlerne til § 28
70. Reserve til mediecheck ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Medieaftale for 2019-2023 af
juni 2018
71. Reserve til domstolene .....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedskrives, da midlerne udmøntes på § 11 til
domstolene
72. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven, jf. Energiaftale af juni
2018
73. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kul-
turområdet ........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven, jf. Aftale om erhvervs-
uddannelser til fremtiden af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
74. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed
for udbud ..........................................................................F
Der optages en negativ budgetregulering vedr. rådgiv-
ningsenhed for udbud
Af finansministeren
Ny konto
75. Reserve til Udlændingestyrelsen .....................................F
Der afsættes en reserve til Udlændingestyrelsen
Af finansministeren
Ny konto
76. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkono-
miske Investeringsmodel ..................................................F
25,0
-25,0
-
-
1.119,7
-1.119,7
-
-
67,6
-67,6
83,6
-83,6
-
-
-
-
16,1
-16,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,4
-
25,0
-
12,5
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.
Der afsættes en reserve til videreudvikling af Den So-
cialøkonomiske Investeringsmodel, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018
Af finansministeren
Ny konto
77. Reserve til erhvervsinitiativer ..........................................F
Der afsættes en reserve til erhvervsinitiativer, jf. Aftale
om finansloven for 2019
Af finansministeren
Ny konto
78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlan-
det .....................................................................................F
Der afsættes en reserve til etablering af fængselspladser
i udlandet, jf. Aftale om finansloven for 2019
675
70,0
-
10,0
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0676.png
676
§ 35.
Anmærkninger til ændringsforslag.
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
62,2
62,2
62,2
BO1
2020
-77,5
-77,5
-77,5
BO2
2021
-78,6
-78,6
-78,6
BO3
2022
-79,1
-79,1
-79,1
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes kontoen med 62,2 mio. kr. i 2019, mens den
nedskrives med 77,5 mio. kr. i 2020, 78,6 mio. kr. i 2021 og 79,1 mio. kr. i 2022, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
35.11.02. Forskningsreserve
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af
førtidspension og fleksjob ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-958,1
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
-958,1
-958,1
-
-
-
-
-
-
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 958,1 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
fordeling af forskningsreserven for 2019 af november 2018 i henhold til Aftale mellem den da-
værende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform
af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0677.png
§ 35.11.02.20.
677
35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-500,0
BO1
2020
-500,0
BO2
2021
-500,0
BO3
2022
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, da reserven udmøntes, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
35.11.04. Satsreguleringspulje
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Satsreguleringspulje .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-778,0
-778,0
-778,0
BO1
2020
-784,5
-784,5
-784,5
BO2
2021
-784,5
-784,5
-784,5
BO3
2022
-800,2
-800,2
-800,2
10. Satsreguleringspulje
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 20,0 mio. kr. årligt i 2019-
2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at tilbageføre svindlede midler til satspuljen af
oktober 2018. Kontoen er desuden nedskrevet med 798,0 mio. kr. i 2019, 804,5 mio. kr. i 2020,
804,5 mio. kr. i 2021 og 820,2 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2019 af november 2018. På baggrund af aftalen iværksættes følgende
initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:
(Mio. kr., 2019-priser)
Initiativer
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
Tilbageførsel af svindlede midler
Samlet nettotræk
Nr.
Initiativer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
Initiativer under socialområdet
Socialinitiativer
Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier jf. § 15.11.30.54,
15.26.21.10 og 15.26.23.10.
Ro og stabilitet for udsatte børn og unge jf. § 10.11.22.40, 11.23.01.10,
11.42.01.10, 11.42.02.10, 15.11.30.54, 15.11.79.20, 15.12.01.10 og 15.26.59.10.
Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression og trivsel i
skolen jf. § 20.11.31.76.
Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
og ungdommen jf. § 15.11.30.54, 15.75.24.10,15.75.63.20, 15.75.63.30,
15.75.63.40 og 15.75.73.10.
Styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager jf. § 15.11.79.20.
283,8
279,5
73,2
4,7
1,5
10,0
-
279,0
276,1
52,3
1,5
0,8
22,4
1,8
287,4
284,6
61,5
0,6
-
14,4
1,8
289,0
284,9
70,8
0,6
-
14,4
1,8
2019
819,8
21,8
20,0
798,0
2020
828,8
24,3
20,0
804,5
2021
826,3
21,8
20,0
804,5
2022
842,0
21,8
20,0
820,2
1
2
3
4
5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0678.png
678
§ 35.11.04.10.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-
2022 jf. § 06.11.16.11, 11.23.13.70, 15.26.70.10, 15.26.70.20, 15.26.73.60,
15.75.03.50 og 15.75.73.91.
Hjælp til stalkingudsatte og stalkere - driftstilskud til Dansk Stalking Center jf. §
15.75.73.86.
Støtte til ungekrisecentre jf. § 15.11.30.54, 15.26.19.10 og 15.26.19.11.
Styrket indsats til mænd i krise jf. § 15.75.31.10, 15.75.73.30 og 15.75.73.35.
Driftstilskud til Ventilen jf. § 15.26.73.10.
Driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar jf. § 15.71.73.15.
Driftstilskud til Reden Aalborg jf. § 15.75.69.40.
Driftstilskud til SIND Ungdom jf. § 15.26.73.80.
Driftstilskud til Projekt UNIK jf. § 15.26.73.85.
Driftstilskud til Børn, Unge og Sorg jf. § 15.26.73.30.
Driftstilskud til Landsforeningen Spædbarnsdød jf. § 15.26.73.65.
Driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder jf. § 15.75.73.77.
Driftstilskud til OMBOLD jf. § 15.75.73.91.
Driftstilskud til Idræt for Sindet jf. § 15.75.73.90.
Videreførelse af Bedre inklusion af nytilkomne grønlændere i Danmark jf. §
15.75.68.20.
Børnerådets Børneportal jf. § 15.26.66.10.
Hanne Mariehjemmet - understøttelse under overgang til takstfinansiering jf. §
15.75.26.77.
Forebyggelse af udsathed og mistrivsel blandt LGBTI-personer - Driftsstøtte til
LGBT Danmark mv. jf. § 06.11.16.33 og 14.69.14.80.
Ung under eget tag - støtte til unge hjemløse jf. § 15.11.30.54 og 15.75.21.70.
Whistleblowerordning og retningslinjer for good governance i den frivillige so-
ciale sektor jf. § 15.71.07.10, 15.71.07.11 og 15.71.66.20.
Styrkelse af borgernes retssikkerhed jf. § 15.11.79.25.
Styrkelse af borgernes retsstilling i servicelovens hjælperordninger jf. §
15.11.30.54, 15.11.79.20 og 15.64.52.10.
Straffeattester for personale i tilbud omfattet af socialtilsynet jf. § 11.23.01.10 og
15.11.79.20.
Modernisering og tilpasning af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksi-
sterende byggeri (Tilgængelighedspuljen) jf. § 28.57.02.11.
Hjælpemidler ved stemmeafgivning jf. § 10.11.79.20.
Videreførelse af BPA-rådgivning jf. § 15.64.52.10.
Handicappuljen - ændring af anvendelsesperioden jf. § 15.64.07.10.
Ordbog over dansk tegnsprog jf. § 15.64.70.10.
Støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud jf. § 15.75.21.20.
Støtte til julehjælp jf. § 15.26.17.10.
Støtte til sommerferiehjælp jf. § 15.26.09.22.
EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark (FEAD) - regulering
af national medfinansiering jf. § 15.75.21.50.
International adoptionsformidling jf. § 10.11.22.40 og 15.12.07.20.
Retfærdighed for ofre jf. § 11.11.76.10, 11.41.02.10 og 15.26.78.20.
Ét samlet familieretligt system jf. § 11.41.02.10, 11.41.04.10, 11.42.02.10,
15.11.79.20, 15.12.01.10 og 15.12.01.80.
Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder jf. § 15.11.30.55
og 15.11.79.20.
Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne jf. § 15.11.30.54 og
15.64.45.30.
Administrationsudgifter
Administrationsudgifter jf. § 06.11.01.50, 11.11.75.10, 15.11.25.10 og
28.51.12.10.
Socialområdet i alt
Initiativer under sundhedsområdet
En styrket indsats i psykiatrien
Lokal forankring af afstigmatiseringskampagnen EN AF OS jf. § 16.53.04.20.
Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem
civilsamfundet jf. § 16.53.35.10.
Viden om og udbredelse af peer-projekter jf. § 16.11.11.81 og 16.53.36.10.
Psykiatritopmødet videreføres jf. § 16.53.11.70.
Udbredelse af headspace jf. § 16.11.01.78 og 16.53.37.10.
Styrke studenterrådgivningens rådgivningskapaciteti forhold til unge med psykiske
udfordringer på videregående uddannelser jf. § 19.35.24.10.
Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare
unge jf. § 15.11.30.54, 15.26.14.10 og 15.26.14.20.
Kompetencecenter for børn som pårørende af mennesker med psykiske lidelser jf.
§ 16.53.38.10.
Videreføre og udvide tilskud til psykologbehandling for angst og depression jf. §
16.11.79.60.
Specialpsykologernes kompetencer skal bedre i spil jf. § 16.11.11.81.
Understøtte rekruttering af dygtige medarbejdere til psykiatrien jf. § 16.11.11.81.
14,4
5,5
3,0
5,6
1,0
5,0
2,5
0,5
2,5
2,0
-
0,2
1,0
1,5
-
-
3,4
1,5
12,0
2,6
3,0
1,0
-
7,4
0,8
0,8
3,0
0,8
4,0
4,0
5,0
0,5
1,3
3,9
56,5
30,6
3,3
4,3
4,3
283,8
249,0
226,7
-
5,5
6,0
1,0
21,5
2,5
19,7
2,5
88,4
0,6
2,6
20,6
6,5
6,0
0,8
1,0
-
2,5
0,5
-
2,0
-
0,2
-
-
4,1
0,5
-
1,5
-
2,7
3,0
0,3
1,0
-
0,8
-
-
-
-
-
-
-
1,8
3,9
59,4
76,7
1,5
2,9
2,9
279,0
249,3
230,0
1,0
2,0
5,0
1,0
11,7
2,5
15,1
2,5
95,4
-
1,0
19,3
8,0
6,0
0,8
-
-
2,5
0,5
-
2,0
1,2
0,7
-
-
-
0,5
-
1,9
-
3,5
3,0
0,3
1,0
-
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
3,9
56,8
93,2
0,4
2,8
2,8
287,4
248,3
229,3
1,0
2,4
3,5
-
12,0
2,5
10,1
3,0
95,4
-
-
10,7
8,0
6,0
0,8
-
-
2,5
0,5
-
2,0
1,2
0,7
-
-
-
0,5
-
2,0
-
1,8
3,0
0,3
1,0
-
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
3,2
58,4
93,2
0,7
4,1
4,1
289,0
248,3
231,6
-
2,5
6,5
-
12,3
2,5
15,3
3,0
95,4
-
-
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0679.png
§ 35.11.04.10.
679
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Strategisk omlægning og udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien jf. §
15.11.30.54, 15.75.55.10, 15.75.55.11, 15.75.55.20, 15.75.55.30, 15.75.55.40 og
15.75.55.50.
Sikre kvaliteten på socialpsykiatriens største ydelsesområder jf. § 15.11.30.54,
15.75.55.10, 15.75.55.11, 15.75.55.20, 15.75.55.30, 15.75.55.40 og 15.75.55.50.
Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien jf. §
15.11.30.54, 15.75.55.10, 15.75.55.11, 15.75.55.20, 15.75.55.30, 15.75.55.40 og
15.75.55.50.
Udvikling af et sundhedspædagogisk værktøj til forebyggelse af somatisk sygdom
jf. § 16.11.11.81.
Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien jf. §
16.11.79.60.
Bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren jf. § 11.23.01.71.
Bedre overgang fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien jf. § 16.11.79.60.
Bedre overgang fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien jf. §
16.11.11.81.
Nationalt kompetencecenter for behandling af personer med en psykisk lidelse
og et alkoholmisbrug jf. § 16.53.10.50.
Udvikling og afprøvning af værktøjer til brug for opsporing af mennesker med
psykiske lidelser og samtidigt misbrug jf. § 16.11.11.81.
Mere viden om behandling med elektrochok (ECT) jf. § 16.11.11.81 og
16.53.39.10.
Nye Nationale Kliniske Retningslinjer jf. § 16.11.11.81.
Ny klinisk kvalitetsdatabase for psykologbehandling jf. § 16.11.79.60.
En styrket indsats i PPR - udvikling og implementering jf. § 15.11.30.54,
16.11.01.78, 16.11.11.80, 16.53.40.10 og 20.11.31.77.
Udvidelse af forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge med
depression og angst jf. § 16.11.79.60.
Øvrige prioriteringer
Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter
Styrket behandlingsgaranti og social stofmisbrugsbehandling for personer med et
stofmisbrug jf. § 15.11.30.54 og 15.75.65.10.
Etablering af Center for Digital Sundhed jf. § 16.11.11.82.
Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse jf. § 16.11.01.78 og 16.51.12.10.
Styrket indsats på området for test og behandling af sexsygdomme jf. §
16.21.26.10.
Udbredelse af FitforKids jf. § 16.21.27.10.
Forebyggelses- og informationsindsats målrettet sårbare gravide jf. § 16.11.11.81
og 16.21.28.10.
Inkontinens og sygefravær jf. § 16.51.81.10.
Administrationsudgifter
Administrationsudgifter jf. § 15.11.25.10, 16.11.01.78 og 16.11.50.10.
Sundhedsområdet i alt
Initiativer under ældreområdet
Det gode ældreliv
Handlingsplan "Det gode ældreliv" jf. § 16.11.11.83 og 16.65.53.10.
Initiativer til understøttelse af det gode ældreliv jf. § 16.11.11.75.
Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre jf. §
16.11.11.83 og 16.65.54.10.
Konkurser i ældreplejen
Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge) jf. §
16.66.06.10.
Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for
civilsamfundsdeltagelse jf. § 16.11.11.83 og 16.65.23.10.
Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
jf. § 16.65.55.10.
Forebyggelse af inkontinens hos ældre jf. § 16.11.11.83.
Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse jf. §
16.33.16.20 og 16.33.16.30.
Undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden
for hjemmet jf. § 16.11.01.79.
Administrationsudgifter
Administrationsudgifter jf. § 16.11.50.10.
Ældreområdet i alt
Initiativer under beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesinitiativer
15,2
6,3
13,8
0,6
5,0
12,0
7,0
0,6
-
0,9
2,0
2,0
1,1
5,5
4,4
20,2
5,2
3,5
2,5
2,0
4,0
1,5
1,2
0,3
2,1
2,1
249,0
77,2
76,5
5,2
4,3
35,0
13,1
9,7
4,7
1,2
1,0
1,3
1,0
0,7
0,7
77,2
134,3
101,8
2,1
4,3
16,2
-
5,0
15,8
14,0
-
1,4
1,1
2,0
1,5
0,6
21,8
7,0
18,6
5,2
3,4
2,5
2,0
4,0
1,5
-
-
0,7
0,7
249,3
80,7
80,5
47,3
6,7
0,2
13,1
1,0
8,1
1,3
1,0
1,8
-
0,2
0,2
80,7
142,4
81,1
1,9
0,5
14,2
-
5,0
10,1
14,0
-
-
-
2,0
-
0,6
44,1
7,0
18,6
5,2
3,4
2,5
2,0
4,0
1,5
-
-
0,4
0,4
248,3
80,7
80,6
52,3
1,5
0,8
13,1
1,0
8,3
1,3
0,5
1,8
-
0,1
0,1
80,7
132,5
73,5
2,6
-
22,9
-
5,0
-
14,0
-
-
-
-
-
0,6
49,0
-
15,7
5,2
-
2,5
2,5
4,0
1,5
-
-
1,0
1,0
248,3
81,4
81,4
62,8
1,5
-
13,1
0,5
-
1,4
-
2,1
-
-
-
81,4
135,9
104,8
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0680.png
680
§ 35.11.04.10.
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Flere mennesker med handicap i job jf. § 15.11.30.54, 15.64.01.10, 17.46.18.10,
17.46.18.20, 17.59.23.10, 17.59.24.20, 17.59.24.30, 17.59.24.40, 17.59.24.50,
17.59.24.60, 20.11.31.76, 20.89.08.10 og 20.98.31.70.
Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed jf. § 17.49.25.10
og 21.61.10.66.
Konsolidering af "Flere skal med II - Investering i syge og udsatte borgere på
kanten af arbejdsmarkedet" jf. § 17.46.64.20.
Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
jf. § 17.59.21.40.
Videreførelse af forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp mv. fra satspul-
jen 2015 jf. § 17.35.11, 19.11.06.10 og 19.81.01.10.
Lempelse af rimelighedskravet jf. § 17.19.78.10 og 17.54.06.10.
Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet jf. §
17.59.14.20.
Støtte til vanskeligt stillede familier med børn jf. § 17.19.79.25.
Private projekter
Seniornetværket jf. § 17.59.31.15.
Landsforeningen for LEV jf. § 17.51.13.10.
Jobbanken jf. § 17.59.11.35.
Handicapidrættens Videncenter jf. § 17.59.11.40.
Topvirk jf. § 17.59.11.45.
High:Five jf. § 17.59.21.25.
Vold som udtryksform jf. § 17.21.05.60.
Cabi jf. § 17.51.11.10.
Administrationsudgifter
Administrationsudgifter jf. § 17.11.01.10 og 21.11.11.70.
Beskæftigelsesområdet i alt
Initiativer under integrationsområdet
Integrationsinitiativer
Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse jf. § 14.62.10.30.
Partnerskaber mod negativ social kontrol jf. § 14.69.03.20.
Styrket vidensopbygning jf. § 14.69.03.50.
BørneTelefonen og minoritetsbørn jf. § 14.69.03.40.
Kirkernes Integrations Tjeneste jf. § 14.69.06.30.
Venner Viser Vej jf. § 14.69.14.30.
National hotline mod radikalisering og ekstremisme jf. § 14.69.09.20.
Administrationsudgifter
Administrationsudgifter jf. § 14.11.75.10.
Integrationsområdet i alt
22,2
10,0
32,7
10,0
21,3
0,6
5,0
-
30,4
3,3
5,3
6,4
2,8
1,9
6,7
2,0
2,0
2,1
2,1
134,3
18,0
17,7
5,7
5,0
1,0
1,0
0,2
4,0
0,8
0,3
0,3
18,0
15,0
15,0
15,0
12,5
12,5
12,5
30,0
30,0
30,0
819,8
10,6
8,9
2,3
-
21,8
34,4
5,0
28,6
10,0
-
0,6
2,5
-
58,9
6,5
10,5
12,9
5,6
3,9
13,4
4,1
2,0
2,4
2,4
142,4
34,6
34,3
23,9
-
1,0
1,4
3,2
4,0
0,8
0,3
0,3
34,6
30,3
30,3
30,3
12,5
12,5
12,5
-
-
-
828,8
10,6
8,9
2,3
2,5
24,3
33,5
10,0
4,4
10,0
-
0,6
-
15,0
56,9
6,5
10,5
12,9
5,6
3,9
13,4
4,1
-
2,1
2,1
132,5
34,6
34,3
26,9
-
1,0
1,6
-
4,0
0,8
0,3
0,3
34,6
30,3
30,3
30,3
12,5
12,5
12,5
-
-
-
826,3
10,6
8,9
2,3
-
21,8
38,3
10,0
15,9
10,0
-
0,6
-
30,0
28,5
3,3
5,2
6,5
2,9
1,9
6,7
2,0
-
2,6
2,6
135,9
44,6
44,3
38,5
-
1,0
-
-
4,0
0,8
0,3
0,3
44,6
30,3
30,3
30,3
12,5
12,5
12,5
-
-
-
842,0
10,6
8,9
2,3
-
21,8
Beløb
1,5
0,3
0,6
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Initiativer under helhedsorienteret indsats
Helhedsorienteret indsats jf. § 07.11.79.20.
Helhedsorienteret indsats i alt
116
Initiativer under videreudvikling af SØM
Videreudvikling af SØM jf. § 35.11.76.10.
Videreudvikling af SØM i alt
117
Initiativer under Den Sociale Investeringsfond
Den Sociale Investeringsfond jf. § 07.11.03.10.
Den Sociale Investeringsfond i alt
Satspuljen 2019 i alt
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
§ 15.26.52.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion
§ 15.26.54.10. Efteruddannelse
§ 15.26.56.60. Efteruddannelse af sagsbehandlere
§ 17.59.21.20. Initiativer for personer med handicap
Omprioritering af fremadrettet bevilling i alt
Omprioritering af opsparing midler
§ 10.11.22.10. Ankestyrelsen
§ 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer
§ 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer
1
2
3
4
Nr.
1
2
3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0681.png
§ 35.11.04.10.
681
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
§ 15.13.20.30. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge
§ 15.13.23.20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærk-
somhedsforstyrrelser
§ 15.13.23.25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap
§ 15.13.26.60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn
§ 15.13.28.63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber
§ 15.13.28.70. Etablering af frivillig gældsrådgiver
§ 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion
§ 15.16.01.20. Efteruddannelse
§ 15.25.09.12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre
§ 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende
udsatte børn og unge
§ 15.26.02.20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis
§ 15.26.04.10. Udsatte og sårbare børn og unge
§ 15.74.10.20. Fremrykningspuljen
§ 15.74.10.40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig
§ 15.74.10.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser
§ 15.74.15.50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske
vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
§ 15.75.03.21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale ind-
satser
§ 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - Et udviklings- og Investeringsprogram
på voksenområdet
§ 15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
§ 15.75.10.72. Pulje til sommerferiehjælp
§ 15.75.12.20 Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder
som ønsker at forlade prostitution
§ 15.75.18.60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner
§ 15.75.20.70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype
§ 15.75.23.20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats
§ 15.75.24.10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet
unge med misbrug
§ 15.75.29.10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel
§ 15.75.35.60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlæn-
dere i Danmark
§ 15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
§ 15.75.49.10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler med tidligere anbragte
§ 15.75.73.68. Børns Vilkår
§ 15.75.74.65. Symfonien
§ 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udlø-
ber i 2013
§ 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevil-
ling udløber i 2014
§ 15.75.75.70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social
udsathed eller medvirker til en forbedret integration
§ 15.75.75.92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud
i kriminalitet
§ 15.75.79.10. Transportordning for blinde og svagsynede
§ 16.21.03.10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper
4,2
2,0
8,4
8,6
0,2
<0,1
1,4
5,2
2,2
<0,1
4,7
0,4
8,0
12,7
0,8
1,3
1,0
5,0
1,1
0,2
0,9
2,7
0,4
0,9
1,5
8,7
<0,1
1,5
4,4
0,1
0,6
0,3
0,1
1,0
0,1
10,0
<0,1
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0682.png
682
§ 35.11.04.10.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
§ 16.21.07.10. Tilskud til SIND
§ 16.21.07.20. Tilskud til PS Landsforening
§ 16.21.11.10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte
§ 16.21.14.10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide
§ 16.21.31.10. Seksuel Sundhed
§ 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdæk kende familieambulatoriefunktioner
§ 16.53.08.10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien
§ 16.53.09.10. Fremme af unges mentale sundhed
§ 16.51.27.10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn
§ 16.53.10.10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme
§ 16.53.10.30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og al-
men praksis
§ 16.53.10.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede
§ 16.53.10.50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dob-
beltbelastede
§ 16.53.10.60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien
§ 16.53.10.70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere
§ 16.53.10.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser
§ 16.51.47.10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine
§ 16.51.58.10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer
§ 16.65.30.10. Tilskud vedrørende ældre
§ 16.65.30.43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder
§ 16.65.30.44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og
plejehjem
§ 16.65.30.46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger
§ 16.65.30.47. Forebyggelse af selvmord blandt ældre
§ 16.65.30.62. Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen
§ 16.65.42.10. Tilbud til demente og andre svage ældre
I alt
0,3
0,5
0,2
0,2
0,2
3,2
6,0
1,0
0,3
11,0
36,4
5,8
6,4
7,7
0,2
2,0
0,1
3,9
0,1
0,3
1,5
1,2
0,1
0,3
1,1
192,8
Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000. Omprioriteringerne er angivet til 0,0,
hvis de er mindre end 50.000 kr. Afrunding kan medføre, at tallene ikke summerer.
Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de
pågældende konti i bevillingsafregningen for 2018 med følgende beløb.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.500.000,00
303.765,69
607.531,38
4.171.508,32
2.005.450,00
8.393.289,19
8.605.121,00
235.450,00
10.841,00
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.11.04.10.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
1.397.558,36
5.155.685,39
2.206.810,04
1.460,83
4.688.080,00
427.935,00
8.000.000,00
12.652.848,00
792.750,03
1.345.708,00
1.000.000,00
5.035.888,00
1.058.968,62
207.546,13
871.568,96
2.673.405,33
389.126,40
898.432,00
1.481.702,00
8.733.395,00
11.615,00
1.477.987,00
4.365.033,00
89.492,00
600.000,00
316.133,00
73.235,00
967.167,00
134.705,00
10.000.000,00
36.368,85
259.580,00
454.885,00
239.407,89
198.713,00
219.830,00
3.155.426,00
6.003.497,89
962.331,94
300.000,00
10.963.934,93
36.402.828,35
5.782.954,04
6.392.401,01
7.683.648,84
237.862,25
2.000.000,00
100.000,00
3.900.000,00
147.060,04
342.404,06
1.508.009,00
1.195.860,94
683
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
684
Nr. 63.
Nr. 64.
Nr. 65.
74.589,11
325.758,55
1.144.133,29
§ 35.11.04.10.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0685.png
§ 35.11.07.
685
35.11.07. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde,
EUD mv .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-356,7
BO1
2020
-461,6
BO2
2021
-481,6
BO3
2022
-434,6
-356,7
-356,7
-461,6
-461,6
-481,6
-481,6
-434,6
-434,6
10. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 356,7 mio. kr. i 2019, 461,6 mio. kr. i
2020, 481,6 mio. kr. i 2021 og 434,6 mio. kr. i 2022 fra reserven til initiativer på universitets-
området samt til initiativer i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om erhvervsuddannelser til fremtiden af november
2018.
35.11.08. Reserve til grønne initiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til grønne initiativer ......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-210,0
-210,0
-210,0
BO1
2020
-190,4
-190,4
-190,4
BO2
2021
-143,7
-143,7
-143,7
BO3
2022
-168,3
-168,3
-168,3
10. Reserve til grønne initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 210,0 mio. kr. i 2019, 190,4 mio. kr. i
2020, 143,7 mio. kr. i 2021 og 168,3 mio. kr. i 2022 til grønne initiativer, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
35.11.12. Reserve til initiativer på kulturområdet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til initiativer på kulturområdet ....................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-100,0
-100,0
-100,0
BO1
2020
-100,0
-100,0
-100,0
BO2
2021
-100,0
-100,0
-100,0
BO3
2022
-100,0
-100,0
-100,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0686.png
686
§ 35.11.12.10.
10. Reserve til initiativer på kulturområdet
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes som led i
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
35.11.14. Reserve til finansloven for 2019
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til finansloven for 2019 .................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-1.350,0
-1.350,0
-1.350,0
BO1
2020
-1.350,0
-1.350,0
-1.350,0
BO2
2021
-1.350,0
-1.350,0
-1.350,0
BO3
2022
-1.350,0
-1.350,0
-1.350,0
10. Reserve til finansloven for 2019
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes som led i
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
35.11.15. Pulje til retsområdet i Grønland
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til retsområdet i Grønland ................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-10,0
-10,0
-10,0
BO1
2020
-10,0
-10,0
-10,0
BO2
2021
-10,0
-10,0
-10,0
BO3
2022
-
-
-
10. Pulje til retsområdet i Grønland
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, da midlerne udmøntes på § 11.
Justitsministeriet til initiativer inden for retsområdet i Grønland.
35.11.17. Reserve til Udrejsecenter Lindholm
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til Udrejsecenter Lindholm ..........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
34,0
34,0
34,0
BO1
2020
300,0
300,0
300,0
BO2
2021
200,0
200,0
200,0
BO3
2022
225,0
225,0
225,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0687.png
§ 35.11.17.10.
687
10. Reserve til Udrejsecenter Lindholm
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 34,0 mio. kr. i 2019, 300,0 mio. kr. i 2020, 200,0 mio. kr. i 2021 og 225,0 mio. kr. i
2022 til etablering af Udrejsecenter Lindholm, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2019 af november 2018.
35.11.19. Regeringsreserve
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Regeringsreserve ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
238,1
238,1
238,1
BO1
2020
340,3
340,3
340,3
BO2
2021
411,4
411,4
411,4
BO3
2022
421,8
421,8
421,8
10. Regeringsreserve
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der afsættes en reserve i 2019-2022 til nye regeringsinitiativer, herunder håndtering af ud-
gifter i ministerierne ifm. Brexit, Sammenhængsreformen, ubalancer i Arbejdsgivernes Uddan-
nelsesbidrag (AUB) mv.
I forbindelse med ændringsforslagene opskrives reserven med 238,1 mio. kr. i 2019, 340,3
mio. kr. i 2020, 411,4 mio. kr. i 2021 og 421,8 mio. kr. i 2022, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Strategi for cirkulær økonomi ....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
60. Montørordning ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
70. Negativ budgetregulering vedrørende offentlig er-
hvervsfremme ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-20,0
-20,0
-20,0
-100,0
-100,0
BO1
2020
-20,0
-20,0
-20,0
-100,0
-100,0
BO2
2021
-10,0
-10,0
-10,0
-100,0
-100,0
BO3
2022
-10,0
-10,0
-10,0
-100,0
-100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0688.png
688
§ 35.11.21.30.
30. Strategi for cirkulær økonomi
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 20,0 mio. kr. i 2018-2019 og 10,0 mio.
kr. årligt i 2021-2022 til finansiering af en strategi for cirkulær økonomi. Reserven er opjusteret
med 10,0 mio. kr. i 2020 og 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, da reserven udmøntes til § 8. Er-
hvervsministeriet, § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, § 24. Miljø- og Fødevareministeriet,
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af
pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018.
60. Montørordning
I forbindelse med ændringsforslagene nulstilles kontoen, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
70. Negativ budgetregulering vedrørende offentlig erhvervsfremme
I forbindelse med ændringsforslagene nulstilles kontoen, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
35.11.24. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for
indkomstoverførsler ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
20,4
BO1
2020
19,1
BO2
2021
16,1
BO3
2022
11,7
20,4
20,4
19,1
19,1
16,1
16,1
11,7
11,7
10. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene nulstilles kontoen, idet reserven udmøntes på § 14.
Udlændinge- og Integrationsministeriet.
35.11.25. Nyt skøn for ledighed
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nyt skøn for ledighed ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
162,3
162,3
162,3
BO1
2020
163,2
163,2
163,2
BO2
2021
165,0
165,0
165,0
BO3
2022
166,8
166,8
166,8
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0689.png
§ 35.11.25.10.
689
10. Nyt skøn for ledighed
I forbindelse med ændringsforslagene nulstilles kontoen, idet reserven udmøntes på § 17.
Beskæftigelsesministeriet.
35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Effektivisering af det statslige indkøb .......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Korrektion vedr. 12. fase af Statens Indkøbsprogram ............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-35,5
-62,2
-62,2
26,7
26,7
BO1
2020
-36,2
-62,9
-62,9
26,7
26,7
BO2
2021
-36,2
-62,9
-62,9
26,7
26,7
BO3
2022
-36,2
-62,9
-62,9
26,7
26,7
10. Effektivisering af det statslige indkøb
I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en negativ budgetregulering på 62,2 mio.
kr. i 2019 og 62,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 i forbindelse med 13. fase af Statens Indkøbspro-
gram. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.
20. Korrektion vedr. 12. fase af Statens Indkøbsprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 26,7 mio. kr. årligt i 2019-
2022 til dækning af mindreprovenu i forbindelse med 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Re-
serven udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.
35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet ..........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-162,3
-162,3
-162,3
BO1
2020
-159,3
-159,3
-159,3
BO2
2021
-158,3
-158,3
-158,3
BO3
2022
-158,3
-158,3
-158,3
10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes til § 10.
Økonomi- og Indenrigsministeriet, § 11. Justitsministeriet og § 15. Børne- og Socialministeriet,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om reform af indsatsen mod
ungdomskriminalitet af juni 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0690.png
690
§ 35.11.34.
35.11.34. Reserve til velfærd
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til velfærd ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-750,0
-750,0
-750,0
BO1
2020
-750,0
-750,0
-750,0
BO2
2021
-750,0
-750,0
-750,0
BO3
2022
-750,0
-750,0
-750,0
10. Reserve til velfærd
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes som led i
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0691.png
§ 35.11.35.
691
35.11.35. Reserve til pantebrevsmodel
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til pantebrevsmodel .......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
70,0
70,0
70,0
BO2
2021
60,0
60,0
60,0
BO3
2022
55,0
55,0
55,0
10. Reserve til pantebrevsmodel
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 70,0 mio. kr. i 2020, 60,0 mio. kr. i 2021 og 55,0 mio. kr. i 2022 til en pantebrevs-
model, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018.
35.11.36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændin-
geopgaven ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-9,6
BO1
2020
-9,6
BO2
2021
-9,6
BO3
2022
-9,6
-9,6
-9,6
-9,6
-9,6
-9,6
-9,6
-9,6
-9,6
10. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven
I forbindelse med ændringsforslagene nulstilles reserven fra 2019 og frem som følge af bl.a.
nedjustering af den modtagekapacitet, der holdes i beredskab i tilfælde af et øget flygtninge- og
migrantpres.
35.11.40. Reserve til energiaftale uden for udgiftslofterne
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til anlægsinvesteringer for havvind .............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Tilskud til vedvarende energi .....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Grundbeløbsinitiativer .................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
50. Finansiering ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
14,2
-
-
-
-
-11,1
-11,1
25,3
25,3
BO1
2020
3,5
-
-
-
-
-96,0
-96,0
99,5
99,5
BO2
2021
-4,2
-
-
-5,8
-5,8
-97,0
-97,0
98,6
98,6
BO3
2022
-249,9
-101,0
-101,0
-293,9
-293,9
-46,5
-46,5
191,5
191,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0692.png
692
§ 35.11.40.10.
10. Tilskud til anlægsinvesteringer for havvind
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes til § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
30. Tilskud til vedvarende energi
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes til § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
40. Grundbeløbsinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes til § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
50. Finansiering
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes til § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
35.11.41. Reserve til afgifts- og erhvervspakke på indtægtsbudgettet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til afgifts- og erhvervspakke på indtægtsbud-
gettet ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-300,0
BO1
2020
-300,0
BO2
2021
-300,0
BO3
2022
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
10. Reserve til afgifts- og erhvervspakke på indtægtsbudgettet
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes som led i
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0693.png
§ 35.11.42.
693
35.11.42. Reserve til afgifts- og erhvervspakke
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til afgifts- og erhvervspakke .........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-100,0
-100,0
-100,0
BO1
2020
-100,0
-100,0
-100,0
BO2
2021
-100,0
-100,0
-100,0
BO3
2022
-100,0
-100,0
-100,0
10. Reserve til afgifts- og erhvervspakke
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes som led i
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
95,0
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
95,0
95,0
-
-
-
-
-
-
10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der en reserve på 95,0 mio. kr. i 2019 til me-
rudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne, herunder midlertidig grænse-
kontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018.
35.11.50. Reserve til Skatteministeriet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Inddrivelsesområdet .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-50,0
-50,0
-50,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
20. Inddrivelsesområdet
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen med 50,0 mio. kr. i 2019, idet
midlerne udmøntes på § 9. Skatteministeriet.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0694.png
694
§ 35.11.51.
35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, erhvervs- og
iværksætterinitiativer mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Reserve til administrative konsekvenser af erhvervs- og
iværtsætterinitiativer ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-24,8
BO1
2020
-2,0
BO2
2021
-2,0
BO3
2022
-2,1
-24,8
-24,8
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,1
-2,1
20. Reserve til administrative konsekvenser af erhvervs- og iværtsætterinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der er afsat en reserve til de administrative konsekvenser af aftalen om erhvervs- og iværk-
sætterinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Er-
hvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Reserven er delvist udmøntet i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes til § 9.
Skatteministeriet til finansiering af administrative konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.
35.11.54. Reserve til energiaftale
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forundersøgelser til anlægsinvesteringer for havvind ............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Tilskud til energispareindsats .....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Grundbeløbsinitiativer .................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Analyser, politik udvikling og eksportfremme .........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
50. Administration ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
60. Diverse tilskudspuljer ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
70. Finansiering ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-76,5
-10,1
-10,1
-33,3
-33,3
-17,2
-17,2
-53,2
-53,2
-45,5
-45,5
-
-
82,8
82,8
BO1
2020
-133,8
-17,2
-17,2
-34,3
-34,3
-101,0
-101,0
-64,1
-64,1
-
-
-
-
82,8
82,8
BO2
2021
-650,8
-16,2
-16,2
-549,4
-549,4
-100,0
-100,0
-52,9
-52,9
-
-
-20,2
-20,2
87,9
87,9
BO3
2022
-547,9
-5,1
-5,1
-549,4
-549,4
-14,1
-14,1
-47,0
-47,0
-
-
-20,2
-20,2
87,9
87,9
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.11.54.10.
695
10. Forundersøgelser til anlægsinvesteringer for havvind
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes på § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
20. Tilskud til energispareindsats
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes på § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
30. Grundbeløbsinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes på § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
40. Analyser, politik udvikling og eksportfremme
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes på § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
50. Administration
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 45,5 mio. kr. i 2019 på § 29. Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
60. Diverse tilskudspuljer
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 20,2 mio. kr. årligt i 2021-2022 fra re-
serven på § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti af juni 2018.
70. Finansiering
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes på § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0696.png
696
§ 35.11.58.
35.11.58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det
statslige delloft for drift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet ............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-25,2
-25,2
-25,2
BO1
2020
-35,3
-35,3
-35,3
BO2
2021
-35,3
-35,3
-35,3
BO3
2022
-35,3
-35,3
-35,3
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 25,2 mio. kr. i 2019 og 35,3 mio. kr.
årligt i 2020-2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
35.11.59. Reserve til obligatorisk opsparing under det statslige delloft for ind-
komstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til obligatorisk opsparing under det statslige
delloft for indkomstoverførsler ...................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-
BO1
2020
251,9
BO2
2021
516,4
BO3
2022
790,0
-
-
251,9
251,9
516,4
516,4
790,0
790,0
10. Reserve til obligatorisk opsparing under det statslige delloft for indkomstoverførsler
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 251,9 mio. kr. i 2020, 516,4 mio. kr. i 2021 og 790,0 mio. kr. i 2022 til obligatorisk
opsparing under det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for
overførselsmodtagere.
35.11.60. Reserve til obligatorisk opsparing uden for udgiftslofterne
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til obligatorisk opsparing uden for udgiftslof-
terne ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-
BO1
2020
86,7
BO2
2021
174,9
BO3
2022
263,3
-
-
86,7
86,7
174,9
174,9
263,3
263,3
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0697.png
§ 35.11.60.10.
697
10. Reserve til obligatorisk opsparing uden for udgiftslofterne
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 86,7 mio. kr. i 2020, 174,9 mio. kr. i 2021 og 263,3 mio. kr. i 2022 til obligatorisk
opsparing uden for udgiftslofterne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny re-
gulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere.
35.11.64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring ..............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-25,5
-25,5
-25,5
BO1
2020
-23,3
-23,3
-23,3
BO2
2021
-30,2
-30,2
-30,2
BO3
2022
-21,9
-21,9
-21,9
10. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 25,5 mio. kr. i 2019, 23,3 mio. kr. i 2020,
30,2 mio. kr. i 2021 og 21,9 mio. kr. i 2022 på § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.
35.11.65. Reserve til økologisk arealtilskud
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til økologisk arealtilskud ...............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-0,9
-0,9
-0,9
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Reserve til økologisk arealtilskud
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til
økologisk arealtilskud. Reserven er delvist udmøntet med 43,4 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 0,9 mio. kr. fra kontoen i 2019 på § 24.
Miljø- og Fødevareministeriet til finansiering af udgifter til kontrol og sagsbehandling i forbin-
delse med meransøgning om økologisk arealtilskud.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0698.png
698
§ 35.11.67.
35.11.67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform .............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-25,0
-25,0
-25,0
BO1
2020
-25,0
-25,0
-25,0
BO2
2021
-25,0
-25,0
-25,0
BO3
2022
-25,0
-25,0
-25,0
10. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen. Der udmøntes 18,1 mio. kr. i 2019,
21,9 mio. kr. i 2020, 20,3 mio. kr. i 2021 og 23,1 mio. kr. i 2022 på § 8.21.20. Erhvervsstyrelsen
til etablering af erhvervsfremmeplatform. De resterende midler tilføres § 35.11.19. Regeringsre-
serve.
35.11.68. Reserve til medieudspil
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Medieformål ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Pulje til blinde og stærkt svagsynede ........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Pulje til pensionister .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Negativ budgetregulering vedr. yderligere råderumsfi-
nansiering ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
50. Reserve til yderligere finansiering af medieaftale ....................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-1.119,7
-1.086,4
-1.086,4
-10,1
-10,1
-23,2
-23,2
BO1
2020
-2.148,6
-2.092,1
-2.092,1
-10,1
-10,1
-46,4
-46,4
BO2
2021
-3.253,6
-3.173,9
-3.173,9
-10,1
-10,1
-69,6
-69,6
BO3
2022
-4.382,7
-4.279,8
-4.279,8
-10,1
-10,1
-92,8
-92,8
42,5
42,5
-42,5
-42,5
83,4
83,4
-83,4
-83,4
70,5
70,5
-70,5
-70,5
-
-
-
-
10. Medieformål
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes på § 21.
Kulturministeriet, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni
2018.
20. Pulje til blinde og stærkt svagsynede
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes på § 21.
Kulturministeriet, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni
2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0699.png
§ 35.11.68.30.
699
30. Pulje til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes som led i
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.
40. Negativ budgetregulering vedr. yderligere råderumsfinansiering
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, jf. Medieaftale for 2019-2023
mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.
50. Reserve til yderligere finansiering af medieaftale
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, jf. Medieaftale for 2019-2023
mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.
35.11.69. Landsbypulje
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Landsbypulje .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-67,6
-67,6
-67,6
BO1
2020
-85,0
-85,0
-85,0
BO2
2021
-85,1
-85,1
-85,1
BO3
2022
-95,2
-95,2
-95,2
10. Landsbypulje
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet midlerne overføres til en
landsbypulje på § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorfra midlerne gives som til-
skud til kommunale indsatser vedrørende nedrivning og istandsættelse i byer med færre end 3.000
indbyggere samt i det åbne land.
35.11.70. Reserve til mediecheck
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til mediecheck .................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-83,6
-83,6
-83,6
BO1
2020
-166,9
-166,9
-166,9
BO2
2021
-250,5
-250,5
-250,5
BO3
2022
-333,8
-333,8
-333,8
10. Reserve til mediecheck
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, da midlerne udmøntes på § 17.
Beskæftigelsesministeriet, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
af juni 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0700.png
700
§ 35.11.71.
35.11.71. Reserve til domstolene
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til domstolene .................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-16,1
-16,1
-16,1
BO1
2020
-30,1
-30,1
-30,1
BO2
2021
-44,1
-44,1
-44,1
BO3
2022
-57,8
-57,8
-57,8
10. Reserve til domstolene
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, da midlerne udmøntes til § 11.
Justitsministeriet til finansiering af udgifter til administration af domstolene.
35.11.72. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet ...........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
100,0
100,0
100,0
BO2
2021
100,0
100,0
100,0
BO3
2022
100,0
100,0
100,0
10. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet
I forbindelse med ændringsforslagene opskrives kontoen med 100,0 mio. kr. årligt i 2020-
2022. Bevægelsen modsvares på § 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber, jf. Energiaftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
35.11.73. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområ-
det ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-130,0
-
-
-
-
-
-
-130,0
-130,0
10. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 130,0 mio. kr. fra reserven i 2022, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0701.png
§ 35.11.74.
701
35.11.74. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for udbud
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for
udbud .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
-5,4
BO1
2020
-5,0
BO2
2021
-5,0
BO3
2022
-5,0
-5,4
-5,4
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
10. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for udbud
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der optages en
negativ budgetregulering på 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 vedrørende ny
rådgivningsenhed for udbud. Bevillingerne på § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen og § 8.21.01.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er samlet opjusteret tilsvarende. Budgetreguleringen ud-
møntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.
35.11.75. Reserve til Udlændingestyrelsen
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til Udlændingestyrelsen .................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
25,0
25,0
25,0
BO1
2020
20,0
20,0
20,0
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Reserve til Udlændingestyrelsen
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve til opjustering af Udlændingestyrelsens bevilling med 25,0 mio. kr. i 2019 og 20,0 mio.
kr. i 2020. Reserven udmøntes til § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet i 2019, når den
igangværende budgetanalyse af Udlændingestyrelsen er færdiggjort.
35.11.76. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske
Investeringsmodel .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
12,5
BO1
2020
12,5
BO2
2021
12,5
BO3
2022
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0702.png
702
§ 35.11.76.10.
10. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er der afsat en
reserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Inve-
steringsmodel (SØM).
35.11.77. Reserve til erhvervsinitiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til nedbringelse af erhvervslivets byrder ....................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve til opfølgning på vækstteams ........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
70,0
40,0
40,0
30,0
30,0
BO1
2020
85,0
40,0
40,0
45,0
45,0
BO2
2021
90,0
25,0
25,0
65,0
65,0
BO3
2022
90,0
25,0
25,0
65,0
65,0
10. Reserve til nedbringelse af erhvervslivets byrder
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 40,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 25,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til ned-
bringelse af erhvervslivets byrder, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finans-
loven for 2019 af november 2018.
20. Reserve til opfølgning på vækstteams
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 30,0 mio. kr. i 2019, 45,0 mio. kr. i 2020 og 65,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til
opfølgning på vækstteams, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2019 af november 2018.
35.11.78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet ...............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2019
10,0
10,0
10,0
BO1
2020
20,0
20,0
20,0
BO2
2021
20,0
20,0
20,0
BO3
2022
-
-
-
10. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 10,0 mio. kr. i 2019 og 20,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til etablering af fængsels-
pladser i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0703.png
703
§ 37. Renter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
-4,7
0,5
-
-
0,5
0,5
-4,2
-4,2
-4,2
-
-
Offentlige mellemværender .....................................................................
37.23. Fællesstatslige mellemværender .....................................................
Renter af genudlån mv. ...........................................................................
37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................
Artsoversigt:
Interne statslige overførsler .......................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
0,5
-
0,5
0,5
-
-4,2
-4,2
-4,2
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
704
§ 37.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlige mellemværender
37.23. Fællesstatslige mellemværender
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likvi-
ditet ...................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen reduceres ifm. Beredskabsstyrelsens integration
i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmo-
del, jf. Stemmeaftale om udmøntning af besparelser i
Redningsberedskabet
Renter af genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Ud-
dannelsesstøtte ..................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forøges ifm. merudgifter til administration i
Udbetaling Danmark, jf. ændring af love om befor-
dringsrabat
30,1
-
2.320,0
-4,2
6,0
0,5
192,8
-
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0705.png
§ 37.
Anmærkninger til ændringsforslag
705
Offentlige mellemværender
37.23. Fællesstatslige mellemværender
37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om
selvstændig likviditet ....................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2019
-4,2
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
-4,2
-4,2
-
-
-
-
-
-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,2 mio. kr. som følge af
Beredskabsstyrelsens integration i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel, jf.
Stemmeaftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelser i Rednings-
beredskabet af marts 2016. Som led i integrationen overføres Beredskabsstyrelsens opgaver på
materielområdet til Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel. Beredskabsstyrelsen
vil som følge heraf ikke fremover anskaffe materiel på en omkostningsbaseret konto, men en
udgiftsbaseret konto. Statens budgetterede renteindtægter på 4,2 mio. kr. årligt forbundet med
Beredskabsstyrelsen forventede materielanskaffelser bortfalder derfor.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0706.png
706
§ 37.6.
Renter af genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
37.61.20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Modtagne renter ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
2019
0,5
0,5
0,5
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Modtagne renter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2019 og frem
som følge af udgifter til administration ifm. målretning af befordringsrabatordningen, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om Fra Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0707.png
707
§ 38. Skatter og afgifter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-6.500,0
-394,0
-6.500,0
-
-6.500,0
-
-
-6.500,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-394,0
-150,0
-145,0
-
-
-5,0
-244,0
-80,0
-5,0
-20,0
-4,0
-135,0
Skatter på indkomst og formue .............................................................
38.11. Personskatter ...................................................................................
38.13. Selskabsskatter mv. .........................................................................
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter .............................
38.16. Tinglysningsafgift mv. ....................................................................
Told- og forbrugsafgifter .........................................................................
38.22. Energiafgifter mv. ...........................................................................
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................
38.24. Miljøafgifter ....................................................................................
38.27. Afgifter på spil mv. ........................................................................
38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-6.500,0
-6.500,0
-6.500,0
-394,0
-394,0
-394,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
708
§ 38.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2019, kompensation for hævet kommuneskat, lovforslag
om ændring af ejendomsvurderingsloven mv. og gen-
optagelsesadgang vedr. seniornedslagsordning
38.13. Selskabsskatter mv.
01. Indkomstskat af selskaber ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2019 af november 2018
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter
01. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændrede skøn som følge af lovforslag L 115 om æn-
dring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre
love
38.16. Tinglysningsafgift mv.
01. Tinglysningsafgift mv. .....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2019 af november 2018
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter mv.
01. Afgifter på el, gas og kul ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2019 af november 2018
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
01. Vægtafgift .........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om sanering af bøvlede
og byrdefulde afgifter af august 2018
38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2019 af november 2018
-
-
16.600,0
-80,0
-
-
314.116,5
-145,0
-
-
50.123,2
-
6.500,0
-6.500,0
-
-
-
-
7.000,0
-5,0
-
-
10.770,0
-5,0
-
-
7.255,0
-20,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 38.
38.27. Afgifter på spil mv.
01. Afgifter på spil .................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om sanering af bøvlede
og byrdefulde afgifter af august 2018
38.28. Øvrige punktafgifter
01. Afgift på øl, vin og spiritus .............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2019 af november 2018 og Aftale om sanering af bøv-
lede og byrdefulde afgifter af august 2018
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter ................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om sanering af bøvlede
og byrdefulde afgifter af august 2018
21. Øvrige afgifter ..................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2019 af november 2018
709
-
-
2.080,0
-4,0
-
-
3.962,0
-99,0
-
-
390,0
-1,0
-
-
75,0
-35,0
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0710.png
710
§ 38.
Anmærkninger til ændringsforslag
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indkomstskat mv. af personer ....................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-145,0
-145,0
-145,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Indkomstskat mv. af personer
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af d. 30. november 2018, der indebærer, at det forhøjede befor-
dringsfradrag for yderkommuner gøres permanent, og samtidig udvides ordningen til at omfatte
yderligere 10 danske småøer. I finansåret 2019 skønnes et mindreprovenu på 30,0 mio. kr. på
denne konto.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af d. 30.
november 2018 er det endvidere besluttet, at der indføres et nyt fradrag på 219 kr. (2019-niveau)
pr. overnatning til pendlere, som bor på en ikke-brofast ø i de 25 udpegede yderkommuner eller
på en af de øvrige 10 danske småøer, der omfattes af det forhøjede befordringsfradrag for yder-
kommuner. I finansåret 2019 skønnes et mindreprovenu på 5,0 mio. kr. på denne konto, idet 1/3
af de berørte borgere skønnes at ændre i deres forskudsopgørelse for 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af d. 30.
november 2018 er det desuden besluttet, at kørsel over broforbindelsen ved Frederikssund
(Kronprinsesse Marys bro) sidestilles med de øvrige brugerbetalte broforbindelser (Storebælt og
Øresund) ved indførelse af et fradrag for pendleres passage. Der skønnes ingen finansårsvirkning
i 2019, da broen først forventes at blive taget i brug i den sidste del af 2019.
I 2019 nedsættes bundskatten med 0,03 pct. point som kompensation for, at kommunerne har
hævet skatten. I finansåret 2019 skønnes et mindreprovenu på 175,0 mio. kr. på denne konto.
De nuværende ejendomsvurderinger videreføres med 2 år mere end forudsat i boligforliget,
jf. lovforslag L 115 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. I finans-
året 2019 skønnes et merprovenu på 75,0 mio. kr. på denne konto.
38.13. Selskabsskatter mv.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0711.png
§ 38.13.01.
711
38.13.01. Indkomstskat af selskaber
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indkomstskat af selskaber mv. ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-
-
-
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Indkomstskat af selskaber mv.
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af d. 30. november 2018, der indebærer en forhøjelse af rente-
satsen for selskabers restskat med et fast tillæg på 2 pct. point. Tiltaget skønnes at indebære et
umiddelbart merprovenu på 0,0 mio. kr. i 2019 stigende til 200,0 mio. kr. fra og med 2020.
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter
38.15.01. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter .......................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2019
-6.500,0
-6.500,0
-6.175,0
-325,0
BO1
2020
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
10. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne ifm. tilbagebetaling af boligskat til ejen-
domsejere, der har betalt skat af en for høj vurdering, korrigeret for 2019, jf. lovforslag L 115
om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Lovforslaget indebærer en
videreførelse af de gældende ejendomsvurderinger med 2 år mere end forudsat i boligforliget.
Dermed forventes tilbagebetalingen til ejendomsejere at finde sted i 2020-2022 i stedet for i
2019-2020, som tidligere ventet. Udgiften på kontoen er derfor nedjusteret med 6.500,0 mio. kr.
i 2019.
38.16. Tinglysningsafgift mv.
38.16.01. Tinglysningsafgift mv.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0712.png
712
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 38.16.01.
F
2019
-5,0
-5,0
-5,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tinglysningsafgift mv. ..................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
10. Tinglysningsafgift mv.
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter af d. 23. august 2018.
Med aftalen gennemføres en række forenklinger og ensretninger af reglerne samt en nedsættelse
af tinglysningsafgiften på pant i fast ejendom og andelsboliger fra d. 1. juli 2019. Forslaget
skønnes ikke at påvirke skønnet for finansårsvirkningen på denne konto i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af d. 30.
november 2018 er det endvidere besluttet, at afskaffe afgift på registrering af ejerettigheder over
fly og afgift for registrering af panterettigheder fra d. 1. april 2019. Finansårsvirkningen på denne
konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på 5,0 mio. kr. i 2019.
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter mv.
38.22.01. Afgifter på el, gas og kul
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Afgift af elektricitet ......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-80,0
-80,0
-80,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
20. Afgift af elektricitet
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af 30. november 2018, der indebærer at elopvarmede sommer-
huse og ferielejligheder til eget brug omfattes af elvarmesatsen, for den del af elforbruget, der
overstiger 4.000 kWh årligt, hvilket ligestiller sommerhuse og helårsboliger. Lempelsen træder i
kraft d. 1. februar 2019. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu
på 80,0 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0713.png
§ 38.23.
713
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
38.23.01. Vægtafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv. ..............................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-5,0
-5,0
-5,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftalen mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter af d. 23. august 2018,
der indebærer en afgiftsfritagelse for godkendte traktorer og påhængsvogne hertil samt registre-
ringspligtige benzindrevne traktorer. Finansårsvirkningen af aftalen skønnes at medføre et min-
dreprovenu på 5,0 mio. kr. på denne konto.
38.24. Miljøafgifter
38.24.01. Miljøafgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat ......................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-20,0
-20,0
-20,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af 30. november 2018, der indebærer at afgiften på mineralsk
fosfor i foderfosfat ophæves med virkning fra d. 1. juli 2019. Finansårsvirkningen på denne konto
skønnes at udgøre et mindreprovenu på 20,0 mio. kr. i 2019.
38.27. Afgifter på spil mv.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0714.png
714
§ 38.27.01.
38.27.01. Afgifter på spil
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv. ........................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-4,0
-4,0
-4,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter af d. 23 august 2018, der in-
debærer en forhøjelse af bundgrænsen for varegevinster ("bamseafgift") fra d. 1. januar 2019.
Finansårsvirkningen på denne konto skønnes samlet at udgøre et mindreprovenu på 4,0 mio. kr.
i 2019.
38.28. Øvrige punktafgifter
38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Afgift af vin ...................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Afgift af øl .....................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-99,0
-30,0
-30,0
-69,0
-69,0
BO1
2020
-
-
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
-
-
20. Afgift af vin
Afgiftssatser for vin og frugtvin mm.:
Pr. 1.4.2019
Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol...........................
Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin) ..........
Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin)..........
5,18 kr. pr. liter
11,26 kr. pr. liter
15,08 kr. pr. liter
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af d. 30. november 2018, der indebærer en nedsættelse af vi-
nafgiften fra d. 1. april 2019. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes samlet at udgøre et
mindreprovenu på 30,0 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0715.png
§ 38.28.01.30.
715
30. Afgift af øl
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af d. 30. november 2018, der indebærer en nedsættelse af ølaf-
giften til 48,74 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol fra d. 1. april 2019. Finansårsvirkningen på denne
konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på 65,0 mio. kr. i 2019.
Desuden indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter af d. 23. august 2018, der indebærer en forhøjelse af
ølmoderationsordningen fra d. 1. januar 2019. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at
udgøre et mindreprovenu på 4,0 mio. kr. i 2019.
38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgif-
ter ....................................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-1,0
BO1
2020
-
BO2
2021
-
BO3
2022
-
-1,0
-1,0
-
-
-
-
-
-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:
Pr. 1.4.2019
Glødelamper mv.
Almindelige glødelamper 1) .............................................................................................
Autopærer ..........................................................................................................................
Damplamper, herunder lysstofrør .....................................................................................
Kaffe mv.
Rå kaffe .............................................................................................................................
Brændt kaffe......................................................................................................................
Kaffeekstrakter ..................................................................................................................
Kaffeerstatninger mv.........................................................................................................
Cigaretpapir mv.
Cigaretpapir .......................................................................................................................
Kardusskrå og snus ...........................................................................................................
Anden røgfri tobak............................................................................................................
Bemærkninger: 1) Glødelamper bortset fra autopærer.
2,60 kr. pr. stk.
3,22 kr. pr. stk.
8,79 kr. pr. stk.
6,39
7,67
16,61
0,00
kr.
kr.
kr.
kr.
pr.
pr.
pr.
pr.
kg
kg
kg
kg
0,05 kr. pr. stk.
73,85 kr. pr. kg
268,44 kr. pr. kg
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter af d. 23. august 2018, der
indebærer en afskaffelse af afgift på sikringer til stærkstrømsanlæg fra d. 1. april 2019. Finans-
årsvirkningen på denne konto skønnes samlet at udgøre et mindreprovenu på 1,0 mio. kr. i 2019.
Desuden afskaffes afgiften på kaffeerstatninger mv. fra d. 1. april 2019 som led i Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om sanering af bøvlede og byrdefulde
afgifter af d. 23. august 2018. Der skønnes ingen finansårsvirkning i 2019, da afskaffelsen ikke
medfører nævneværdige provenumæssige konsekvenser.
L 1 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1983616_0716.png
716
§ 38.28.21.
38.28.21. Øvrige afgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer ..................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2019
-35,0
-35,0
-35,0
BO1
2020
-
-
-
BO2
2021
-
-
-
BO3
2022
-
-
-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2019 af d. 30. november 2018. Aftalen indeholder en reduktion af
afgiften på lystfartøjsforsikringer fra 1,34 pct. til 1,0 pct. fra d. 1. februar 2019. Finansårsvirk-
ningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på 35,0 mio. kr. i 2019.